费用报销单填写样本

合集下载

费用报销单模版(4)

费用报销单模版(4)

费用报销单模版一、报销单编号:FRD-2022-001二、报销人信息:姓名:XXX工号:XXX部门:XXX联系方式:XXX三、报销事由:请详细描述报销的具体事由,包括费用发生的背景和原因。

例如,出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。

四、费用明细:请按照以下格式列出每项费用的明细。

编号日期费用类型报销金额(元)附件(照片或电子票据)1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额,并在下方签章确认。

费用总计(元):800六、报销人确认:报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误,并同意申请费用报销。

报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定,愿意承担相关责任。

报销人签名:____________________日期:____________________七、部门审批:部门负责人审核报销申请,确认费用的合理性和必要性,并在下方签章确认。

部门负责人签名:____________________日期:____________________八、财务审批:财务部门审核报销单的准确性和合规性,并在下方签章确认。

财务部门签名:____________________日期:____________________财务部门确认报销申请无误,将费用支付给报销人,并在下方签章确认。

财务部门签名:____________________日期:____________________附件1:交通费照片或电子票据附件2:餐饮费照片或电子票据附件3:住宿费照片或电子票据请注意:此报销单为电子版,无需打印。

如有需要,请保留文件备查。

费用报销单填写示例(定)

费用报销单填写示例(定)
证明人
证明人员本人签名
单据及附件张数
含费用报销单1张+后附的其他单据张数,不含粘贴单




序号
费用类型及说明
金额
1
例:接待费
¥100.00
2
例:购置XX事项的XXX(写明日期、数量、型号等重要信息)
¥200.00
3
例:XX月+车号车辆费用
¥1500.00
合计
¥1800.00
金额(大写):零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分
零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分原借款填经手人借款金额没有借款填无应退补差额由财务部填写审核部门主管此栏左侧由部门经理审批右侧由部门主管领导审批财务审核领导审批公司领导董事局领导出纳领款人签收及日期恒大地产集团
编号:2010年12月15日填
报销人
申请报销人员本人填写
报销部门/公司
报销人所属部门/项目公司简称
原借款
¥填经手人借款金额,没有借款填“无”
应退/补差额
由财务部填写


部门主管
此栏左侧由部门经理审批右侧由部门主管领导审批
财务审核
领导审

公司领导
董事局领导
出纳
领款人签收及日期

费用报销单模板

费用报销单模板
财务经 理:
行政: 总经理:
会计: 出纳:
XXXX公司费用报销单
报销人:
张三
பைடு நூலகம்
所属部门: XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元,机票1份,可抵扣进项82.57元, 信息: 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人:
75g/包
报销合计: 金额大写: 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期:
单位:元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2

报销单据填写样本

报销单据填写样本

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本,给大家作为参考,欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法,抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单样本 出差费报销单样本

费用报销单样本    出差费报销单样本

总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门: 报销日期: 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门: 报销日期: 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计(大写) 审核意见 负责人
合计(大写) 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门: 报销日期: 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计(大写) 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人

费用报销单填写示例(定)

费用报销单填写示例(定)
编号:2010年12月15日填
报销人
申请报销人员本人填写
报销部门/公司
报销人所属部门/项目公司简称
证明人
证明人员本人签名
单据及附件张数
含费用报销单1张+后附的其他单据张数,不含粘贴单




序号
费用类型及说明
金额
1
例:接待费
¥100.00
2
例:购置XX事项的XXX(写明日期、数量、型号等重要信息)
¥200.00
3
例:XX月+车号车辆费用
¥1500.00
合计
¥1800.00
金额(大写):零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分
原借款
¥填经手人借款金额,没有借款填“无”
应退/补差额
由财务部填写


部门主管
此栏左侧由部门经理审批右侧由部门主管领导审批
财务审核
领导审

公司领导
董事局

费用报销单范本

费用报销单范本
费用报销审批单
报销单位: 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 公司领导 总会计师 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元
费用报销审批单
报销单位: 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 公司领导 总会计师 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元数(大写): 金额(大写): 公司领导 总会计师 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元

