实验室内部评审整改报告

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实验室整改报告模板范文

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实验室整改报告模板范文一、实验室简介我院XXX实验室是一个重要的科研平台,主要开展XXX领域的研究工作。

实验室成立至今已有多年的发展历史,取得了一定的科研成果,并在学术界有一定的影响力。

然而,经过最近的一次实验室检查,发现了一些存在的问题,需要进行整改。

二、问题概述经过对实验室进行细致的检查,发现主要存在以下问题:1. 设备维护不及时:实验室内的部分设备存在长时间未进行维护保养的情况,导致设备效率低下,影响实验工作的进行。

2. 实验室安全意识不强:部分实验室成员对实验室安全的重要性认识不足,存在一些不规范的操作行为,存在一定的安全隐患。

3. 实验室卫生环境差:实验室内存在杂物堆积、实验台面不整洁等现象,不利于实验工作的进行,并且存在一定的卫生隐患。

三、整改措施为了解决以上问题,实验室将采取以下整改措施:1. 设备维护检修:对实验室内的设备进行全面的维护检修,确保设备处于良好的工作状态。

同时,建立设备维护计划,定期检查设备,并记录维护情况,确保设备长期保持良好的运行状态。

2. 安全培训教育:组织实验室成员进行安全培训,宣传安全意识,让每个人都明白实验室安全工作的重要性。

加强实验室安全管理,建立安全操作规范,严禁违章操作,确保实验室安全。

3. 卫生整治:对实验室内的卫生环境进行全面整治,清理杂物,整理实验台面,提高实验室的整洁度。

同时,建立卫生健康管理制度,定期进行卫生检查,确保实验室环境整洁干净。

四、整改计划为了确保整改工作的顺利进行,实验室将制定以下整改计划:1. 设备维护检修计划:制定设备维护检修计划,确定设备维护时间表和责任人,确保设备维护工作有序进行。

设备维护工作将于X月X日开始,并于X月X日完成。

2. 安全培训教育计划:组织安全培训,安排专业人员进行讲解,提高实验室成员的安全意识。

安全培训将于X月X日举行,持续一天。

3. 卫生整治计划:制定卫生整治计划,明确清理杂物和整理实验台面的具体时间和责任人。

实验室评审不符合整改报告

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背景介绍
近日,某实验室接受评审的结果显示,该实验室存在不符合评审要求的问题。

为了确保实验室的正常运转和提升其管理水平,进行了整改报告的编制和执行。

不符合评审要求的问题
1.设备维护不及时:部分实验设备长期运行未进行维护保养,存在安
全隐患。

2.实验人员操作规范:部分实验人员操作规范不清晰,导致实验数据
不可靠。

3.实验室环境卫生状况差:实验室环境整洁度不够,存在杂物堆放和
不及时清理的情况。

4.信息管理不规范:实验数据不规范存储,导致查找困难和数据不完
整。

整改方案
1.设备维护计划:建立设备维护计划表,明确设备维护周期和责任人,
确保设备维护得到及时跟进。

2.操作规范培训:对实验人员进行操作规范的培训,建立操作规范手
册,确保实验数据的准确性。

3.环境卫生管理:加强实验室环境卫生管理,定期清理杂物,保持实
验室清洁整洁。

4.信息管理系统建设:建立信息管理系统,规范实验数据的存储和管
理,确保数据的完整性和可查性。

整改执行情况
截至目前,实验室已经根据整改方案进行了相应的改进和执行,取得了一定的
成效。

各项整改工作在推进过程中得到了实验室全体员工的积极配合和参与,整体工作进展良好。

结论
通过此次的评审和整改工作,实验室管理水平得到了进一步提升,各项问题得
到了有效的解决和改善。

实验室将继续扎实推进各项整改工作,不断提高管理水平,确保实验室正常运转和科研工作顺利进行。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告实验室内部审核报告一、前言为了确保实验室内部运作的规范性和合规性,提高实验室工作效率,我们对实验室进行了内部审核。

本报告详细总结了审核过程中的问题和发现,并提出了相应的整改措施。

二、审核目的1. 确保实验室工作符合相关法律法规和管理制度的要求;2. 检查实验室的设备设施、安全环境是否符合要求;3. 评估实验室员工的工作素质和操作规范。

三、审核内容与结果分析1. 管理体系审核:根据公司制度和标准要求,对实验室的管理体系进行审核。

结果发现,实验室管理体系建立较为完善,符合要求,但存在以下问题:(1)部分员工对相关制度和规定了解不够深入,需要加强培训和宣传;(2)管理记录不完善,需要整理和归档。

