生产品质控制流程图
QCFC-控制图
参照《检验规范》 参照《检验规范》 Refe 《检验规范》 参照 《作业指导书》 参照《检验规范》 参照 《作业指导书》
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
万用表 内阻测试仪 分容柜 万用表 万用表 万用表 内阻测试仪
生产 X-R 图表 品管 生产 生产 生产 品管
QA Audit 25
生产 品管 生产
11 真空干燥 12 注液 13 封装 视觉 温度 时间 压强 时间 温度. 温度 参数表 真空度 温度 压强 热封时间 开路电压 内阻 容量 开路电压 内阻 时间 电压 开路电压 内阻 21 配对 22 组装 23 成品检测 24 负载电压 内阻 视觉 参照《作业指导书》 参照《电芯装配图》 参照《检验规范》 参照《电芯装配图》 参照《作业指导书》 参照《作业指导书》 参照《电芯装配图》 100% 100% 80PCS/1H 内阻测试仪 肉眼 内阻测试仪 肉眼 万用表 100% 万用表 品管 生产 参照《作业指导书》 参照《作业指导书》 100% 万用表 肉眼 工序巡检记录表 品管 生产 视觉 参照《作业指导书》 参照《作业指导书》 参照《作业指导书》 100% 100% 肉眼 内阻测试仪 工序巡检记录表 生产 温度 时间 电芯中的干燥度 Electrolyte Amount极片量 参照《作业指导书》 参照《检验规范》 参照《作业指导书》 参照《作业指导书》 100% 100% 湿度计 电子秤 By 肉眼 温度计 参照《作业指导书》 参照 《作业指导书》 湿度计 真空干燥记录表 注液组烤箱温度确认表 注液箱湿度抽检表 X-R 图表 生产
隔膜 8 卷绕 视觉
参照《作业指导书》 测短路 9 包装膜 10 9封装 QA Audit 绝缘电阻 极耳中心矩 绝缘测试 阻值 温度. 时间 参照《作业指导书》 参照《检验规范》 参照《作业指导书》
品质控制流程图【2024版】
开始
供应商评审
不合格供应商
采购原材料
特
退供应商要求改善
来料 检验
入库存储
NO 让步
采
发料生产
生产过程分析与改进
获试产
首检
NO
全检重返工返修
下工序生产
各工序自检
调查分析/落实责任 采取纠正/预防措施
顾客满意 顾客满意度调查
记录归档 结束
直接报废
降级
IPQC 巡检
业务受理 顾客抱怨
出货
出货 抽检
潜在不符合识别
分析不符合原因
提出预防措施
对策否可行 NO
YES 执行预防措施
验证预防措施 NG
OK 标准化
相关记录存档
1.11 监视和测量装置控制流程
计测量器申购、验收
是否合格YES
计测量登记
是否校准 YES
执行內﹑外校准
校准判定 PASS
校准标识、记录
NO NO FAIL
使用﹑保管﹑维护
临时校准
入库
OQC 检验
包装
全检
目录
1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件检验流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程
3.修理员须在修理板上标识上自 已的标识
1.6 出货检验流程
生产部将产品 送检OQC
OQC清点数量及 确认状态标识
依成品检验标准及 抽样计划实施检验
箱包生产控制流程图
↙↘↓→←↓←→↓↓→←↓←→↑↘↓↓↓←←←↓↓↓↓↓→↓↓→↓↓↓↓↓→→→→↓←↓↓↓箱包厂的生产运作流程为:工艺部研发产品,经总经理及各部门评审后下订单制作》采购部根据订单要求确认各物料供应商提供的物料打样色卡>工艺部编写发放生产单、采购单给工厂各部门>采购部根据采购计划单和物料打样色卡下大货订单给各物料供应商> 物料到仓库后,仓库开检测通知书给来料检验>检查合格入仓,不良品拒收或经总经理签名后特采,仓库根据大货物料色卡和生产单发放物料给生产部> 车间产前试办,检查大货刀模,与结构批办,生产制单要求是否吻合,在递交品质部确认>生产部、品质部主持产前会议,对生产流程和手工要求提出建议和预防措施>裁剪严格按大货物料色卡,生产单和确认样开料,要留意不同物料的纹路及裁剪要求,有色差的物料严格配纹,配色,配套开裁。
裁片品检按公司内部要求全检,抽检裁片,合格裁片上车间> 大货上线到油边部,胶水,手工,五金,车部,进行首件确认,确认OK,大量生产>线上巡检,抽检,特别部件全检,督促车间各部门物料的摆放(6S )工作,不良品返工并采取改善措施> 合格品流入下一工序,填写IPQC 检查报告>第一成品确认,确认OK >成品全检,隔离不良品并返工或报废并填写全查结果统计分析,合格品转交包装部> 第一包装成品确认,包装方式,颜色搭配,内唛及挂牌资料,胶袋外箱资料核对。
