财务部门月绩效考核表财务部汇总表(出纳)

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财务部出纳岗位月度绩效考核表

财务部出纳岗位月度绩效考核表
权重/得分
序号
考核指标
单项
权重
评分
单项得分
总指标
权重/得分
1
是否具备必要的工作知识及经验
10%
10
10
15%
1
是否对工作深具信心
10%
10
15%
2
能否持续展现高水平工作能力
避承诺
10%
10
3
是否需要直属上级指导
10%
10
10
3
是否拥有完成工作的动机
10%
10
4
能否有效规划工作时间
(参照职位说明书)
1、每延误一次,扣除一分; 2、出现一次差错,扣除一分
35%
2、保证各项凭证编制的准确率为100%
3、保证发票开具的准确率为100%
4、完整保存发票记账联和各原始凭证
3
费用报销业务
1、员工报销初审正确率为100%
1、每延误一次,扣除一分; 2、出现一次差错,扣除一分
15%
2、报销费用支付正确率为100%
10%
10
10
4
是否逃避责任
10%
10
5
是否及时汇报工作
10%
10
10
5
在工作中是否值得信赖
10%
10
6
是否具备良好的沟通能力
10%
10
10
6
是否具备主人翁态度
10%
10
7
是否具备良好的协调能力
10%
10
10
7
是否具有工作纪律性
10%
10
8
是否具备良好的创新能力
10%
10
10

绩效考核表-财务部出纳

绩效考核表-财务部出纳

绩效考核表-财务部出纳60%运营管理填写说明一、工作能力和工作态度考核1.考核要素说明:1)专业知识与技能:为圆满完成本岗位的职责和工作任务,所具备的必需的一般性和专业性的知识技能。

2)计划和执行能力:能系统地制定合理的工作目标和工作计划,并使用最佳的工作方法,在规定期限内完成工作目标和计划的能力。

3)指导与激励能力:能关心爱护下属,并对下属的工作给予适当的指导、帮助和支持,能有效地激励下属,提升部门士气。

4)理解和分析能力:能迅速有效地理解与自身业务相关的问题、政策、规定和上司的工作指示,并能以此为基础,分析原因,在规定期限内提出解决方案的能力。

5)人际和沟通能力:能够向他人清晰地、有逻辑性地表达自己的想法和意见,与公司内外相关人员进行沟通协调的能力。

6)纪律性:严格遵守公司的规章制度、工作流程、工作标准,按时汇报相关工作情况。

7)责任心:对布置的工作不讲条件、勇挑重任;在工作时不扯皮、不推诿、不敷衍了事;无须上司的敦促与监督,迅速主动地完成工作任务。

8)积极性:乐于接受工作挑战,工作上追求完美,具有高昂的工作热情,积极主动地学习相关的专业知识,提高自身的综合素质。

9)协作性:能保持良好的团队工作氛围,善于与他人建立相互信任的良好的合作关系,相互支持与帮助,妥善协调和处理工作中的问题。

2.评分原则:各考核要素评分超过分值80%或低于20%时,需要有具体事例的评分说明。

二、加/减分项1.重大事件:减分不超过20分,指本人出现工作失误或因工作失误造成经济损失;违反公司规章制度,或因此受到公司处罚等情形。

减分不超过10分,指部门员工出现工作失误或因工作失误给公司造成经济损失;部门员工违反公司规章制度,或因要进行受到公司处罚等情形。

加分,反之,可依据员工奖惩条例。

上述情形均须进行具体事实的说明。

出纳月度绩效考核表(财务部)

出纳月度绩效考核表(财务部)

