2018年隐患排查整改台帐登记表

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生产安全隐患排查整改情况登记台帐(表)

生产安全隐患排查整改情况登记台帐(表)

安全隐患排查整改情况登记台帐
巡查部门名称:枣庄宝景售后服务部2017年04月24日Array填表说明:
1、此表由现场跟班巡查人员和负责整改人员填写,整改情况和复查情况栏目中填写是否正常字样(正常要写正常,不正常要写不正常)。

2、填写内容应清晰、字迹整齐、记录问题真实有效。

3、现场未能及时处理或不能处理的隐患应立即上报,并以电子邮件的方式发送至公司领导,并有领导对相关负责整改责任人员发出指令执行。

4、此表不定时、不定期填写,第一时间反馈上。

5、负责验收复查的人员签字、拍照后,会在验收后的第一个工作日内做出评价,并以电子邮件的方式上传公司各级领导。

6、该表格中记录所有内容将直接对润东集团和枣庄宝景汽车销售服务有限公司各级领导负责。

7、该表格记录文本内容作为安全生产监督管理部门的法律依据。

枣庄宝景汽车销售服务有限公司。

2018.1隐患排查治理记录表

2018.1隐患排查治理记录表

对煤磨电机、风机只进行了 煤磨内换衬板 停电,但未进行挂牌
严格执行修机挂牌制度
立即
生料库清库作 物料松软,未将站立处物料 先将站立处物料清理干净,铺好

清理
木板,站在木板上进行作业
立即
烧成车间 烧成车间 烧成车间 烧成车间 烧成车间 烧成车间
序号
排查日 排查人 对应风险点或

危险源
隐患排查记录表(1月)
隐患描述
整改措施及要求
整改期限 整改人及日期 责任单位 验收人及日期
1 1.26
石灰石堆取料 机检修 气割作业不戴护目镜和手套
立即佩戴护目镜和手套
立即
供料车间
2 1.26
原料辅材机口
内部检维修作 清理积料检修作业,站位不 佩戴好安全带且安全带的松紧度
机电车间
6 1.26 7 1.26 8 1.26 9 1.26 10 1.26 11 1.26
煤磨系统
配备的灭火器失效
立即更换
立即
粉尘过大,清理卫生未戴防
生料磨系统
尘口罩
立即配戴好防尘口罩
立即
维修车间
叉车载人
严格禁止叉车载人
立即
风镐气管和风镐的接头连接
预热器清结皮
使用铁丝将气管和接头连接牢固
不牢固
立即

当,存在高处坠落危险
必须合适
立即
供料车间
3 1.26
石灰石料棚石 灰石取料机
旋转部位防护栏缺失
尽快焊补缺失栏杆
1.30日前
供料车间
4 1.26

沉降室、锅炉
侧身清理顶部积料后,进入下方
内部检修 内部作业时顶部有积料掉落

隐患排查治理台账

隐患排查治理台账

工地2#大门口泥头车泥上路,泥浆污染了市政道路;4 9.22-9.275 9.28-10.126 10.13-10.147 10.15-10-19 建设单位:刘**监理单位:王**1、工地1#门旁配电箱内的保护零线松动;搅拌桩机旁有一台废弃电机未移除工地;配电房消防沙池内的杂物未清理;地2#门潜水泵控制箱箱门的接地线已断开,有一根相线破皮;工地2#大门土方边坡高度落差超过2米;2、3、总4、工5、1、现场个别配电箱编号标识不清;安全带与电缆线挂在一起;场南侧一级配电箱旁堆放杂物非常凌乱;公区域地面积水未清理;2、3、现4、办1、现场夜间加班施工照明不够;2、东侧、西侧施工工作面防坠措施(给施工人员提供安全防护)不到位;1、工地2#门1号水泵配电箱未安装支架;2、水泥罐的防雷接地线搭接焊长度不符合要求;建设单位:刘**监理单位:王**施工单位:王**施工单位:王**施工单位:王**施工单位:王**施工单位:王**施工单位:王**已整改已整改已整改已整改监理单位:王**监理单位:王**监理单位:王**监理单位:王**14现场材料乱堆乱放未码放整齐;工地2号门集装箱内有电加热器,需立即收掉;工地西北角的集水坑未加盖板;工地西侧的电焊机无开关箱且未放置灭火器材;工地西侧有一段电缆未架空敷设;新建办公区有建筑及餐饮垃圾丢弃在附近小区,引起投诉,应做好相应15 12.8-12.14 管理,并清理丢弃餐盒等垃圾;7、工地局部堆土过高;施工单位:王**已整改监理单位:王**16 12.15-12.21 建设单位:刘**监理单位:王**施工单位:王**1、土方未按规定分层开挖、放坡坡率不符合要求;2、现场北侧施工材料乱堆乱放;3、氧气瓶平放在施工现场不符合要求;4、东侧围档旁的电缆泡水;施工现场有一台开关箱的用电线路未接保护零线;6、北侧基坑内空压机与开关箱间距过大;7、施工现场有个别配电箱的标示牌脏污不清;8、办公区旁的配电箱位置不利于操作。

