新产品试产准备确认表

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样品试制及小批量试产程序(含表格)

样品试制及小批量试产程序(含表格)

样品试制及⼩批量试产程序(含表格)
样品试制及⼩批量试产程序
(ISO9001-2015/IATF16949-2016)
1.0⽬的:
1.1、为了提⾼样件制造成功的机率,防⽌提交顾客的样品不符合顾客要求。

1.2、为了顺利的通过⼩批量⽣产,并在试产过程中暴露问题并得到及时的改善,为量产做好充分的准备,杜绝量产过程中发⽣质量事故。

2.0范围:
所有公司的新产品
3.0权责
4.0定义:
4.1样品:顾客需求或设计需求⽽提出试制确认的产品
4.2新产品:
4.2.1、新顾客或者顾客新开发的产品,且与公司之前⽣产的型号⽆100%重合
4.2.2、因顾客或者内部设计变更后的第⼀批产品
5.0作业内容:
6.0参考⽂件
6.1产品先期质量策划程序6.2产品检验试验控制程序6.3采购控制程序
6.4⼈⼒资源控制程序
7.0记录表格
7.1顾客要求清单
顾客要求识别清单.
xl s
7.2新产品开发⽬录
7.3设计评审表
新项⽬设计评审记
录表.xl s
7.4设计验证计划及确认报告
设计验证计划和报
告.d oc
7.5培训记录、内部联络单
7.6OTS样品检验报告、拉伸试验报告、⾦相报告、化学成份分析报告、疲劳测试报告7.7设计验证及设计确认记录表
设计验证报告
(2).d oc 设计和开发确认记
录.d oc
7.8产品⼯程偏差申请及整改记录表
偏差情况登记表.d
oc。

新产品试产工艺流程

新产品试产工艺流程

新产品试产⼯艺流程新产品试产⼯艺流程⼀.⼯艺准备:1 )2)BOM、包装BOM、附件(产品)BOM等。

PCBA(长、宽、厚、拼接⽅式等)SMT所需单板制作钢⽹PCB贴⽚PCBA参数测试、功能测试。

(记录。

⼆.⼯艺内部评审:1)⼯艺⽂件评审:评审有⽆缺陷的地⽅。

需要改善的地⽅2) ⾸板样机内部评审:评审电路板及样机是否有设计隐患和不合理设计。

3) ⼯装夹具评审:评审⼯装夹具设计和审批周期及内部⼿续。

4) 了解PCBA外协加⼯情况,确认其对后续的组装及调试是否有影响。

如有需要则在试产准备会上通报,并商定出处理措施。

试产前⼯艺评审会要以邮件的形式发出会议记录。

三、试产准备会确认内容1、明确试产⽬标:2、确定试产性质试产性质包括:1) 客户要求/新机种 2) 更换供应商 3) 设计变更/⼯程试做 4) 常规实验5) ⼯程实验 6) 增加模具/⼯程试做 7) 其他3、参考图纸、BOM表、⼯艺⽂件:⼯艺部在⼯艺⽂件完成后内部召开试产前⼯艺评审会整合信息在试产准备会上做通报。

4、物料齐套性确认---计划部通报物料齐套情况。

包括⽣产备料后的报缺及缺料到货⽇期等信息。

5、IQC来料检验情况:数据内容包括不良问题的问题点,判定结果,判定⼈。

(⽅便后期组装时对接受不良品的验证及影响产品装配情况的判定)。

6、⼯装、设备调配情况---⽣产部根据⽣产配置表评估满⾜情况。

7、⼈员调配情况---⽣产部根据⽣产配置表评估满⾜情况。

8、项⽬成员试产⼯作分⼯:⼯艺协同硬件提供调试、测试技术⽀持。

⼯艺协同结构提供装配技术⽀持。

9、试产计划:根据试产准备会时确认的时间做出试产计划,以邮件的形式发给各项⽬成员。

试产计划内容包括⼈员培训时间:⽣产部调配时间(正式试产前)试产开始时间:⽣产部按排期确定试产时间⾸件检验时间(QA估算):试产总时间 (PE估算):试产总结会时间(PE估算):试产准备会要填写《签到表》,会后发出<<试产准备会会议纪要>>,相应的问题对未完成跟踪项确定计划完成时间和实际完成时间,对相应负责⼈跟踪完成进度。

