《增值税期末留抵税额退税申请表》【模板】
退抵税申请表

退(抵)税申请表2.纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。
3 .本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。
填表说明:一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。
二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。
三、联系人名称:填写联系人姓名。
四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。
五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。
七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息。
上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。
九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。
十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。
如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认。
十一、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。
十二、退还方式:退还方式可以单选或多选。
对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”。
对于选择“抵扣欠税”的情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。
十三、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。
十四、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”。
十五、退(抵)税金额:填写税务机关核准后的退(抵)税总额,应小于等于纳税人申请退税金额。
《退(抵)税申请表》

《退(抵)税申请表》金额单位:元,至角分【表单说明】一、本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。
二、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。
三、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。
四、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人名称。
如申请留抵退税,应填写纳税人名称。
五、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。
如申请留抵退税,应选择“纳税人”。
六、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称。
七、统一社会信用代码(纳税人识别号):填写纳税人统一社会信用代码。
八、联系人名称:填写联系人姓名。
九、联系电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。
十、申请退税类型:选择“汇算结算退税”、“误收退税”或“留抵退税”。
十一、原完税情况:填写与汇算结算和误收税款退税相关信息。
分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。
十二、申请退税金额:填写与汇算结算和误收税款退税相关的申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。
十三、增量留抵税额大于零,且申请退税前连续12个月(或实际经营期至少3个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%:根据实际情况,选择“是”或“否”。
十四、年月至年月生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额,同期全部销售额,占比 %。
:如十三选“是”,填写本栏。
如申请退税前经营期满12个月,本栏起止时间填写申请退税前12个月的起止时间;本栏销售额填写申请退税前12个月对应项目的销售额。
如申请退税前经营期不满12个月但满3个月的,本栏起止时间填写实际经营期的起止时间;本栏销售额填写实际经营期对应项目的销售额。
十五、连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零的起止时间:如十三选“否”,填写本栏。
期末留抵税额抵减增值税欠税申请表
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ZG11W S084
条形码
9CM*3CM
<纳税人盖公章区> 期末留抵税额抵减增值税欠税申请表
纳税人识别号
纳税编码
纳税人名称:
抵减前进项留抵税额余额(至填表日期止)
申请抵减欠税的留抵税额
经办人:填表日期:
纳税人若欠缴市稽查局查补的税款,必须填写下列欠税情况,并持本表到市稽查局核实后,再到区分局文书受理窗口申请。
序号税种所属期税额
以下由市稽查局填写
经办人意见执行科科长意见主管局长意见
填表说明:
1 、本表条形码具有唯一性,表格复印使用无效;条形码区域请保持整洁;
2 、请在指定区域内盖纳税人公章。
增值税进项留抵税额退税申请审批表

2017年期末留抵税额 按2017年留抵税额为限调整后可退还税额
受理人:
年月日
申请退税上期期末留抵
税政部门审核意见:
税务机关负责人意见:
负责人:
年 月 日 负责人: 日
年
月
签字:
年 月 日(公章)
2018年1月至 月
合计
退税比例:
调整前 可退还期末留抵税额
按2017年留抵税额为限 调整后可退还税额
□先进轨道交通装备 □生物医药及高性能医疗器械
当期进项税额转出额 期末留抵税额
退税申请依据
受理情况 核实情况 核实部门意见:
经办人: 以下由税务机关填写
年 月 日 (公章)
退税比例 调整前可退还留抵税额
□海洋工程装备及高技术船舶 □新材料
是否取得“三技”认 证
所属期 2015年
□高新技术企业
□技术先进型服务企业
当期申报抵扣进项合 其中:增值税专用发票 海关进口增值税专用缴款
计
书
□科技型中小企业
解缴税款完税凭证
经营期申报情况(从税
2016年
务登记所属期起,到申
2017年
请退税的上期,不含小
规模期间)
增值税进项留抵税额退税申请审批表
纳税人名称:
纳税人识别号:
金 额单位:元
联系人姓名:
联系电话:
税务登记行业:
税务登记日期:
纳税信用等级
电力业务许可证编号(电网企业填写):
是否属于 《中国制造2025》领
□新一代信备
□航空航天装备 □农业机械装备
纳税人增值税期末留抵税额退税申请模板