2. 设备设施审核:对实验室的设备和设施进行全面检查。

发现存在以下问题:(1)设备维护和保养不及时,导致设备寿命缩短,需要加强设备维护管理;(2)某些设备存在性能不稳定的现象,需要进行及时维修和更换;(3)安全设施不完善,需要增设灭火器、安全标识等。

3. 实验室安全环境审核:主要对实验室的安全环境和操作规范进行检查。

发现存在以下问题:(1)实验室通风和空气质量不达标,需要加强空气净化设备的维护和使用;(2)化学品存放和管理不规范,存在混存、超量储存等问题,需要加强化学品安全管理;(3)操作规范不够严格,存在个别员工操作不规范的情况,需要加强操作培训和监督。

四、整改措施1. 加强员工培训与宣传:(1)组织员工参加相关培训课程,提高对管理制度和规定的理解;(2)定期组织员工会议,宣传和强调相关制度和规定。

2. 完善管理记录和归档:(1)建立完善的管理记录表,并及时填写和归档;(2)制定相关归档规定,保证管理记录的完整性和可追溯性。

3. 加强设备维护管理:(1)建立设备维护计划,确保设备定期维护和保养;(2)设立设备使用规范,增加设备使用和维护知识培训。

4. 更新和维修设备:(1)替换老化设备,更新性能不稳定的设备;(2)加强设备维修,及时处理设备故障。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一:现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二:内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第095号和(XX)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印,不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所(XX)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告一、审核发现问题实验室内部审核的目的是确保实验室运作的合规性、有效性和持续性。

在本次审核中,我们发现了一些问题,这些问题主要涉及实验室操作规范、仪器设备管理、样品处理流程、安全管理以及文件记录等方面。

实验室操作规范问题:部分实验人员未按照既定操作规程进行实验,导致实验结果存在误差。

仪器设备管理问题:部分仪器设备未定期校准,维护不当,影响实验结果的准确性。

样品处理流程问题:样品处理过程中存在混淆和标识不清的情况,可能导致错误的实验结果。

安全管理问题:实验室安全标识不明显,部分实验人员未佩戴必要的防护用品,存在安全隐患。

文件记录问题:实验记录和报告编写不规范,缺乏必要的详细信息和签名。

二、整改措施与计划针对上述问题,我们制定了详细的整改措施和计划,以确保实验室的正常运作和结果的准确性。

加强操作规范培训:对所有实验人员进行操作规范培训,确保实验操作的准确性和合规性。

完善仪器设备管理:建立仪器设备管理档案,定期进行校准和维护,确保设备的正常运行。

优化样品处理流程:重新梳理样品处理流程,加强标识和记录管理,避免混淆和错误。

加强安全管理:增加安全标识和提醒,确保实验人员遵守安全操作规程。

规范文件记录:制定文件记录标准,加强实验记录和报告的审核,确保信息的完整性和准确性。

三、整改过程管理为确保整改措施的有效实施,我们建立了严格的整改过程管理机制。

明确责任分工:各部门和人员明确整改责任,确保整改工作的顺利进行。

定期监督检查:对整改工作进行定期监督检查,确保整改措施得到贯彻执行。

问题反馈与解决:建立问题反馈机制,对整改过程中出现的问题及时进行处理和解决。

四、整改效果评估整改措施实施后,我们对整改效果进行了全面的评估。

通过对比整改前后的实验数据和安全记录,我们发现整改措施取得了显著的效果。

实验数据准确性提高:实验人员严格按照操作规程进行实验,实验数据的准确性和可靠性得到了显著提高。

仪器设备运行稳定:仪器设备经过校准和维护后,运行更加稳定,有效降低了故障率。

最新整理实验室内部审核整改报告

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实验室内部审核整改报告第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:实验室内部审核整改报告第二篇:实验室内部审核报告第三篇:2020年度实验室内部审核报告第四篇:实验室内部审核报告第五篇:实验室内部审核指南更多相关范文正文第一篇:实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2024年实验室资质认定首次评审整改报告范文(三篇)

2024年实验室资质认定首次评审整改报告范文(三篇)