新机种量产前准备情况确认程序

新机种量产前准备情况确认程序
文件编号制定单位
工程部
文件名称 制定日期
新机种量产准备确认程序
页次 1/2 版次
A/0
1.目的:
规范新机种导入流程;在新产品导入前,事先找出问题点,使初期品质在良好的状况下得
以开始。本程序对生产准备完成的状态进行分项,从不同的角度来确认是否准备到位。
2.范围:
本程序适合用于新机种量产前。
3.权责:
6.3 工程部于新机种PT生产前2天联络生产部/APP部/国际部召开"PT生产开始判定会议", 会议作出初期判定:生产可或带条件生产可或生产不可;当生产不可时需要在 会议中检讨及制定暂时对策,并使其达到带条件生产。注:若没有PT,此项不适用。
6.4 PT生产结束后,各部针对PT生产中发现的问题点进行研讨对策,工程部将其汇总成PT 试产总结报告,并在量产前一周主持召开“量产开始判定会议" ,作出最终判定;当 生产可则量产开始;当生产不可则停止量产,重新检讨及制定暂定(永久)对策,直到 使其可以量产。
本程序由APP、生产、品质部、国际部、工程部负责实施,并由工程部主导汇总。
4.定义:无
5.流程图:附件一:新机种量产前准备情况确认流程图
6.作业内容:
6.1 工程部于新机种生产前3周或2周联络召开新机种生产准备会议,会议结束后 将“生产准备完成情况报告书”E-MALL联络APP部、生产部、品质部。
6.2 APP部、生产部、品质部、工程部按“生产准备完成情况报告书”要求的项目在新机 种PT生产开始前进行确认,确认结果填入表单中:合格为“○”,准备中为“△” (需注明预订完成日期),不合格为“×”(需注明预订完成日期及临时对策)。要 求PT开始前3天确认完成,本部门担当者及部门经理主管签字后E-MALL回复工程部。

新产品研发计划进度表模板

新产品研发计划进度表模板

型号36912151821242730369121518212427313691215182124273136912151821242730369121.1多功能小组成立技术部1.2市场调研报告销售部1.3项目可行性分析报告确定顾客的要求、业务计划与营销战略的研究销售部/市场部法律法规标准要求收集工程技术中心以前类似设计的信息技术部以前产品存在的问题以及顾客投诉、建议分析质保部设计目标\可靠性目标\质量目标多方论证小组生产能力分析和生产能力目标计划物控部1.4设计开发进度计划技术部1.5确定初始物料清单技术部1.6产品及过程特殊特性分析技术部1.7初始过程流程图技术部1.8制定产品保证计划技术部1.9第一阶段总结报告多方论证小组2.1设计FMEA及检查清单技术部2.2产品设计验证技术部2.3产品设计评审技术部2.4正式特殊材料清单技术部2.5新增设施、设备和工装计划工艺部2.6新量具和试验设备采购计划质保部2.7工装和模具的制造、验收工艺部一、项目确定阶段新产品名称:编制日期:201二、产品设计开发阶段2017年7月顾客名称:责任部门工作内容序号2017年5月2017年6月2017年8月3691215182124273036912151821242731369121518212427313691215182124273036912序号2.8样件制造控制计划及检查表技术部2.9样件检验、实验报告质保部2.10小组可行性承诺多方论证小组2.11第二阶段总结技术部3.1包装标准、包装规范工艺部3.2产品/过程质量体系检查表质保部3.3过程流程图及检查表工艺部3.4车间平面布置图及检查表工艺部3.5过程FMEA及检查表工艺部3.6试生产控制计划及检查表工艺部3.7试生产作业指导书工艺部3.8特性矩阵图工艺部3.9测量系统分析计划工程技术中心3.10.初始过程能力分析计划工艺部3.11第三阶段总结报告技术部4.1产品试生产通知单技术部4.2包装评价报告质保部4.3测量系统分析报告工程技术中心4.4初始过程能力研究报告工艺部4.5过程确认的记录工艺部4.6试生产检验\试验报告质保部4.7生产控制计划及检查表计划物控部4.8生产件批准资料技术部/质保部三、过程设计阶段四、试生产阶段。