增值税留抵退税申请书模板
XX税务局:
xx公司成立于2016年12月1日,注册资金xx万元,经营地址:,经营范围:。
目前我单位存在大量增值税留抵税额和预缴留抵税额,造成较大资金压力。
2019年国家大力推进“减税降费”政策,陆续出台了《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第20号)等相关规定,根据规定,我单位符合期末留抵税额退税条件,特向贵局申请退税。
其中:
1.我单位2019年3月底期末留抵税额为x元,2020年11月1至2020年4月底连续六个月留抵进项税不为零,且4月30日增量留抵税额为x元(并其他退税条件均满足)。
2.我单位2022年9月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额为x元,2022年9月至申请退税前一税款所属期已抵扣的海关进口增值税专用缴款书注明的增值税额为0元,2022年9月至申请退税前一税款所属期已抵扣的解缴税款完税凭证注明的增值税额为0元,2022年9月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额为x元,经计算进项构成比例为99.98%。
3.按照规定,我单位允许退还的增量留抵税
=x*99.98% *60%=x元。
以上是我单位根据政策计算出来的符合退税条件的留抵退税额,望贵局能及时受理,为企业带来及时的流动资金,以解资金压力,助推企业高质高效发展。
x有限公司
20XX年X月15日。
退(抵)税申请表及填表说明

附件1退(抵)税申请表金额单位:元,至角分《退(抵)税申请表》填表说明一、本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。
二、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。
三、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。
四、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人名称。
如申请留抵退税,应填写纳税人名称。
五、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。
如申请留抵退税,应选择“纳税人”。
六、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称。
七、统一社会信用代码(纳税人识别号):填写纳税人统一社会信用代码。
八、联系人名称:填写联系人姓名。
九、联系电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。
十、申请退税类型:选择“汇算结算退税”、“误收退税”或“留抵退税”。
十一、原完税情况:填写与汇算结算和误收税款退税相关信息。
分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。
十二、申请退税金额:填写与汇算结算和误收税款退税相关的申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。
十三、增量留抵税额大于零,且申请退税前连续12个月(或实际经营期至少3个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%:根据实际情况,选择“是”或“否”。
十四、年月至年月生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额,同期全部销售额,占比%。
:如十三选“是”,填写本栏。
如申请退税前经营期满12个月,本栏起止时间填写申请退税前12个月的起止时间;本栏销售额填写申请退税前12个月对应项目的销售额。
如申请退税前经营期不满12个月但满3个月的,本栏起止时间填写实际经营期的起止时间;本栏销售额填写实际经营期对应项目的销售额。
十五、连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零的起止时间:如十三选“否”,填写本栏。
留抵退税申请表

附件退(抵)税申请表金额单位:元,至角分《退(抵)税申请表》填表说明一、本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。
二、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。
三、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。
四、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人名称。
如申请留抵退税,应填写纳税人名称。
五、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。
如申请留抵退税,应选择“纳税人”。
六、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称。
七、统一社会信用代码(纳税人识别号):填写纳税人统一社会信用代码或税务机关统一核发的税务登记证号码。
八、联系人名称:填写联系人姓名。
九、联系电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。
十、申请退税类型:选择“汇算结算退税”、“误收退税”或“留抵退税”。
十一、原完税情况:填写与汇算结算和误收税款退税相关信息。
分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。
十二、申请退税金额:填写与汇算结算和误收税款退税相关的申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。
十三、申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形,申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上,自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策,出口货物劳务、发生跨境应税行为,适用免抵退税办法:根据实际情况,选择“是”或“否”。
十四、连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零的起止时间:填写纳税人自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元的起止时间。
十五、本期已申报免抵退税应退税额:填写享受免抵退税政策的纳税人本期申请退还的免抵退税额。
十六、2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)注明的增值税额:填写纳税人对应属期抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)注明的增值税额;纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣后一次性转入的进项税额,视同取得增值税专用发票抵扣的进项税额,也填入本项。
增值税留抵退税申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的税务局:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的规定,我单位(公司名称)在经营过程中产生了一定的增值税留抵税额,根据国家相关政策,现向贵局申请增值税留抵退税。
为确保申请工作的顺利进行,特制定本申请书模板,具体内容如下:一、申请单位基本信息1. 单位名称:(公司名称)2. 法定代表人:(姓名)3. 注册地址:(详细地址)4. 经营地址:(详细地址)5. 统一社会信用代码:(统一社会信用代码)6. 开业时间:(开业日期)7. 行业类别:(所属行业)8. 主营业务:(主营业务范围)二、增值税留抵退税申请情况1. 留抵税额计算:(1)上期期末留抵税额:(金额)(2)本期应纳税额:(金额)(3)本期进项税额:(金额)(4)本期销项税额:(金额)(5)本期应纳税额减去本期进项税额:(金额)(6)留抵税额=(5)-(1)=(金额)2. 申请退税金额:(金额)三、申请退税原因及依据1. 申请退税原因:(1)企业生产经营需要;(2)企业资金周转困难;(3)其他合理原因。
2. 申请退税依据:(1)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的规定,企业可以申请留抵退税;(2)根据《财政部、国家税务总局关于实施增值税留抵退税政策的通知》(财税〔××××〕××号)的规定,企业符合留抵退税条件;(3)根据《国家税务总局关于进一步明确增值税留抵退税有关政策的通知》(税总发〔××××〕××号)的规定,企业可以申请留抵退税。
四、企业财务状况及信用状况1. 企业财务状况:(1)上年度营业收入:(金额)(2)上年度利润总额:(金额)(3)上年度净利润:(金额)2. 企业信用状况:(1)企业无欠税记录;(2)企业无欠款记录;(3)企业无重大违法违规行为。
五、申请材料清单1. 增值税留抵退税申请书;2. 企业营业执照副本复印件;3. 法定代表人身份证复印件;4. 企业财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表);5. 企业信用报告;6. 其他相关证明材料。
增值税期末留抵税额退税申请表填写

