环境管理体系审核记录模板
环境管理体系审核记录表
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施?
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务?
√
是的
4.审核用检查表是否充分,符合要求?
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门?
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等?
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等,基本无大的噪音源;
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的?分成几类、放置于什么地方?
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
检查内容和方法
评 价
审 核 结 果 及 客观 证 据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗?结果怎样?
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施?实施状况及达成效果如何?
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些?是记录保管要求有无规定?
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的?分成几类、放置于什么地方?
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
环境管理体系内部审核检查表
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环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
资料。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1-5、公司领导6-13、行政办公室14-22、贯标办23-24材料设备处25-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39-49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应,并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些?
查看《环境体系策划程序》,策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等,并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程,评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下:
相关方
要求与期望
最高管理者(总经理/生产车间主管)
合法,客户满意,成本低
员工
厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?
公司EMS的范围为:适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号,直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架;
e、保持文件化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取;
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施;
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息;
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时,应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责,制定管理体系文件,对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制:审核:批准:
受审核部门
主导部门:体系部,配合部门:各部门
14001-2015环境管理体系各部门内部审核检查记录
和机遇的措 及风险控制措施的跟踪,减轻风险并使风险保持在可接受水
是否有实质性内容和方向?
5.2方针
3. 环 境 方 针 是 否 为 环 境 目 标 的 制 定 、 评 审 提 供 了 明 确 的 框
架,具有较强的方向性和指导性?
4.环境方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正
确理解,并协调一致、深入人心?
5.环境方针在组织各层次中,是否得到贯彻和坚持?是否进
9.1.1总则
3/23
审核记录
符合性 (Y/N)
9.1监视、测
量、分析和 评价条款号
审核内容
9.1.1总则
4.组织对所设置的测量或监控点,是否针对过程要素、特别 是过程支配性因素进行测量或监控?这些测量或监控活动能
否证实过程实现所策划结果的能力?成为确保产品符合性的
基本手段?
5.当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对
7.1资源
够及时确定并提供所需资源?关键过程、关键岗位资源是否
充足、适宜?
7.4沟通
1.在内部沟通中,最高管理者是否发挥了主动主导作用,以
7.4.1总则 确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通?
7.4.2内部信
息交流
7.4.3外部信
息交流
1/23
符合性 (Y/N)
条款号
审核内容
审核记录
1.最高管理者是否按照计划进行管理评审?评审时间间隔是
3.部门职责是什么?
审核记录
1.是否建立了环境因素的识别和评价的程序?是否对本部门 的活动,产品或服务的环境因素做了识别? 2.用什么方法和怎样识别环境因素的?识别环境因素把握了 哪些要点? 6.1.2环境因 3.如何进行环境影响评价的? 素 4.环境因素的信息能否及时更新?
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-体系职能部门
-体系的完整性;
-环境因素、危险源辨识更新;
-风险再评价、控制措施有效性再评价;
-资源的可获得性;
-职责和权限的分配或再分配。
Q/E/S:7.4信息交流
1.组织是否确定与管理体系相关的内部和外部沟通?
1、组织是否就质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性进行上下沟通。
------是否就管理方针、目标进行上下沟通。
2、是否制定了对应的风险控制措施。
1、与管理层交流或查阅组织相关文件中。
2、查组织风险和机遇清单中有无应对措施。
Q/E/S:6.2
目标及其实现的策划;目标、指标、方案
1.组织目标设置的合理性?
2.组织目标的监视、沟通、更新?
1、查组织管理目标
----具体内容是否与方针保持一致?
----目标是否可测量?
-----组织是否定期开展内部审核,目前频次是否满足组织稳定运行的需求。
-----组织内审策划安排是否覆盖组织所有职能部门。
-----内审检查表是否填写规范
-----内审人员是否具备一定内审能力
-----内审及外审开具的不符合项是否得到关闭
----内审报告是否交由最高管理层批准。
EMS:6.1.2环境因素
受审单位
体系职能部门
审核日期
审核单位负责人
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S:4.3管理体系范围
4.4管理体系及其过程
1.公司领导是如何考虑和策划管理体系建立工作?
