供应商现场稽核改善报告
供应商质量体系审核缺失项改善回复
签收群智电子科技(东莞)有限公司毓华电子科技(东莞)有限公司供应商稽核缺失改确认Group Intellect Power Technology Ltd记录。
1. 增加机台状范围。
贴正常的标签稽核人员Audit staff负责人完成日期进度备注ownerDue dateStatusRemark刘亮娥2018.7.5已经完成附件1张伟峰2018.7.5已经完成附件2马艳2018.8.10收集资料中附件3马艳2018.7.10文件发放就填写附件4马艳2018.8.15内审检查表编写中附件5张伟峰2018.7.1立即执行附件6张伟峰2018.7.1立即执行张伟峰2018.7.1立即执行张伟峰2018.7.25立即执行刘人华2018.8.10未了解到,房东的建筑图没有找到,已经去管理具查证张伟峰2018.7.25立即执行收集客户资料和外部国际通用环保法规RoHS 2.0/REACH 183项的识别进行内部评估。
2.再次外部受训学习国际通用环保法规RoHS 2.0/REACH 183项对于发放文件时,每个文件格需要正确签收更换有效期内的灭火器。
2.对于点检人员再次培训,人事主管定期监督确认。
对于车间的消防通道再次划线紧张放物料标示明确。
2.对于全厂物料人员再次培训消防通道安全要求矫正及预防措施orrectlve and preventive action缺失改善报告ct report of supplier东莞市华源晟五金制品有限公司CM 罗一龙/CE 钟亮/RD 涂德荣/TQC 周海风/SQM 金韶明内审检查表时,将ISO14001:2015体系监察事项细化,更多无检查后完善体系。
.根据客户要求,对于新产品试产作业台标识,挂“新品试产中”生产作业严格按照标准进行螺丝批点检确认.根据确认更新一下模具闭合高度的定义,此.多建立模具库,分化模具摆放并增加上层高度的要求。
.咨询一下房东对于本建筑的承重后=》标识出来在规划图上.立即更新将MSDS挂入到现场。
企业电子厂客户稽核改善报告范本PPT
1. Each trip: approx. 3 min 2. 600 PNL each trip
Input cost
Maintenance cost: RMB2,400 per annum
One off input cost: RMB2,600,000
Key message: The W wheel will use twice elevator in handling process,and the height of 4 factories is different with each other,the safety is not good;In the process of load and unload W wheel,There is a high scratch risk for damage on WIP.
Transporting trolley
ForkLift
Work efficiency
1. Each trip: approx. 5 min 2. 300PNL each trip
1. Each trip: approx. 10 min 2. 300PNL each trip
1. Each trip: approx. 5 min 2. 300PNL each trip
Sealed completely, thermal insulation material inner surface.
parisontuation
Air piazza
Current situation improvement
3. Handling model A model
供应商评估工作总结汇报
供应商评估工作总结汇报
尊敬的领导和同事们:
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们最近完成的供应商评估工作。
在过去的几个月里,我们团队积极开展了供应商评估工作,并取得了一些显著的成果。
首先,我们对所有的供应商进行了全面的评估,包括他们的产品质量、交货准时性、服务水平以及价格竞争力等方面。
通过这项工作,我们成功地建立了一个供应商评估体系,可以帮助我们更好地选择合适的供应商合作伙伴,从而提高我们的采购效率和降低采购成本。
其次,我们对评估结果进行了详细的分析和总结,并制定了一系列改进措施。
我们与供应商进行了深入的沟通和合作,共同解决了一些存在的问题,并取得了一些积极的成果。
通过这些努力,我们成功地提高了供应商的整体绩效,为公司的发展和业务拓展提供了有力的支持。
最后,我们还建立了一个定期的供应商绩效评估机制,以确保
我们对供应商的评估工作能够持续进行,并及时发现和解决问题。
我们将继续加强与供应商的合作,不断改进我们的供应链管理,为公司的发展创造更多的价值。
总的来说,我们的供应商评估工作取得了一些显著的成果,为公司的发展和业务拓展提供了有力的支持。
我们将继续努力,不断提高供应商的整体绩效,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家的支持和配合!