增值税期末留抵税额退税申请表填写申请单位信息名称:(填写申请单位名称)纳税人识别号:(填写单位纳税人识别号)地址:(填写单位地址)联系电话:(填写联系电话)退税金额上期留抵税额:(填写上期留抵税额,单位为人民币元)本期应纳税额:(填写本期应纳税额,单位为人民币元)本期转出留抵税额:(填写本期转出留抵税额,单位为人民币元)本期实际缴纳税额:(填写本期实际缴纳税额,单位为人民币元)本期留抵税额:(填写本期留抵税额,单位为人民币元)退税申请金额:(填写退税申请金额,单位为人民币元)申请原因请在此处填写申请退税的原因。
可以包括但不限于以下情况:•生产经营所需资金不足,需要将留抵税额退回;•销售收入下降,导致本期实际缴纳税额低于上期留抵税额;•其他特殊情况。
申请人信息姓名:(填写申请人姓名)职务:(填写申请人职务)联系电话:(填写申请人联系电话)相关附件请将以下附件一并提交:1.《增值税期末留抵税额明细表》的打印件;2.《增值税纳税申报表》的打印件;3.销售发票原件及复印件;4.购买进货发票原件及复印件;5.其他相关证明材料。
注意事项1.请确保填写的信息准确无误,并且所有附件经过核对和签字确认;2.此退税申请表的填写必须基于真实的纳税记录和发票材料;3.退税申请表填写完成后,请尽快按规定的方式提交给税务局进行审批。
其他补充信息如有其他需要补充的信息,请在此处填写。
以上是增值税期末留抵税额退税申请表的填写要求和相关信息。
请根据实际情况填写并递交申请。
如有疑问,请及时与税务局联系。
期末留抵税额退税申请书

根据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》及《国家税务总局关于进一步规范增值税期末留抵退税管理有关事项的通知》的相关规定,我司(或个人)现将期末留抵税额退税申请事项呈报如下:一、申请人基本信息申请人名称:(请填写公司名称或个人姓名)纳税人识别号:(请填写纳税人识别号)地址:(请填写公司或个人地址)联系电话:(请填写联系电话)开户银行:(请填写开户银行)银行账号:(请填写银行账号)二、申请退税的基本情况1. 申请人类型:□一般纳税人□小规模纳税人2. 申请人所属行业:(请根据《国民经济行业分类》填写)3. 申请人主营业务收入构成:□批发和零售业□农、林、牧、渔业□住宿和餐饮业□居民服务、修理和其他服务业□教育□卫生和社会工作□文化、体育和娱乐业□制造业□科学研究和技术服务业□电力、热力、燃气及水生产和供应业□软件和信息技术服务业□生态保护和环境治理业□交通运输、仓储和邮政业4. 申请人申请退税前连续12个月的销售额占全部销售额的比重:(请填写比重)5. 申请人申请退税前经营期不满12个月但满3个月的,按照实际经营期的销售额计算确定。
三、申请退税的留抵税额情况1. 申请人申请退税前期末留抵税额:(请填写金额)2. 申请人申请退税前已抵扣的进项税额:(请填写金额)3. 申请人申请退税前销项税额:(请填写金额)4. 申请人申请退税前留抵税额构成比例:(请填写比例)四、申请退税的理由及依据1. 申请人依法纳税,无欠税、滞纳金、罚款等行为。
2. 申请人符合《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》及《国家税务总局关于进一步规范增值税期末留抵退税管理有关事项的通知》的相关规定。
3. 申请人申请退税的留抵税额为当期期末留抵税额,且申请退税前连续12个月的销售额占全部销售额的比重超过50%。
五、申请人承诺1. 申请人承诺所提供资料真实、准确、完整,并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。
[《退(抵)税申请表》]退抵税申请表填写范本
![[《退(抵)税申请表》]退抵税申请表填写范本](https://img.taocdn.com/s3/m/0fbe2e0076eeaeaad0f33012.png)
[《退(抵)税申请表》]退抵税申请表填写范本篇一国家税务局:我公司成立于______年____月,______年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:______,登记注册类型:______公司,经营范围:______齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于______年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:______,进出口企业代码:______,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:______。
贵局于______年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司______年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额______美元,人民币______元。
______年累计出口______美元,人民币______元。
(详见附表)因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
_____________有限公司______年____月____日篇二______________国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物(见所附明细表)因__________________________________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
退(抵)税申请表及填表说明

