销售发货单样本
发货单模板
发货单模板发货单模板发货单是供应商、销售商和购买方之间的重要物流凭证,用于记录和显示产品发货的详细信息。
以下是一个简单的发货单模板,包括一些关键信息。
发货单编号:[编号]日期:[日期]供应商:[供应商名称]销售商:[销售商名称]购买方:[购买方名称]产品详细信息:1.产品编号:[编号]2.产品名称:[名称]3.规格:[规格]4.数量:[数量]5.单价:[单价]6.总价:[总价]发货详情:1.发货方式:[发货方式](如:快递、物流、空运等)2.发货地址:[地址]3.发货时间:[时间]4.运输公司:[运输公司名称]5.物流单号:[物流单号](如:快递、物流等)6.签收人:[签收人姓名]7.联系电话:[联系电话]8.其他备注:[其他备注信息]供应商确认:供应商确认上述产品已发货,并确保产品质量符合合同约定。
供应商承诺在收到货款项后开具发票,并确保货物的安全运输和交付。
如果发生任何问题,供应商将承担相应的责任和赔偿。
供应商签名:[供应商签名]日期:[日期]销售商确认:销售商确认已收到上述产品,并保证及时支付货款。
如果产品数量、质量等方面存在问题,销售商有权拒绝收货或要求退货。
销售商承诺在收货后及时通知购买方,并向其提供相应的售后服务。
销售商签名:[销售商签名]日期:[日期]购买方确认:购买方确认已收到上述产品,并对应收货数量、质量等进行核实。
如果发现任何问题,购买方有权拒收或要求退货。
购买方承诺及时支付货款并协助供应商和销售商解决问题。
购买方签名:[购买方签名]日期:[日期]需要注意的是,以上模板仅供参考,实际使用时可能需要根据具体情况进行修改和完善。
此外,为了确保各方信息的准确性和真实性,各方需在确认后签署盖章或使用电子签名等方式进行确认。
同时,为了避免争议和纠纷,建议在合作协议或合同中详细约定产品发货的相关事项,并在实际操作中严格遵守。
发货单 范文
发货单范文发货单是指在商品出库时,由销售单位根据采购单位的订单向发货单位制作的记录,内容包括商品名称、数量、价值等基本信息。
发货单的作用是证明采购单位已经付款,并且购买了相应数量的商品,同时也是出货单据的一种形式,用于跟踪和管理商品的流向和库存。
发货单的制作可以采用手写、打印或者电子化等方式,根据不同的需求选择不同的制作方式。
以下是一个样例范文,供大家参考:发货单发货日期: [日期]发货人: [销售单位名称][地址][电话]收货人: [采购单位名称][地址][电话]订单号:[订单号]序号商品名称规格数量单价总金额备注1 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]2 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]3 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]4 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]5 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]合计人民币:______________一、发货单的基本信息上面的范例发货单中,首先是发货单的基本信息,包括发货日期、发货人、收货人和订单号。
这些信息是发货单的基础,也是保证商品流转和后期管理的基础。
二、商品名称、规格和数量随后是商品名称、规格和数量,这是发货单的核心内容。
根据采购方需要,分类列出所有的商品,以便采购方进行核对。
同时,在发货单上标注上规格和数量,避免发货单与订单不符,造成误解以及纠纷。
三、单价和总金额除了商品信息外,发货单上还应该标注单价和总金额,以便采购方对总价进行核对,在避免纠纷和误解上起到重要的作用。
四、备注在最后一列,是发送订单上的备注信息,发货单上同样需要做详细记录,以便采购方更好地了解商品的具体情况,避免出现不必要的纠纷。
总之,发货单是商品出库和货物流向管理的重要文件之一,不仅可以记录商品的信息,同时也可以作为商业往来的重要凭证。
发货单精品模板
制表人: 收货人:
(加盖单位公章) (加盖单位公章)
某某某有限责任公司
发货单编号:№000001
地址:
联系人: 电话: 传真:
发货单号
发货日期
采购
单位
单位名称
联系人
单位地址
联系电话
采购信息
序号
合同编号
产品名称
型号规格
单位
单价
数量
金额
包装方式
1
2
3
4
5
合计金额
千 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ¥:元
某某某有限责任公司
发货单编号:№000001
地址:
联系人: 电话: 传真:
发货单号
发货日期
采购
单位
单位名称
联系人
单位地址
联系电话
采购信息
序号
合同编号
产品名称
型号规格
单位
单价
数量
金额
包装方式
1
2
3
4
5
合计金额
千 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分 ¥:元
结算方式
□现结 □月结 □季度结 □年结
是否有发票
结算方式
□现结 □月结 □季度结 □年结
是否有发票
□有 □无
制表人: 收货人:
(加盖单位公章) (加盖单位公章)
发货单模板2.xlsx4
联系电话: 联系QQ: 联系电话: 联系QQ: 联系电话:
(销售清单)以电脑打印为准,涂改无效! 到货三天内验收产品,有质量问题及时联系客服,逾期不予受理,产品一经裁剪概不退换!
