2016公司部门预算支出模板表格
企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)
![企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)](https://img.taocdn.com/s3/m/b97e81a358f5f61fb73666fd.png)
其中:年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列)
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率(%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中:主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话: 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位:万
元
2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! (一)安全生产支出
2016年经费支出预算表
![2016年经费支出预算表](https://img.taocdn.com/s3/m/6747ee6b777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f26.png)
2016年经费支出预算表所内预算(进口)所内预算(国产)2016年经费支出预算表序号预算项目预算金额测算依据课题经费合计专用设备购置-国内专用设备序号申报人合计专用设备购置-自主研发设备办公设备购置-一般办公设备购置费办公设备购置-办公家具购置费维修费-仪器设备维修费数量生产厂家预计采购时间办公家具小计数量研制购买预计采购时间课题经费维修家具预计金额所在部门设备名称说明五十万元以上的采购请务必注明资金来源(课题号或下拨经费的单位名称)。
维修(护)费资金来源(课题号或下拨经费的单位名称)所支经费注:所支经费修购专项测试部经办人:联系电话:课题负责人(签章):维修费-仪器设备维修费办公设备购置-办公家具购置费办公设备购置-一般办公设备购置费办公设备购置-其他专用设备购置-进口设备专用设备购置-自主研发设备专用设备购置-国内专用设备专用设备购置-其他其他-小计商品服务-专用材料费商品服务-委托业务费(加工)反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
专用材料费委托业务费办公设备购置专用设备购置反映单位购买日常专用材料的支出。
具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。
如通讯设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。
单位:万元部门:科研仪器购置项目原子尺度化学分析、成像平台建设项目SYNL2016年进口设备采购计划表2016年国产设备采购计划表2016年经费支出预算表沈阳材料科学国家(联合)实验室引导经费高温疲劳试验机高频疲劳试验机高分辨薄膜X射线衍射仪化学吸附仪液相色谱质谱联用气质联用色谱仪超低温制冷装置热场发射扫描电子显微镜透射电镜原位加热和气氛载台脉冲激光原子离化装置扫描探针显微镜纳米荧光光谱仪扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪透射电镜原位力学性能测试平台表面能测试仪电液伺服疲劳试验机材料动力学计算软件研究级金相显微镜拉扭试验机原子力显微镜X射线衍射仪原子级化学分析多功能电镜大尺寸单晶空心叶片X射线3D无损检测分析系统极端环境非接触拉伸试验机可控高速力学试验系统材料形变及损伤原位测试系统科研仪器购置项目先进动力系统用高温结构材料及器件无损检测分析平台(区域中心)多环境多功能力学性能测试平台(二期)姚戈王苏程温国栋吴光栩许军元韩拯杨飞雪汤代明张磊马来鹏侯鹏翔曾尤段启强王培盖秀颖陈明辉阎丰恺李季宋小平廉德良张哲峰姚戈许道魁放电等离子烧结系统真空感应熔炼惰性气体雾化制粉设备二室非平衡1.00 120.00 120.00 2.00 250.00 250.00 3.00 300.00 300.00 4.00 50.00 50.0080.00 80.00 6.00 80.00 80.00 7.00 380.00 380.00 8.00 420.00 420.00 9.00 260.00 260.00700.00 700.00 11.00 191.00 191.00 12.00 127.00 127.00 13.00 55.00 55.00 14.00 150.00 150.0090.00 90.00 16.00 490.00 490.00 17.00 65.00 65.00 18.00 55.00 55.00 19.00 150.00 150.00120.00 120.00 21.00 250.00 250.00 22.00 2000.00 2000.00 23.00 1000.00 1000.00 24.00 200.00 200.00377.00 377.00 26.00 73.00 73.0027.0028.0029.0030.0031.0032.0033.00 1.00 1.0095.00 2.00 160.00 160.003.004.005.001.002.003.001.002.001.002.002.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00。
集团职能部门2016年度费用预算明细表
![集团职能部门2016年度费用预算明细表](https://img.taocdn.com/s3/m/e109c47e27d3240c8447ef9d.png)
10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费(业务)
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣(冬装、夏装)费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员),标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人,标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人,标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算;
备
注
2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算;对于表中办公 和业务未尽事项,集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费(业务)
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费(业务)