此致。
敬礼。
XXX 敬上。
电子厂客户稽核改善报告范本PPT
本次稽核时间为XXXX年XX月XX日至 XX月XX日,历时X天。
稽核期间,客户对电子厂进行了全面 的检查,包括生产线、品质检测、仓 储管理等环节。
稽核范围
本次稽核范围涵盖了电子厂的主要生 产流程,包括SMT贴片、插件、组 装、测试等环节。
客户还对厂区的环境、安全卫生等方 面进行了检查,确保符合客户的要求 和标准。
人员监督与检查
建立人员监督和检查机制,对员工操作过程进行实时 监控和抽查,及时纠正不规范操作。
环境安全改善措施
安全制度建设
01
建立完善的安全管理制度和应急预案,确保员工了解并遵守相
关规定。
安全设施配备
02
配备齐全的安全设施和防护用品,保障员工的人身安全和健康。
安全检查与整改
03
定期进行安全检查和隐患排查,对发现的问题及时整改,确保
生产计划管理
加强生产计划管理,合理安排生 产任务,确保订单按时交付,提 高客户满意度。
生产数据分析
建立生产数据统计和分析体系, 及时发现生产过程中的问题,采 取有效措施进行改进。
品质管理改善措施
01
品质标准明确
制定明确的品质标准和质量检验 流程,确保产品符合客户要求和 行业标准。
02
03
品质培训与考核
质量管理体系完善
根据自查结果,完善质量管理体系,提高质量管 理水平。
加强员工培训与教育
培训需求分析
分析
设计培训课程,包括理论知识和实践操作等方面,提高员工的专业 技能和素质。
培训实施与评估
实施培训计划,并对培训效果进行评估,不断优化培训内容和方式。
不良品处理
加强品质意识和操作技能的培训, 定期对员工进行考核,提高全员 品质意识。
供应商稽核缺失改善报告(一)
供应商稽核缺失改善报告(一)供应商稽核缺失改善报告引言本报告旨在总结供应商稽核缺失问题,并提供改善措施和建议。
通过对供应商稽核缺失的分析和解决,我们将提高供应链管理的质量和效率。
缺失问题总结以下是我们在供应商稽核过程中发现的主要缺失问题:1.稽核标准未明确:现行稽核标准不够明确,导致供应商无法准确了解要求,进而影响到整个供应链的管理和运行。
2.信息记录不完善:供应商提供的相关文件和资料记录不完整和不准确,导致稽核结果的可靠性受到影响。
3.质量控制不足:供应商在生产过程中存在质量控制不足的问题,导致产品的质量不稳定,损害了消费者和企业双方的利益。
4.公共安全风险:供应商在生产环境中安全管理不到位,存在潜在的公共安全风险隐患。
改善措施和建议为解决上述问题,我们提出以下改善措施和建议:1. 稽核标准明确化•制定明确的稽核标准,包括产品质量要求、安全生产要求、信息记录要求等,供应商应进行全面的了解和遵守。
•提供详细的稽核手册和指南,帮助供应商了解每个环节的稽核要求和操作方法。
•定期组织培训和沟通会议,确保供应商团队对稽核标准的准确理解和执行。
2. 信息记录完善化•要求供应商建立完善的质量管理体系,确保所有相关记录和数据的准确性和完整性。
•实施供应商信息化管理系统,方便稽核人员对供应商信息和记录的查阅和分析。
•加强对供应商的监督和审核,确保信息记录的有效性和及时性。
3. 质量控制强化•建立供应商质量评估机制,对供应商的产品和生产流程进行定期评估和监测。
•设置质量指标和目标,与供应商共同制定改善计划,推动其质量管理水平的提升。
•鼓励供应商引入先进的质量管理方法和工具,提高产品的稳定性和一致性。
4. 公共安全风险防控•加强对供应商的安全管理要求,确保其生产环境和设备符合相关安全标准和法规要求。
•建立风险评估和应急响应机制,及时发现和处理供应商生产过程中的潜在安全隐患。
•定期进行供应商的安全稽核和评估,确保其安全管理工作的有效性和可持续性。
RBA供应商稽核报告