2.管理体系运行是否符合实际?
3.管理体系范围、过程建立、基于风险的思维和PDCA的运用情况?
1、查组织目前“过程清单”是否覆盖组织运行的基本构成要素及产品/服务系统的全生命周期?
环境管理体系审核记录模板
环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 1环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 2环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 3环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 4环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 5环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 6环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 7环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
19/ 8环境管理体系审核记录模板审核记录注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
安全环境体系审核记录
安全环境体系审核记录全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:安全环境体系审核记录近年来, 公共安全意识越来越受到重视, 各行各业也逐渐意识到安全环境体系的重要性。
对于企业来说,建立完善的安全环境体系不仅是履行企业社会责任的表现,更是确保员工和生产设施的安全的基础。
为了确保安全环境体系的有效运行,不仅需要建立相应的制度和规章,还需要定期进行审核和评估。
安全环境体系审核记录是对企业安全环境体系运行情况的监督和评估的记录。
通过审核记录,可以全面了解企业安全环境体系的具体情况,及时发现存在的问题和隐患,提出改进的意见和建议,进一步提高企业的安全保障能力。
一、审核内容1. 安全制度和规章的制定和执行情况安全制度和规章是企业安全环境体系的基础,制定了相应的安全标准和管理流程。
审核应重点检查企业的安全制度和规章是否健全、是否得到员工的认可和执行情况如何。
还要审查安全制度和规章的更新和完善情况,以确保其与实际运行情况相适应。
2. 安全培训和教育的开展情况安全培训和教育是提高员工安全意识和能力的重要途径,也是预防和减少事故发生的有效手段。
审核应关注企业安全培训和教育的覆盖面、培训内容和方式、培训效果等方面,以评估安全培训和教育的有效性。
3. 安全设施和装备的维护和管理情况安全设施和装备是保障员工生命财产安全的重要保障措施,审核应重点检查企业安全设施和装备的完好情况和维护保养情况,以确保其能够正常运行。
4. 安全生产现场的管理和监控情况安全生产现场是事故发生的重要场所,对企业安全环境体系的运行起着至关重要的作用。
审核应重点检查企业的安全生产现场管理制度、监控设备的使用情况,以及现场安全生产情况的跟踪和分析。
5. 事故应急预案的建立和实施情况事故应急预案是企业应对紧急情况的重要手段,能有效减少事故损失,保障员工的生命财产安全。
审核应关注企业事故应急预案的制定与更新情况、员工对应急预案的熟悉程度等,以确保在发生紧急情况时能够及时有效地应对。
质量环境管理体系内部审核记录
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节,通过对各个环节的审核,可以发现问题,及时进行纠正和改进,确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录,供参考。
日期:XXXX年XX月XX日地点:XXX公司审核人员:审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通,了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查,包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门,了解生产过程中的质量和环境管理情况,观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈,了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤,我们发现了一些问题和可以改进的地方,并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时,无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程,并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化,建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合,提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性,建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标,并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时,存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划,并明确责任人和频次,确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议,我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程,确保文件更新及时;明确责任人和时间表,保证文件的有效性和合规性。
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-生产部门
4.为有效地进行生产和服务提供,有关人员是否获得相应的产品特性要求?
5.产品特性的信息以何种形式表述?该表述是否形成文件,且清楚、正确、完整、适用?
6.有关岗位人员是否能获得作业指导书?作业指导书是否清楚、适用、正确、有效?
----部门目标的设定是否有可参考标杆?
----部门目标是否支持组织质量目标的实现?
----部门目标是否分解为工序指标?
----部门目标现阶段的完成情况是否符合预期。
----是否定期对目标完成情况进行监视,并记录。
Q:7.1.3 基础设施7.1.4过程运行环境
1.组织基础设施设备的现场管理是否符合要求?
针对仓储、搬运和质检等辅助性活动提供《仓库管理制度》、《实验室管理规定》。
针对非预期输出的处置活动制定如《废弃物/液管理规定》《污水处理管理规定》。
针对基础设施、消安设施管理活动制定《公司ຫໍສະໝຸດ 防安全管理制度》《施工单位管理办法》。
----是否建立产品和服务(包括中间产品/服务)的质量验收的准则?