业务费用报销单(样本)

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限企业花费报销单编号:(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时(1)备注:汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费(大写)其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务(出纳)查对备注: 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写,其余由业务人员详尽工整(黑色笔)填写,空白处盖(无)章。

书写处涂改无效。

日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。

3、出差餐费为每餐补助10 元。

住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元,二人不得超150 元,按住宿夜数。

如住宿含早饭的不予补助该餐费。

若有超限制金额的,由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。

申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。

申报提货花费时要凭库房入库提货清单。

申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。

申报车船花费时要排列往来目的地,次数。

做事内容。

企业不供给非公交车花费报销(除在做事过程中有紧迫需求,经总经理赞同外)。

5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。

如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。

6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。

7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。

不得独自凭本单或发票报销。

财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。

波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃,以备查问。

费用报销单的填写范本

费用报销单的填写范本

费用报销单的填写范本费用报销单的填写范本收款人信息:姓名:_________________部门:_________________员工编号:_________________费用明细:日期:_________________项目/费用类别:_________________金额:_________________说明:_________________附单据:_________________(如有,请在此处注明附单据的名称和数量)备注:_________________审核人:_________________审批人:_________________填写说明:1. 请确保填写内容准确无误,如有错误或遗漏可能导致报销延迟或无法通过审批。

2. 填写日期为发生费用的实际日期。

3. 项目/费用类别请根据实际情况填写,如餐饮费、交通费、住宿费等。

4. 金额请填写实际发生的费用金额,如有多笔费用可分别列明。

5. 在说明栏中简要描述费用的用途和原因,例如会议期间的餐饮费用、出差期间的交通费用等。

6. 如有相关单据,请务必附上原件,并在附单据栏中注明附单据的名称和数量。

7. 备注栏可填写其他需要说明的事项。

8. 审核人和审批人请填写相应的姓名,以便进行流程的顺利进行。

财务部门将根据报销单上填写的信息进行审核和核对,若有疑问或需要补充材料,将及时与申请人联系。

一般情况下,费用报销单将在提交后的3个工作日内完成审核并进行报销。

请务必确保所填写的费用明细真实有效,并遵守公司的相关费用报销政策,以确保您的报销申请能够顺利通过。

如有疑问或需要进一步了解公司的费用报销政策,请咨询财务部门或相关负责人。

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元,补助元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


创新突破稳定品质,落实管理提高效 率。20. 11.20 2020 年11月 20日星 期五10 时3分 17秒2 0.11.2 0
C2 为你的业务而生
谢谢大家!

踏实,奋斗,坚持,专业,努力成就 未来。 20.11. 2020.1 1.20Fr iday, November 20, 2020

C2 为你的业务而生
不知道怎么填写?直接带出用友财务相关费用,支持多帐套、辅助核算哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒,财务待办事项中审核,一个不漏! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
支持凭证与表单联查,财务效率提升
C2 为你的业务而生
C2:还可完美实现凭证远程填报,还有距离感吗?
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗? 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗?
✓ 在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单
✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限

作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。 2020年 11月2 0日星 期五10 时3分1 7秒10 :03:17 20 November 2020

雪怕太阳草怕霜,办事就怕太慌张, 绊人的 桩不在 高,违 章的事 不在小 。上午 10时3 分17秒 上午10 时3分 10:03: 1720.1 1.20
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据,在OA中形成带制单列表,财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
C2 为你的业务而生
用友财务凭证联查费用审批单,省了财务人员多少麻烦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
报表的互联思维
让管理无处不在
C2 为你的业务而生
报表互联化,突破空间限制,互联便捷
数据查询统计更快捷,互联数据思维
用户体验更人性直观,互联体验
业务交流更顺畅,互联沟通
您想要的,就是我们正在做的…… 迈锐思C2集成套件:全新的业务管控模式
价值呈现:
C2 为你的业务而生
• 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成,信息孤岛不复存在
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据
这样简捷的门户,您不会眼花的! 迈锐思C2:简单门户,实时管控
C2 为你的业务而生
是的,您看到的是销售订单分析表,实时的!
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
C2 为你的业务而生
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成:OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
• 7、业务财务流程规范、严谨,风险降低
C2,还可以做
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控

