风险分级管控表格
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估,表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系,除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分,相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格,一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,并附带相关评估记录,严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
污水处理设施风险分级管控表
污水处理设施风险分级管控表1. 简介本文档旨在提供一份污水处理设施风险分级管控表,用于辅助在污水处理过程中进行风险管控和安全管理。
该表格将污水处理设施的风险按照不同级别进行分类,并列出相应的管控措施,以确保处理过程的安全性和环境保护。
2. 风险分级根据污水处理设施的风险程度,我们将其分为以下几个级别:2.1 一级风险一级风险属于高风险,可能会导致严重的环境破坏和人身伤害。
应对一级风险的措施包括但不限于:- 安装可靠的报警装置和自动停机装置,以便在出现异常情况时及时发现并停止运行;- 定期进行设施巡检和维修,以确保其正常运行;- 确保处理设施的排放达到相关法规和标准。
2.2 二级风险二级风险属于中等风险,可能会导致一定程度的环境破坏和人身伤害。
应对二级风险的措施包括但不限于:- 安装报警装置和监测设备,及时监测并处理设施运行中的异常情况;- 建立应急预案和演练,以应对突发事件;- 定期进行安全检查和维护保养,确保设施的稳定运行。
2.3 三级风险三级风险属于低风险,可能会导致轻微的环境破坏和人身伤害。
应对三级风险的措施包括但不限于:- 建立标准操作程序和操作规范,确保设施的正常运行;- 定期开展操作人员培训,提高操作技能和应急能力;- 保持设施的清洁和维护,避免操作过程中出现不必要的隐患。
3. 具体管控措施根据不同级别的风险,我们制定了以下具体的管控措施:3.1 一级风险管控措施- 安装气体监测装置,监测有毒气体的泄漏情况;- 定期进行风险评估和安全检查,及时发现潜在风险并采取措施;- 紧急停机装置的反应速度应小于等于5秒。
3.2 二级风险管控措施- 安装报警装置,监测设施运行过程中的异常情况;- 配备应急救援装备和人员,能够快速应对事故和突发事件;- 各种安全设备和保护装置应定期检查和维修,确保其正常可用。
3.3 三级风险管控措施- 建立标准操作规范,限制操作人员的权限,防止误操作和事故发生;- 定期进行设施巡视和维护,保持设施的正常运行;- 建立责任制度,明确每个岗位和人员的安全责任。
风险分级管控一览表
、消防沙
变电站
触电 火灾
4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作;在检维修时需严格遵守《变配电系统作业指导书》与挂牌上锁;确保
绝缘工具检验合格;定期对配电室进行巡检;正确穿戴防护用品
现场配备绝缘棒、绝缘靴、
空调房
触电 火灾
3
3
9
一般
非专业人员禁止操作设备;定期对设备进行维护保养;由专人按时进行现场巡视,并记录巡检数 绝缘手套、消防灭火器,设
据;
置声光语音报警器、烟感报
纯水房 坠落 触电 灼烫 2
2
4
一般
非专业人员禁止操作设备;定期对设备进行维护保养;正确穿戴个人防护用品;现场张贴对应MS DS,对现场工作人员进行培训;定期检查现场防护用品、防护设施;
警器、喷淋系统
餐厅
火灾 食物中毒 2
4
垃圾房
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ火灾
3
2
办公区
人员密集
2
1
8
一般
生产经营许可证件在许可范围内;现场公示工作人员合格健康证;对食品进行检验与留样;定期对
况下发生
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操
3 作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过
监测,或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并 能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当 高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
级别 分值
人员和直接经济损失
法律、法规及其他 要求
企业安全风险分级管控表
企业安全风险分级管控表序号岗位(设备设施/作业活动单元)危险有害因素(人、物、环境、管理)管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象,支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
设置警示标线标示,24小时监控系统。
岗位自检,使用前进行试运行检查。
对员工进行机器设备岗位自检培训。
正确佩戴和使用安全防护用品。
发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。
2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳,异响和过热,缺少防护设施。
安装联轴器防护罩,警示标示齐全,配备专用安全工器具。
使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。
组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。
正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。
发生伤害时,立即停止设备运转,将受伤人员移至安全位置,处理受伤部位并及时就医。
2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损,电机、设备支架缺少接地。
电流、电压不正常。
急停按钮保护装置安装静电消除器。
配备使用合格的电气、线材,设备接地符合国家行业相关要求。
铺设绝缘板。
配电电工定期检查,岗前进行岗位自检及按时巡检。
组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训,提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。