>成品检验按QB-2828检验标准抽检,不合格则退回生产部返工,填写报表> 合格品入成品仓经销售部出库。
出货检验定期的品质问题分析总结和检讨提升 以防止类似的产品再出现类似的问题 改善胶水不合格品大货生产抽查、全查首件确认不合格的改用其它用途检验记录←←↓FQC统计表入成品库出货记录首件确认及改良措施←←→→↓←←合格裁片不合格品→←←→→←→→→→→→→↓↓↓↓↓←→→→→→→↓↓↓↓↓↓↓↑↓↓↑→组装↑↓↓→→→→→检验统计报表↓来料↓↑↓↑生产品质控制流程图↓。
产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图,旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。
以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。
1:产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2:原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3:生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4:产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5:产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6:售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件:本文档涉及以下附件:附件1:产品设计方案附件2:原材料供应合同附件3:生产操作规程和流程控制标准附件4:产品检验和测试方法和标准附件5:产品包装标准附件6:售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释:1:合同:根据法律规定,由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。
2:抽样检验:从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。
3:追溯:根据产品相应的记录和信息,追查产品的生产和销售过程,以确定其质量和合规性。
最新质量控制流程图.pdf
流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批通知检验仓管员材料送检单检验IQC来料检验规范IQC 检验报告合格入仓不合格递交检验报告挑选使用特采递交检验报告IQC仓管员生产车间可用数拒收不能使用根据流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核根据根据OK备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
生产通知装配车间生产计划表生产自检IPQC生产作业指导书及证书首件成品检验单合格不合格调整/处理流水线成品检验单装配员工IPQC 首检合格来料仓库成品包装QC装配员工生产异常QCIPQC通知品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门关键元器件(CDF)核对表巡检产线巡检记录表参照不合格品控制流程图质量纠正及预防8D 报告参照不合格品控制流程图仪器点检特采需挑选来料装配员工进仓箭头标标识隔离仪器点检记录表成品检验标准产线不良问题记录流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核刊号根据备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动第1页共1页IPQC 检验合格成品包装成品装配员工抽检IPQC成品检验标准合格不合格入仓品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间仓库进仓单入库成品检验单出货客户验货入库成品检验单入库成品检验单8D 报告合格不合格QA仓库验货记录IPQC参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门8D 报告参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量纠正及预防仪器点检流水线成品检验单流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、技术部、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核NO备注:注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