RBA稽核报告被稽核公司名称:深圳市XXX科技公司一、评审目的:总结公司实施电子行业公民联盟(EICC)行为守则后首次内部审核情况,全面检查和评价公司导入EICC行为守则的符合性、有效性和适用性,确保本公司满足标准要求、本守则内容及客户合约中的劳工工、商业道德及社会与环境责任要求。
二、评审范围:涉及劳工与商业道德规范及管理体系相关的法律法规、体系条款所涉及、客户合约中其他相关的内容。
(备注:因环境管理体系已纳入ISO14001管理体系,健康与安全已纳入OHSAS18001管理体系,相应管理评审分开操作,详见环境与健康与安全管理评审记录。
)三、评审时间: 2022年9月17日 10:00-17:30分四、评审地方:会议室五、参加人员:深圳市XXX科技公司总经理及各部门相关负责人李亮、罗仕飞、胡亮、李志生深圳市XX精密科技有限公司张奇、刘雪瑞、刘晓金六、评审依据:1、劳工、商业道德规范目标、方针,管理方案的实现程度和适宜性;2、自查自检审核结果;3、评价组织机构调整的合理性和适宜性;4、评价各部门职责的履行情况以及体系运行状况;5、顾客、员工等相关方的反馈信息,包括投诉、建议及其要求;6、资源是否配置得当,能否满足方针和目标的要求;7、过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);8、现有劳工政策和商业道德规范的适宜性;9、社会责任风险评估有效性;10、供应商、分包商、分供商管理情况;11、知识产权保护和遵守情况;12、法律法规、客户要求的适宜性和符合性;七、评审结果:1.合规性评价结果a.公司进行的劳工与商业道德方面的法律法规和其他要求识别了27项,通过体系的运行整改,现已全部合规。
b.法律法规变化,对员工请假休假管理制度进行变更,产假增加为98+80=178天,全面2.体系文件a.体系文件控制符合要求;b.记录控制基本符合;c.员工意识方面:体系运行以来,对员工EICC基本知识、商业道德教育,员工对体系工作有了一定的了解,开始有了一些劳动法、知识产权的知识、个人隐私、防商业贿赂等知识;主要问题点:(1)CNC加工现场员工未配备劳保用品(工鞋、手套);(2)操作员未及时点检设备(3)化学药品柜未列化学品明细清单(4)无消防培训记录6.纠正和预防措施对内审的不符合项,要求各部门限期整改,并填写纠正预防措施7.改进建议a.该公司负责人以及职员工对贯彻EICC管理体系的认识尚有差距,对标准、程序文件的学习不够,理解不深,导致部分运行要素出现偏差。
供应商稽核缺失改善报告
稽核日期: 原因分析
未按要求落实温湿度管控点检
改善对策
样品料全捡当抽检误解
后续进料检验未按进料检验流 程作业,按公司规章制度作经 济惩罚。领导监督督促进料作 业过程。
15
IQC进料检验流程不符,当物料不合格时应分判退 或申请MRB,而不是不合格支架进行申请MRB作业。
进料流程未及时更新
增加来料检验控制程序规范来 料检验流程
佐证
责任人
完 成日期
16 进料检验报告未判定
进料检验员工作粗心
重新培训考核,对不合格的人 员不予担任相关职务。每天进 料检验报告领导当天审核。
供应商 名称: 稽核人 员:
No.
问题点描述
1 仓库没有温湿度记录表
供应商稽核缺失改善报告
稽核日: 原因分析
未按要求落实温湿度管控点检
改善对策
17
盐雾试验标准48H、二级标准, 不符合我司要求
产品放置临时区域时,外箱放 置物料卡,每包产品粘贴标签 标识防止混料。
10
来料、退料、报废区域摆放混料,没有区域划分及 区域划分标示不醒目、破旧,区域内 按照区域划分贴附对应地标线
标识
产品在调选中未来的急放标示
及区域信息
供应商 名称: 稽核人 员:
No.