2024年实验室资质认定首次评审整改报告范文尊敬的评审专家:首先,感谢评审专家组对我实验室的资质认定工作给予的指导和关注。

根据评审专家组提出的意见和要求,我们结合实验室的实际情况,进行了认真的整改工作,并撰写了本份整改报告,旨在向评审专家组汇报实验室整改的详细情况。

一、整改背景我实验室于2024年申请实验室资质认定,经过初审后进入首次评审阶段。

然而,在初审中评审专家组发现了我实验室存在的一些问题,主要涉及设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面的不足。

为提高实验室的整体水平和保证研究工作的科学性和准确性,我实验室积极进行了整改工作。

二、整改措施1. 设备维护和管理针对评审专家组指出的设备维护和管理不到位的问题,我实验室完善了设备管理制度,明确了设备的责任人和使用规范,制定了设备维护计划和维护记录,定期对设备进行维护和保养,并加强了设备故障的处理和维修跟踪。

此外,我们还增加了设备定期校准和调试的频率,确保设备的准确性和可靠性。

2. 标准操作程序的建立和完善针对评审专家组提出的标准操作程序建立不完善的问题,我实验室加强了标准操作程序的规范性和合规性。

我们制定了详细的标准操作程序,明确了各项实验操作的步骤和操作要点,并深入培训了相关人员,确保其能够正确操作和执行标准操作程序。

此外,我们还加强了对标准操作程序的审查和修订,确保其与实验研究的最新进展相符合。

3. 人员培训为提高人员的专业素质和安全意识,我实验室加强了人员培训工作。

我们制定了人员培训计划,并根据实际需要进行了各项培训。

培训内容包括实验操作技能、安全操作规范、实验数据的分析与处理等。

同时,我们组织了安全意识教育活动,加强了人员对实验室安全的重视和意识。

三、整改效果通过对上述整改措施的实施,我实验室在设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面取得了显著的成效。

具体表现在以下几个方面:1. 设备维护和管理方面,我们严格按照设备维护计划进行维护和保养工作,设备的运行状况和使用寿命得到了有效的保障。

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文一、引言本报告是针对实验室资质认定首次评审中发现的存在问题进行的整改报告。

通过全面分析问题的原因和影响,我们制定了相应的整改措施并进行了落实,以期能够达到评审要求。

下面将具体介绍整改过程和效果。

二、问题分析通过首次评审,我们发现了以下问题:1. 实验室管理制度不完善。

实验室没有完善的文件管理、人员职责和权责清晰的管理制度,导致工作流程不规范,决策不及时。

2. 实验室设备和设施存在状况不良。

部分设备老旧、维护不及时,设施安全隐患较多。

3. 实验室安全意识薄弱。

员工对实验室安全规章制度的遵守情况不高,存在操作不规范和知识储备不足的问题。

4. 人员培训和素质管理不到位。

人员培训计划和考核机制不完善,导致员工素质水平不高,技术能力不足。

5. 实验室数据管理不规范。

存在数据记录不完整、存储混乱、难以追溯等问题。

三、整改措施1. 完善实验室管理制度。

重新制定和完善实验室各项管理制度和流程文件,并确保文件与实际操作保持一致。

明确人员职责,规范工作流程,提高管理效率。

2. 更新设备和设施。

对老旧设备进行维修和更新,确保设备和设施的正常运转。

加强设备维护管理,定期检查设备运行情况,消除安全隐患。

3. 提高安全意识。

加强员工安全意识教育培训,通过组织安全技能培训、案例分享等方式,提高员工对实验室安全的重视程度。

并建立健全安全事故预防和应急处理机制。

4. 加强人员培训和素质管理。

建立完善的培训计划和考核机制,加强员工培训,提高员工素质和技术能力。

定期组织技术交流和培训,提升团队整体实力。

5. 规范数据管理。

制定统一的数据记录和存储制度,明确数据的使用和保护权限。

加强数据管理人员的培训,提高数据管理的规范性和准确性。

四、整改落实针对上述问题,我们进行了以下整改措施的落实:1. 对实验室管理制度进行全面修订,并向全体员工进行了培训和宣贯。

同时,加强对文件的使用和落实情况的监督。

2. 对老旧设备进行了检修和更新,设立了设备维护专责人员,负责定期巡检和维修设备。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一:现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二:内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第095号和(XX)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印,不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所(XX)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

