二方审核计划16949

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供应商质量管理体系审核计划 Supplier quality management system audit plan
一、审核目的: 对公司质量管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行,并评价管理体系的符合性、 适宜性和有效性。 二、审核依据: 1. IATF16949:2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息; 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件; 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围: 1.审核范围:汽车用塑料件的制造 2.审核场所:天津康美精密模具有限公司、制造现场、仓库 四、审核组成员: 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 组长:A 郑武钵 五、审核频次: 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题,原则上每年进行一次 (间隔12个月),本次内部审核覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必 须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合,或顾客抱怨发生时,审核频率必须适 当增加,由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程: 见附表 七、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围:各职能部门。 内审报告和不符合报告,为管理评审的重要输入,提交管理评审; 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期:现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议时间地点参加人员 1、时间:首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、地点:公司会议室 3、参加人员:最高管理者、各部门负责人、主要管理人员、内审员 十、保留每次有关审核的形成文件的信息:主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检 查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。 组员: B杨俊艳 C金海燕
பைடு நூலகம்
十一、审核活动职责 品质保证部负责内审全过程的归口管理,其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动 、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交品质保证部保管 存档备查
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