卷绕电芯品质控制流程图
参考PI、首件
生产:100%全 检 QA:抽检1次 /1H 生产:100%全 检 QA:巡检 生产:100%全 检 QA:抽检1次 /2H 生产:100%全 检 QA:抽检1次 /1H 生产:100%全 检 QA:抽检1次 /2H 生产:100%全 检 QA:抽检1次 /2H 生产:100%全 检 QA:抽检1次 /4H 生产:100%全 检 QA:监督
参考PI、首件
生产:100%全 检 QA:抽检1次 /1H
生产:100%全 检 QA:抽 检1次/1H 生产:100%全 检 QA:抽 检1次/4H 生产:100%全 检 QA:抽 检1次/4H 生产:100%全 检 QA:监 督 生产:100%全 检 QA:巡检
裸眼.卡尺
生产日报表 首件 检验记录表 生产日报表 首件 检验记录表
裸眼 裸眼.卡尺.直
裸眼.卡尺.直
检验记录表
品保部
Proc
38
包装出货
外观.包装方式.数量
1.外观.包装符合要求
参考PI、MI、产 品规格书
生产部
Proc
39
QA出货检查 出货
性能.外观.尺寸.包装 1.外观.性能.尺寸符合规格书 方式.标识 要求2.包装.标识符合要求 标识.数量 1.标识符合要求2.数量准确
裸眼,卡尺
生产部
Proc
28
烫边
1.烫边温度2.烫边压力3.烫边 温度,压力.时间.尺 时间4.折边高度是否高于电芯 寸.外观 表面5.电芯尺寸6.电芯外观7. 上下模温度8.上下模平行度
参考PI、首件
裸眼,卡尺
生产部
Proc
29 镍片
单边切耳
尺寸
1.切后极耳尺寸
参考PI、首件
质量控制流程图
8.1来料不合格品控制流程图
8.2成品不合格品控制流程图
成品不合格品控制
流程
部门
说明
品质(OQC)
品质(OQC)
品质部
生产
品质(OQC)
PMC
对发现不良品贴标识并要求隔离
填写(成品检验记录表)
就发现的不良与生产/仓库等部门沟通
生产对不合格品进返工
填写(成品检验记录表)
重检合格后办理入库/出货
8.3返厂不合格品控制流程图
返厂不合格品控制
流程
部门
说明
生产
生产/品质
生产
品质(IPQC)/生产
品质(IQC)
生产
返厂机器信息录入
判定机器状态
填写(整机维修记录表)和(报废申请表)
品质部填写(成品检验记录表)生产填写(送检单)
品质填写检验结果
办理入库
质量控制流程:
来料不合格品控制
流程
部门
说明
ห้องสมุดไป่ตู้品质(IQC)
品质(IQC)
品质(IQC)
品质(IQC)
品质部/PMC/技术
PMC/采购
PMC/采购
PMC/生产/品质
供应商/仓库
填写(进料检验表)
品质部就来料检验不合格与PMC反映,并组织相关部门评审。
PMC/采购安排退货
PMC/采购申请特采,仓库对物料隔离
PMC协调生产挑选/品质让步接收/通知供应商取货/品质对后期改善效果确认跟踪
生产过程中品质控制流程图
观、功能测试和相关的可靠性测试。
措施报告
1.核对生产订单、客户订单资料和其它相关要求。2.对 产品外观、颜色进行全面的检查,对功能和相关的可靠性 返工单. 进行全面的测试。3.状态标识清楚
生产部
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
组装领用生产
1.按生产计划\生产订单\客户订单要求生产.
产生首件 品质部
异常及时向生产组长反应并跟踪处理结果.3.检查产品外 表.纠正与预防 生产部
观、功能测试和相关的可靠性测试。
措施报告
输入
权责
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
生产计划\生 产订单客户 品质部 订单要求
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
产品检验标 准
品质部
流程
领用生产
NG 首件检验 OK 量产
生产部 仓库
IPQC检验 OK
QA检验 OK
生产入库出货
1.IPQC人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现 IPQC巡检日报
异常及时向生产组长反应并跟踪处理结果.3.检查产品外 表.纠正与预防 生产部
观、功能测试和相关的可靠性测试。
措施报告
1.核对生产订单、客户订单资料和其它相关要求。2.对 产品外观、颜色进行全面的检查,对功能和相关的可靠性 进行全面的测试。3.品质状态标识要清楚
首件检验记录
和相关的可靠性测试.