试验室评审整改报告★

试验室评审整改报告★

试验室评审整改报告★试验室评审整改报告一、评审背景为了保证试验室的运营和管理质量,确保实验结果准确可靠,符合相关法规要求,某公司决定对试验室进行评审。

经过评审小组的评估,试验室存在一些问题,需要整改。

二、评审结果1. 实验室基础设施不够完善,存在安全隐患。

例如,某些仪器设备的维护保养不及时,有所磨损和老化;危险品的存放、运输和处理程序不够规范;个人防护用品缺失或过期等等问题。

2. 试验项目管理不够规范,存在操作程序混乱、数据处理不严谨、实验结果不可信等问题。

例如,实验项目的评审和批准程序不够严格,导致部分试验项目在操作、记录和处理等方面存在问题;数据和样品统计、处理不够完善和严谨,存在数据不准确或失真的情况。

3. 人员管理存在问题。

例如,部分实验人员在实验操作、数据记录和结果分析方面存在问题。

另外,试验室缺少一些必要的配备人员,导致运行和管理方面有所欠缺。

三、整改措施为解决上述问题,试验室整改措施如下:1. 完善基础设施,消除安全隐患。

危险品的存放、运输和处理程序应规范执行,并与实验人员进行定期再培训。

设备维护保养应及时到位,设备老化后应及时更换和维护。

个人防护用品应配备齐全,并且确保使用人员了解使用注意事项。

2. 加强试验项目管理和控制所有实验项目必须在批准后方可进行,所有数据和样品必须在实验结束后第一时间进行统计和处理。

实验记录和实验结果必须保证准确和完整。

为了确保数据准确而开展的定期数据核查以及样品分类和归档工作应该得到加强。

3. 加强人员管理和培训所有试验人员应定期进行规范培训,并查清人员在不同实验环境下需具备的基本培训内容。

需要补充相应技能的实验人员应进行培训或调整岗位。

同时,建议试验室增加相关职位,聘用配备人员以支持实验及调查。

四、整改时间表试验室的整改将在本月开始,预计整改完成日期为三个月后。

整改过程中,将会配备专门的督导员,每周检查一次评审整改情况。

五、报告附录附件一:整改方案附件二:整改时间表附件三:评审报告原件六、结论我们相信,在试验室整改的过程中,以上措施将能够有效地解决现有问题,确保试验室管理和运营健康稳定。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告引言实验室是科研工作的重要场所,对于提高科研能力和水平具有重要意义。

在实验室工作过程中,我们需要保证实验室的安全和管理工作的规范性,这就需要开展实验室内部审核工作。

本文将就实验室内部审核整改报告进行详细介绍。

实验室内部审核的意义实验室内部审核是指由实验室内部人员自行对实验室进行评估和监督的一种方法,其目的是发现实验室中存在的问题和隐患,并提供针对性的整改措施,进一步提高实验室管理水平和安全生产水平。

内部审核是实验室的重要环节,它可以使实验室在完成科研工作的同时,保障实验室人员的安全,确保实验成果的真实性和可靠性。

实验室内部审核的流程内部审核应当由实验室内部人员组成审核小组,在实验室负责人的领导下进行工作。

内部审核需要遵循以下流程:1.立项阶段实验室内部审核需要在实验室的质量管理体系中进行规划和定义,包括审核内容、形式、频率、责任分工等。

审核计划应提前制定,视实验室情况而定,环节越多安全性越高。

2.准备阶段审核小组成员应熟悉实验室的管理程序和过程,以便更好地了解实验室的运作、发现潜在的问题。

同时,应对内部审核的程序和流程进行培训,提高内部审核人员的能力和素质,有经验的人员可以传授经验。

3.执行阶段在审核执行过程中,应当认真听取实验室工作人员的建议和意见,同时应当关注安全、质量、成本和进度等方面,发现问题应及时解决。

审核工作可以通过实地查验、文件核对、讨论交流等方式进行,实行“问题导向”和“目标导向”的审核交流,重点关注实验室内部存在的问题和潜在风险。

4.整改阶段内部审核后,应当整理出所发现的问题、隐患以及待改进的措施,形成一份内部审核报告。

内部审核报告应当包含问题的描述、原因分析、整改措施、责任分配、整改时间、整改效果评估等内容。

针对不同的问题和风险,需要制定不同的整改措施,对问题实施监督性整改。

实验室内部审核整改报告的形式实验室内部审核整改报告是内部审核工作最终成果。

2024年实验室资质认定首次评审整改报告(3篇)

2024年实验室资质认定首次评审整改报告(3篇)