问题点描述
1 仓库没有温湿度记录表
11 32pphi机种生产时未做首件和巡检记录
稽核日期: 原因分析
未按要求落实温湿度管控点检
改善对策
看板没有及时更新
根据不同产品重新分类不良看 板,体现产品不良描述信息,
做良品与不良品对比示图。
佐证
责任人
完 成日期
6
仓库物料标示不清楚(未明确标示相应的机种、规 格、日期等),无法按照先进先出管控
供应商稽核报告
供应商稽核报告
一、引言
供应商稽核报告是指企业对其合作的供应商进行全面评估和审
核的一份文件。
通过对供应商的产品质量、供货能力、价格合理性、交货及售后服务等方面进行稽核,企业可以评估供应商是否符合自
身的要求,并根据评估结果制定合理的合作计划和改进措施。
二、稽核目的
稽核的目的是保证供应商的稳定性、质量可靠性和服务水平满
足公司的需求。
通过对供应商进行全面的评估和审核,有助于确保
供应链的高效运作,并减少供应链风险。
三、稽核方法
1. 筛选供应商
在稽核过程之前,企业需要根据自身需求和要求,对潜在的供
应商进行筛选。
通过评估供应商的经验、信誉、技能和能力等因素,选择出合适的供应商进行稽核。
2. 稽核内容
稽核内容应涵盖供应商的各个方面,包括但不限于以下几个方面:
- 质量管理:包括供应商的质量控制体系、质量保证能力等。
- 供货能力:供应商的产能、库存管理、供货速度等。
- 价格合理性:供应商提供的产品价格是否合理,是否具有竞争力。
- 交货及售后服务:供应商的交货准时性、售后服务质量等。
3. 稽核方式
稽核方式可以采用以下几种方式:
- 文件审查:对供应商的相关文件进行评估和审核。
- 现场考察:对供应商的生产基地、设备、工艺、质量管理体系进行实地走访和审核。
- 采样检测:对供应商的产品进行抽样检测,评估其产品质量是否符合要求。
4. 稽核周期。
供应商监察报告
1是否具有明確的程序文件規範進料、制程、出貨檢驗?文件P015《质量控制程序》222對進料檢驗不合格產品是否有開立異常單? 對不合格品是否要求供應商改善並有效的追蹤及效果確認與文件記錄表单 <品质异常报告>及<纠正预防措施报告>223现有的资料能否显示其供应商及分包商批量及日期的可追溯性?产品外箱上的部品票上可体现。
224首件檢查及制程品管是否有說明規範及記錄?文件P017《生产制程管理程序》,记录P023-QA-F001-V.02<首件检查报告>。
225是否具有或依循一標準的抽樣檢驗方法(抽樣計劃)?W-QA-015《GB2828.1抽样计划表》226各檢查站作業有無詳細明確的作業指導書、檢查標準書.各檢查站作業有詳細明確的作業指導書及檢查標準書227产品的检查及测试状态清楚吗?是否有明确的负责人?产品的检查及测试状态清楚,并有明确的负责人,品保部组织架构图。
228完成品是否標識且具有可追溯性?完成品按文件P018《产品标识与追溯管理程序》进行标识。
229追溯系统是否包括材料,机器及操作者?當班生產記錄表,可追溯2210是否有不合格品之管制書面程序?文件P025《不合格品管理程序》2211返修站或重工作業有無特別之規範與管制?未有明確文件說明管制2012是否有樣品的管理規範?並落實執行?文件W-QA-029《样品管理作业指导书》2113對檢測環境及場所有無適當的要求及設置(光線/ 溫濕度控制…等)表单<温湿度记录表>2214執行檢驗的人員是否經過專業的訓練及通過考核才可執行其工作?有经过专业的培训,查評分記錄P006-ADM-F003-V.012215是否用統計分析質量數據及過程數據,並由此制訂改進措施?有文件說明但未執行2116改善矯正措施是否有進行效果確認? 暫不能結案的部分有無持續改善追縱并記錄?表单P027-QA-F001-V.01<纠正预防措施报告>中有对策跟踪及效果确认及跟踪确认情况。
【最新】供应商稽核报告1
供应商简介:
供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL : FAX :
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 (备注说
明: ) 稽核判定:
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础,分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块,对供应商展开稽核;以下以得分率计,依本公司之生产需求考虑,判定标准如下:
合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC ,LED ,
导光板,胶框,铁框遮光胶,反射,增光,
扩散,双面胶。
非主要物料:除主要物料外
的,如包装材料等。
主要物料
非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分:
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认:再次评估结果:
供应商:
供应商:。
稽核问题改善报告
序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP,没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器(卡尺,稳压电源,万用表等等)没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校验,在实际使用过程中,都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。
2014/7/10周荣4波锋焊,恒温恒湿仪,贴片机等多台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操作,及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员,宣导一定要按设备维修保养规范要求执行,并及时记录相关信息。
2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录,没有考核记录,培训的效果没有鉴定。
生产部培训,在生产作业时作烤核要求。
后续做书面考核资料。
2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核,仅仅只有口头考核,无书面考核。
QC人员培训以后,采取的考核方式不够全面,仅仅做了口头考核,没有进行书面考核。
继续完善考核方式,确保每次培训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。
公司没有制定品质政策1,制定公司品质政策为:精心设计,品质至上,继续改善,客户满意。
2,将品质政策进行全员宣导,让每位员工都清楚公司品质政策。
2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC,员工没有强烈的品质意识培训不足,培训效果评估不充分。
1,制定培训计划。
培训品质意识培训内容。
2,完善培训考核方式,确保培训达到效果。
2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。
主要是报废板拆件,没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。
员工意识不足。
加强培训一个工位放一个静电环。
供应商年度稽核总结
供应商年度稽核总结简介稽核是企业采购过程中不可或缺的环节,通过对供应商的稽核,可以确保其合规性和质量,从而保障企业的利益。
本文将对我公司过去一年的供应商稽核工作进行总结,同时提出改进的方向和建议。
稽核范围本次供应商年度稽核覆盖了我公司所有的核心供应商,包括原材料供应商、零部件供应商以及整体协作伙伴。
稽核的重点包括供应商的合规性、质量控制、交货准时性以及合作伙伴关系的稳定性等方面。
稽核方法稽核过程中,我们采用了多种方法,包括现场稽核、文件查验、质量抽检以及供应商问卷调查等。
这些方法相互结合,确保了对供应商的全面评估。
同时,我们也借助外部专业机构的帮助,提供了专业的第三方检验和评估报告。
稽核结果根据稽核结果,大部分供应商在合规性、质量控制和交货准时性方面表现良好。
其中,近80%的供应商合规性得分超过90分,质量控制得分在85分以上,交货准时性得分超过90分。
这证明我公司选择的供应商基本上符合我们的要求,能够满足企业的需求。
然而,还有一些供应商在某些方面存在不足。
主要问题包括:1. 合规性问题:少数供应商存在环保、劳工等方面的违规行为,需要加强监督和管理措施。
2. 质量控制问题:个别供应商产品存在质量问题,需要进一步提高质量管理水平,确保产品质量符合标准。
3. 交货准时性问题:少数供应商存在交货延迟的情况,需要与供应商进行沟通,改善交货准时性。
改进方向和建议根据以上问题,我们提出以下改进方向和建议:1. 强化供应商管理:加强与供应商的合作,建立长期稳定的伙伴关系。
加强对供应商的监督和管理,确保其合规性。
2. 提高质量管理水平:对存在质量问题的供应商,要加大质量抽检的力度,并与供应商共同分析和解决质量问题,提高产品质量。
3. 加强交流与沟通:与供应商保持良好的沟通,及时了解供应商的生产情况和交货进度,避免交货延迟。
4. 下发供应商行为准则:与供应商共同制定行为准则,明确各方责任和义务,建立相互信任和合作的基础。
产线稽核案例
换垫圈 买更好的垫圈
改变采购政策
3Why(2) ---- 鱼骨图
环
料
人
身体不适 心情不好
环境Particle多
B/L来料不良多
照度过低
物料供应不及
重工Cell多
年资低
熟练度不够
作业空间太窄
待料
ASSY WIP不足 教育训练不足
B/L缺料
工作积极性差 福利待遇差
人员流动大
撕Pol.保护膜费时
作;
规范后续每次产品
2.立即对产出全数 FAB 转移,降低产品
Sorting,未发现不良. 转移带来的冲击.