绩效工资80%
绩效工资发放
根据当月被考核人员的绩效评估得分、等级确定绩效工资发放比例。
考核结果说明:
A級(优秀100~130分):有具体行为证明在该项评价指标中表现十分出色;
C級(一般80~89分):未出现背离该项评价指标的具体行为;
E級(显著不足70分以下):表现出严重背离该项评价指标的具体行为。
D基本合格 60~79分
D 绩效工资70%
E不合格 60分以下
E 绩效工资50%
B級(良好90~99分):有具体行为证明在该项评价指标中表现良好; D級(有所不足70~79分):表现出背离该项评价指标的具体行为;
考核人(部门经理/分管领导) 签字: 日期:
签字: 日期:
复核人(人力资源行政部)
核定人(总经理) 签字: 日期:
文件名称
编制人员 编制日期
出纳月度绩效考核表
审核人员 审核日期
文件编号 生效日期 批准人员 批准日期
2013年2月1日
5、报税、工资发放
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
绩效考核指标量表
KPI
考核 周期
考核 标准
KPI说明
现金收付业务的准 确完成
月度
投诉次数每月 为3次
由于非原则性错误造成的 投诉,影响重大的原则性 错误除外
银行凭证的录入
月度
大额汇出当日 录入;其余次 日下班前录入
银行凭证包括:电汇汇出 、电汇回单、进帐单等 非原则性错误的投诉
的安全保管
部门经理不定期检查
10%
安全 任何遗失
100分 0分
每周提交 保证公司内 回款统计 回款准确、
表 及时
总经理

免费:财务部出纳绩效考核表

免费:财务部出纳绩效考核表
绩效考核表
(考核对象:财务部出纳)
考核期:年 月(月 日一月曰)
姓名
部门
岗位
第一部分考核期内工作总结
考核 期内 工作 完成 情况 自述
签名:
年月日
直接 主管 考评
评述: 签名: 年月日
第二部分工作业绩、工作能力和工作态度考核(100%
考核指标
分值
自我
评定
部门主管评定
评分
依据或建议
工作业绩
(70%)
1、发票、支票等票据管理工作
1~15
2、财务部制度执行及监督工作
1~10
3、员工薪资福利发放、结算管理
1~10
4、现金、银行帐务管理
1~15
5、凭证的管理工作
1~10
6、上级交办的其他任务
1~10
工作能力
(15%)
1、计划管理与执行能力
1〜5
2、判断与解决问题能力
1〜5
3、表达沟通与协调能力
1〜5
工作态度
(15%)
1、工作责任心与积极性
X%
鼓励
70<X<79
50%
面谈
60<X<69
30%
警告
X<59
0
处理
1〜5
2、工作原则性与协调性
1〜5
3、团队协作与服务意识
1〜5
合计


第三部分一级考评:结果汇总
员工绩效考核成绩=业绩考核评分+能力考核评分+态度考核评分=。
考核等级:口\卓越CB优秀H良好
□D正常CE一般丁不合格
分值
A:95~100分;B:90~94分;

出纳岗位月度绩效考核表KPI

出纳岗位月度绩效考核表KPI
采购维修保养
1、协助解决四个部门大型办公设备的采购及售后工作;
2、协助每个部门的办公设施、办公环境的调整工作,如装修整改,维修维护等。
小 计
基础业绩指标
20
5
与银行衔接工作
开消户、按拆POS机、年检、季度对帐、贷款等工作在公司规定时间内完成。
5
医疗类会议的组织通知
医疗方面的培训组织通知。
5
医疗设备及器械售后维护
按工资发放流程,按时对四个部门工资进行发放。
15
医疗物质采购管理
1、负责联系并洽谈医疗物质供应单位,并经领导同意后,确定为合作单位,并保持良好合作关系;
2、负责门诊每月的医疗物质采购单审核,出现不合理的采购,第一时间报上级处理;
3、定期对医疗物质库房进行检查,确保采购合理,杜绝浪费。
15
办公设施设备
3、上班情绪饱满、不情绪化;
4、积极寻求本职工作以外的工作,并与高标准保持一致;
5、认真遵守和服从各种规章制度,认真执行公司各项规定;
6、在遵守、服从的前提下,提出有效的制度改进建议,以完善各项规章制度,并在遵章守纪方面为他人做出表率。
小 计
工作改进能力
5
5
工作改进能力
1.对上级提出的不足能积极心态面对,不找理由; 2、对自己的不足能主动提出改正计划,并按期改正。
小 计
学习带教能力
5
5
学习能力
1.强烈的学习欲望,参加多种益于工作改善的学习和培训,短期内掌握,并能形成自己的知识,且与公司其他员工一起分享;
2、对经验欠缺的同事下属能热心进行指导,并能短期让其掌握。
合 计
月度增加工作
工作计划内容
计划完成情况
上级领导特别加减分评定