2024年实验室资质认定首次评审整改报告摘要:随着科技的不断发展和实验室在科研创新中的重要地位,实验室的质量和安全管理成为科研单位关注的重点。

本报告是针对我单位实验室在2024年首次资质认定评审中所发现的问题进行整改的报告,全面总结了问题所在,提出了相应的整改措施和计划,并对实验室质量管理工作提出了改进意见,以期获得更好的实验室资质认定评审结果。

一、问题总结:1. 设备管理不规范:部分实验室设备的日常维护和保养不到位,存在故障率高、使用寿命短等问题;部分设备仪器没有正常的使用手册和操作规程。

2. 安全管理不完善:实验室安全管理制度不够完善,人员培训不到位,安全意识淡薄;存在操作不规范、废弃物处理不当、动火管理不合规等安全隐患。

3. 质量管理体系不健全:实验室质量管理体系建设不完善,缺乏相关规章制度和文件;文件管理不规范,实验记录、数据存档不完整。

4. 实验室环境管理不到位:部分实验室存在噪音、灯光不足、温湿度不稳定等环境问题,影响实验条件和研究工作。

二、整改措施和计划:1. 设备管理整改措施:(1)建立设备档案,明确设备的基本信息、维护保养计划等内容;(2)制定设备维护保养制度,明确责任人和操作标准;(3)加强设备的日常检查和维护工作,确保设备正常运转和使用寿命。

2. 安全管理整改措施:(1)修订和完善实验室安全管理制度,明确各项安全要求和操作规程;(2)开展安全培训,提高实验人员的安全意识和操作技能;(3)建立安全隐患排查制度,定期对实验室进行安全检查和评估;(4)加强废弃物的分类和处理,确保环境卫生和安全。

3. 质量管理体系整改措施:(1)建立和完善实验室质量管理体系,包括规章制度、文件管理、实验记录等;(2)明确质量管理的责任人和要求,强化质量管理的督导和考核;(3)确保实验室文件的完整性和存档安全,建立良好的信息交流和共享机制。

4. 实验室环境管理整改措施:(1)完善实验室的环境管理制度,包括噪音、灯光、温湿度等;(2)改进实验室的硬件设施,提高实验条件和工作效率;(3)定期对实验室环境进行检测和维护,确保实验环境的稳定和安全。

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告
问题描述
在对本实验室进行全面检查与调查后,发现存在以下问题:
1.实验室内部环境杂乱,实验台面有明显的物品堆放,影响工作秩序;
2.实验设备存放不规范,一些设备摆放在地面上,存在损坏风险;
3.实验室通风设施不完善,空气质量差,影响工作人员的健康。

解决方案
为改善现状,制定了以下整改方案:
1.清理实验室内部环境,清除不必要的物品,整理实验台面,保持整洁
有序;
2.对实验设备进行重新规划摆放,采取合理的存放方法,确保设备安全
完好;
3.对实验室进行通风设施的改造升级,提高空气流通性,保障工作人员
健康。

实施计划
为有效推进整改工作,制定了以下实施计划:
•第一阶段:清理实验室环境,整理台面,计划完成时间为一周;
•第二阶段:对实验设备进行重新规划摆放,计划完成时间为两周;
•第三阶段:对实验室进行通风设施改造,计划完成时间为三周。

整改效果预期
经过上述整改措施的实施,预计将有以下效果:
1.实验室环境整洁有序,工作效率提升;
2.实验设备摆放规范,设备损坏风险降低;
3.实验室空气质量改善,员工健康状况得到保障。

总结
本整改报告针对实验室存在的问题提出了相应的整改方案和实施计划,通过不懈努力,相信可以有效改善实验室现状,为实验工作提供良好的工作环。

实验室资质认定复评审整改报告

实验室资质认定复评审整改报告

实验室资质认定复评审整改报告1. 引言根据实验室质量管理体系的标准和要求,我实验室自去年获得资质认定以来,积极推进实验室质量管理工作,不断改进和提高实验室的实验技术能力和管理水平。