----根据产品和服务提供过程的性质和复杂度,组织是否确定所需的资源以及现有资源是否充足?
受审单位
生产部门
审核日期
xx
审核单位负责人
xxx
xxx
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S:6.2质量目标及其实现的策划
部门如何策划质量、环境、职业健康安全目标,并采取措施确保目标实现?
1、查部门当前的“质量、环境、职业健康安全目标”
----部门目标是否可测量?
----部门目标是否理论上可实现?
环境管理体系 审核记录 模板
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
审核记录注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2. 判定时“√”表示符合;“×”表示不符合。
注: 1. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—
01
标准要求
1、是否建立了文件化的环境管理方针
4.2环境方
针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是
否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框
架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期
R26—01
标准要求4.3.3目标和指标
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了
文件化的环境目标和指标
建立目标时是否考虑了法规的要求
建立目标时是否考虑了重要环境因素
建立目标时是否考虑了技术上的可行
性、财务、运行和经营的要求
建立目标时是否考虑了相关方的观点
目标指标是否符合环境方针
目标指标是否包含了污染预防的承诺
8
、
目标指标是否可测量
目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期。
安全环境体系审核记录
安全环境体系审核记录是记录企业安全环境管理体系运行情况和审核结果的重要文件。
以下是一个示例的安全环境体系审核记录:一、审核目的本次安全环境体系审核旨在评估企业安全环境管理体系的有效性、适宜性和充分性,以确保企业能够持续稳定地运行,并达到相关法规和标准的要求。
二、审核范围本次审核覆盖了企业的所有生产活动和相关部门,包括但不限于生产车间、仓库、办公室等区域。
三、审核时间审核时间为XXXX年XX月XX日至XX月XX日,共计X天。
四、审核组成员审核组由X名审核员组成,分别为审核员A、审核员B和审核员C。
五、受审核部门受审核部门包括生产部、技术部、质量部、仓储部等相关部门。
六、审核内容1. 安全环境管理体系文件的完整性和有效性;2. 各部门对安全环境管理体系的理解和执行情况;3. 生产现场的安全环境管理情况,包括设备设施、作业环境、人员操作等方面;4. 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的落实情况;5. 法律法规和其他要求的遵守情况;6. 以往审核发现的问题的整改情况。
七、审核方法本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。
文件审核主要对安全环境管理体系文件和相关记录进行审查;现场审核则主要对生产现场、设备设施、人员操作等方面进行实地观察和检查。
八、审核结果经过审核组的认真审核和评估,认为企业的安全环境管理体系基本符合相关法规和标准的要求,但在某些方面仍需改进和完善。
具体问题和建议如下:1. 某些部门对安全环境管理体系的理解和执行不够到位,需要加强对员工的培训和教育;2. 部分生产现场存在安全隐患和环境污染问题,需要立即进行整改;3. 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的落实情况不够完善,需要加强相关措施的实施和监督;4. 法律法规和其他要求的遵守情况良好,但仍需持续关注并更新相关要求;5. 以往审核发现的问题基本得到整改,但仍需加强整改措施的落实和跟踪。
九、审核结论综合以上审核结果,审核组认为企业的安全环境管理体系基本符合相关法规和标准的要求,但仍需在某些方面进行改进和完善。
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-行政职能部门
----查能否提供基础设施设备运行的维护记录表,如有外包情况,能否提供外包维护合同。
Q:7.1.4过程运行环境
1.组织如何确定必需的过程运行环境?是否提供了必需的过程运行环境?
2.组织的过程运行环境是否有计划的进行适当的维护?
1、查是否建立《运行环境控制程序》
-----与相关负责人交谈了解,是否识别了对工作质量和效率存在有害影响的因素?
----与相关负责人交谈了解,工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?
2、----是否针对工作环境中存在的有害因素设定限值,并提供了监视和控制的方法措施?
3、----现场查看工作环境,是否安全、清洁、整洁?