2023年财务出纳绩效考核表

2023年财务出纳绩效考核表
3
遵守公司关于行为举止和根本礼仪的规定,否则每次每项扣1分。
3
遵守公司关于环保、节约的规定,否则每次每项扣1分。
3
小计得分
20
工作质量 80分
工作任务及效率
公司财务部库存现金操作在核定限额内,不得超限额存放现金
10
严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的平安。现金遇有短款,应及时查明原因,汇报本公司主管领导,并要追究责任者的责任。
财务出纳绩效考核表
考核月份
姓名
标准

部门
评分
说明、
评价人
考核工程
考核内容
行为标准
20分
遵守公司关于工作纪律和平安保密有关规定,否则每次每项扣2分。
4
遵守公司关于考勤和培训的有关规定,否则每次每项扣2分。
4
遵守公司关于工作态度的规定,否则每次每项扣1分。
3
遵守公司关于着装和仪容的有关规定,否则每次每项扣1分。
12
不准私人挪用、占用和借用公款现金,不准用“白条〞入帐。
20
现金出纳员要Biblioteka 善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内
10
责任感
对工作充满激情、锲而不舍
5
对工作的失误能够勇于承当责任、并改良错误,预防第2次发生
2
能够并可以回收的物品没有回收
2
方案能力
月度工作方案和总结符合要求
2
学习与工作相关的知识和提高自己的技能,并用于工作实际
2
上级交办的临时性工作完成的质量、数量
5
总经理交办工作完成的质量、数量〔总经理评〕
10
小计得分
80
关键事件
±20分

财务部出纳月度KPI考核表

财务部出纳月度KPI考核表

销售跟单准确率=100%-(售单未入 帐数/10*)100
月度
出纳员
结算及时率=100%-(延迟天数 /15)*100%
月度
出纳员
100% 100%
Hale Waihona Puke 签单发货及时率10%监查赊销上限、客户汇 款
签单发货及时率=100%-(延迟 天数/5)*100%
月度
出纳员
100%
档案管理 档案管理妥善率 10% 购销合同的管理
月度
出纳员
日结算准确率=100%-(日存款 出错次数/10)*100%
月度
出纳员
优秀 100%
100%
应收帐款准确率 20% 监查应收款项
应收帐款准确率=100%-(应收 款出错次数/10)*100%
月度
出纳员
100%
销项管理
销售跟单准确率 10% 销售单准确入帐比例 结算及时率 10% 销售数目结算实效
职位名称 所在部门 直接上级部门
财务收款员 财务部
财务经理
职位编号 工作地点 制定者
财务部出纳月度KPI考核表
梁碧玉
职位等级 填写日期 审核者
KRA
KPI
权重
KPI定义
银行管理
汇款准确率 20% 监查客户汇款项 日结算准确率 20% 监查银行帐户
计算方式
周期 数据责任人
汇款准确率=100%-(银行存款 出错次数/10)*100%
85%
95%
90%
85%
95%
90%
85%
95%
90%
85%
很差 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
档案管理妥善率=100%-(违失 资料次数/5)*100%

财务部出纳绩效考核表

财务部出纳绩效考核表

考核周期:2016 年 月
各考核指标得分 =每项权重-该指标项扣除分数
自评 直接上级 部门负责
(参考)

人评
各级考 核平均

5
协助申报纳税及员 工工资发放
1、纳税账户余额不足影响纳税申报,扣5分/次 2、未及时划转银行资金未按时发放工资,扣5分/次 3、工作质量差,出错频繁(一个月5次以上),扣2分
财务部 出纳职位考核评分表
被考核
考核 权 项目 重
考核指标
评分标准
15
本职工作熟练度, 确保资金安全
1、收到假币,扣2-5分/次 2、收到虚假票据,扣2-5分/次 3、丢失收付款票据、单据,扣2-5分/次
严格审核支付凭 1、有差错的收付业务未核实并办理收付,扣5分/次
10 证,准确办理收付 2、不符合规定的单据办理付款手续,扣2分/次
20 责任心
1、有责任心,能自觉完成工作,不扣分 2、领导安排的工作常需督促方能完成,视情况扣 1-5分/次 3、对工作敷衍了事,无责任心,视情况扣3-5分/次 4、有违纪行为且不悔改,经常不听从命令,不服从指挥,视情况
扣5-10分次 5、领导临时交办的其他工作任务完成情况酌情扣分
工作 态度 (50) 15 团队精神
1、作风严谨,以公司为家不扣分。 2、仅站在自身立场考虑问题,与他人合作非常被 动,视情况扣
1-5分/次 3、不肯与他人合作,无协作意识,视情况扣3-6分/次 4、责任心不强,马虎粗心,推脱责任扣5-8分/次
10 工作纪律性
1、违返公司相关规定,酌情扣1-10分/次
0 0 00
1、旷工扣5分/次
5 出勤状况
部门负责人综合评定意见:
直接上级签名:

员工月度绩效考核表(出纳岗)

员工月度绩效考核表(出纳岗)
2020年 月员工月度绩效考核表(出纳岗)
被考核人
所属部门 财务部 工作目标计划
职位
ห้องสมุดไป่ตู้工作领域
工作细项
目标
KPI
编制及时更新《出纳 帐》
每日根据银行日记账 和现金日记账结出出
纳帐
延期次数
下发未知收入明细 日常工作
月度工资发放
取现、汇款、进账、 领取回单
每日根据出纳帐下发 未知收入明细
根据签批的工资表在 不超出预算及账户余 额足够支付时按时发

业务办理及时、高效
差错人数
权重 25% 25% 25% 25%
指标值
出纳
直接上级
总结及评价
计分细则
每天16:30开始结每日出纳 帐,现金与银行账目做到日清 月结,每日未按时完成扣3分
个人总结完成 情况
考核评分
根据出纳帐筛选出未知明细发 人财务群供项目财务内勤认领
每月根据项目账户余额发放月 度工资,每发错一人扣10分
根据实际情况进行业务当天的 办理
专项工作
绩效提升 领域
绩效得分
绩效等级
员工签名
部门负责人签名
分管高管签名

财务部出纳岗位月度KPI绩效考核表

财务部出纳岗位月度KPI绩效考核表
财务部出纳岗位月度KPl绩效考核表
部门:岗位:姓名:考核周期:日期:年月日
考核指标
项目定义及计算公式
权重
目标值
计分方式
数据来源
实际值
考核得分
备注
达标
挑战
收款充值及时准确
准确及时收款充值。
20%
100%
每错一项扣0.25分,每延误一笔扣0.25分;3项以上不计分。
财务部主管
准确支付款项
准确支付付款单据。**实际付款金额准确次数/应付款金额总次数*100%
每周三前,将上周收付单据移交会计
10%
每周三前移交
每天
每延误一天扣0.25分,3天以上不计分。
财务部主管
及时支付款项
及时支付付款单据。
10%
95%
100%
每延误一笔扣0.25分,4笔以上不计分。
财务部主管
盘点准确性
月末盘点,做到账实相符。
5%
100%
每错一项扣0.25分,2项以上不计分。
财务部主管
薪酬发放及时准确
薪酬发放及时准确。
5%
100%
每延误一笔扣0.25分,2笔以上不计分。
财务部主管
加扣分项
空白重要凭证及银行印鉴、密码管理一旦保管不当,给公司造成损失,根据严重情况,扣分或者一票否决
得分合计
20%
100%
每错一笔扣5分,3笔以上计本项不计分。
财务Байду номын сангаас主管
日记账登记及时、准确性
及时准确记录
15%
100%
每延误一笔扣0.25分,3笔以上不计分。
财务部主管
服从、服务满意度
服从分配;外部、公司各部门投诉

财务部出纳绩效考核表

财务部出纳绩效考核表

财务部会计绩效考核表
被考核者: 所属部门: 职位名称: 考核期:
注:1、出现事故状况,视事故责任大小进行相应处罚,详见《质量考核处罚协议》。

2、出现客诉情况,视客诉情况严重程度进行相应处罚,详见《质量考核处罚协议》。

3、考核评分在95(不含95)分以上者,考核系数为1.0;考核评分在90-95分之间,考核系数为0.9;考核评分在80-90分之间,考核系数为0.8;考核评分在70-80分之间,考核系数为0.7;考核评分在60-70分之间,考核系数为0.6;考核评分在50-60分,考核系数为0.5;考核评分在50分以下,考核系数为0.4;出现重大事故或处罚扣除所有绩效奖金。

