2017年部门预算表
2017年武城县国土资源局
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2017年武城县国土资源局部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年国土资源局收支预算总表(功能分类科目)二、2017年国土资源局收支预算总表(经济分类科目)三、2017年国土资源局收入预算表-单位四、2017年国土资源局收入预算表-科目五、2017年国土资源局支出预算表六、2017年国土资源局财政拨款收支预算表七、2017年国土资源局一般公共预算财政拨款支出预算表八、2017年国土资源局政府性基金支出预算表九、2017年国土资源局财政拨款安排的基本支出预算表十、2017年国土资源局一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算表十一、2017年国土资源局政府采购预算表十二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
拟订全县国土资源发展规划,开展全县国土资源发展规划,开展全县国土资源经济形势分析,提出国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订全县涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。
起草国土资源地方性法规、规章草案,拟订土地、矿产资源、测绘管理政策和技术规程、规范、办法并组织实施;调查处理国土资源重大违法案件。
(三)承担优化配值国土资源的责任。
编制全县土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施;参与报国务院、省政府和市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核,指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况;承担建设用地预审工作。
2017年部门预算表
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2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位:万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
2016年,高明区委统战部,“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费支出 11 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
—3—
—4—。
启东市环境监测站2017年度部门预算公开
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启东市环境监测站2017年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分启东市环境监测站2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分启东市环境监测站2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能启东市环境监测站是具有独立法人资格的事业单位,始建于1980年5月,行政上隶属启东市环境保护局领导,业务和技术上受江苏省环境监测中心和南通市环境监测中心站指导,是具有环境监测技术监督管理职能的社会公益性事业单位。
单位宗旨是为环境管理提供监测数据支持和技术保障。
本单位主要职能:1、贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规,负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。
2、开展全市环境质量监测工作。
对环境各要素(空气、水、声等)进行监测,及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。
3、开展全市污染源监督性监测工作。
对全市污染排放状况实施监测,及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势,为排污企业管理提供及时、准确的监测数据。
4、承担应急监测任务,负责污染事件的调查监测。
5、参与本辖区污染事故的调查,为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。
6、承办上级交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标1、负责开展全市地表水、地下水、环境空气、土壤、噪声等环境质量要素监测,制定监测计划并组织实施,定期向上级报送监测数据,编制本市环境质量报告书,发布环境质量状况信息。
2017年度部门决算公开表
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210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
1
2
3
1,228.48
1,228.30
本年收入合计
22
1,228.30
本年支出合计
49
1,143.82
1,143.82
年初财政拨款结转和结余
23
27.21 年末财政拨款结转和结余
50
111.69
111.69
一般公共预算财政拨款
24
27.21
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,255.51
总计
54
1,255.51
1,255.51
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
13.99
42.64
42.64
13.99
13.99
197.49
197.49
197.49
197.49
广州海珠区南洲街道办事处2017年部门预算
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广州市海珠区南洲街道办事处2017年部门预算目录第一部分广州市海珠区南洲街道办事处概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2017年部门预算安排情况说明第三部分 2017年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表七、一般公共预算安排项目支出预算明细表八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十、项目支出政府采购预算表十一、项目绩效目标表第一部分广州市海珠区南洲街道办事处概况一、广州市海珠区南洲街道办事处主要职能广州市海珠区人民政府南洲街道办事处是区政府派出机构,在区政府的领导下,依据法律、法规、规章和市、区政府的授权,主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。
以居民工作为基础,以社区建设和城市管理为重点,组织协调落实辖区内社会管理工作;协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作,积极为辖区创造良好的工作和生活环境,提供服务保障,落实市、区政府部署的各项工作任务。
二、部门预算单位构成广州市海珠区人民政府南洲街道办事处设行政单位1个;事业单位3个,其中:公益一类事业单位3个。
与2016年对比,预算单位数没有发生变化。
纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:单位名称单位性质序号1 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处行政单位2 广州市海珠区南洲街道社区服务中心公益一类事业单位3 广州市海珠区南洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心公益一类事业单位4 广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所公益一类事业单位三、部门人员构成总编制人数449人,在职实有人数424人,其中:行政编制44人、事业编制33人、后勤服务人员5人、其他编制342人;离退休人员10人,其中:退休10人;编制外长期聘用人员617人(含社区中心合同工、后勤人员、环监所收费员、环监所环卫工人等)。
(完整版)预算表-2017
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综管部填写
Page 3
综管部填写
2017年预算表
单位:万
总经理室 综管部
财务
研发部
品管
采购
仓库 生产(含车间)
Page 4
综管部填写 Page 5
综管部填写 Page 6
单位:万 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ综管部填写
Page 7
综管部填写 Page 8
综管部填写 Page 9
2 高温福利
2 中秋福利
2 年中福利
2 年终福利
2 办公福利
说明 机器设备运输费
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2017年预算表
销售部
2 其它福利 1 汽车费用 2 车辆保险 2 车辆维修 2 租车费用 2 汽车油费
油费补助-公司及高 3管 3 油费补助-业务人员 2 汽车其他 2 聚餐费-部门 1 通讯费 1 办公费 2 文印费 2 办公用品 2 易耗用品 2 电脑配件 2 其他费用 1 装修费用 1 水电费 2 水费 2 电费 1 物业费
1 服务费 1 资产购置
2 机器设备
2 运输设备
2 电子设备
综管部填写 Page 2
2 办公家具 2 其它资产 1 资产维修 2 资产基建 1 花木费 1 招聘费
1 劳动保护费 1 专利/会费 1 其他费用 1 签证费用 1 翻译费 1 法务费 1 财产保险费 1 服装费 1 服装费 1 职工培训费
综管部填写
级次
项目名称
1 运输费
1 租赁费 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁
2 中介费
中国文联部门预算
![中国文联部门预算](https://img.taocdn.com/s3/m/912b55072f60ddccda38a09b.png)
中国文联部门预算(2017年)二〇一七年四月目录第一部分:中国文学艺术界联合会基本情况一、主要任务二、部门预算单位构成第二部分:2017年部门预算表格一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分:2017年部门预算数据分析第四部分:名词解释第一部分:中国文学艺术界联合会基本情况一、主要任务中国文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全国性的文艺家协会,省、自治区、直辖市文学艺术界联合会和全国性的产(行)业文学艺术联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
其主要任务是:1、中国文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。
通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。
2、中国文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展我国文化艺术事业。
3、中国文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观,弘扬中国精神、凝聚中国力量,遵守中国文艺工作者职业道德公约,培育良好的职业精神、职业道德,努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。
表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。
4、中国文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。
5、中国文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
6、中国文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动中华文化走向世界,维护国家利益和文化安全,努力对人类文明的进步作出贡献。
2017预算公开-菏泽住房公积金管理中心
![2017预算公开-菏泽住房公积金管理中心](https://img.taocdn.com/s3/m/8074a71e2b160b4e767fcf7b.png)
2017年市住房公积金管理中心部门预算第一部分部门概况菏泽市住房公积金管理中心为不以盈利为目的的全额事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。
目前中心内设8个科室,下设11个县区管理部。
第二部分2017年部门预算表表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)单位:万元表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)单位:万元表3. 2017年收入预算表单位:万元— 4 —表4. 2017年支出预算表单位:万元— 5 —表5.2017财政拨款收支预算表单位:万元— 6 —表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元—7 —表7.2017年政府性基金支出预算表单位:万元—8 —表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表单位:万元表9.2017年政府采购预算表单位:万元—10 —表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况2017年收入预算为902.8万元,其中:财政拨款902.8万元,财政专户管理资金万元,……上年结转万元。
2017年支出预算为902.8 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)902.8 万元,……社会保障和就业支出(类)万元,……;按经济分类科目,工资福利支出(类)766.69万元,对个人和家庭的补助47.73万元,日常公用支出88.38万元。
(二)财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为902.8万元,其中:经费拨款902.8万元。
2017年财政拨款支出预算为902.8万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)支出902.8万元,主要用于事业运行。
2、社会保障和就业(类)支出万元,主要用于……。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为902.8万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出902.8万元,主要用于事业运行。