(1.2.2)新版纸本 SOP未接收到
刘芳 向南
Finish
课堂演练
请根据以下图片中的缺失,给出矫正和预防措施.
三现主义
約翰、杜威說: 「明確的將問題指出,就等於解決問題的一半」。 愛因斯坦說: 「精確的陳述問題比解決問題還來得重要」
现场稽核的缺失处理(1)
缺失发生,第一件事是:尽可能多的掌握准确的信息! 三现主义:现时、现地、现物;到现场,看现物,了解现况.
5W2H:准确掌握人、事、时、地、物、数量等信息
Who What When Where Why
How
How many
How Much
ABC
打翻 Tray盘
1-1 10:00 A-D
请购项目, 并申请料号 2、09/15全面导入使用
“Cell+B/L”站撕保护膜用时节省3.2秒/
C片
4.86%
PDCA(5)
PDCA 报告格式
Packing 混料 事件PDCA实施表
部门/主管
报告人
供应商稽核缺失改善报告
NO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明(文件/表单/图片等)验证日期HKC SQE验证结果结案否(Y/N)未结案意见/流程验证人流程、文件、记录1)《紧急停机单》改善对策栏、效果确认栏,未填写相关内容有时因技术员较忙未能及时填写后续当天的停机单据要当天完成王黎明何勇军2014.7. 302)《品质异常处理通知单》部门会签人员、改善对策栏、效果确认栏,未填写相关内容1、有时因技术员较忙未能及时填写 2、品质部追踪不彻底后续当天的品质异单据要当天完成,品质跟进改善效果王黎明何勇军2014.7. 303)出HKC产品未提供《出货检验报告》,OQC人员配备不足,出货检验这块品质监控存在差异。
1客户未要求提供检验报告 2公司目前只有1个OQC负责所有家电产品的出货检验1按客户要求附出货检验报告,2、要求OQC对于出HKC的产品重点抽检确认外观及结构。
何勇军2014.7.294)生产线关健岗位人员未持有安全上岗证,只是做了相关培训,建议贵司对关健岗位实施安全技能培训及考核的方式进行管理。
公司是对关关健岗位人员进行上岗前培训考核, 上网证目前没有作要求根据公司实际情况,后续再考虑生产健岗位是否实施上网岗的管理机制王黎明不确定5)注塑机控制面板显示成型条件参数与现场《成型条件参数表》略有偏差,建议严格按照标准成型条件参数表执行,另:现场悬挂的《成型条件表》未作受控。
1、由于注塑过程中存在很多不稳定因素,需时常调机故实际参数与《成型条件参数表》会有偏差。
2、《成型条件表》未受控是因为调试阶段还未固化1、优化《成型条件参数表》2、对《成型条件表》实施固化生产部:王黎明2014.8.106)《注塑机保养点检记录表》,部分机台最近一周未有点检记录,生产SOP部分未挂置生产现象。
作业员未能及时点检,生产刚换模时未能及时将SOP挂置现场每天生产前需做好点检记录,后续生产换模时需及时将SOP挂置现场生产部:王黎明2014.7.251)40K7背板桌面放置产品过高,易将产品压变形作业员品质意识不够,对作业员的培训不足对作业员进行培训:要求作业员对产品的摆放一叠不能超过6个以免挤压变形生产部:王黎明2014.7.252014.7.26已改善Y刘名现场、操作 供应商稽核缺失改善报告HKC稽核人员:刘名供应商陪同人员: 何勇军 孙成松Date: 2014-07-25供应商HKCNO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明(文件/表单/图片等)验证日期HKC SQE验证结果结案否(Y/N)未结案意见/流程验证人2)40K7背板装箱用的纸隔板有些太旧,易掉纸屑进入产品内作业员品质意识不够1、要求包装作业员在包装时注意此种卡纸不能太旧和脏污以免粘有异物王黎明2014.7.253)品管室临时样板区样板摆放太过凌乱,没有分区域、标识放置现场QC临时样板放置区,未能及时整理1、后续使用完的样品要及时归位,放置要整齐有序。
厂里上班被稽核改善报告
厂里上班被稽核改善报告
改善报告
尊敬的领导:
我是您厂里的员工,就近期稽核情况和改善措施向您汇报如下。
首先,对于稽核结果中发现的问题,我和同事们进行了认真的分析,找出了问题的原因,并制定了相应的改善措施。
其中,涉及到员工素质培训、工作流程优化和设备维护等方面。
在员工素质培训方面,我们计划邀请专业的培训师进行针对性的培训,以提升员工的技能水平和工作效率。
培训的内容包括工作方法、沟通技巧、问题解决能力等,这将有效提高员工的工作质量和稽核合格率。
在工作流程优化方面,我们将对各个环节进行再次梳理和优化,确保每个步骤都严格按照规范要求执行。
同时,我们还将建立起完善的内部沟通机制,确保信息的流转畅通,及时解决问题。
此外,我们还将加强设备的维护保养工作。
稽核结果中发现了一些设备使用不当、维护不及时等问题,我们已经制定了相应的计划,对设备进行定期的检修和保养,确保其正常运行和使用。
最后,为了及时掌握和解决问题,我们将建立起一个稽核问题反馈和跟进机制。
稽核结果中的问题将及时通知相关责任人,
并设立一个统一的问题解决小组进行跟进,确保问题能够得到及时解决,进一步提升稽核合格率和生产效率。