安全生产隐患排查治理工作台账

安全生产隐患排查治理工作台账
安全生产隐患排查治理工作台账
2019年
附件
风险点简况
计划过程
ห้องสมุดไป่ตู้排查过程
整改过程
验收过程
序号
风险点名称
所所属单位
风风险等级
排排查内容
标标准
排排查类型
排查周期
责责任单位
责责任人
排排查结果
隐隐患描述
隐隐患级别
排排查人
排排查时间
形形成原因分析
整改进措施
整整改责任单位
整整改责任人
整整改期限
资资金额
验验收时间
验验收人
时间要求
附件
(月份)隐患排查治理公式牌
序号
单位名称
隐患内容
所在区域
整改要求
责任人
完成时间
附件
被通知单位
检查类型
检查时间
通知部门
隐患详情及要求
序号
隐患类型
隐患描述
排查依据
整改要求
整改时间
备注
附件
责任单位
整改责任人
隐患名称
地点
发现时间
整改完成时间
隐患情况
整改情况
单位分管领导意见
附件
隐患编号:
单位名称
单位负责人
验验收情况
附件
序号
基础管理项目
计划过程
排查过程
整改过程
验收过程
排查内容
标准
排查类型
排查周期
责任单位
责任人
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
整改责任人
整改期限
资金额

安全生产管理台账-安全隐患排查整改登记表

安全生产管理台账-安全隐患排查整改登记表

安全生产管理台账台账种类: 事故隐患整改登记表单位名称:台账编号:说明一、安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患(分为一、二、三级),是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

二、企业应对排查出的隐患项目,要下达隐患整改通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。

企业对确定为重大隐患的项目,应建立档案,档案内容应包括:(1)评价报告与技术结论;(2)评审意见;(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;(4)治理时间表和责任人;(5)竣工验收报告。

企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。

企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。

三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。

四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

五、法律、法规:《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(四)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

隐患排查治理台账

隐患排查治理台账

序号部门检查时间隐患位置隐患描述
隐患
类别
整改方案
整改资金
(元)
整改责
任单位
责任人
整改责
任单位
督办人
整改前照片整改后照片
是否制定
应急预案
整改
完成情况
实际完成
时间
验收情

验收时间
1设备部2022.8.16二部成型G7围栏脱落其他安装固定,
加强巡查
0否完成
2024.8.1
8
完成2024.8.18
2设备部2022.8.16二部成型G31#帘布接
线盒松动
其他
安装固定,
加强巡检
0否完成
2024.8.1
8
完成2024.8.18
3设备部2022.8.16二部成型D5胎面导开
电机护罩脱

其他
安装恢复,
加强巡查
0否完成
2024.8.1
8
完成2024.8.18
隐患排查治理台账
检查时间:2024年 8 月 16 日检查部门:设备部 检查人:备注:隐患类别分为现场管理类和基础资料类,根据所检查隐患类别再隐患类别栏如实填写。