产品编号
编号1 编号2 编号3 编号4 编号5
产品金额
400.2 466.1 534 603.9 675.8
XXX有限公司
收货单 位 收:货地 址:
序号
产品编号
1
编号1
2
编号2
3
编号3
4
编号4
5
编号5
6
7
8
9
10
11
12
合计
所属银行 农行 工行 建行
发货单
产品名称
御墅2 御墅3 御墅4 御墅5 御墅6
型号
30231-1 30221-1 30321-3 30441-31 30244-2
银行卡号
单据编号: 日期: 经手人: 订单号:
xxxx 2024/11/16
xxxx xxxx
规格 数量 单位 单价 金额
备注
2.8
6.9
米
58
400.2
1.4
7.9
米
59
466.1
4.5
8.9
米
60
534
5.8
9.9
米
61
603.9
2.8
10.9
米
62
675.8
0
0
0
0
0
0
0
44.5
2680
开户名
公司地址: 区域负责人: 区域主管: 区域经理:
客服1 客服2 客服3 客服4
11销售发货单样本
广东志高空调发货单发货日期:发货单号:客户名称:(21000172)佛山迪泰尔电器有限公司销售部门: 仓 库: 利润中心:单位等级/品牌台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/打印时间:2013.03.07制单人:周乐孟业务员:李兴浩LIXINGHAO记帐人:李镇强主 管:提货人:发货人:广东志高空调发货单产品名称共 3 页,第 1 页备注:产品编码KFR-32G/DH117+2KFR-32W/DH117+2KFR-35W/DH3+2紫色内销2831松岗仓虚拟利润中心2013.03.07OEM项目KFR-51W/DH1+2KFR-51L/DH2+2KFR-51W/DH2+2A000411051300008A000412051300007A000411051300007KFR-51L/DH1+260405132108A000402035300009A000412051300006A000401032300003A000402032300004A000401035300004 白色联:仓库留存 红色联:财务联 黄色联:客户联 绿色联:代管仓/统计联 蓝色KFR-25G/DH117+2KFR-35G/DH3+2紫色KFR-51L/DM6/B+1KFR-51W/DM6/B+1A00040102530000260405131108发货日期:发货单号:客户名称:(21000172)佛山迪泰尔电器有限公司销售部门: 仓 库: 利润中心:单位等级/品牌台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/打印时间:2013.03.07制单人:周乐孟业务员:李兴浩LIXINGHAO记帐人:李镇强主 管:提货人:发货人:广东志高空调发货单发货日期:发货单号:2013.03.07OEM项目内销2831松岗仓2013.03.07A000402025300003KFR-25W/DH117+2A000401035300001KFR-35G/DM13W+2备注:虚拟利润中心产品编码产品名称61703621303KFR-36G/BJ3/S+3银色A000402035300001KFR-35W/DM13W+2A000401035300002KFR-35G/DJ2+3共 3 页,第 2 页1000452036300002KFR-36W/BJ3/S+3银色KFR-36W/BJ2+3白色联:仓库留存 红色联:财务联 黄色联:客户联 绿色联:代管仓/统计联 蓝色61703621302KFR-36G/BJ3/R+3红色A000402035300004KFR-35W/DJ2+31000452036300002603036213011000452036300001KFR-36W/BJ3/R+3红色KFR-36G/BJ2+3客户名称:(21 0001 72)佛山迪泰尔电器有限公司销售部门: 仓 库:打印时间:.03. 07制单人:周乐孟业务员:李兴浩LIXINGHAO记帐人:李镇强主 管:提货人:发货人:白色联:仓库留存 红色联:财务联 黄色联:客户联 绿色联:代管仓/统计联 蓝色共 3 页,第 3 页OEM项目内销2831松岗仓ZG/JL10-17手工凭证号:销售类型:志高标准销售(按库存)销售订单号:搬运组:外包蓝色联:配送结算联ZG/JL10-17手工凭证号:销售类型:志高标准销售(按库存)销售订单号:搬运组:外包蓝色联:配送结算联ZG/JL10-17手工凭证号:销售类型:志高标准销售(按库存)销售订单号:搬运组:外包蓝色联:配送结算联。
合同制销售业务发货单
一、发货单编号:_______二、发货日期:_______三、发货单位:_______四、收货单位:_______五、发货人:_______六、收货人:_______七、合同编号:_______八、货物名称:_______九、货物规格:_______十、货物数量:_______十一、货物单价:_______十二、货物总价:_______十三、运费:_______十四、包装方式:_______十五、运输方式:_______十六、付款方式:_______十七、备注:1. 本发货单为合同制销售业务发货单,双方应严格按照合同约定执行。