生产部
按作业指导书进行作业
产生成品 品质部
产品检验标 准
品质部
FQC检验
1.按产品检验标准进行检验,2.发现异常及时向生产组长 成品/半成品测
及IPQC反应.3.品质状态标识要清楚
试记录表
品质管控流程ppt课件
内部校准
• 内校规范 • 校准、比对 • 向上追溯、对
内传递
内部检测
• 检测方法 • 数据准确可靠 • 运行检查
23
持续改进
持续改进
• 8D改善 • 供应商辅导改善
24
质量保证---8D
运用8D方法建立一个体系,让整个团队共享 信息,努力达成目标,解决公司在研发、生产及销 售各环节各类可能遇到的简单或复杂的问题。
品质控制品质政策1质量管理3品质目标24品质控制流程图品质政策?向零缺陷迈进品质愿景?实事求是精益求精?质量第一顾客满意品质政策品质政策?品质第一交期第二?没有品质就没有尊严没有效率没有利润?我做的工作由我保证第一次就把事情做对?持续现场品质改善活动进步重于面子使下工序满意品质宣言品质政策1质量管理3品质目标24品质控制流程图品质目标品质目标201620172018目标外审通过率100100100进料检验合格率986299159945产品直通率909598产品出货检验合格率987499995品质政策1质量管理3品质目标24品质控制流程图质量管理?质量保证?质量控制?持续改进质量管理质量保证质量保证?质量体系?研发流程?供应商管理?质量培训?质量流程?生产制造能力?现场环境能力质量保证质量环境管理体系建立了ts16949质量环境管理体系秉持质量是管理出来的质量是设计出来的和质量是制造出来的价值创造理念同时辅以质量检验把关相结合形成了坚持以客户为中心市场研发和供应链过程为基础的管理模式
N Y
N
N
有无生产
班长重新点检
正常作业
计划调整
Y
N
是否影响 产品质量
N 培训员工
培训效果 验证
N Y
N
质量控制流程图
3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据,制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%
品质控制工作流程图及工作标准
根据实际
重点
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅料检验
C4 D4 D5 E5 E6 F6
程序
一.《原材料和验检成品规程》《原辅料入二.库单》
质检专员对采购的原辅料进行检验☆
个工作日1
☆质量合格的入库
1个工作日
质量不合格的执行退换货处理☆
对于合格的物料,质检专员应出具《产品质量合☆.
根据
拒收及允收物料
C6 D6 B8 A6 A7
格证》,并通知库管员办理入库手续,入库后,贴上适当标识
实际
二.《库房管理程序》三.《产品质量合格证》四.《食品原料退换记录》
对于复检合格的物料,经品研部经理审核后做出☆允收决定
☆对于经复检后不合格的物料,填写《食品原料退换记录》,并通知通知采购部退货
时限
相关资料
制定《质量标准》
C2 B2 D2 C3 C4 B4 A4
程序
个工作日5
一.国家、地方、行业有关标准和规定二.KFC企业质量管理体系文件
品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及☆的相关要求,拟写公司质量标准KFC
随时
技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和☆建议
随时
☆相关部门提供相关资料,配合品研部的编写工作
<职能>
<职能>
审批
审核提出处理意见
开始准备检验依规范检验
结果判定不合格分析出具检验报告发出《不合格品处理通知》
成品入库检验通知办理入库处理不合格品结束
9.产品出厂检验工作流程图
单位
A技术副总
B品研部经理
品质控制流程图!