14167 集团2015年度员工年终奖金费用
2016年部门预算收支预算总表
![2016年部门预算收支预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/0d5a1456ee06eff9aef807f8.png)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码 功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费 维修(护)费 2011301
行政人员公用经费 会议费
2011301
行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00
支出计划(管理费用预算)表
![支出计划(管理费用预算)表](https://img.taocdn.com/s3/m/c161b72358fb770bf78a5533.png)
支出计划(管理费用预算)表
单位:元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
(4)退装修保证金 16
单位:元 一、支出项目 (5)绿化费 (6)清洁用品 (7)除虫费 4、财务费用 5、行政费用 (1)办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自(2)办公设备22
(3)招待费 (4)服装费 (5)燃油费 (6)年检费 (7)交通费 (7)不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表:
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核: 时间:
月
一、支出项目 1、薪金福利 (1)员工工资 (2)工会会费 (3)社保 (4)午餐补贴 2、系统维修及保养 (1)电梯 (2)空调 (3)宽带、电话 (4)工程材料 (5)给排水系统 (6)消防维保 (7)电气设备 (8)发电机系统 3、管理费用 (1)电费 (2)水费 (3)排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
2016年预算安排情况表【模板】
![2016年预算安排情况表【模板】](https://img.taocdn.com/s3/m/668a75f6af45b307e97197bc.png)
启东市会计核算中心2016年度部门收入预算总额:448.76万,其中一般公共预算资金:448.76万。部门支出预算总额:448.76万,其中基本支出:384.27万(其中人员工资及福利:334.18万,公用经费:50.09万)。项目支出:64.49万,包括办公设备购置:2.25万,大额修缮费:15万,会计业务专用材料费:18万,会计业务专用印刷费:5万,财政大厦电费:15万、停薪留职人员2016年基本医疗保险及公务员医疗补助:4.44万,租赁费:1.2万,统管单位财务主管人员培训专项:1.8万,财政业务劳务费:1.8万。
2016年直部门收支预算总表
![2016年直部门收支预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/1b1b3c401711cc7931b71643.png)
2016年县直部门收支预算总表
收支预算总表
单位:万
元
2016年县直部门支出预算汇总表
支出预算汇总表
单位:万元
2016年县直部门财政拨款支出预算明细表
纯财政拨款支出明细表
单位:万元
2016年县直部门项目支出预算明细表
项目等支出预算明细表
单位:万
元
2016年“三公”经费预算财政拨款支出情况统计表
附件1-2
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三
公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待
费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿
费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及
运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机
动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公
务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年部门预算报表
![2016年部门预算报表](https://img.taocdn.com/s3/m/81b45eaacd22bcd126fff705cc17552707225ed2.png)
2016年部门预算报表2016年部门预算报表表一部门收支总表部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、财政拨款收入(财政补助收入) 2,021.51 一、一般公共服务支出 1,687.76 (一)一般公共预算 2,021.51 二、外交支出 0 (二)政府性基金预算0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、其他收入 0 五、教育支出 40 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 232.23 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 61.52 二十、粮油物资储备支出0 二十一、其他支出0 本年收入合计2,021.51 本年支出合计2,021.51 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计2,021.51 支出总计 2,021.51 表二部门收入总表部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元科目编码科目名称收入合计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转财政预算拨款财政专户拨款其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合计 2,021.51 2,021.51 2,021.51 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 20102 政协事务 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 2010201 行政运行 787.88 787.88 787.88 0 0 0 0 0 2010202 一般行政管理事务63.78 63.78 63.78 0 0 0 0 0 2010204 政协会议 103 103 103 0 0 0 0 0 2010205 委员活动 