审核员
审核组长
----组织是否存在需要保密的知识,如有,组织是否采取措施予以保障?
----组织是否就其所需知识与外部专业机构建立交流渠道?
Q/E/S:7.5形成文件的信息
1、组织是否依据标准的要求建立了适用的成文信息?
2、成文信息的创建及修订、更新是否规范?
1、与相关负责人交流,是否建立了四级管理文件体系?是否建立了《成文信息控制程序》
合同台账;产品/服务技术标准;
产品和服务要求评审记录;
设计和研发相关记录;
外部供方选择、评价、绩效监视和再评价记录;
作业指导书、设备操作规程及产品和服务的接收准则;
生产/服务运行控制监测记录;
顾客或外部供方报告其财产的管理记录;
保留现实可追溯性所需的成文信息;
生产或服务提供的更改评审、授权及相关应对措施记录;
受审单位
行政职能人
xxx
依据条款
审核内容
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-检验职能部门
-----《不合格控制程序》是否符合标准要求并对组织各个过程、各种情况不合格品评审、处置作出了明确的、合适的规定。
-----不合格品的评审、处置人员及权限是否明确?
-----不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置?
-----.所选择的不合格品处置方式是否符合要求?
----适宜时,组织对于影响产品/服务质量、环保、安全卫生的关键指标是否匹配了充足的监测设备资源。
----组织是否对监视和测量仪器实施了日常维护
----对于精密仪器,组织是否对其使用和存放环境要求予以满足。
----组织是否对委托单位的资质进行审查,
----组织有无内部校准情况,如有,组织有无编制内部校准规程;内部校准环境控制情况如何
审核员
审核组长
组织对于不符合合规性义务的非预期输出如何控制?
1、组织针对所识别的环境因素、危害因素监测点是否确定监测的频次、范围、方式;
2、如出现不合规情况(排放超标等)组织是否予以记录,并采取有效措施控制;
3、针对合规性义务遵守的情况组织是否确定评价的频次、条件、结论及相关的证实?
4、组织是否因违反环保、安全生产相关法律法规被相关部门处罚,如有,组织是否完成整改并验证措施有效;
1、查《产品和服务放行控制程序》《原材料验收标准》《原、辅材料入库检验报告单》《采购物资检验报告》《产品/服务质量标准》《产品检验报告》》《产品送检报告》《放行记录》
----组织接收供方的产品/服务以及组织交付顾客的产品/服务是否符合下列条件:
(1)所有规定的测量或监控项目都已圆满完成?
(2)交付前产品测量和监控结果符合接收准则?
2、组织是否对其检验活动相关的国家标准进行收集
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检查内容
审 核 记 录
判定
4.3.3
目标、指标和管理方案
沟通:
1、环保目标的制定由总经理根据公司的环保方针、法律法规和其他要求、公司经营计划等组织制定公司级环保目标;管理者代表根据组织公司级目标制定部门级的环保目标。
2、制定目标时考虑了:法律法规、其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素,以确保目标的可行性和适宜性。
配备有效的资源,基本能满足持续改进的要求。
沟通:通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则。
公司的环境管理方针:
内容上:适合公司的环保风险和规模,包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺。
方式沟通方式:会议、培训、宣传报栏、标语等,并通过公告、传真、网络等方式,告知相关方(上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等)
2.判定时“√”表示符合;“×” 表示不符合。
审 核 记 录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日 期
年月 日
条款号
检查内容
审 核 记 录
判定
4.3.2
法规和其它要求
沟通:
1、由公司 部组织识别并获取适用的法律法规和其他要求。
2、策划并编制了:《法律法规和其它要求控制程序》?
3、法律法规和其他要求的识别和获取方式:
沟通效果如何/查相关的证据:
1、会议记录、培训记录、网络宣传页、产品样本等是否有方针宣传内容
2、抽相关的员工(环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等)对方针的理解程度?
注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×” 表示不符合。
4.4.2
能力、培训和意识
沟通:
1、策划并制定了《培训控制程序》、《岗位任职要求》?