.可编辑IPQC 巡检记录IPQC inspection report每小时一次One time per hour填巡检记录表Fill in inspection report原因分析Cause analysis填品质异常Fill in quality deviation处理单Disposition form改善跟踪Follow up for improvingOKNG正常Normal不正常Abnormal不合格Unqualified合格QualifiedIQC 抽检IQC spot check外厂来料Incoming materials置物料待检区Check-waiting area仓库填验收单Acceptance report by warehouse填写IQC 报表Fill in IQC report放置不良品区Defective area合格标签(绿色)Conformity label (Green)不合格评审Nonconformity review入库待用Stocking物料异常追踪Follow-up review报告签核Abnormal materials拒收Rejection放置退料区Return-waiting area退回供应商Return material厂商调查Supplier ’s investigation特采Use as it特采标签Labeled (blue )特采入库待用Stocking合格品标示Conformity贴不合格标示Nonconformity label由拉长送Deliver toQA 待检区QA check-waiting area放置不良品区Defective area不良率3%Defective rate ≥3%以上填写品质Fill in quality deviation异常处理单Disposition form不合格评审Nonconformity review特采用Use as it修理用For repair报废Not US让步concessional放行Let through技术员Technician修理repair由生产Disposed部处理Production dept放行标示卡Label let through填修理Fill in repair日报表Daily reportQA 待检区QA check-waiting area不合格Unqualified生产线完工品检查Check of finished products in production lineQC 功能测试QC Function check填写QC 报表Fill in QC report合格Qualified外箱上盖PASS 章PASS labeled outside the box置出货区Shipment area由生产入库待出货Stocking for shipment合格Qualified不合格Unqualified出货检查Shipment inspectionQA 抽检Spot checkQA 日报Daily report原因分析Cause analysis改善措施Corrective measure特放出货Supplier ’s investigation重工Re-work签字放行ApprovalOKNG 品质控制流程图Quality Control Flow Chart。
品质管控流程图
异常情况并验证其效果。 4、协助品质组长参与供给商评审,反响供给商改善方案意见。 5、负责登记、整理来料样品、颜色样板、检验治具、测量工
具、仪器的保养及维护。 6、负责根据工程图纸、检查基准书、来料样板、限度样板、
颜色样板等参照基准,控制来料品质,按照要求进行品质 作
保养及维护。 6、负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等
参照基准,控制成品品质,按照要求进行品质作业。 7、负责统计成品质量目标的达成情况:以数据图表的形式每周、月、季
度、年向品质组长描述及统计相关时段的品质状况。 8、负责反响成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理。 9、负责执行公司“7S〞管理要求。 10、公司交办的其他事项。
件等资料,并进行登记发放; 3、在一定权限内,负责登记、发放、回收、销毁本部门的技
术文件、管理资料、质量记录等; 4、负责分类、保管本部门的进料检验记录、制程检验记录、
出厂检验记录; 5、负责保管计量组、理化室的质量记录; 6、公司交办的其他事项。
检验流程图
进料管制 IQC
进料
检验
OK 入库
NG OK
铸件入库验收记录 钢材入库验收记录 外购、外协件入库验收通知单 不合格品通知单
仓库
制程管制 IPQC