2. 发货单位在发货前应确认货物数量、质量及包装是否符合合同约定。
3. 收货单位在收到货物后应及时验收,如有异议应在3日内提出。
4. 发货单位应在货物发出后3日内将发货单复印件寄送收货单位。
5. 本发货单一式两份,双方各执一份。
6. 如有未尽事宜,双方可另行协商解决。
以下为具体货物信息:一、货物名称:_______二、货物规格:_______三、货物数量:_______四、货物单价:_______五、货物总价:_______以下为运输信息:一、运输方式:_______二、运费:_______以下为付款信息:一、付款方式:_______二、付款时间:_______以下为包装信息:一、包装方式:_______二、包装要求:_______以下为合同附件:一、合同编号:_______二、合同签订日期:_______三、合同内容摘要:1. 发货单位在规定时间内,按照合同约定向收货单位发货。
2. 收货单位在收到货物后,应及时验收,如有异议应在3日内提出。
3. 双方应按照合同约定的付款方式、时间和金额进行结算。
4. 如有违约行为,双方应承担相应的法律责任。
特此证明。
发货单位(盖章):____________________收货单位(盖章):____________________发货人(签字):____________________收货人(签字):____________________年月日:____________________注:以上发货单仅供参考,具体内容以实际合同为准。
销售合同发货单模板
销售合同发货单模板
销售合同发货单模板(适用于产品销售)
发货单编号:[发货单编号]
日期:[发货日期]
销售合同编号:[销售合同编号]
买方:[买方名称]
卖方:[卖方名称]
联系人及联系方式:[联系人名称及联系方式]
发货地址:[发货地址]
付款方式:[付款方式]
序号商品名称商品型号数量单价金额
1 [商品名称] [商品型号] [数量] [单价] [金额]
2 [商品名称] [商品型号] [数量] [单价] [金额]
3 [商品名称] [商品型号] [数量] [单价] [金额]
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
发货总金额:[发货总金额]
发货人:[发货人姓名]
备注:[备注]
注意事项:
1. 请在签收时仔细检查商品的数量和外包装是否完好。
2. 商品签收后,如发现任何质量问题,请及时联系卖方进行解
决。
3. 发货达到目的地后,请尽快与卖方确认收货。
本发货单一式两份,买方和卖方各执一份作为交易凭证。
买方盖章(签字):日期:[买方签收日期]
卖方盖章(签字):日期:[卖方签收日期]
以上为销售合同发货单模板,敬请根据具体情况进行相应修改。
(备注:请注意在填写模板时适当修改方括号内的内容,以符合实际销售合同和发货情况。
在填写时,注意提供准确的数量、单价和发货总金额等信息。
同时,也可以根据实际需要增加或修改其他项目,以适应具体业务要求。
)。
销售发货单模板Word免费范文精选
迈锐思C2集成套件:针对财务管理中的费用控制,从预算、上报、审批、执行到审核控制,最后到凭证生成一系列流程集成处理,从采购管理中的请购业务,采购合同,采购订单,采购订单执行,入库单,出库单,调拨单等业务处理;从销售管理中的销售合同,销售订单,销售订单执行,应收款等业务处理;从财务报表,业务报表的实时呈现;实现了用友ERP与致远OA的集成应用。
销售发货单等业务单据如何实现用友U8、T6、畅捷通集成审批最新范例迈锐思C2集成套件案例(适合所有用友和致远客户)迈锐思科技迈锐思C2集成套件:针对财务管理中的费用控制,从预算、上报、审批、执行到审核控制,最后到凭证生成一系列流程集成处理,从采购管理中的请购业务,采购合同,采购订单,采购订单执行,入库单,出库单,调拨单等业务处理;从销售管理中的销售合同,销售订单,销售订单执行,应收款等业务处理;从财务报表,业务报表的实时呈现;实现了用友ERP与致远OA的集成应用。
C2 为你的业务而生用友和致远客户您,是否尝试,一种新的业务管控模式?您可能在本方案或范例中找到答案!您想要的,您的业务,原来可以变得这么简单!迈锐思C2集成套件:针对财务管理中的费用控制,从预算、上报、审批、执行到审核控制,最后到凭证生成一系列流程集成处理,从采购管理中的请购业务,采购合同,采购订单,采购订单执行,入库单,出库单,调拨单等业务处理;从销售管理中的销售合同,销售订单,销售订单执行,应收款等业务处理;从财务报表,业务报表的实时呈现;实现了用友ERP与致远OA的集成应用。
