不合格处置单
不合格项处置记录 表B3

表B3
资料编号
工程名称
发出/发现日期
不合格项发生部位与原因:
致(单位):
由于一下情况的发生,使您单位在发生严重□/一般□不合格项,请及时采取措施予以整改。
具体情况:
□自行整改
□整改后报我方验收
签发单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ称:签发人(签字):日期:
不合格项改正措施:
整改限期:
整改负责人(签字):
单位负责人(签字):
不合格项整改结果:
致:(签发单位):
根据您方指示,我方以完成整改,请予以验收。
单位负责人(签字):日期:
整改结论:□同意验收□
□继续整改□
验收单位名称:验收人(签字):日期:
本表由监理单位填写。
不合格品评审处置单

不合格品评审处置单
不合格品返工(返修)单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日。
不合格品处置审批表

不合格类别:□原辅料□包材 □化学试剂□半成品 □成品□已交付客户成品□其它品名物料编号规格
判断依据
批号
数量
不合格项
检验单号
供应商
有效期
不合格描述:
原因分析、处理建议及纠正预防措施(必要时)
不合格品
评
审
研发部:年月日
生产部:年月日
物控部:年月日
营销部:年月日
其它:年月日
QA审核:
最终处理方式:□让步接收 □返工 □退货□加工/挑选 □报废
□其它:
签名:年月日
管代批示意见:
签名: 年 月 日
□如判定为报废,需最高管理者审批签字: 签名: 年 月 日
处理结
果跟踪
QA:年月日
备注:
注:以上各栏内容填写不够可附另页。
不合格食品处置记录

不合格食品处置记录日期:YYYY年MM月DD日地点:XXX食品生产企业一、不合格食品情况:根据我公司的质量控制体系,在食品生产过程中,经过严格的检测和鉴定,发现以下食品品质存在问题,因此被判定为不合格食品:1.食品名称:XXX批号:XXX生产日期:YYYY年MM月DD日不合格原因:XXX不合格数量:XXX不合格情况:XXX2.食品名称:XXX批号:XXX生产日期:YYYY年MM月DD日不合格原因:XXX不合格数量:XXX不合格情况:XXX以此类推,详细列出所有不合格食品的情况。
二、不合格食品处置过程:根据食品安全相关法规和我公司的质量控制标准,不合格食品应按以下步骤进行处置:1.将不合格食品暂时隔离:2.进行质量调查:召集相关部门的质量控制人员,对不合格食品进行详细的质量调查,包括检查产品的原料、加工工艺、操作规范等,找出不合格的原因。
3.编制处置计划:在质量调查的基础上,制定合适的不合格食品处置计划。
该计划应包括清除不合格食品的具体步骤和时间安排,以及相关人员的职责和权限。
4.清除不合格食品:根据处置计划,指派相关人员进行不合格食品的清除工作。
清除过程中应注意不与合格食品发生接触,尽量避免食品污染。
5.不合格食品记录:对于每一次的不合格食品处置,都要进行详细的记录。
记录内容包括:不合格食品的种类、数量、处置时间和方式,以及参与处置的人员等信息。
6.风险评估和改进措施:根据对不合格食品的质量调查结果,进行风险评估,并提出相应的改进措施。
这些改进措施应针对不合格食品的具体原因,以确保类似问题不再发生。
三、不合格食品记录整理:对本次不合格食品的处置过程进行整理和总结,用于后续的质量管理工作。
并将这一过程中的不足之处和改进措施,及时反馈给相关部门,以持续改进整个质量控制体系。
四、附件:本处置记录附带不合格食品的质检报告、处置计划、清除工作记录等相关文件。
备注:以上处置记录仅适用于本次不合格食品的处置,若发生类似的不合格情况,将根据具体情况进行相应的处置和记录。
不合格品处置评审单-模板

索赔金额(元) (大写)
责任人/责任部门意见并签字
系供方责任:□同意 □不同意
供应部(盖章):
财务部(盖Leabharlann ):□我方责任批 □供方责任
准
技术分管领导:
日期:
注:本单为一式五联(财务部、质检部、人事行政部或供应部、责任部门、责任人)
责任部门
不合格品处置评审单
NO: 年月日
责任者
发生时间 发生工序
本单发出质检员
物料编码
品名
型号
材料规格 单位 数量 总重量
原 因 分 析
评
质保部意见
审
我方责任 □供方责任
结
论
计量单位
单价
总价值
责
任
责任人姓名
落
实
责任人工号
责任部门:
技术部意见
我方责任
□供方责任
损失金额(元) (大写)
赔偿金额(元) (大写)
原材料不合格品处置单