树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 11.20 20.11. 20Frid ay, November 20, 2020

人有改善的能力,事事有改善的余地 。10:0 3:1710 :03:17 10:03 11/20/2020 10:03:17 AM
迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
用友ERP系统
协同审批平台
上手极快极易,配置好,就得到! 迈锐思C2集成:快速上手-报表集成后台配置
C2 为你的业务而生
您看到:请购计划执行表,想什么表,得什么表!
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成:用友各类财务和业务报表在OA中实时展现
烦不烦几个系统换来换去,输帐号和密码? 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
花好每一分钱,您懂的!
财务管控篇
C2 为你的业务而生
困扰您的,费用预算、控制、审批,还挥之不去吗? 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、在单位流程模板中点击“费用报销单”,即可完成业务发起
• 2、组织架构同步、人员信息同步,系统档案维护不在繁琐
• 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批,管理无处不在
• 4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
• 5、费用单据审批后直接成长凭证,费用追溯简单易操作,财务扯皮减 少。
• 6、基于流程的业务管理,方便追溯业务过程,可以准确定位需要协调 和催办的部门
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据,领导可能要看的哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”,审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证,财务人员当然想要这个! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
体系控制
管理层,都特关注的,随心可得!
C2 为你的业务而生
财务报表 各类供应链业务报表篇
要什么报表,触手可得! 迈锐思C2集成:用友U8、T6财务及各类业务报表集成
C2 为你的业务而生
用友ERP 业务 系统
帐套信息 用友多帐套支持
自定义报表
财务、业务 报表
报表权限体系
人员、账号、 权限……
交换 平台

一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.1 1.2020 .11.20 10:03 10:03: 1710: 03:17 Nov-20

牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。20 20年1 1月20 日星期 五10时 3分17 秒Friday, November 20, 2020
迈锐思C2集成套件报表集成平台(报表映射引擎)
系统建协设同目E标RP: 一、以集协成同系审统批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友U8、T6在互联网应用性上的不足; 二、实现协同ERP集成平台的高集成化,包括帐套信息、自定义报表、权限体系等; 三、可对集成报表进行查询条件,报表名称等信息的灵活配置; 四、可在审批过程时调用集成报表; 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。

不可麻痹大意,要防微杜渐。20.11. 2020.1 1.201 0:03:1 710:03 :17No vember 20, 2020

加强自身建设,增强个人的休养。20 20年1 1月20 日上午 10时3 分20.1 1.2020 .11.20

追求卓越,让自己更好,向上而生。 2020年 11月2 0日星 期五上 午10时 3分17 秒10:0 3:172 0.11.2 0
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批

整顿-提高工作效率。2020年11月20 日上午 10时3 分20.1 1.202 0.11.2 0

追求至善凭技术开拓市场,凭管理增 创效益 ,凭服 务树立 形象。 2020年 11月2 0日星 期五上 午10时 3分17 秒10:0 3:172 0.11.2 0

按章操作莫乱改,合理建议提出来。 2020年 11月 上午10 时3分2 0.11.2 010:0 3November 20, 2020
费用报销等费用管控流程 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
(适合所有用友和致远客户)
迈锐思科技
C2 为你的业务而生
用友和致远客户 您,是否尝试,一种新的业务管控模式? 您可能在本方案或范例中找到答案! 您想要的,您的业务,原来可以变得这么简单!
C2 为你的业务而生
您,一定想要,这样的业务管控
Hale Waihona Puke C2 为你的业务而生管控,真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
用友财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
ERP基础档案 维护审批
智能表单 智能管控
C2 为你的业务而生
数据,为我服务!
迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
相关文档
最新文档