565.10 565.10 565.10 0 0 0 0 0 2010206 参政议政 168 168 168 0 0 0 0 0 205 教育支出 40 40 40 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 40 40 40 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 40 40 40 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 41.84 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 19.68 0 0 0 0 0 表三部门支出总表(按功能科目)部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出合计2,021.51 1,081.63 939.88 201 一般公共服务支出1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表四财政拨款收支总表部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、本年收入 2,021.51 一、本年支出 2,021.51 (一)一般公共预算 2,021.51 (一)一般公共服务支出 1,687.76 (二)政府性基金预算 0 (二)外交支出0 二、上年结转0 (三)国防支出0 (一)一般公共预算0 (四)公共安全支出0 (二)政府性基金预算0 (五)教育支出40 (六)科学技术支出 0 (七)文化体育与传媒支出 0 (八)社会保障和就业支出 232.23 (九)医疗卫生与计划生育支出 0 (十)节能环保支出 0 (十一)城乡社区支出 0 (十二)农林水支出 0 (十三)交通运输支出 0 (十四)资源勘探信息等支出 0 (十五)商业服务业等支出 0 (十六)金融支出 0 (十七)援助其他地区支出 0 (十八)国土资源气象等支出 0 (十九)住房保障支出 61.52 (二十)粮油物资储备支出 0 (二十一)其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 2,021.51 支出总计 2,021.51 表五一般公共预算支出表功能分类科目2016年一般公共预算合计2,021.51 1,081.63939.88 201 一般公共服务支出 1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表六一般公共预算支出表经济分类科目2016年一般公共预算合计1,081.63 673.57 100.21 307.85 301 工资福利支出 673.57 673.57 0 0 30101 基本工资 151.83 151.83 0 0 30102 津贴补贴 329.84 329.84 0 0 30104 社会保障缴费 113.94 113.94 0 0 30199 其他工资福利支出 77.96 77.96 0 0 302 商品和服务支出 100.21 0 100.21 0 30201 办公费 47.32 0 47.32 0 30216 培训费 2.80 0 2.80 0 30226 劳务费 9.30 0 9.30 0 30228 工会经费 8.08 0 8.08 0 30229 福利费 5.26 0 5.26 0 30231 公务用车运行维护费 5.60 0 5.60 0 30239 其他交通费用 21.84 0 21.84 0 303 对个人和家庭的补助支出307.85 0 0 307.85 30302 退休费232.23 0 0 232.23 30309 奖励金 14 0 0 14 30311 住房公积金 41.84 0 0 41.84 30313 购房补贴 19.68 0 0 19.68 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.11 0 0 0.11表七政府性基金预算支出表科目编码科目名称 2016年政府性基金预算支出注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2016年部门预算报表
![2016年部门预算报表](https://img.taocdn.com/s3/m/d2d13808bd64783e09122b91.png)
一、本年支出 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 … … ( )国土海洋气象等支出 ( )住房保障支出 ( )粮油物资储备支出 支出合计
收入合计
0
0
0
表十:一般公共预算基本支出表
单位:万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 … 302 30201 30202 … 303 30301 30302 科目名称 工资福利支出 基本工资 津补贴 … 商品和服务支出 办公费 印刷费 … 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 合计 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 2016 年基本支出 人员经费 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 公用经费
商品服务支出 302 302 01 01 … 99 办公费 印刷费 … 其他商品和服务支出 15612.96
15612.96
对个人和家庭的补助 303 20677.76
20677.76
303
01 01 …
离休费 退休费 … 其他对个人和家庭的补助
99 310 310 …
支出 其他资本性支出 …
表三:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
39010 00
100 0
3900000
… 201 …
… 01 …
… 01 …
… xx 局二层 2 行政运行 …
表七:
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称: 科目编码 科目名称 类 ** 款 ** 项 ** 合计 207 207 03 08 xx xx xxx ** 1 2 3 4 合计 基本支出 项目支出 备注 单位:元
2016年部门收支预算总表
![2016年部门收支预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/75c9d558cfc789eb162dc839.png)
其他城乡社区管理事务支出
创建工作经费
70000
70000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
公务费
36000
36000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
招待费
44000
44000