通过以上的改善措施,我们相信能够有效提高工作质量和稽核合格率,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢领导的支持与关心,希望领导能够继续关注和支持我们的工作,相信我们一定能够取得更好的成绩!
谨上。
员工敬上。
富士康在食堂吃饭被稽核改善报告范文
富士康在食堂吃饭被稽核改善报告范文英文版Foxconn's Cafeteria Dining Improvement Report Following AuditRecently, Foxconn Technology Group underwent an audit of its cafeteria operations, with a focus on dining conditions and employee satisfaction. The audit revealed several areas that required improvement, and the company has responded promptly with a comprehensive plan to enhance the dining experience for its employees.Audit Findings:Limited Variety of Food Options: The audit identified a lack of diversity in food options, which could affect employee satisfaction and nutrition.Hygiene Concerns: Some areas of the cafeteria were found to have hygiene issues, which could pose a health risk to employees.Seating Capacity: The current seating capacity was inadequate, leading to overcrowding during meal times.Improvement Measures:Expanded Menu: Foxconn has plans to introduce a more diverse menu, including vegetarian and halal options, to cater to the dietary needs of all employees.Enhanced Hygiene Standards: The company will invest in upgrading hygiene facilities and conduct regular inspections to ensure strict adherence to hygiene standards.Expanded Seating Area: Foxconn intends to expand the seating capacity of the cafeteria to accommodate all employees comfortably.Conclusion:Foxconn has taken proactive steps to address the audit findings and improve the dining conditions for its employees. This initiative is expected to enhance employee satisfaction and well-being, thereby contributing to overall productivity and efficiency.富士康食堂用餐改善报告(稽核后)近日,富士康科技集团对其食堂运营进行了审计,重点关注了用餐条件和员工满意度。
2019【企业】电子厂客户稽核改善报告范本PPT.ppt
Security Total rating
Average security Bad
Low security Bad
Average security Bad
Higher security Average
Higher security Good
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Confidential
5.Schedule
Key message: Before we buy the rack to take D model,we will take the B model.
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Confidential
Handling model B model
Current-Light
Improvement-Heavy duty
W wheel
Less vibration
No protection of temperature and humidity
Load: 85KG
Load: 100KG
Sealed completely, thermal insulation material inner surface.