安全隐患排查台账表

安全隐患排查台账表

安全隐患排查台账表一、单位信息单位名称:xxx公司单位地址:xxx市xxx区xxx街道xxx号联系人:xxx联系电话:xxx二、时间范围起始日期:xxxx年xx月xx日截止日期:xxxx年xx月xx日三、安全隐患排查情况编号项目名称安全隐患描述处理进度处理结果备注1 办公区域办公桌摆放不规范已整理整齐有序2 电气设施电线老化已更换安全可靠3 消防设施灭火器过期已更换合格有效4 生产设备安全防护不完善已加强安全可靠5 库房管理堆放混乱已清理整洁有序6 卫生环境垃圾清运不及时已加强环境整洁四、存在的问题1. 电气设施老化严重,存在安全隐患;2. 消防设施未定期检查,需要加强管理;3. 员工安全意识较低,需加强安全教育培训;4. 生产设备缺乏定期检修,存在安全隐患;5. 管理制度不完善,需加强规章制度建设。

五、整改措施1. 对电气设施进行全面检修,更新老化电线;2. 提升消防设施的检查频率,确保灭火器有效;;3. 加强员工安全教育培训,提升安全意识;4. 对生产设备进行定期检修和维护;5. 完善管理制度,建立健全的安全管理体系。

六、整改效果1. 电气设施更新后,安全隐患得到了解决;2. 消防设施管理得到了加强,灭火器有效性得到保证;3. 员工安全意识得到提升,安全事故明显减少;4. 生产设备的稳定运行,确保了生产安全;5. 管理制度的完善,全面提升了安全管理水平。

七、安全隐患排查评价本次安全隐患排查工作,发现并解决了存在的安全隐患,整改效果明显,安全管理水平得到了提升。

但是仍需进一步加强安全管理,保障员工的生命财产安全。

八、责任人签字确认单位负责人签字:__________ 日期:_______安全管理人员签字:__________ 日期:_______安全隐患排查人员签字:__________ 日期:_______以上内容属实,即《安全隐患排查台账表》。

以上是一份安全隐患排查台账表的范本,通过此台账表我们能清晰地了解到单位内存在的安全隐患情况、整改措施和整改效果。

生产安全事故隐患排查治理登记台帐模板

生产安全事故隐患排查治理登记台帐模板

SG08-08生产安全事故隐患排查治理登记台帐•・坠落,10.坍塌,11•容器爆炸,12.中毒和窒息,13.其它。

“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。

隐患大类分为:1、基础管理,2、现场管理。

隐患中类为把基础管理和现场管理再细分。

基础管理分为:1、资质证照,2、安全生产管理机构及人员,3、安全生产责任制,4、安全生产管理制度,5、安全操作规程,6、教育培训,7、安全生产管理档案,8、安全生产投入,9、应急管理,10、特种设备基础管理,11、职业卫生基础管理,12、相关方基础管理,13、其他基础管理。

现场管理分为:1、特种设备现场管理,2、生产设备设施及工艺,3、场所环境,4、从业人员操作行为,5、消防安全,6、用电安全,7、职业卫生现场安全,8、有限空间现场安全,9、辅助动力系统,10、相关方现场管理,11、其他现场管理。

安全生产十项注意事项:一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。

二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。

三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。

登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落,严禁向下乱抛工具和设备零件。

四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。

保持设备齐全有效灵敏可靠。

五、不准随意启动设备。

机器设备停机检查或修理时,应切断电源并悬挂警示牌,取牌人应是挂牌人。

开机时发出信号,听到回音确定安全后才能开机。

六、不准吊装物及下行人。

多人操作起重搬运要统一指挥,密切配合。

不准超负荷使用机器。

七、不在易燃物品附近吸烟动火,不乱扔垃圾。

八、不在厂内无证驾驶机动车辆,机动车进出车间转弯必须鸣号减速。

车辆行驶中严禁爬上跳下。

九、工作时精力集中,不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。

十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。

有事请假经领导批准后方可离开岗位。

安全隐患排查台账(附排查表)

安全隐患排查台账(附排查表)
隐患检查登记台帐
车间
序号
隐患内容
整改建议
整改部门
改限整期
整改责任人
重大事故隐患整改台帐
(受控记录号)No:


编号
隐患名称
所在部位
认定依据
认定时间
评审
结论
现有整改措施
改进措施
责任部门/整
改负责人
完成期限
书面报告上级部门时间
备注
填表单位:
填表人:
事故隐患整改通知单
整改部门
整改责任人
检查时间
检查人员
隐患内容:
接地刀锁是否损坏、是否打开
工作人员操作流程是否正确、规范
开关锁是否损坏、是否打开
低压柜断电
工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训
工作人员操作流程是否正确、规范
是否检查高压试电器
接地刀锁是否损坏、是否关闭
是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌
设备检修作业
是否明确检修内容,是否做好检修分工
临时用电是否由我公司的电气操作人员接送控制;电工是否持证上岗。
也源插座是否防爆;电线是否带橡胶套且无破裂
是否设定警示区域,竖立警示标志,严格控制车辆的进出路线。
临时用电是否设监护人,监护人是否坚守岗位;在易燃易爆场所,是否采用防爆电器;临时用电作业所使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋;是否存在雨天临时用电作业现象
是否有足够回收管线泄漏出的残余物料;堵盲板时是否在法兰间加装垫片并仔细检查每个螺丝松紧程度;现场安全员不能离现场,抽堵时是否有防夹措施,有相应硬物做垫;作业现场是否设警戒线。
作业后是否及时清理现场,回收处理好残余物料;是否填写相关记录并通知相关部门;是否办理交付使用手续。

2018排查隐患整改表

2018排查隐患整改表
限期整改
4
矿制定瓦斯制度不完善,缺进风巷电气设备检查内容。
8月16日
靳晨阳
限期整改
5
主泵房无设置报警值,调度室不能监测水泵运行情况。
8月16日
刘新峰
限期整改
6
2018年3、4月矿井停产放假无进行瓦斯调校。
刘新峰
现已按时瓦斯调校
7
粉尘传感器无设置报警值。
8月16日
刘新峰
限期整改
8
11040工作面回风巷风速无设置报警值。
8月16日
刘战伟
限期整改
14
此页无内容。
15
宏鑫煤业安全风险和隐患排查整改表
检查时间:2018年8月14日
序号
隐患内容
整改时间
整改责任人
整改措施
验收时间
验收结果
验收人签字
备注
1
11040工作面溜子刮板少、飘链严重。
8月16日
王朝阳
限期整改
2
21轨道下山联巷风门漏风。
8月17日
靳晨阳
限期整改
3
11040工作面上、下巷渣块物料乱堆乱放
8月16日秦同银8月6日刘新峰限期整改
9
充灯房灭火器失效无及时更换。
8月15日
王朝阳
限期整改
10
井下皮带管理混乱,跑偏严重,坏滚多。
8月16日
王朝阳
限期整改
11
11运输巷洒水降尘管不起作用。
8月16日
王朝阳
限期整改
12
矿长安全生产责任制中无及时、如实报告生产安全事故内容。
8月16日
刘战伟
限期整改
13
安全管理制度中缺少安全生产法规定相关内容。

2018年城关二中重特大安全隐患排查整改台帐登记表

2018年城关二中重特大安全隐患排查整改台帐登记表


5
校园安全
学校人员编制少,学生的看护、巡校均由老师兼职,没有安装校园监控设施。




恳请上级部门尽快安装校园监控设施
近期
6
围墙受损
围墙后门墙体有受损的现象。
围墙
刘赞
近期组织人员进行全面整改
近期
7
校园线路老化
校园线路老化,急需更换。
线



近期组织人员对学校电路进行全面整改。
一个月内
8
宿舍无储存柜
学生宿舍内餐具及衣物无处摆放,存在一定的饮食安全隐患,急需一批储存柜,以解决学生的餐具及食品存放。
宿




建议上级部门给予学校经费支持,尽早解决储存柜。
一年内
9
校园周边存在隐患
校园周边各种临街商铺较多,大部分为外来人员经营,有一定的安全隐患。每到节假日,各处上中学的学生极易到学校玩耍,因而对校园的设施和财产造成。
学校门口
学校交通状况紧密与交通部门以及上级部门联系,并取得支持,积极校园门口整治力度。
三个月
完成
2
3
4
学校灶房设备简陋
学校灶房设备简陋,缺少大容量的冷藏设施和消毒保洁设备,学校灶房为原宿舍改造,各种设施简陋,难以达到餐饮要求,狭小且不达卫生标准,存在一定的安全隐患。




建议上级部门厅与灶房的建设。
2018年城关二中重特大安全隐患排查整改台帐登记表
上报单位:(盖章)城关二中上报时间:2018年9月1日
序号
主要隐患
存在隐患情况
隐患地点
责任人
整改措施
整改
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