2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明
![2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明](https://img.taocdn.com/s3/m/414aa23ff18583d0496459ae.png)
2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
如皋市残疾人联合会主要职能是:(1)贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(2)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设,创造良好的环境,扶助残疾人平等参与社会生活。
(3)指导和管理市直各类残疾人社团组织。
(4)指导、督促和检查各镇残联工作,开展地区间残疾人工作交流与合作。
(5)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(6)负责市残疾人评定委员会的日常工作,开展残疾人评定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评估。
(7)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
(一)2017年度主要工作任务。
(一)深入开展扶贫就业工作。
精准确定扶贫对象,会同扶贫办开展农村低收入调查登记,推进残疾人精准扶贫、精准脱贫。
精心落实扶贫项目。
一是实施阳光浴室助残项目,为贫困残疾人家庭安装太阳能热水器;二是稳步推进扶贫基地建设,新建残疾人扶贫基地,开展畜禽养殖和大棚蔬菜种植,安置带动残疾人就业脱贫。
第一部分2017年度部门决算报表
![第一部分2017年度部门决算报表](https://img.taocdn.com/s3/m/93f49dc7998fcc22bdd10d06.png)
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称:单位:万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称:单位:万元
单位名称:单位:万元
23 / 24
财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称:
注:
“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
政府采购情况表
单位名称: 单位:万元
24 / 24。
2017年部门决算
![2017年部门决算](https://img.taocdn.com/s3/m/9f553a17bcd126fff6050b0a.png)
2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。
本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。
抚顺发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
![抚顺发展和改革委员会2017年部门预算公开说明](https://img.taocdn.com/s3/m/942cde7ffe4733687e21aa66.png)
2017年单位部门预算说明目录第一部分抚顺市发展和改革委员会概况主要职能第二部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算“三公”经费支出预算表六、政府性基金预算支出表七、项目支出预算表八、基本支出表九、绩效目标申报表第三部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分抚顺市发展和改革委员会概况一、主要职能(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调全市经济社会发展;研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控政策建议;研究全市经济运行有关重大问题。
(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面情况;参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市政府投资项目建设资金;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施;组织开展重点工程项目稽查工作;指导全市工程咨询业发展。
丹东市人力资源和社会保障局部门预算2017年
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丹东市人力资源和社会保障局部门预算(2017年)目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市人力资源和社会保障局2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算总表三、2017年支出预算总表四、2017年按功能科目总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年财政拨款收入安排支出表七、2017年上级财政提前告知补助收入表八、2017年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表九、2017年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十、2017年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十一、2017年城市建设维护税等非税收入安排支出表十二、2017年专项收入等非税收入安排支出表十三、2017年一般公共预算基本支出表十四、2017年“三公”经费支出表十五、2017年债务支出明细情况表十六、2017年政府采购支出明细情况表十七、2017年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2016年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》(辽委办发[2009]56号),设立丹东市人力资源和社会保障局,正局级建制,为市政府工作部门。
一、主要职责:(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
(三)拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订国(境)外人员(不含专家)来我市就业管理政策并组织实施。
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2017年部门预算表
部门名称:
编制日期:
编制单位:市场监督管理局
单位负责人签章:财务负责人签章:制表人签章:
收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
填报单位:市场监督管理局单位:万元
财政拨款收支总表
填报单位:市场监督管理局单位:百元
一般公共预算支出表
填报单位:市场监督管理局单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:市场监督管理局单位:万元
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:市场监督管理局单位:万元
政府性基金预算支出表
单位:万元。