4、绩效奖金工资=绩效奖金基数*绩效考评系数。

财务出纳绩效考核表

财务出纳绩效考核表

财务部出纳绩效考核表
姓名:考核周期:2017年月日至月日
批准:考核:被考核者签名:
备注:
1.月度考核填表时间为每月1~3号,请相关考评人员根据要求实事求是地对被考核人之上月工作表现进行评价,填表之后转交相
关部门评分,此考核作为月底工资评定和绩效改善的依据,请用黑色水笔认真填写;
2.行政人事部按各部门的评分情况,依权重计算绩效奖金;其中自评部分仅作参考;
3.当月考评分数≥96分时,绩效工资按120%发放;当考评分数在90~95分之间时,绩效工资按110%发放;当月考评分数在86~90之
间时;绩效工资按100%发放;当月考评分数在80~85之间时;绩效工资按90%发放;当月考评分数在71~79之间时;绩效工资按80% 发放;当月考评分数在60~69之间时;绩效工资按70%发放;考核分数低于60分,不予发放当月绩效工资.
4.实得绩效奖金 =(当月应得绩效奖金/当月应上班天数)*(当月应上班天数-缺勤天数)
1。

财务部出纳会计绩效考核表

财务部出纳会计绩效考核表

5
每月向财务主管、公司高管等报送财务及统计报表,保证公司运营过程中资金流动 的明确性
5
工作认真,自觉保质保量完成工作任务。
5
ห้องสมุดไป่ตู้
不断提高自身业务水平。
5
严格履行职责,执行各项制度
5
无早退,迟到的情况,迟到/早退1次扣1分,请假1次扣0.5分。
10
分数(三个考核人评分的平均数)
100
被考核人:
综合得分:
考核日期:
财务统计报表
工 责任心 作 自我提高 态 工作纪律 度 考勤情况
管理、使用、审核公司印鉴章的使用用途。
10
取银行回单,核对银行、现金日记帐,及时跟银行对账,购买支票,缴纳银行所有 费用,到税务局购买发票
10
依公司要求及时准确按时发放工资
5
负责各种会计凭证、账册及明细账簿,做出标识整理装订成册,归档管理
10

职 现金管理及支票贵重物 做好日常的现金盘存工作,做到账实相符;与会计核对现金与银行存款余额,有金
责 品保管
额不符的情况,及时查明原因,及时处理;妥善保管支票及贵重物品;
10
与银行对接
与银行相关部门对接联络,提供融资材料及其他材料,与银行对接,做好理财资金 收付工作。
10
印鉴章管理
单据管理 专 业 工资发放准确度 技 明细账簿管理 能
考核 项目
考核内容
财务部出纳绩效考核表
考核标准
考核人
分值 直接上 级
同事
对各项费用审核、报销,保证公司各项开支费用的正确及有效票据,审核单据是否 审核报销及备用金管理 齐全,手续是否符合公司规并负责其安全性和完整性及保管好备用金库存现金,银 10

财务部(出纳)月度绩效考核表

财务部(出纳)月度绩效考核表

日 常 工 作 考 核
2、不情愿且理由 不合理1分 工作自觉性、积极性;对工作的投入程度,进取精神、勤 3、服从安排基本 5.工作态度 奋程度、责任心等。 遵守3分 对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中及时跟进程 4、积极主动、严 6.执行力 度。 格遵守5分 7.保密 是否做到为公司的一切机密保密。 次×0.5 + 旷工 次×1 +小过
财务部(出纳)月度绩效考核表
考核月份 姓 名 职 务 评价尺度 1、每月5日前交2家公司公房租; 1 . 有 日 程 工 作 清 单 2、每月6号左右交办公电话费、老板手机费; 3、每月3号前交三部车停车费; 4、每月15日前交茶庄房租水电、仓库房租水电、宿舍房租 管理费; 5、每月20日前去茶庄收水费; 6、每月25日发放员工工资。 1、每月月底整理、登记5家公司发票开具明细; 2、公司合同、结算单整理; 2 . 日 常 工 作 3、每天做好现金、银行日记账的登记工作; 4、5家公司发票领用; 5、月底银行打对账单; 6、现金日清月结,报销及时准确,坚守公司费用报销制度。 7、开4家公司国税发票。 8、保管支票等票据及银行业务印鉴、发票印鉴。 3.工作关系 工 作 态 度 4.责任感 协助主管完成其他日常性工作,团队精神及与他人(部 1、不愿意、不执 门)工作配合情况。 行、违反制度0分 严格要求自己遵守公司制度纪律情况。 定期及不定期抽 查,每出现一次错 误扣除1分,至扣 完。 因个人原因延迟发 放 1 天扣 1 分,发错 1 人扣 1 分,至扣完 。 因个人原因每延迟 两天扣1分,至扣 完。 分值 3 3 3 3 3 8 5 5 10 5 3 10 6 3 5 5 5 5 5 天×2 +事假 次×9 = 天×0.4 +病假 分 分 自评 部门领导 直属领导