原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。
)
2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。
)
五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。
)
六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。
同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。
830 不合格品处置单

序号:
期
不合格事实陈述:
检验员:日期:
处置结论:
□挑选□让步接收
□返工□退货□报废
签字:日期:
备注:
保存期:3年版本/版次:A/0
不合格品处置单编号:JL-8.3-01
序号:
来料/生产单位
物料/产品名称
交货数量
不合格发现日期
不合格事实陈述:
检验员:日期:
处置结论:
□挑选□让步接收
□返工□退货□报废
签字:日期:
备注:
保存期:3年版本/版次:A/0
不合格品处置单编号:JL-8.3-01
序号:
来料/生产单位
物料/产品名称
交货数量
不合格发现日期
不合格事实陈述:
检验员:日期:
处置结论:
□挑选□让步接收
□返工□退货□报废
签字:日期:
备注:
保存期:3年版本/版次:A/0
不合格品处置单

。 红
单
随
签署:
日期:
不
合
格
品
处置结论(工时审定
流
/处罚意见)
转 ,
签署:
日期:
执 行
完
毕
交
不合格品验证
财
务
核
帐
,
蓝
单
批准意见
交
于
计
划
注: 轻微不良,外观质量由质保部处置意见
功能性问题由工艺现场评审后提出处置意见
所有牵涉处罚或工时费用的
XXX结构件有限公司
不合格品处置单
物料编码/规格
不合格 品分类
总数量
(流水号)
□一类 □二类
□外协 □制程 □成品 □退货
不合格品数量 (大写)
工序
日期
不合格描述
检验员:
日期:
此
□返工/返修
□退货
□报废
单
□其他
一
式
三
质保部处置意见
连
,
白
单
签署:
日期:
质
检
部
存
档
工艺部处置意见
不合格、不符合品处置单

成品/库存
Байду номын сангаас
品 质 技 术 部
技术部负责人:
评审人签字确认上述处置结论/日期: 品质技术部: 商务部: 是否开启《质量异常反馈单》? 签署纠正预防措施的部门: 副总经理批准 : 总经理批准: 跟踪验证: (必要时,附证明材料) □是 Yes 生产部: 生产计划部: □否 No 表单编号: 评 审 小 组
不合格/不符合品处置单
表单编号: 类型 名称 编号或批号 发货/接收日期 报告部门 □ 原料 数量 发往单位/供应商 报告日期 报 告 部 门 No.: □ 制程 规格/型号 保存年限:三年 □ 成品 □ 库存
不合格、不符合情况描述:(可附有关文件:检验报告,退料单,工单,BOM,原材料异常报告等)
日期 : 日期 :
管 理 层 品 质 技 术 部
验证人:
日期 :
报告人: 原因分析及处理意见:
日期: 品 质 技 术 部 责 任 部 门
检验员: 原因分析及处理意见:
日期:
部门负责人:
日期:
责任部门负责人: 处置结论: 原料 制程
日期: □让步接受,质量跟踪 □ 材料退货 □挑选使用 □ 其它处理 □ 报废 □ 返工 □拣用 □ 降级处理 □让步接收 □其他处理 □ 报废 □ 返工 □ 降级处理 □ 拣用 □ 放行,质量跟踪 □ 销毁 □其它用途 日期:
不合格品处置申请单.

山东扬帆识别号:申请部门
申请人供应商批次号车号零部件
名称
零部件编码数量(大写)车型更换后
供应商更换后批次号
部位程度责任部门原因定
性
(人为/设备/技术/配件/其他)
班
(组)
长
处置意
见
检验员
品质管理部部长返工复
检
结
论山东扬帆迪东车业
不合格品处置申请单
更换□ 返工□ 报废□ 让步□ 其他□(请说明):品质检查科科长/副科长/主管不合格原因 年 月 日年 月 日车间主任/品质主管/物流科科长编号:
纠正/预防
措施
任部门制定纠正/预防措施,对责任人进行(原价格1/3)责罚后,由责任部门负责人、品质管理部部长签字审核,生产副总签字批准后有效。
3、自制钣金件报废时需商品技术部签署审核意见。
4、此表一式四联:申请部门(黑联)、品质检查科(红联)、物流科/车间(绿联)、生产计划科(蓝联)各存留一份。
5、签字者必须对实物进行正确的判定,认真核实表格所列项目是否填写正确,确认无误后方可签字。
6、符合《零部件批次管理规定》中的零部件更换后必须填写“批次号”、“更换后供应商”及“更换后批次号”,未更换供应商及批次号的零部件不需填写此栏(用斜线划掉)。
不合格状态描述措施完成日期
年 月 日
措施负责人
复检检验员此记录保存期限为一年。