发生触电伤害时,立即切断电源,将受伤人员移动到安全地带,严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位(设备设施/作业活动单元)危险有害因素(人、物、环境、管理)管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。
设置紧急停机按钮。
全意识。
时就医。
2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。
冷凝盘管腐蚀、结垢。
浮球阀不能开启。
风机电机、水泵电机运转不正常,压力表、安全阀未检测。
爬梯安装护笼。
超压报警系统。
风机故障报警。
设有24小时监控系统。
安装安全阀。
特种作业持证上岗。
安全附件定期检测。
定期清洗除垢。
组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训,提高员工安全意识。
风险分级管控检查表(精细化)
未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分,专项辨识内容不完 善扣5分,未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次 检查分析,检查重大风险、较大风险的管控落实情 况,发现问题及时进行原因分析,对管控措施不完 善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分,检查分析内容不完善 扣3分,检查分析无相关隐患排
查记录扣5分。
安 全 风 险 分 级 管 控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度 安全风险辨识结果进行贯彻学习,并学习本班安全 工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识,辨识内容根据本 班组的实际工作进行,辨识的重点是按照每项工作 的流程进行,分步骤全面进行安全风险辨识并留有 记录。
100
被检单位:
检查时间:
检查人:
得分:
得分
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分,学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分,辨
15
识内容不完善扣3分,每旬未组 织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分,
10
数据库内容登记不规范扣3分, 无安全风险四色图扣5分,更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分,牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
Hale Waihona Puke 扣分原因建立安全风险管控工作责任体系,要明确队长全面 负责本单位的风险辨识工作,明确各管理干部具体 分工,配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分,内容不完善扣5分,未
风险分级管控记录表
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主要
管控措施
管责 责 备
潜在事件 价 控 后果
任注
级级
控任 人
编 类 名 序号 名称 号 型称
别别
工管培个应 层单 程理训体急
技措教防处 级位
术施育护置
1作
1
业
2
活
动
3
4
填表说明:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建 议改进措施”,内容必须详细和具体;2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3.管控 级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和 低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;
设备设施风险分级控制清单
单位:
风险点 作业步骤
编 类 名 序号 名称 号 型称
1设
1
备
2
设
施
3
4
标准
评 管 不符合
管控措施
价 控 标准情
级 级 况及后
别别果
工管培个应
程理训体急
技措教防处
术施育护置
管责 责 备 任注
控任 人 层单 级位
填表说明:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建 议改进措施”,内容必须详细和具体;2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3.管控 级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和 低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;
填表人:
填表时间: 年 月 日
审核人:
活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行
记录受控号单位:
设备设施清单
安全生产风险分级管控程序(含表格)
安全生产风险分级管控程序(ISO45001-2018)1.0目的为加强安全管理,消除或减少危害,有效控制重大危害因素,降低安全风险,特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动,包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.0术语定义3.1风险评价:依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.2事故:造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.3事件:导致或可能导致事故的事情。
4.0职责4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重大风险改进措施方案。
4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进行危害识别和风险评价工作,组织重大风险改进措施方案的审查。