40.1 试产-项目转产确认表

40.1 试产-项目转产确认表
□已准备完善□未准备完善
工艺设备
□已准备完善□未准备完善
工艺夹具
□已准备完善□未准备完善
作业指导书
□已准备完善□未准备完善
生产计划
□已准备完善□未准备完善
排记工单
□已准备完善□未准备完善
量、检具
□已准备完善□未准备完善
结论:拟于年月日,试产套。
试产项目及结果
试产重点事项
试产/项目转产确认表
时间:年月日□试产产品□试产物料□项目转产
产品编号
名称/规格
物料编号
名称/规格
客户
试产数量
预计试产时间
试产目的
□试产新产品□试产新物料□评估新开发供应商的物料□其他:
试产准备确认
确认事项
确认结果
完成时间
责任人
物料齐备
□已准备完善□未准备完善
物料规格书
□已准备完善□未准备完善
物料认可书
试产结果总结
试产负责人确认
□一次交检合格率
□节拍
□初始过程能力研究
□包装评价
□工艺符合率
□测量系统评价
试产/项目转交结论:
部门会签
□技术部负责人:□质量部负责人:
□采购部负责人:□生产部负责人:
□物流部负责人:
项目经理签字
总经理签字

新产品开发及设计进度一览表(含使用说明)

新产品开发及设计进度一览表(含使用说明)

57 过程确认生产件批准(★)生产件批准--尺寸测量结果生产件批准--材料试验结果生产件准批--性能试验结果58 样品送样和确认(★)69 生产确认试验(★)试验报告记录表60 包装评价(★)产品包装评价表61 制定生产控制计划(★)(生产)控制计划62 控制计划检查表63 工厂设备设施策划评价工厂设备设施策划评价64 产品批量认可报告产品批量认可报告65 开发资金使用情况开发资金使用情况66 质量策划认定(★)产品质量策划总结和认定报告67 管理者支持管理者支持序号工作内容 / 项目负责部门负责人员开发时程需建立的资料1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268第五阶段批量生产生产作业计划表69 减少变差X—R控制图70 顾客满意顾客满意度调查表71 交付和服务产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注1.“”表示预计完成日期,“”表示实际完成日期。

2.在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目,为新产品设计和开发过程中的关键路径。

新产品开发及设计进度一览表使用说明一、文件概述本《新产品开发及设计进度一览表》是一份详尽的项目管理工具,旨在全面跟踪和记录新产品从概念构思到批量生产的整个开发与设计流程。

该表格通过细致划分各个阶段的工作内容、负责部门、负责人员、预计及实际完成日期,并明确各步骤需建立的资料文件,为项目团队提供了一个清晰、透明的项目执行蓝图。

二、表格结构与内容表格采用多列布局,每行代表一个具体的工作任务或项目阶段,详细列明了以下几个关键要素:序号:唯一标识每个任务或项目阶段的编号,便于索引和引用。

工作内容/项目:具体描述当前行所涉及的工作任务或项目阶段,如“试生产作业”、“测量系统分析评价”等。

其中,带有“★”标记的项目表示其为新产品设计和开发过程中的关键路径,对项目的成功至关重要。

负责部门与人员:明确每项任务的执行主体,包括负责部门和具体负责人员,确保责任到人,促进跨部门协作与沟通。

新产品试产之量产计划流程

新产品试产之量产计划流程

新产品试产--量产流程Q/SD.QP7.51-2011一、样品试产流程(试产样品5套):1.1、由品管部(技术岗)依照产品的设计要求和技术条件,确定《物料清单(试产)》见附表1。

