职业健康安全环境保护检查表

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质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策,以及履行监管要求。

2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动,包括但不限于以下方面:- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求;- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求;- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。

3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查:3.1. 质量管理体系- 确定管理责任,包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作;- 制定质量手册和程序文件,以确保标准化管理和文件控制;- 制定质量档案,记录关键步骤、变更规定和测试结果,以及往来信函和复盘记录;- 实施质量培训,包括培训需要评估、计划、交付和效果评估,确保所有员工能够满足岗位要求;- 实施内部审核和流程监测,以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求;- 确保客户满意度,包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访,确保超过客户期望值。

3.2. 环境管理体系- 实施环保方案,指定环保目标和目标指标、进行环保评估,制定监测和保障措施,在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案;- 如实披露环境信息,制定环保技术文件、环保应急预案,开展环境意识教育和培训,建立环境数据监控系统;- 管理必要的环境许可和认证,对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查;- 制定环保管理责任体系文件,包括技术管理和行政管理两个方面,分别制定相关程序文件和档案。

3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任,包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作;- 设定职业健康安全方案,包括制定目标和控制措施,进行评价和监测,汇总数据以便有效管理;- 实施职业健康安全培训,包括培训需要评估、计划、交付和效果评估,确保所有员工能够满足岗位要求;- 制定职业健康安全文件,保证管理措施标准化;- 实施内部审核和流程监测,以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度,定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查,证实控制良好,无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位,不发生一起违法现象。
回收分类处置箱,办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
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P。调IE飞飞阪加竹亍沏 田田町!一客逓农 生生密弃恥嵌盯 可可过<已合合 公公输有Imff<份 本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到 进 达告 去 料 率抽
成 完 已
7
销售部
0
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5
a/30一 一r艮程程康发 耐 口 % 池池池滙谒目遨%诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的 运运运和和划调 同率 氏^氏保痢计窖率合理 品品品环业W'顾行售处 产 产产方职销对履销时 制绝制关绝保年同好及 控杜控相杜确全合做诉 「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成 完 已
记录人:王轶华

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价(SHE策划书)。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定(包括检查运行记录、维修记录、管理台帐)。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控,并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象,是否有紧急放行记录。
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间

质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记
录表
(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位:延吉项目部工程项目名称:
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
工程项目检查记录表(续一)
说明:1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项,填写整改通知单进行整改。

检查人:现场负责人:
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门(部门负责人签名):联系:检查人员:
检查日期:年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明:
1、施工现场的特种设备应逐台检查,检查人员逐项填写检查结果,并对该设备综合描述检查意见,并限期整改。

2、本表为月度检查记录表,需如实填写、签字备案存档。

3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部

○,轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置?2、是否明确规定各岗位职责、权限?1、是否对环境因素/危险源进行了识别,是否有重要环境因素/危险源评价的内容?2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源?3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划?4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定?1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求?·制定了《 合规义务及其评价程序》;2、通过何种途径来获取相关的法律法规?·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”,评审了具体条款的适用性,有评审记录;3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审,确认其与企业相适宜,并确定对环境因素/危险源的应用?·各法律法规及其他要求均得以收集;4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求?是否对最新要求进行追踪?·查各项法律法规及其他要求均有效版本;5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者?·有共享,并培训。

1、是否根据用人的需要制定用人计划?2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制?或建立相应的管理制度?3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应?4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要,公司采取哪些措施提升员工的能力?对这些措施的效果是否进行评价?5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训,并取得相应的资格?6、是否定期开展员工绩效考核?并根据员工的绩效状况采取进一步的措施?7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识?8、员工的意识如何?是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果?1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求?2、对这些知识如何获得(外部、内部)?提升?更新?3、对这些知识如何进行管理?如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针?是否经最高管理者批准?●内容是否与组织的风险性质和规模相适应?是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺?是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪种方式?询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针?为公众获取提供了何种方便?公众如何获取环境、职业健康安全方针?●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?●评审与修订是否有定期评审方针的规定?最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针?如何对方针进行修订?评审修订的依据是什么?●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序?程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求?●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识?是否规定了辩识的范围和对象?是否有清单?受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些?●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法?方法是否适宜?辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资料?●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型?是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险?●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤?有无重大危险源、环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划?控制措施有哪些?对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标?其他风险如何控制?●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序?●适用于本公司的法规和其他要求有哪些?受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单?有无遗漏?●●法规信息是否及时变更由谁负责?做得如何?●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规的员工面谈,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法?各项职业健康标准是否清楚?有无违背情况?有无受法证明文件。