4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训,组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书,组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本单位的危害/风险记录,开展隐患治理工作。
5.0作业程序5.1选择和确定评价范围及对象5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围,过程中应包括考虑以下方面:●规划、设计和建设、投产、运行等阶段;●常规和异常活动;●事故及潜在的紧急情况;●所有进入作业场所的人员的活动;●原材料、产品的运输和使用过程;●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;●人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;●丢弃、废弃、拆除与处置;●气候、地震及其他自然灾害。
5.1.2在确定评价范围后,评价小组可按下列方法,确定评价对象,按对象排查风险,形成《风险点排查清单》5.1.2.1按生产流程的各阶段;5.1.2.2按地理区域或部门;5.1.2.3按设备、设施;5.1.2.4按作业任务。
化工厂风险分级管控制度(含表格)
化工厂风险分级管控制度(ISO45001-2018)1.0目的为深入研究事故的规律特点,认真分析作业活动和设备设施可能存在的风险隐患,建立完善安全生产风险分级管控体系,构建安全生产长效机制,降低风险,杜绝或减少各种生产安全事故的发生,特制订本制度。
2.0适用范围本制度适用于化工厂所有的常规和非常规作业活动,及生产设备设施及公用辅助设施。
对存在的危险有害因素采用科学合理的评价方法进行辨识,确定安全风险等级,并针对不同的安全风险级别,提出和制订有针对性的安全管控措施或方案。
3.0编制依据《危险化学品生产单位安全标准化通用规范》;《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2016);《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T 2971-2017)等。
4.0内容4.1风险识别评价4.1.1风险点确定4.1.1.1风险点划分原则对生产装置风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,可按照生产装置、储存区、装卸区、作业场所等功能分区进行。
对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于系统装置开、停车,检维修,特殊作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。
4.1.2风险点排查各车间(部门)要组织员工对辖区内生产全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》,为下一步进行风险分析做好准备。
风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、岗位、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
4.2危险源辨识分析4.2.1危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动,建立《作业活动清单》及《设备设施清单》。
宜采用以下几种辨识方法:4.2.1.1对于作业活动,宜采用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识。
(1)方法概述通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一。
安全风险分级管控台账模板
安全风险分级管控台账模板1. 项目信息项目名称:[项目名称]项目负责人:[项目负责人]创建日期:[创建日期]更新日期:[更新日期]2. 风险概述2.1 风险描述[在此处描述风险的具体内容,包括可能导致的影响和潜在的损失]2.2 风险等级根据风险影响程度和概率,将风险划分为以下等级:•高风险:对项目目标和进展有重大影响,且发生概率较高•中风险:对项目目标和进展有一定影响,且发生概率适中•低风险:对项目目标和进展影响较小,且发生概率较低2.3 风险原因[在此处列出导致该风险产生的原因或根本问题]3. 管控措施3.1 措施描述[在此处描述针对该风险所采取的管控措施,包括具体步骤、方法或策略] 3.2 负责人[指定负责实施该管控措施的人员姓名]3.3 完成日期[预计完成该管控措施的日期]4. 风险监控4.1 监控指标[在此处列出用于监控风险的关键指标或触发条件]4.2 监控频率[指定对该风险进行监控的频率,如每日、每周、每月等]4.3 监控方法[描述对风险进行监控的具体方法或工具]5. 风险应急预案5.1 应急响应流程[在此处描述针对该风险的应急响应流程,包括相关人员和部门的职责分工]5.2 应急联系方式•[联系人1]:电话:[电话号码],邮箱:[邮箱地址]•[联系人2]:电话:[电话号码],邮箱:[邮箱地址]6. 风险评估与反馈6.1 风险评估结果根据风险发生的概率和影响程度重新评估风险等级,并填写以下信息:•风险等级:[高/中/低]•风险评估人:[评估人姓名]•评估日期:[评估日期]6.2 风险反馈[在此处记录风险发生后的反馈信息,包括处理结果、教训以及改进措施]7. 历史记录7.1 记录日期[在此处记录每次更新或修改台账的日期]7.2 记录内容[在此处记录每次更新或修改台账的具体内容,包括修改人和修改原因]以上为安全风险分级管控台账模板,用于跟踪和管理项目中的安全风险。
根据实际情况,您可以根据需要添加、删除或调整相应的内容。
风险分级管控记录表
单位:
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主
管控措施
管责 责备
潜在事件 价 控 要
控任 任注
编 类名 序 名
工管培个应
号 型称 号 称
级 级后
层单 人
程理训体急
别 别果
级位
技措教防处
术施育护置
1作
1
业
2
活
3
动
4
填表说明:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”
编 类名 序 名 号 型称 号 称
价 控 合标 级 级 准情 别 别 况及
后 果
控任 任注 工管培个应
层单 人 程理训体急
级位 技措教防处
术施育护置
1设
1
备
2
设
3
施
4
填表说明:1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”