在上次评审中,评审专家组提出了一些建议和整改意见,我们密切关注,并于近期开展了整改工作。

本报告旨在总结和展示实验室的整改情况,并提出进一步改进的建议。

2. 整改工作总结2.1 实验室管理体系在上次评审中,评审专家指出我们的实验室管理体系在一些方面还不够完善,特别是在人员培训和文件管理方面存在不足。

为此,我们采取了以下整改措施:- 加强人员培训: 我们制定了完善的培训计划,对实验室人员进行全面的培训,包括实验室操作规程、质量管理体系和安全管理方面的培训。

我们还设立了培训档案,记录每位员工的培训情况,确保培训的全面性和及时性。

- 改进文件管理: 我们对实验室文件进行了整理和修订,建立了文件管理系统,并制定了文件维护和更新的流程。

同时,我们还建立了文件查阅和存档制度,确保实验室文件的易查和便携。

2.2 实验设备管理对于实验设备管理方面,评审专家组指出我们在设备校准和维修保养方面存在不足。

为此,我们采取了以下整改措施: - 设备校准和检测: 我们建立了设备校准和检测的计划,并聘请了第三方机构对实验设备进行校准和检测。

同时,我们设置了设备校准和检测记录表,记录设备校准和检测的情况,确保设备的准确度和可靠性。

- 设备维修保养: 我们制定了设备维修保养计划,并委托专业的设备维修公司进行设备维修和保养。

我们还建立了设备维修保养记录表,记录设备维修和保养的情况,及时发现和解决设备问题。

2.3 样品管理评审专家组还对我们的样品管理进行了评估,并提出了改进建议。

为此,我们采取了以下整改措施:- 建立样品接收和登记制度: 我们建立了样品接收和登记的流程,规范了样品接收和登记的环节,确保样品的准确性和完整性。

- 完善样品保存和销毁制度: 我们制定了样品保存和销毁的流程,明确了样品的储存条件和保存时间。

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文【正文】一、整改报告概述根据实验室资质认定首次评审结果及评审委员会提出的意见,本实验室结合具体情况制定整改措施,并按要求进行整改。

整改工作主要包括实验室设备更新、人员培训、质量管理体系建立、实验室环境改善等方面。

经过一段时间的整改工作,本实验室现就整改情况进行报告,供评审委员会参考。

二、整改内容及措施1. 实验室设备更新根据评审意见,本实验室设备更新不完善,存在设备老化、功能不全等问题。

为此,我们采取了以下措施进行整改:(1)购置新设备:根据实验室需要,我们购置了一批新的实验设备,包括A设备、B设备等,以提升实验室的技术水平和工作效率。

(2)设备维护保养:我们建立了设备维护保养计划,并指定专人负责设备的日常维护和保养工作,确保设备处于良好运行状态。

(3)设备管理规范化:我们制定了设备管理制度,明确设备的使用、保管和维护要求,加强对设备的监督和管理。

2. 人员培训评审结果显示,实验室人员的技术水平和安全意识有待提高。

为此,我们采取了以下措施进行整改:(1)培训计划制定:我们编制了详细的人员培训计划,包括针对不同职位的培训内容和培训计划,以提升人员的技术水平和安全意识。

(2)培训实施:我们利用内外部资源,组织了一系列培训活动,培训内容包括实验操作技能、安全操作规程、仪器设备使用等,培训方式包括课堂培训、实验实训、外出参观学习等。

(3)培训评估:我们建立了培训效果评估机制,对培训后的人员进行评估,以检验培训效果,并进行必要的补充培训。

3. 质量管理体系建立评审结果显示,实验室质量管理体系建立不规范,流程管理不完善。

为此,我们采取了以下措施进行整改:(1)质量管理规程制定:我们制定了详细的质量管理规程,明确各项质量管理要求和流程,包括实验操作规范、流程控制、文件管理等,以确保质量管理体系的规范化运行。

(2)流程优化:我们对实验流程进行了全面梳理和优化,简化流程、合理分工,并设立了质量管理岗位,负责流程监控和文件管理。

实验室资质认定评审整改报告

实验室资质认定评审整改报告

实验室资质认定评审整改报告一、背景介绍近期,我院实验室接受资质认定评审,评审结果显示存在一些不足之处,为了提升实验室的质量和管理水平,现整理出评审结果,制定整改措施并完成整改工作,特此报告。

二、评审结果汇总根据资质认定评审报告,实验室存在以下主要问题:1.设备管理不规范,存在设备维护保养不及时的情况;2.实验室安全管理不够细致,缺乏应急预案和安全培训;3.人员配备不足,实验室工作负荷过重;4.数据存储和管理不规范,存在数据丢失和泄露的风险。

三、整改措施为了解决上述问题,我们制定了以下整改措施:1.设备管理方面,建立设备台账,实行定期检查和维护保养计划,确保设备正常运转;2.安全管理方面,制定详细的安全管理制度,完善应急预案,开展安全培训,提升实验室安全意识;3.人员配备方面,增加实验室技术人员数量,合理分配工作任务,减轻工作压力;4.数据管理方面,建立完善的数据备份和管理制度,确保数据安全和隐私保护。