《物料清单(试产)》应注明:品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有专门要求需要统一批次的在清单中列明,一般情况下不指定批次)。

编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。

1.2、采购部严格按照《物料清单(试产)》的要求,进行原材料采购。

同时做好合格供应商调查及筛选,为以后大批量采购做好预备。

如采购中发生与《物料清单(试产)》不匹配的情况,应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。

关于专门原材料采购,如PCB板材,采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。

采购部注明可能采购时刻并通报技术岗。

1.3、原材料检验确认:仓库治理员依照《物料清单(试产)》负责对采购物品进行核对,核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核(进仓检验)。

如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》,列明不符合项目和要求,由采购部负责退换或另行采购。

外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。

如符合,进入下一制作样品环节。

1.4、技术部制作样品。

完成样品制作后技术部岗进行技术测试。

1.5、样品确认:样品测试完成后,技术岗通知行政部。

由行政部组织“产品评审小组”确认。

(产品评审小组由总经理,品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成)如样品在评审过程中有重大改动的,则重新进行样品制作及评审确认工作。

二、试产流程(50套):2.1、采购岗负责原材料采购。

2.2、仓库依照采购清单对原材料检验确认(核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次)。

核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试(进仓检验)。

如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项,由采购部负责退换或另行采购。

新产品试产、量产,旧产品ECN流程

新产品试产、量产,旧产品ECN流程

开发部根据工程部提供的工程变更内容进行确认和更改。

6.品质部在试产通知单品质部结论一栏如实填写表格和综合判定产品试产成功或失败。

新产品试产、量产,旧产品ECN流程一、新产品试产流程。

1.开发部发试产通知单给工程部接收1)开发部提供给生产、品质、工程各一台样机(样机的组装所用的物料,功能必须是确认OK的)提供给工程的样机由PE、IE验收后,再放入样品柜内。