和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的
(记录受控号)单位:
岗位:
风险点(区域/装置/设备/设施)名称:
安全检查表分析(SCL+LS)评价记录
(记录受控号)单位:
现岗有位控:制措施风险点(区域/装置/设备/设施)名称:
不符合
评管
工管培个应
序 检查 标 准 情
价控
标准
程理训体急 L S R
建议新增(改进)措施
号 项目 况 及 后
级级
技措教防处
和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法,确定的
风险等级。3.管控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、
电力施工安全生产风险分级管控程序(含表格)
电力施工安全生产风险分级管控程序(ISO45001-2018)1.0目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分,并评价其风险性,确定不可接受风险分级源,并对其控制,确保安全生产,特制定本制度。
2.0范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。
3.0参考文件危险源辨识、风险评价控制程序重大风险防范管控指南安全生产工作指导意见防范人身事故重点措施及要求4.0职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。
4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价,并每月报送公司工程管理部。
4.1.3 项目部每月召开分析会,研究明确较大以上风险清单及其管控措施。
4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门,会同工程管理部,督促施工单位进行危险因素辨识,对安全生产风险进行评价分级。
4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。
4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源,开展安全风险知识培训,使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法,保证风险管控工作的有效开展。
4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。
4.1.8 法律、法规和上级规定的其他职责等。
4.2 施工单位职责4.2.1 结合生产、建设过程实际情况,组织全员开展危险源辨识;4.2.2 各施工单位负责识别、评价负责生产范围内的职业健康安全危险源,并汇总给项目部。
4.2.3 根据作业活动,制定施工方案、作业指导书、操作规程等,通过交底、站班会三交三查等形式,对作业人员进行交底,并对实施过程进行监督管控;4.2.4 反馈管控措施有效性,及时总结。
5.0程序5.1 危险源的辨识采用直观经验法进行危险源辨识,辨识时应考虑的事项:三种状态:正常状态:正常作业时的安全状态。
如:设备可靠运行。
异常状态:非状态作业时的状态。
安全风险辨识分级管控表
事故后 果
初始风险(LEC 法)
LECD
现有控制措施及内容
责任人 备注
用超声波清洗
接地不良,设备漏电造
机对各成品零
成触电事故;设备运行
015 装配车间
清洗
超声波清 洗
部件进行清洗 去除油污等, 清洗后使用压
超声波清洗 机
过程中将手伸入清洗机 中,不按要求佩戴劳保 用品等,造成人身伤
人身伤 害
1
缩空气对零部
手持电动工具 对工件毛刺进
角磨机等手 伤害;电源线破损,无 人身伤 持电动工具 漏电保护器等可能导致 害
1
6
7
42
是否破损裸露,消除事故 隐患;作业人员佩戴护目
行清理。
触电;未佩戴口罩等可
镜、防尘口罩等劳动防护
能引起职业病。
用品;设置漏电保护器。
使用超声波清
接地不良,设备漏电造
洗剂对加工成
成触电事故;设备运行
6
15
90
加强车间通风,防止气体 集聚;规范气瓶摆放位
置,避免被来往叉车、火
车碰撞。
作业前检查设备安全防护
6
7
126
装置,保持良好的精神状 态;作业时佩戴劳动防护
用品。
设备可靠接地,照明采用
安全电压;配备专用工具
清理切屑,带护目镜;正
确着装,操作旋转设备时
6
7
126
禁止佩戴手套;作业前检 查设备安全防护装置是否
接收时对气瓶进行检验,
不合格气瓶禁止接收;气
6
15
90
瓶设置防震圈、安全帽等 安全附件,使用过程中设
置防倾倒装置;禁止气瓶
靠近热源等。
003 钣金车间 焊工 焊接作业 工件焊接
风险分级管控表格
风险分级管控表1 作业活动清单(记录受控号):单位:热电车间№:(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。
)表2-2 工作危害分析(JHA)评价表分析人员:白海滨分析日期:2016.10审核人:李伟刚审核日期: 2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)分析人员:白海滨分析日期:2016.10 审核人:李伟刚审核日期: 2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)记录受控号)单位:热电工作岗位:电气工作任务:低压开关柜巡检№:03分析人员:白海滨分析日期:2016.10 审核人:李伟刚审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)记录受控号)单位:热电工作岗位:电气工作任务:高压开关柜巡检№:04分析人员:白海滨分析日期:2016.10审核人:李伟刚审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)分析人员:白海滨分析日期:2016.10 审核人:李伟刚审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期:2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)(记录受控号)单位:热电工作岗位:电气工作任务:低压电动机检修№:07张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)(记录受控号)单位:热电工作岗位整流工作任务:整流变压器巡检№:09分析人员:李克分析日期:2016.10 审核人:魏其虎审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。