四、整改情况及效果评估经过实施上述整改措施,实验室设备管理和安全管理得到了明显改善,人员配备充足,实验室工作效率明显提高,数据管理规范,安全可控。

经过内部审查和整改验收,整改效果良好,实验室整体资质得到了改善。

五、未来改进计划为了进一步提升实验室质量和管理水平,我们将继续进行以下工作:1.定期开展实验室管理培训,提升管理人员专业素质;2.持续改进实验室的安全管理制度,加强安全意识教育;3.定期检查设备运行情况,并及时进行维护保养;4.加强数据管理和安全保护,完善数据管理系统。

六、结论通过本次实验室资质认定评审整改工作,实验室管理水平得到了提升,各项管理制度得到了完善,实验室整体工作效率和质量得到了改善,我们将持续改进,为实验室的发展和提升继续努力。

以上为整改报告内容,特此备案。

以上内容仅为虚构,如有雷同,纯属巧合。

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告
尊敬的领导:
根据近期对实验室进行的问题调查和整改工作,我们向您提交实验室存在问题的整改报告如下:
1.实验室设备维护不及时。

经过检查发现,部分实验室设备出
现了故障,但并未及时修复或更换,导致实验流程受阻。

我们已经与设备维修部门联系,并要求加强设备维护工作,保持设备的正常使用状态。

2.实验室安全意识不强。

在实验室使用过程中,部分人员存在
安全意识不强的问题,未严格遵守实验室安全操作规程,如未戴护目镜、未穿戴实验服等。

针对这一问题,我们已经加强安全培训和宣传工作,并要求所有人员严格遵守实验室安全规定。

3.实验室噪音污染。

实验室的一些设备在运行过程中产生较大
的噪音,严重影响了工作环境。

我们已经联系设备供应商,并要求他们对设备进行维护和改进,以减少噪音污染。

4.实验室管理制度不完善。

经过对实验室管理制度的评估,我
们发现实验室的管理制度不够完善,对于实验室的使用和设备的维护缺乏明确的规定。

为了完善管理制度,我们将组织相关部门进行讨论和研究,制定并实施更加科学合理的实验室管理制度。

5.实验室卫生状况不佳。

实验室内存在着垃圾未及时清理和地
面清洁不彻底的问题。

我们已经加强了清洁和卫生管理工作,并对实验室内的卫生情况进行定期检查,确保实验室的整洁和舒适。

针对以上问题,我们已经采取了相应的整改措施,并将持续监督和检查实验室的运行情况,确保实验室能够更好地为科研工作提供支持和保障。

特此报告。

敬礼
XX实验室整改小组
日期:XX年XX月XX日。

CNAS实验室评审不符合项整改报告

CNAS实验室评审不符合项整改报告

实验室评审不符合项整改报告任务编号:LXXXXXX实验室名称:XXXXX有限公司评审日期:2022年2月26日~27日CNAS评审不符合项整改报告中国合格评定认可委员会秘书处:2022年2月26~27日,CNAS认可专家组对我实验室进行了为期两天的扩项+变更+监督评审的现场评审工作,评审组依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》及其他相关认可要求对我实验室进行了全面的评审。

各位评审专家在两天的时间内从实验室管理体系的运行到人员、设施与环境条件、校准方法、设备溯源等方面全面审查了实验室开展校准工作的技术能力。

评审组在充分肯定实验室各项工作的同时,针对管理体系实施和技术运作过程中存在的问题和薄弱环节,提出了5个不符合项。

针对不符合事实,实验室高度重视,立即召开了专题会议,组织相关人员对评审组提出的不符合项逐一进行原因分析,并制定了整改计划和具体的整改措施,落实了具体的负责人员,并规定了整改期限。

按照评审组的要求,结合实验室的实际情况,在规定的时间内完成了不符合项的整改,不符合项都已关闭。

现将整改情况及持续改进工作汇报如下:一、组织讨论并下达整改计划现场评审结束后,实验室于2022年2月28日组织实验室全体人员召开专题会议,认真分析了实验室管理体系运行情况,针对评审组开具的不符合项,逐一进行了分析讨论,深挖问题产生的根本原因,确定责任部门、落实责任人,制定整改计划,根据计划按时完成整改,并由质量负责人对整改有效性进行验证。