机加工
NG 检验
返修或报废
OK 仓库
NG
生产组装
检验
OK 仓库
制
制 不入
造
造 合库
工
工 格单
序
序品
过
过通
程
程知
卡
卡单
领组报 料装检 单工单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
↗外购件:不经过生产部,入库后直接发出工地使用 。
↘原材料:电子件和装配件先入库然后由货仓发出生产装配使用。
2、插件组1、贴片组:计划按订单BOM发料给贴片组生产采购组①转线后进行首件检查。
②插件之前第一块板应该要有首件检查工序。
品质部SMT过程控制①插件组按计划发给插件的物料进行生产。
⑥插件出来的合格品才能过到后焊组生产,防静电措施一定要做好。
②贴片机出来后要有生产QC检查PCB上的元件歪斜或者错位等。
③再进SMT 炉过回流焊,回流焊出来要有生产人员检查锡点、虚焊、假焊、元件损坏、补焊等现象。
→SMT组生产出来的半成品要经品质部IPQC人员抽检后,再过到插件组去插件生
产。
③但员工操作的每个工序必须要有工艺组给的作业指引。
⑤波峰炉的温度每天要有记录。
④过炉出来后要有生产QC检查锡点、元件损坏、虚焊、假焊等现象。
生产品质控制流程图
④以上工序必须要有相应的作业操作指引,SMT炉温记录、保养记录、贴片机转机记录,防静
电措施一定要做好。
原材料IQC按研发
给的资料和IQC自己做的样版来参照
检查入库采购收到货后,开品质检验单送货给IQC检验。
品质部外购件控制→IQC入库后,货仓发货时要经过品质部检查后,才能发出工地使用。
↗↘↓
②工控:清洗后要经品质部IPQC检查过,再送到测试组测试,品质部QC要检
查后做记录才能入库。
↓
↓
③后焊组生产出来的合格品才能给品质部IPQC抽检,抽检后才能给测试组测
试。
→①后焊组操作员工必须要按工艺提供的作业指引操作,以免焊错、焊坏元件,焊坏PCB,要注意元件脚的高度。
②有些元件必须要恒温烙铁焊接的一定要用恒温烙铁。
④烙铁的温度每天要有记录。
⑤防静电措施一定要做好,以免烧坏IC等元件。
生产部测试组首次测试出来的合格品必须去老化房老化,老化后的产品再次测试。
成品测试组接到生产成品时必须全检测试,测试的不良品报告要反馈给工艺组PE 分析原因,
不良品送到维修组去维修,
后焊组出来的产品送到半成品测试组测试,测试出来的不良品送到维修组维修,测试产品时
一定要有测试记录,维修和测试出来的不良品记录要提供给工艺组PE 分析坏机原因,并跟进。
成品组装组到仓库领出物料进行成品组装,每个工序环节组装过程中必须要有生产自检习
惯,每个工序要有工艺指引来指导员工操作,装出来的成品要有生产QC 全检后,再送测试组
测试。
①BA:插件出来的半成品要有品质部IPQC抽查后再过到测试组测试。
品质部插件和后焊
过程控制3、后焊组③后焊出来的产品一定要有生产QC检查后才能合格。
生产部制作6、成品装配组5、B A/工控半成
品老化4、半成品测试组7、成品测试组
↓生产坏的物料必须经过品质部检查、认可后,才能报废。
二、生产报废8、维 修 组品质部新机软件/试验测试控制→研发过来的新软件和新产品是要经过品质部测试确认才能放到生产部去正式生产
→三、外发产品②原则上不接受:a、程序烧录外包;b、测试外包;c、成品外包。
→
首先组织人员去考察外发厂家的品质部体系和生产能力是否能符合生产我们的产品。
①外发做出来的半成品交我厂是要品质部检验后才能收入半成品库。
测试组测试出来的不良品由维修组来进行维修,维修产品时要有维修记录,而且要把坏机的
不良记录反馈给工艺组P E 分析原因,并跟进。
货仓成品出货和发澳洲半成品出货。
品质部出货控制
生产坏的物料和过版本的物料,包括半成品、成品报废。
品质部成品控制
→品质部外发产品
控制→测试出来的合格品开出送检单给品质部OQA 抽检,OQA 抽检过的产品要贴上QA
标贴,在送检单上盖上QA PASS 章,生产包装成品入库时要有OQA 检查员监督
包装,并在封箱上盖QA PASS章才能入库。
→9、成品仓出货发货出库时要OQA 检查员检查后才能发货,如果存库时间过长OQA 要从新抽检功能后才能出库,发货包装也要QA 检查人员监督,并在封箱口上盖QA PASS 章,才能发货。
新产品品质部生产报废
控制
↗↘计划组收到客退品开单给品质部检测
四、客退品→①品质部收到客退品和单时测试
OQA测试客退品品质部客退品控
制②品质部测试合格的入库
五、借用品品质部借用品控
制借用的回来后,由货仓通知品质部取来测试
①品质部测试合格入库,销售还仓库后,仓库要给销售消数。
②品质部测试不合格的转给生产维修,生产维修好后再交品质部检验合格后才能入库。
③品质部测试不合格的转给生产维修,生产维修好后再交品质部检验合格后才能入库。