出纳岗位月度KPI绩效考核表

出纳岗位月度KPI绩效考核表
编制错误一次扣2分.未按时上报扣2分
15
财务部
3
保管好公司备用资金,执行签字确认后的报销款项发放。核查每笔支出金额并做好登记并上报财务主管
核查错误一次扣2分.拖拉1天扣2分
15
财务部
4
每月月底根据财务主管所提供现金明细账、银行明细账与出纳自己所编制的现金日记账,银行日记账进行核对,并配合会计完成资金盘点工作。
工作懈怠一次扣2分,审核错误一次扣2分.
5
5
财务部
10
制度执行
遵守公司各项制度、流程,按时提交计划总结
违规一次扣1分,未交工作总结扣2分
5
5
财务部
11
服从上级领导安排的所有工作
不服从上级领导工作安排一次扣2分
5
5
财务部
一、 评价标准:
1.优秀 得100%以上的权重分:全面超出预期目标,或创新性的达成目标成效卓著、所做工作在同类单位处于绝对领先地位。
出纳岗位月度KPI绩效考核表
姓名: 岗位:所在部门:直接领导:考核日期: 年 月
分类
序号
项目
工 作
绩效评价方法
权重100%
占比
自评
得分
数据提供部门
得分说明








1




每日核对门店发来的收银报表,确保数据与实际业务相符,并向部门主管汇报
核对错误一次扣2分.拖拉一天扣2分
60
15
财务部
2
每日编制资金报表,确保企业发生额与银行款项相符,除正常未达账项外,每日下班之前报财务主管
2.良好 得91%-99%的权重分:所做工作与过去比较有显著提升的。
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漏报一次扣3分,错误一次扣1分,延时一次扣1分,考核期间出 现3次,此项零分 1、9点之前报送上一个工作日的资金日报表; 2、每周五汇总下周的资金需求表,报送经理;
日常工作内容
工作态度 跨部门协调 日常行为规范
合计
付款(10 分)
一个错误扣1分,考核期间出现3次以上,此项零分 1、严格按付款申请表付款。 2、没有审批流程的自动扣款,向会计反馈,并当月处理完成。
执行力(5 信,廉洁奉公;出现问题,明确、合理地落实相关责任人;工 分) 作踏实、一丝不苟、坚持原则、严格遵守公司各项规章制度, 处处起到模范带头作用。出现1次执行力有问题扣1分,以此类
推,直至扣完。 与上下级、平级及与外部的同事保持较好关系,能有效的与各
沟通/协调 能力(5
分)
方就财务工作交换意见,达成共识 5分; 与上下级、平级及与外部的同事保持良好关系,大致能与各方 就财务工作交换意见,达成共识 4分 与上下级、平级及与外部的同事保持一般关系,基本能与各方
100分
绩效 考核 说明
1、本绩效考核表关联月度绩效奖金,总评分≥94分及以上,全额发放奖金。90≤总评分<94分,月奖金核发90%。80<总评分≤89分,月奖金核发 80%。70<总评分≤79分,月奖金核发70%。60<总评分≤69分,月奖金核发60%。总评分≤60分,月奖金为0。 2、具体考核内容以及权重设置可根据公司、部门以及当月的具体情形进行调整。 3、新员工入职次月开始考核,三个月考核期,分数均在60分及以下则未通过试用期考核。 4、转正后,连续2个月绩效分数低于70分,将进行绩效面谈。 5、月绩效分数影响全年绩效平均分,并影响年终奖系数。
财务部门出纳专员月度绩效考核表
姓名
岗位
出纳
考核月份 月
自评分 上级主管评分
考核项目
定义 分值 模块 评分标准
得分
得分
专业能力
具备与岗 位匹配的 专业知 识,能够 保障本岗 位工作正 常开展。
专业知识 (10分)
15分
学习能力 (5分)
资金日报表 报送(10分)
A(优秀)91-100%专业知识精通、经验丰富,能提高部门业务 效率;B(良好)80-90%能合理的将专业知识运用在自身的工作 中,工作都能准时完成;C(一般)70-79%专业知识能力较好, 可以独立应对大部分突发性事务,有时需领导指点;D(合格) 60-69%专业知识能力一般,应对突发性事务方面不是很足够, 需上级领导指点;E(差)60(不含)%以下处理部门内部工作外 行 A(或优需秀要)进91行-1培00训%有。强烈的学习意识,有明确的学习计划(与 本职工作相关的学习计划);B(良好)80-90%注重学习,同样 的错不会重复犯,能很快学会新知识新能力;C(一般)70-79% 会主动学习新的知识,会积极改正自己犯得错误;D(合格) 60-69%被动学习,一般地错误在指导下能纠正,学习新知识能 力一般,学的缓慢;E(差)60(不含)%以下无学习意识,拒绝 学习新知识。
被考评人签字: 日期:20200325
备注:本考核表的数据来源为 适当调整。
考评人签字: 月份的数据,在日此期期:间如发现指标设置不当或安排的工作务必100%落实和完成,出现偏 差,依据偏差扣分。
敬业度(5 分)
积极寻求解决问题的方案,即使困难的工作也主动承担,积极 去完成,并且完成效果较好。日常工作拖沓或敬业度不高,出 现1次态度问题扣1分,以此类推,直至扣完。
坚决履行自己的职责,敢于承担责任,从不推卸责任,诚实守
就财务工作交换意见,达成共识 3分; 遵守公司各类规章制度,48小时内及时查看各类通知及文件,
各类规章制 并积极学习或执行落实。在整体工作过程中及时性优良,在配
度(2分) 合过程中没有因任何原因而影响所要配合的工作。发现1次扣1
分,以此类推,扣完为止。
行为规范 遵守公司相关规章制度,不迟到、不早退,着工服,带工牌, (3分) 月发现1次违反情况,扣1分,以此类推,直至此项扣完。
与岗位说 明书规范 的工作内 容一致, 指本岗位 承担的工 作内容
日常工作 中,对待 工作的严 谨、认真 、负责任 的程度 与其他部 门存在工 作上互相 配合或者 支持性的 工作时, 日常遵守 公司各类 管理制度 及执行情