2、提高员工能力的方式:培训、案例教育、会议、参观等
3、对员工的能力通过工作业绩的方式进行评价,确定能否胜任,不能胜任的通过培训、教育、转岗、请辞等方式解决。
仓库: 个,办公区域: 个,生活区: 个,食堂:个等
环境因素识别从:活动、产品、服务、范围、时限、状态、性质/结果等方面加以考虑。
公司风险等级分类:
环境因素评价的方法:专家法、直接判断法、打分法、、法等
通过上述上述评价方法,确定公司的重大环境因素和不可容许风险。
查见:重大环境因素清单/批准: 年 月 日
审 核 记 录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日 期
年月 日
条款号
检查内容
审 核 记 录
判定
4.1
4.2
总要求
环保方针
沟通:管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求,提升公司的社会形象,提高全体员工的环保意识和管理能力,满足相关的要求等
通过贯标,按建立的文件化环境管理体系,充分识别环境因素,对确定的过程进行有效地监测,及时采取相应在措施,从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率,企业效益/社会效益有提高。
查见:
1、相关方(供方、顾客、周围厂家/居民、上级主管部门)法律法规告知书 份
2、法律法规和其他要求培训记录 份
注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×” 表示不符合。
审 核 记 录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日 期
年月 日
4、重要岗位操作工对职权的了解
5、资金投入情况
6、目前采用的环保技术和措施有:
注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×” 表示不符合。
审 核 记 录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日 期
Байду номын сангаас年月 日
条款号
检查内容
审 核 记 录
判定
共确定不可容许风险: 个;
可容许风险: 个 。
重大环境因素: 个,其中:车间: 个;食堂: 个办公区域: 个;仓库: 个等
查见:重大环境因素清单/批准: 年 月 日
策划的风险控制措施和风险控制管理文件有:
沟通:风险评价的结果和控制的结果,作为制定环保目标的输入内容。
注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
审 核 记 录
受审核部门
负责人
陪同人员
审核人员
日 期
年月 日
条款号
检查内容
审 核 记 录
判定
4.3.1
对环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划
沟通:
1、由公司 部组织对公司的环境因素进行辨识、风险评价和组织策划风险控制措施。
2、策划并制定:《环境因素辨识、风险评价控制程序》?
查见:环境因素识别清单 份,按活动/过程/部门的方式进行环境因素识别,共识别环境因素: 个,其中:车间: 个,
网络查询、上级主管部门(环保局、劳动局)索取、相关方提供等
查见:法律法规和其他要求清单/批准: 年 月 日
共有: 份
其中法律法规: 份; 其他要求 份;
确认是否为现行有效版本?
沟通:法律法规和其他要求一般 年/月更新一次(下次更新时间: );当获取了新的法律法规和其他要求时,及时更新。
通过:会议、培训、局域网、公告栏、告知书等方式,将相关的法律法规和其他要求的内容传达给员工和相关方。
负责人
陪同人员
审核人员
日 期
年月 日
条款号
检查内容
审 核 记 录
判定
4.4.1
资源、作用和职责
沟通:
1、策划并制定了《岗位职责》等文件?
2、资源提供情况:
3、任命了管理者代表
4、职责权限沟通方式:会议、培训、宣传栏等
查相关的证据:
1、总经理、管代对职权的了解
2、员工代表对职权的了解
3、环保专员对职权的了解
查见:×年 月 日×年 月 日/目标完成情况考核表
(目标由管理组织考核/每季 次)目标完成情况?
例:
1、
2、
3、
未完成目标,公司采取了何种措施或方法?
注:1.在每个部门/场所的首页应注明:受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
2.判定时“√”表示符合;“×” 表示不符合。
审 核 记 录
受审核部门
3、策划并制定:《目标管理程序》?
查见:公司级环保目标、指标和管理方案清单
批准: 年 月 日
共有目标、指标和管理方案: 个
1、
2、
3、
查见:部门级环保目标、指标和管理方案清单
批准: 年 月 日
共有目标、指标和管理方案: 个
例:
1、
2、
3、
查证:目标、指标和管理方案与公司的方针基本符合,包括了持续改进的承诺。