A2->A3/A6,about 200m,deliver about 2min.
Effectively protect WIP from demage of tempreture and humidity Avoid vibration.
Fulfill requirement of quality.
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Confidential
parison chart
Method Factors Work efficiency
Current Situation
供应商制程稽核报告案例样板
供应商制程稽核报告案例样板一、引言供应商制程稽核是指通过对供应商的制造过程进行全面审查和检查,以确认其制造过程是否遵循了相关的质量管理体系和标准要求,以确保供应商的产品和服务符合客户的需求和要求。
本报告将对供应商的制程稽核进行详细介绍,并总结出改进的建议。
二、供应商背景供应商XXX公司是一家生产电子设备的制造商,其产品广泛应用于消费电子、通信等领域。
该公司在市场上享有一定的声誉,并与多家知名企业建立了长期的合作关系。
三、稽核目的和范围本次制程稽核的目的是检查供应商的制造过程,包括原材料采购、生产加工、产品检验和包装等环节,以确定其是否遵循了质量管理体系和客户的要求。
稽核范围涵盖了供应商的生产车间、质量检测实验室、原材料仓库以及相关文件和记录等。
四、稽核结果1.生产车间稽核在生产车间的稽核中,发现了以下问题:a.设备维护不及时,部分设备出现了故障,对生产造成了影响;b.员工操作和操作规程不符,存在一定的操作失误和质量问题;c.环境整洁度有待改善,存在垃圾物品和杂乱现象。
2.原材料采购稽核在原材料采购过程中,稽核发现以下问题:a.供应商资质审查不够严格,部分供应商存在信誉问题;b.原材料的检验和验收程序不够完善,存在一定的质量风险。
3.产品检验稽核在产品检验过程中,稽核发现以下问题:a.检验设备的校准和维护不规范,对测试结果的准确性存在一定的影响;b.检验记录和结果的保存不完善,无法追溯产品的质量问题。
五、改进建议基于以上稽核结果,提出以下改进建议:1.生产车间方面a.加强设备维护,建立定期检修制度,确保设备运行正常;b.加强员工培训和操作规程的强制执行,提高操作的准确性和质量。
2.原材料采购方面a.加强对供应商的资质审查,建立合格供应商名录,减少质量风险;b.完善原材料的检验和验收程序,确保原材料质量符合要求。
3.产品检验方面a.建立检验设备的校准和维护制度,确保测试结果的准确性;b.完善检验记录和结果的保存,建立产品质量追溯体系。
客户稽核缺失回复改善报告样板(线材行业)
更了版本,而没有及时更新或
因前期部分资料是不够建全,没 NC 有发行直接分发到IQC,后期没
有及时回收.
是
立即回收,重行受控发行。
文控室清查所有承认资 料,未承认的全部回收 。
2019.4.18
未能使用最新版本图纸;
进料料检验规范增加此
2.修改报表格式,增加检测工具。 检验项目,报表增加此
3.人员部分已全部到岗,后续如有 项做勾选择确认。
人员流动时此部分审核工作会由代
理人员完成。
2019.10.14
3. 查核IQC物料规格书,发现
3
供应商提供的承认书没有经过
2019/10/9
受控发文,会导致机密文件的 复印使用、外流,并有可能变
商提供。
2
2019/10/9
附上此类报告,而且报表不完 整,尺寸测量,没有测量工具
NC
2.因报表设计问题未注明测量工 具拦位。
的要求,没有上级人员的签名
3.因近期人员流动,报表未及时
审核,会导致物料不符合要
审核确认。
求,流入产线;
是
1.通知所有厂商,所有出到我司的
产品需提供相应测试报告,无报告
拒检判退。
Supplier Name 供应商名称
客户稽核缺失回复报告样板
Finding Type:
Item 项目
NC - Nonconformance: Requires documented action taken by the Supplier. NC -不符合项行动:要求供应商采取文件化的行动。
OBS - Observation: Suggested action to be taken by the Supplier. Item will be reviewed at next audit.