2)开发部同时发放BOM表(整机BOM和电子BOM)、图纸(文件为试制图样)给相关部门。

2.工程部主管接到试产通知单后将所试产机型、时间、试产要求写在广告牌上,然后把试产通知发给所在生产线生产跟线的PE,IE相关人员。

3.PE接到单后全程跟进,然后把试产通知发到所在生产线生产组长。

4.生产组长试产时在试产通知单生产部结论一栏如实填写表格5.PE在试产通知单生产技术科结论一栏如实填写表格或写试产总结报告,召开试产总结会议。

2.小批量产(未试产先量产)7.试产通知单最终判定由副总审核签字。

8.会签后由工程部存档。

9.开发部主导开产品试产前会议10.试产阶段(开发、生产、品质、工程)全程跟进,并给生产线提供技术支持和反馈问题点。

11.试产后由工程部写试产总结报告和主导通知相关人员开试产总结会议,决定试产OK或NG。

试OK的由工程部下发量产许可证,NG的如改进后需要重新试产,再开试产通知单。

二、新产品量产流程1.量产(已经试产后的量产)1)IE:生产工艺流程、作业指导书、标准工时等文件齐全。

2)PE:上次试产改进的事项和需要注意的继续跟进确认和验证,如有问题,需要出量产总结报告和量产会议.1)开发部发量产通知单,跟新产品试产流程一样。

2)根据生产部生产良品状况,和产品性能,特点,相关部门一起判定量产成功或NG三、旧产品ECN流程1.设计变更:由开发部下发设计变更通知单给相关部门知悉。

工程部收到ECN:1)IE:对设计变更的需要做作业指导书,文件规定和存电子档。

新产品试产作业流程

新产品试产作业流程

新产品导入量产作业流程一目的。

为确保新产品顺利导入量产阶段,能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产。

二组织与权责。

1 研发单位:对策分析与设计变更,提供样品及技术相关文件资料及零件采购资料。

2 中试人员:(1)承接新产品技术,产品特性及生产作业性评估。

(2)任计划召集人(Project Coordinator)排定工程试制时程表及召开工程试制检讨会,工程问题分析,对策导入。

(3)制程安排,包括生产线的评估,制作生产工艺单,QC工程图之草拟。

同时,还有负责治具的准备等(4)规划新产品之测试策略,测试设备,治具及软体。

还有负责生产线测试设备的架设,提供测试SOP,测试计划及测试产出分析。

(5)支援新产品组装。

(6)成品接受及制造技术接受。

3 质量单位。

(1)产品设计验证测试(Design Verification:DVT)。

(2)功能及可靠度确认。

(3)负责再次确认PVT和DVT的结果是否符合生产规格。

4 采购单位:(1)PCB委托加工及材料采购。

(2)备料及试作投料。

6 测试单位:支援新产品软硬件测试。

三名词解释。

1 工程试作(Engineering Pilot Run:EPR):为确认新产品开发设计成熟度所作的试作与测试。

2 量产试作(Production Pilot Run:PPR):为确认新产品量产时的作业组装所做的试作与测试。

3 量产(Mass Production:MP):经量产试作后之正式生产。

4 材料清册(Bill of Material:BOM):记录材料料号,品名/规格,插件位置,单位用量,承认编号,工程变更讯息等相关资讯。

5 P3-TEST(LPR阶段):新产品设计完成后,对其设计的结果依据产品规格做各种测试验证,称为P3-TEST。

6 P4-TEST(EPR阶段):通过设计审查后之工程试作后的新产品,对其做各种测试验证称为P4-TEST。

7 P5-TEST(PPR阶段):针对新产品的成熟度做测试验证,确认是否可以进行量产,称为P5-TEST。

新产品转量产确认表

新产品转量产确认表

软件开发
产品说明书 交互设计说明书 产品评估报告
新产导入量产确认表
新产导入量产确认表
BOM及版本
系统认证和测试系统认证 生产测试计划(包含PCBA 测试方法等) 测试夹具 测试软件 硬件各种验证测用说明书
项目
说明
完成时间 制作单位 确认单位 接收单位 接收时间
序号 BOM及版本
外购件汇总表 专用工艺装备图样及设计文件 产品标准 总装图 部件装配图 零件图 包装图样及文件 包装图 产品特性值重要度分级表 使用说明书 合格证 型式试验报告 产品测试与可靠性报告 试产问题点与解决方案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
硬件开发 软件 机械结构

新产品试产确认单样板

新产品试产确认单样板


确认文件完成状况:□已完成□未完成『QC FLOW CHART』制作状况预计月日完成
说明:
核准:



料号:
塑模完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:



料号:
塑模完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:


料号:
外包模具完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:
冲一

料号:
冲模完成状况:□可生产□预计月日完成
单号:新产品试产确认单
□依PDR/自主性/客诉单/异常单开发□依工作申请单开发





产品品号/品名
以下文件P版是否已完成:
□是□否工程图
□是□否塑胶零件图
□是□否端子零件图
□是□否五金件零件图
□是□否重点工段SOP
□是□否试产SOP(产品管理部提供)封面
治工具位置来源/包装状况确认:
填写人:核准:
说明:
核准:



料号:
冲模完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:



料号:
冲模完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:



料号:
冲模完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:




料号:
冲模完成状况:□可生产□预计月日完成
说明:
核准:



料号:
模具完成状况:□可生产□预计月日完成

新产品研发计划进度表大全

新产品研发计划进度表大全

型号36912151821242730369121518212427313691215182124273136912151821242730369121.1多功能小组成立技术部1.2市场调研报告销售部1.3项目可行性分析报告确定顾客的要求、业务计划与营销战略的研究销售部/市场部法律法规标准要求收集工程技术中心以前类似设计的信息技术部以前产品存在的问题以及顾客投诉、建议分析质保部设计目标\可靠性目标\质量目标多方论证小组生产能力分析和生产能力目标计划物控部1.4设计开发进度计划技术部1.5确定初始物料清单技术部1.6产品及过程特殊特性分析技术部1.7初始过程流程图技术部1.8制定产品保证计划技术部1.9第一阶段总结报告多方论证小组2.1设计FMEA及检查清单技术部2.2产品设计验证技术部2.3产品设计评审技术部2.4正式特殊材料清单技术部2.5新增设施、设备和工装计划工艺部2.6新量具和试验设备采购计划质保部2.7工装和模具的制造、验收工艺部责任部门工作内容序号2017年5月2017年6月2017年8月2017年7月顾客名称:一、项目确定阶段新产品名称:编制日期:201二、产品设计开发阶段3691215182124273036912151821242731369121518212427313691215182124273036912序号2.8样件制造控制计划及检查表技术部2.9样件检验、实验报告质保部2.10小组可行性承诺多方论证小组2.11第二阶段总结技术部3.1包装标准、包装规范工艺部3.2产品/过程质量体系检查表质保部3.3过程流程图及检查表工艺部3.4车间平面布置图及检查表工艺部3.5过程FMEA及检查表工艺部3.6试生产控制计划及检查表工艺部3.7试生产作业指导书工艺部3.8特性矩阵图工艺部3.9测量系统分析计划工程技术中心3.10.初始过程能力分析计划工艺部3.11第三阶段总结报告技术部4.1产品试生产通知单技术部4.2包装评价报告质保部4.3测量系统分析报告工程技术中心4.4初始过程能力研究报告工艺部4.5过程确认的记录工艺部4.6试生产检验\试验报告质保部4.7生产控制计划及检查表计划物控部4.8生产件批准资料技术部/质保部四、试生产阶段三、过程设计阶段。

新产品试做(试生产)问题点对策状况表

新产品试做(试生产)问题点对策状况表

101-2/2
编号:GMCC-QR-142-R0
日期:
客户:
件号
车型
不良内容
烯晶碳能电子科技无锡有限公司
新产品试作(试模)问题点对策状况表
分发单 位
仓库 开发部 生产部 质量部 工程部 采购部
试作
T0
试生产
P0
核准
T1
P1
不良 分类
原因 调查结果
不良 分类
对策处理计划
对策处理计划
日 程
责任所属
确认
对策处理结果
○改善良好 确认 △部分改善
X 没有改善
评价会议出席人员
101-1/2
日期
核准
确认
担当
编号NO:QP7101251
新产品试作(试模)问题点对策状况表(续)
no 发生时间
问题点
发生出场所工序 名称
不良内容
不良 分类
原因 调查结果
不良 分类
对策处理计划
对策处理计划
日 程
责任所属
对策处理结果
备注
注: A3制作/A4发布
作成
备注
(外)外表
(寸)尺寸 问题 点不 良分 (材)材料
类 (性)性能
(作)作业性 注: A3制作/A4发布
(设)设备 (夹)夹治具 (模)模具 (检)量检具 (其)其它
(A)装配加工不当
原 (B)设备不良 因
不 良
(C)治具不良
分 类 (D)检查疏忽
(E)材料不正确
(F)模具不良 (G)量具不良 (H)其它