2016年部门预算按经济分类核定表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
经济科目
基本支出
单位名称
230000
发展建设类
政府性投资
收入总计
364000
支出总计
364000
2016年部门预算支出核定表
单位:元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
项目类别
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
731152
市“五城同创”办公室
364000
364000
基本支出
134000
134000
公务用车运行维护费
70000
2016年部门收支预算总表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
364000
一、基本支出
134000
其他资金
人员支出
预算内暂存
公用经费支出
预算外暂存
公务用车运行维护费
70000
国有资产
劳务费
64000
基金预算
二、项目支出
230000
国有资产暂存
专项公用类
科目编码
科目名称
市“五城同创”办公室
2016年部门预算支出明细表(按经济分类)
![2016年部门预算支出明细表(按经济分类)](https://img.taocdn.com/s3/m/ee607a9f2f60ddccda38a0e8.png)
211.00
维修(护)费
640.00
640.00
640.00
租赁费
10.00
10.00
10.00
会议费
1,897.00
1,897.00
1,8
176.00
公务接待费
664.00
664.00
664.00
劳务费
535.00
535.00
535.00
委托业务费
813.00
1,549.10
离休费
149.89
149.89
149.89
预算04表 单位:万元 其他资金
2016年部门预算支出明细表 (按经济分类)
单位名称:广东省人大常委会机关
经济科目名称
总计
合计
预算拨款
一般公共预算 拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
退休费
64.21
64.21
64.21
住房公积金
525.00
525.00
525.00
购房补贴
210.00
210.00
210.00
其他对个人和家庭的补助支出
600.00
600.00
600.00
其他资本性支出
570.47
570.47
570.47
办公设备购置
90.47
90.47
90.47
信息网络购建
480.00
480.00
480.00
预算04表 单位:万元 其他资金
2016年部门预算支出明细表 (按经济分类)
单位名称:广东省人大常委会机关
经济科目名称
总计
合计
预算拨款
一般公共预算 拨款
2016年度部门决算报表(公开表式)
![2016年度部门决算报表(公开表式)](https://img.taocdn.com/s3/m/c18f6ed50029bd64783e2cd1.png)
2016年度部门决算报表(公开表式)单位名称:台州市路桥区疾病预防控制中心公开日期:2017年9月15日单位负责人:胡东达财务负责人:胡东达经办人:林萍目录金额单位:元编制单位:台州市路桥区疾病预防控制中心 报表编号:目录目 录收支决算总表公开01表收入决算总表(分单位)公开02_1表收入决算总表(分科目)公开02_2表支出决算总表(分单位)公开03_1表支出决算总表(分科目)公开03_2表财政拨款收支决算表公开04表一般公共预算支出决算表公开05表一般公共预算基本支出决算表公开06表政府性基金收入支出决算表公开07表“三公”经费决算表公开08表部门决算公开文档2016年度部门收支决算总表金额单位:元2016年度部门收入决算总表(分单位)金额单位:元2016年度部门收入决算总表(分科目)金额单位:元2016年度部门支出决算总表(分单位)金额单位:元2016年度部门支出决算总表(分科目)金额单位:元2016年度部门财政拨款收支决算表金额单位:元6年度部门一般公共预算支出决算表金额单位:元2016年度部门一般公共预算基本支出决算表金额单位:元2016年度部门政府性基金收入支出决算表金额单位:元2016年度一般公共预算“三公”经费决算表金额单位:元注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
台州市路桥区疾病预防控制中心2016年度部门决算一、台州市路桥区疾病预防控制中心概况(一)主要职能1.路桥区疾控中心的主要职能是为人民身体健康提供防疫保障。
具体工作任务是疾病监测:传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计;疾病防治研究:流行病学研究、病因研究;疾病预防与控制:疫情处理、计划免疫、消毒杀虫灭鼠;卫生监督与监测:食品卫生质量监测、饮用水生质量监测;突发事件处理,卫生宣传与健康教育,卫生防疫培训与技术指导。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
单位:元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次,现工资 中每人有6个月调薪后的工资,含工 464,088.00 龄(部门副经理2人暂调1200/月*6个 月;部门人员均暂调700/月*6个月部门人员5+X人
生产部门 综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
13、宣 传经费
5,000.00 13.2 14.1 14.2 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01
14、其 他费用
支出预算小计
年度经营目标(不填) 现有合同余款(不填) 年度收入预算(不填) 年均人数预算 利润预算(不填)
- - -
- - -
-
-
2016年7月收支预算表
所属区域:职能部门-生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次,人均800元/次 (含食宿) 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费,暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护(涉及项目较多 、范围较广,不能归口项目时)、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次,季 度生产会议5000元/次(含会务资料 费、餐费) 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费,储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用? 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会,每季度一次 2,242,488.01 合计金额