退(抵)税申请表及填表说明退(抵)税申请表金额单位:元,至角分申请人名称:纳税人名称:联系人姓名:联系申请退税类型:汇算结算退税□ 误收退税□ 留抵退税□纳税人□ 扣缴义务人□统一社会信用代码(纳税人识别号):一、汇算结算、误收税款退税税种品目名称税款所属时期税票号码实缴金额原税情况合计(小写)申请退税金额(小写)二、留抵退税增量留抵税额大于零,且申请退税前连续12个月(或实际经营期至少3个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%。
年月至年月生产并销售连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零的起止时间:年月至年月。
同期全部销售额,占比%。
申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用情形。
申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上。
自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。
出口货物劳务、发生跨境应税行为,适用免抵退税办法。
本期已申报免抵退税应退税额。
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用(含税控机动车销售统一)注明的增值税额。
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的海关进口增值税专用缴款书注明的增值税额。
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的解缴税款完税凭证注明的增值税额。
2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额。
本期申请退还的增量留抵税额。
申请退税理由:经办人:(公章)年月日如果您已委托代理人申请,请填写以下资料:为代理相关税务事宜,现授权(地址)声名及相关规定填写的,对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。
申请人签章:授权人签章:以下由税务机关填写受理情况受理人:年月日核实部门意见:税务机关负责人意见:退还方式:退库□ 抵扣欠税□退税类型:汇算结算退税□ 误收退税□ 留抵退税□退税发起方式:纳税人自行申请□ 税务机关发现并通知□退(抵)税金额:经办人:负责人:签字年月日(公章)退(抵)税申请表》填写说明本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。
退(抵)税申请表及填表说明