65分
10分 5分 5分
一个错误扣1分,超时扣3分一次,月度考核期间出现3次以上, 此项零分, 日记账登记 1、按财务要求对原始付款凭证的发票真伪、附件齐全、金额、 及付款资料 填写规范进行核对; 整理(10 2、按账务要求整理原始付款资料,每周移交会计; 分) 3、日记账每月结束后2日内报送会计,涉及清单类的都要附电 子文档; 4、次月完成上月的凭证装订 一个错误扣1分,超时扣2分,漏报扣5分,考核期间出现3次以 上,此项零分 1、钱款日清月结,大额现金不过夜:银行入账金额需与业务系 统金额校对一致,未入系统金额每月挂账(需付清单明细) 2、每日核对环球/CRM收费系统录入的信息(金额,项目,交款 人等),核对无误立即在系统里对收费录入进行结算管理,保 证无差错,并登记日收费报表; 收费核对及 3、次月第一个工作日报送会计截止上月的收费5张表格(应收 清账(15 、收费、优惠或减免、欠费),并分事业部报送相关领导,并 分) 根据反馈意见修改数据表; 4、次月第一个工作日报送会计上月的退费清单,并分事业部报 送相关领导。 5、组织日常收费,包括各校区收费员收费规范的管理、发送收 费相关通知、收费效果评价及改进建议 6、环球/CRM收费系统日常维护,包括跟问题反馈给软件开发商 并跟进到问题解决,新建信息; 7、审核收费相关的数据表格
一个错误扣2分,逾期扣2分,考核期间出现3次以上,此项零分
税务发票、 1、按收款正确开具发票,包括抬头、开票内容、税率等; 银行有关工 2、办理日常办税事项(领购发票等)
作(10分) 3、办理日常银行账户有关的事项;
4、支票、办理税务、银行有关资料等重要物品管理。
上级领导交 办的其他工 作(10分)
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