新产品试产确认表

新产品试产确认表
品质
采购
生产
工程
OEM
总经理意见
拟定:
审核:
批准:
口未准备完善
采购物料
口已准备完善
口未准备完善
生产准备
□已准备完善
口未准备完善
检验资料准备
□已准备完善
口未准备完善
结论,拟于年月日,试产套。
试产项目及结果
试产重点事项
试产结果总结
试产负责人确认
电子工艺可操作性
组装工艺可操作性
配套工、夹具可操作性
新物料的可操作性
技术参数要求
试产问题
改善对策
问题提交人:
改善人:
新产品试产确认表
日期:年月日文件产品编号
输出电压
试产数量
产品型号
功率
预计试产时间
分发单位
□采购部□品质部□生产部□仓储部□其他
确认事项
确认结果
预计完成时间
责任人
工程结构样机/技术参数及要求资料
□已准备完善
口未准备完善
物料清单
口已准备完善
口未准备完善
包装方式资料
□已准备完善

新产品导入进度表(Excel版)

新产品导入进度表(Excel版)
NPI NPI NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
随同CER
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
NPI
(如有塑料模具则必须勾选)
NPI
QA
NPI
NPI
NPI
如果有EP阶段则需勾选
NPI
IE
IE
IE
QA
QA
QA
IE
IE保存
IE
IE
NPI
NPI NPI NPI NPI NPI NPI 电子档 NPI NPI NPI
新产品导入进度表
No.
文件类型
1
设计输入
1.01
顾客输入/顾客的呼声 (PSW)
2
产品立项和计划
2.01 Product Spec(Level Ⅰ/Ⅱ)
2.02 报价单
2.03 Test Plan
2.04 客供BOM/零件资料
2.05 产品可行性评估报告
2.06 新产品介绍会
2.07 进度表
2.08 CFT职责分配表
QA
NPI
QA
NPI
IE
NPI
QA
NPI
QA
NPI
BD
QA
IE
电子档
NPI
PE
NPINPIFra bibliotekQA5.11 试产总结会议记录
NPI
5.12 包装示意图
NPI
5.13 塑料模具首次试模确认表
NPI
5.14 M版BOM
NPI
6

新产品开发管理程序(含表格)

新产品开发管理程序(含表格)

新产品开发管理程序(IATF16949/ISO9001-2015)1、目的本办法规定了产品开发的流程及操作方式,达到符合客户之要求,旨在确保进行生产时有章可依可循。

2、适用范围适用于本公司所有的新产品开发及材料验证。

3、职责/权限3.1营销中心负责新品需求的提出,客户产品要求图纸等详细资料提供给工程部,与客户确认样品并留下记录。

3.2工程部负责新品开发、控制计划、作业指导书、材料的选择和验收;跟踪确认打样结果和打样进度,建立打样与量产资料整理与归档。

3.3生产计划负责试模和生产设备物资准备3.4生产部各车间负责执行试模过程和打样过程;品保负责检验和测量的活动以及过程接收准则的判定并保留记录。

4、工作程序4.1流程图见附件。

4.2实施步骤4.2报价4.2.1工程部根据营销中心提供的资料和客户样品进行相关技术评审确认设备、材料、加工工艺、外协加工、开发周期等方案进行评估输出《新品开发评审表》,客户标准及其他相关要求进行一并评审,营销人员必须全部提供齐全,工程才会主导评审会议,否则不可。

在能满足客户需求的情况下进行成本价、模具核价、开发费用等预估,预估完毕告知采购和营销中心核出最终报价.4.2.2当报价被客户接受后,营销中心提出《新品开发申请单》4.2.3新品开发申请单编号原则a.客户申请单编号为:年份+月份+客户的拼音首写字母+三位流水号+打样次数。

(例如:海信的新品为0809HX001-N,08代表2008年,09代表9月份,HX代表海信客户之拼音首写字母,001代表此月第1个打样之产品,N代表第几次打样。

)若为重复打样需注明重复打样的原因;b.公司内部打样申请编号同客户申请单编号,区别在于内部打样没有客户区分,即客户的拼音首写字母代码统一为NB,其它不变。

(例如:海信内部打样编号为0809NB001-N。

)4.3新品开发4.3.1工程部收到营销中心开发产品的相关需求及《新品开发申请单》后,工程部长同相关工程师进行产品开发方案设计,输出《新品追踪进度表》,并将输出结果告知营销中心和提报审批。