相关方环境、职业健康安全现场检查表

相关方环境、职业健康安全现场检查表
相关方环境、职业健康安全现场检查表
QHSE/R-07-040
相关方
联系人
相关方地址
联系方式
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查情况
符合程度
备注
1
与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针
2
是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉
3
是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚
4
员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训
5
是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施
6
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定,是否认真执行
7
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定,是否认真执行
8
检查工作现场,查看有无环境事故及安全隐患
9ห้องสมุดไป่ตู้
同上一次检查比,环境、职业健康安全表现是否有明显改变

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
目标、指标和管理方案实施情况;
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录;
产品生产过程环境及安全管理情况;人员健康管理等
Q:8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求,并建立准则,确定所需资源?
如何进行质量策划变更的控制,成文信息的保留?
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O:5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围?
识别、评价的依据是什么?
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适,是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q:表示质量管理体系;E:表示环境管理体系;O:表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO: 4.1;
4.2;
4.3;
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么?
相关方一览表
理解熟悉相关方,了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO:5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO:5.3
岗位设置,人员组成职责

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
6、影响工作场所职业健康安全旳多种变化有无与员工协商?
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定,可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否?
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制,有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。

相关方环境、职业健康安全检查表

相关方环境、职业健康安全检查表
相关方环境、职业健康安全检查表
报送单位: 报送时间:
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
检查的内容
施工单位的营业执照、资质证明是否齐全,是否与所 从事的作业内容相符 施工单位是否签订了环境、职业健康安全协议,是否 制定了安全施工方案 是否对施工人员进行了环境、职业健康安全教育 交叉作业的两个以上的单之间是否签订了环境、职业 健康安全协议 施工单位用电是否办理了审批手续,是否安装了临时 电控箱 施工单位用电是否有乱接、乱挂电源线现象 临时电源线的绝缘是否良好,是否有裸露现象 临时线架设高度是否满足户内≥2·5M,户外≥4· 5M,沿地敷设加保护措施 施工现场是否有明显的标志注明其承揽工程项目、施 工人数、项目负责人、工期。 施工现场是否封闭,现场危险区域是否有安全标志和 防范措施 施工单位使用的设备、设施是否符合安全要求,防护 装置是否齐全 电焊机两端接线柱是否有防护罩,一次线长度是否超 过3米,二次线接头是否超过3个,电源线是否有破损 现象 施工单位使用的乙炔气瓶是否有回火防止器,乙炔瓶 与氧气瓶距离是否超过5米,氧气表和乙炔表是否完好 施工现场有危险的出口、坑槽、预留口及电气设备等 危险处是否设置围栏、盖板和醒目的警示标志 危险化学品的储存、使用是否符合环境、安全要求 施工单位的特种作业人员是否持有效的特种作业人员 操作证和相应的劳动保护用品 施工单位的作业行为是否符合安全作业规范 施工单位在施工中是否有违章、违纪、野蛮施工现象 施工单位在登高、吊物、搬运大型设备等危险作业时 是否实施了安全防护措施 在人行道上施工,挖沟是否设安全围栏和警示灯 施工单位在危险区域动电、动火是否通过审批,并设 专人监护,消防措施是否落实 相关方是否定期对施工现场进行环境、安全检查并有 记录 易燃易爆场所是否架设临时电气线路 工程(项目)竣工后临时电气线路是否拆除

环境职业健康安全内审检查表

环境职业健康安全内审检查表
3.员工参与和协商的内容有哪些?安排是否形成了文件?是否通报给相关方?
4.员工是否参与了以下内容:1)风险管理的方针和程序的制定和评审?2)商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化?3)职业健康安全事物?4)知道员工代表和管代?
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识(性质、警示)
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录,了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所?范围是否全面?是否制定了相应的预案、演练的时机?
2.是否对预案进行演练,演练后是否进行了评审、演练结果是否有效?
3.紧急情况发生后,是否进行了调查和处理,达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审?
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查,作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录(目标指标报表)。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源,通过询问和4.5.1的审核,了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨?
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理?
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络?联络是否通畅?
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录,抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些?(三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检)
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。

质量、环境和职业健康安全管理检查表

质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件标识是否明确?
所有文件是否均注明制定或修订日期?
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்















4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应?
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施?
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调?
是否可为公众所获得?
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针?
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响及风险是什么?
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实?
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订?
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准?
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针?

(质量环境职业健康安全)内审检查表

(质量环境职业健康安全)内审检查表

能提供证件,并复审合格及时,并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要?
保存有安全培训记录,有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应?
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解,对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时,未出现 过期情况,保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全,已签订安全承诺书,电 梯内应急灯和应急电话能正常使用,操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定,
消防和防盗规定,期间工作人员操作是否符合要求
(质量/环境/职业健康安全)检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价,识别是否充分合理?
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的?
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定,识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等,每年 底制定下年度的节能目标,目前已采取 的节能措施有:蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单,检查设备维保年度 计划,设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单,设备维保年度计划也已制定,并按 计划对设备进行维修保养,设备日常维 修都有记录
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