整改计划表见附表1。

二、不符合项整改情况1、不符合事实:实验室未提供JJF1908-2021双金属温度计校准规范、JJF1909-2021压力式温度计方法变更人员培训记录(实验室不符合项/观察项记录表,序号1)。

实验室按照不符合工作控制程序,暂停了这两个项目的校准活动,对不符合项严重程度及影响进行了评价,经评价认为该不符合项未对测量结果产生大的影响,属于一般不符合。

实验室整改报告范文

实验室整改报告范文

实验室整改报告范文实验室整改报告一、概述本报告旨在对实验室问题进行整改,并提供范例以供参考。

根据实验室管理要求,我们对实验室进行了全面的检查,并针对出现的问题采取了相应的整改措施。

以下是详细的整改报告。

二、实验室设备在实验室设备方面,我们检查了仪器仪表的正常运行情况、安全措施是否到位以及设备维护保养等方面的问题。

1. 仪器仪表的正常运行我们对实验室内的各类仪器仪表进行了全面检查,并及时修复了一些存在故障的设备。

例如,A仪器的探头需要更换,我们及时采购了新的探头,并进行了更换工作。

这样保证了仪器仪表的正常运行,为后续实验工作提供了可靠的依据。

2. 安全措施是否到位安全措施是实验室工作中的关键环节。

我们积极组织了实验室安全知识培训,并对实验室内的防火、防爆、防毒等设备进行了检查和更新。

此外,我们还完善了实验室的紧急联系人名单,以备不时之需。

3. 设备维护保养设备的维护保养直接影响到实验室的正常运行。

在整改期间,我们制定了设备日常检查表,明确了各类设备的保养周期和保养方式,并委派专人进行定期保养和维护工作。

这样能够及时发现设备问题并进行修复,确保设备的长期稳定运行。

三、实验室环境实验室环境的整洁与安全是实验工作的前提。

我们对实验室内的通风系统、储存条件、废物处理等方面进行了细致的检查。

1. 通风系统通风系统暖通设备正常运行并定期进行了清洗和维护。

我们加强了通风设备的巡检工作,并确保实验室通风状况良好,减少了空气污染的风险。

2. 储存条件实验室内的储存条件十分重要,我们重新调整了试剂存放的位置和温度,确保试剂存放在干燥、通风良好的环境中,避免了试剂受潮或变质的情况发生。

3. 废物处理废物处理是实验室工作的一项重要内容,我们加强了废物分类和收集工作,并与相关单位建立了合作关系,确保废物安全处理和环境保护工作的顺利进行。

四、实验室管理良好的实验室管理是实验室工作的保障。

我们针对管理方面的问题进行了整改。

1. 试验方案和记录试验方案和记录是实验工作中的必备文件,我们加强了试验方案的编写和审批工作,并规范试验记录的要求,确保实验工作的可追溯性和准确性。

实验室内部审核整改报告_整改措施_

实验室内部审核整改报告_整改措施_

实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告。

5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

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实验室内部评审整改报告
编写人:冯殿生
审核人:XXXX
签发人:XXXX
XXX市疾病预防控制中心
2016年11月16日
根据«实验室资质认定评审准则»我中心于2016年11月15日至11月16日对我单位进行了内部评审。

评审组依据«检验检测机构资质认定评审准则»对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。

对照«实验室资质认定评审准则»的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款,组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有5项不合格项。

(一)问题表述
1.抽查人员技术档案无能力确认、教育、培训监督记录;
2.仪器出现故障或异常时,修复后未对有影响检测结果的进行追溯;
3.检验检测报告用章无文件规定和授权;
4.抽查20份报告,在样品送检单上描述不够详实;
5.未对检测报告“意见和解释”人员授权。

(二)整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由质量管理科和检验科提出具体整改措施,并经我单位内部评审工作小组讨论同意,由最高管理者批准并安排相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则和质量体系文件;
2、增添人员技术档案能力确认、教育、培训监督记录;
3、对仪器出现故障或异常时检测结果的报告及原始记录进行分析;
4、对检验检测报告用章下文件和授权;
5、按照准则要求对监测人员培训,确保样品送检单描述详实;
6、中心对检测报告“意见和解释”人员授权。

(三)整改完成情况
我单位由相关科室负责人按照指定的整改措施对本科室的问题进行整改,行政办公室负责监督验证,并经质量负责人确定。

对评审中发现的5个不符合项,到11月16日已完成整改,报告内审组认可。

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况。

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