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表(BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范)54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表(确认设备、工装、人员)61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称:一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划,约定每个阶段的时长,准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表,这些流程主要包括:党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程(报告、函、请示、通知)、公司收文流程,以及:用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图,交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程,谁提交,谁批准,谁执行建立流程表单,及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理,配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试,特别是各个重要公文流程,必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况,对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训,使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训,需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务,获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括:安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理(设置,备份还原)操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合(初步)业务整合(深入)8集成测试系统集成测试、系统测试,编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统,并与用户一起试走业务流程,对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化;准备业务基础数据并录入系统;11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制,操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称:研制单位:产品负责人:拟制日期:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所:模具中心:工艺技术部:技术管理部:品质中心:检测中心:企划部:车载事业部:营销中心:物流部:财务部:设备部:其它:二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它(如:顾客要求)编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总(请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总,未列入的评审意见视为不采纳)==由于设计评审意见太过随意,此处对其进行汇总,未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论:2、研制单位意见:评审组组长:3、主管领导复审决定:主管:签字:年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注:未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称: (例如:XXXXX) 项目类别: (例如:汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入(公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件): 1. 开发背景(基于何种目的):2. 市场需求情况(产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等):3. 特定的客户需求(希望的目标价格、开发进度等):4.市场竞争情况:5.竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供(可作为附件)。

新产品开发评审表格

新产品开发评审表格

新产品开发评审表格 The following text is amended on 12 November 2020.
新产品开发第一阶段审核表(计划和确定项目)
新产品开发第二阶段审核表(产品设计和开发)
新产品开发第三阶段审核表(过程设计和开发)
新产品开发第四阶段审核表(产品和过程确认)
新产品开发第五阶段审核表(反馈、评定和纠正措施)
A — 1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号
修订日期第1页,共1页
制定人:
A — 2 设计信息检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页,共4页
A—2 设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号
修订日期
第2页,共4页
制定人:
A — 2 设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号
修订日期3页,共4页
制定人:
A — 2 设计信息检查表(续)顾客或厂内零件号
修订日期
4页,共4页
制定人:
A— 3 新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页,共2页
制定人:
A — 3 新设备、工装和试验设备检查表(续)顾客或厂内零件号
A — 4 产品 / 过程质量检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页,共4页
本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定
A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)顾客或厂内零件号
修订日期
第2页,共4页
A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)顾客或厂内零件号。

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确认栏
研发中心 计划部 结论: 日期 日期 工程签字: SG-SCZB-607-A 生产 质量控制部 日期 日期保存期限:3年新产品试 Nhomakorabea准备确认表
产品型号: 项目 1、文件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2、设备、治具 1 测试设备、治具 2 生产治具 3 生产设备 3、试产物料准备 1 2 3 4 5 4、作业者 1 作业员 2 检验员 3 技术员 5、其它 1 工程样机(LP)允收项目 2 会签 生产部岗位认可 生产、品质岗位认可 工程、品质岗位认可 塑胶件料 电子件料 包装材料 说明书 配件及附属品 计划准备好 计划准备好 计划准备好 计划准备好 计划准备好 工程准备好 工程准备好 工程准备好 物料清单(BOM) 产品技术规格书 组装作业规范(SOP) 测试作业规范(SOP) 产品软件输出 产品软件烧录 电子档说明书 样品承认书 进料检验规范 出货检验规范 原理图 电路图 工艺流程图 设计评审报告 产品样机(工程、品质、生产各一台) 开发发行 开发发行 工程发行 工程发行 开发发行 生产执行 开发发行 开发发行 品质发行 品质发行 开发发行 开发发行 工程发行 会签 确认合格 试产责任单位 要求 计划试产日期 完成 条件完成 未完成 不适合 纠正措施 日期: 计划完成日期 负责人
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