附件1退(抵)税申请表金额单位:元,至角分《退(抵)税申请表》填表说明一、本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。
二、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。
三、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。
四、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人名称。
如申请留抵退税,应填写纳税人名称。
五、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。
如申请留抵退税,应选择“纳税人”。
六、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称。
七、统一社会信用代码(纳税人识别号):填写纳税人统一社会信用代码。
八、联系人名称:填写联系人姓名。
九、联系电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。
十、申请退税类型:选择“汇算结算退税”、“误收退税”或“留抵退税”。
十一、原完税情况:填写与汇算结算和误收税款退税相关信息。
分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。
十二、申请退税金额:填写与汇算结算和误收税款退税相关的申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。
十三、增量留抵税额大于零,且申请退税前连续12个月(或实际经营期至少3个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%:根据实际情况,选择“是”或“否”。
十四、年月至年月生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额,同期全部销售额,占比%。
:如十三选“是”,填写本栏。
如申请退税前经营期满12个月,本栏起止时间填写申请退税前12个月的起止时间;本栏销售额填写申请退税前12个月对应项目的销售额。
如申请退税前经营期不满12个月但满3个月的,本栏起止时间填写实际经营期的起止时间;本栏销售额填写实际经营期对应项目的销售额。
十五、连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零的起止时间:如十三选“否”,填写本栏。
退抵税款申请表
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退(抵)税申请表
退(抵)税申请表
退税申请情况说明
南昌市红谷滩国税局:
我单位所承接南昌万达城住宅K2区门窗安装工程项目为建筑安装项目,应按销售总额的3%预缴税款,税额为815.53元,由于缴纳人操作失误,误将税率预缴成2%,现特此申请退税,望予以批准!
退税人账户名:广发银行股份有限公司珠海新村支行
退税账户:
开户支行:珠海新村支行
珠海市全安建筑装饰工程有限公司
2018年8月16日
退税申请情况说明
南昌市红谷滩国税局:
我单位所承接南昌万达城住宅K2区门窗安装工程项目为建筑安装项目,应
按销售总额的3%预缴税款,税额为6385元,由于缴纳人操作失误,误将税率预缴成2%,现特此申请退税,望予以批准!
退税人账户名:广发银行股份有限公司珠海新村支行
退税账户:
开户支行:珠海新村支行
珠海市全安建筑装饰工程有限公司
2018年8月16日。
退税申请书模板留底税额
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退税申请书模板及留底税额尊敬的税务局:我单位在近期进行税务申报过程中,发现一处计算错误,导致多缴了一定的税款。
为了避免国家财政损失,现依据相关法规和政策,向我单位居住地所在税务局提出退税申请。
敬请予以审批。
一、基本信息1. 单位名称:××××××××××××××2. 单位地址:××××××××××××××3. 税务登记证号:××××××××××××××4. 联系人:××××××××××××××5. 联系电话:××××××××××××××二、退税原因1. 在2022年第二季度,我单位在进行税务申报时,由于财务人员操作失误,对某一笔收入进行了错误的纳税计算,导致多缴税款人民币××××元。
2. 我单位在发现上述错误后,已及时进行了内部审计和纠正,并对相关责任人进行了严肃处理。
3. 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第七十八条规定,纳税人多缴税款的,税务机关应当及时退还。
三、退税依据1. 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条:纳税人应当按照税法规定,真实、准确、完整地计算应纳税额,按时足额缴纳税款。
申请增值税留底退税申请书模板
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尊敬的税务机关:您好!我单位是一家依法合规经营的企业,一直积极履行纳税义务。
在此,我单位向您提交关于申请增值税留底退税的书面申请,请您予以审批。
一、企业基本情况我单位成立于____年,注册地为____省(市、区)____县(市、区),是一家专业从事____行业的企业。
自成立以来,我单位始终坚持诚信经营,合法合规纳税,为我国经济社会发展贡献力量。
近年来,受国内外经济形势及行业政策的影响,我单位面临一定的经营压力,增值税留底数额较大。
为了缓解我单位的资金压力,保障企业可持续发展,现申请增值税留底退税。
二、留底退税原因1. 符合国家政策规定:根据财政部、税务总局《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022年第14号)等文件规定,我单位符合增值税留底退税的政策要求。
2. 企业经营困难:受宏观经济形势及行业政策影响,我单位近期面临市场需求减少、成本上升等经营困境,导致增值税留底数额较大,企业资金压力加大。
3. 融资困难:在当前金融环境下,中小企业融资难度较大,我单位融资渠道有限,增值税留底退税对我单位来说是一项重要的资金支持。
三、留底退税金额及计算依据1. 我单位2019年3月底期末留抵税额为人民币____元。
2. 2020年11月1日至2020年4月底,我单位连续六个月留抵进项税不为零,且4月30日增量留抵税额为人民币____元。
3. 根据税务机关提供的数据,我单位2022年9月至申请退税前一税款所属期已缴纳的增值税总额为人民币____元。
以上数据均真实可靠,计算依据符合国家税务总局的相关规定。
四、申请承诺1. 我单位承诺所提供的数据真实、准确、完整,如有虚假陈述,愿意承担相应的法律责任。
2. 获得增值税留底退税资金后,我单位将严格按照国家法律法规的规定,合理使用资金,确保资金用于企业的生产经营活动。
3. 我单位将继续履行纳税义务,合规经营,为我国经济社会发展贡献力量。
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A07089《增值税期末留抵税额退税申请表》
【分类索引】
➢业务类别
申报纳税
➢表单类型
纳税人填报
➢设置依据(表单来源)
征管规范自制表单
【政策依据】
无
【表单】
增值税期末留抵税额退税申请表
填报时间:年月日
金额单位:元
【表单说明】
退抵税企业类型选择2类油品企业时,需要填写增值税专用发票信息、海关进口专用缴款书信息和外购的2类油品已缴纳消费税信息;退抵税企业类型选择集成电路企业时,填写增值税专用发票信息和海关进口专用缴款书信息。
A07091 《终止定期定额征收方式申请表》
【分类索引】
➢业务类别
税额确认
➢表单类型
纳税人填报
➢设置依据(表单来源)
征管规范自制表单
【政策依据】
无
【表单】
终止定期定额征收方式申请表
【表单说明】无。