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式C2 为你的业务而生针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集成平台,该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化审批流程完美整合,解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程中的数据脱节,重复操作,追溯不完整的产品化解决方案……报表集成—用友U8、T6管理报表实时展现业务集成—流程管控无处不在财务集成—表单与会计凭证完美整合您,一定想要,这样的业务管控迈锐思C2集成套件:针对财务管理中的费用控制,从预算、上报、审批、执行到审核控制,最后到凭证生成一系列流程集成处理,从采购管理中的请购业务,采购合同,采购订单,采购订单执行,入库单,出库单,调拨单等业务处理;从销售管理中的销售合同,销售订单,销售订单执行,应收款等业务处理;从财务报表,业务报表的实时呈现;实现了用友ERP与致远OA的集成应用。
发货单 范文
发货单范文发货单是在商业交易中,由卖方发给买方,用于确认货物发送的详细信息的重要文件。
它不仅是交易的凭证,也是物流管理和财务核算的重要依据。
下面是一份发货单的范例,希望能对您有所帮助。
发货单编号:具体编号发货日期:年/月/日发货方:公司名称:公司名称地址:详细地址联系电话:电话号码传真:传真号码收货方:公司名称:公司名称地址:详细地址联系电话:电话号码传真:传真号码货物详情:|货物名称|规格型号|数量|单位|单价|总价|||||||||货物 1 名称|规格 1 |数量 1 |单位 1 |单价 1 |总价 1 ||货物 2 名称|规格 2 |数量 2 |单位 2 |单价 2 |总价 2 ||||||||总计金额:大写金额(小写:小写金额)运输方式:选择的运输方式,如快递、物流、自提等发货说明:1、货物已经过严格检验,质量合格。
2、请在收货时当面检查货物数量和质量,如有问题请及时与我们联系。
发货人签名:发货人姓名收货人签名:收货人姓名以下是对这份发货单的详细解释和说明:发货单编号是为了方便管理和查询,每一份发货单都应有唯一的编号。
发货日期记录了货物实际发出的时间,这对于跟踪物流进度和确认交易时间非常重要。
发货方和收货方的详细信息必须准确无误,包括公司名称、地址、联系电话和传真等。
这有助于在货物运输过程中出现问题时能够及时沟通和解决。
货物详情部分是发货单的核心内容。
详细列出货物的名称、规格型号、数量、单位、单价和总价,使双方能够清晰地了解交易的具体内容和金额。
对于不同的货物,应分别列出,确保没有遗漏。
总计金额需要用大写和小写两种方式表示,以避免金额上的误解和错误。
运输方式的选择取决于双方的协商和货物的特点。
不同的运输方式可能会影响到运输时间和费用。
发货说明部分是对货物情况和收货注意事项的提醒。
强调货物经过检验合格,同时提醒收货人当面检查,有助于减少后续可能出现的纠纷。
最后,发货人和收货人签名表示双方对发货单内容的认可和确认。
发货清单模板带合同编号
发货清单模板带合同编号合同编号,【请填写】。
发货清单。
日期,【请填写】。
客户名称,【请填写】。
地址,【请填写】。
联系电话,【请填写】。
序号商品名称数量单价总价。
1 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。
2 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。
3 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。
4 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。
5 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。
合计金额,【请填写】。
备注,【请填写】。
尊敬的客户:
感谢您对我们公司的信任和支持,我们将竭诚为您提供优质的服务。
本次发货清单是根据您的订单信息整理而成,为了确保货物能够准确无误地送达,请您仔细核对清单上的商品名称、数量、单价和总价是否与您的订单一致。
如有任何疑问或问题,请随时与我们联系,我们将竭诚为您解答。
另外,为了保障双方的权益,我们建议您在收到货物后立即进行验收,确认货物的完好无损后再签收。
如发现货物有任何质量问题或数量差异,请及时与我们联系,我们将尽快为您处理。
最后,再次感谢您对我们公司的信任和支持,期待与您长期合
作,共同发展。
祝生意兴隆!
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【联系方式】。
销售合同发货单模板
【合同编号】:_________________________【销售合同编号】:_________________________【甲方名称】:_________________________【甲方地址】:_________________________【乙方名称】:_________________________【乙方地址】:_________________________【签订日期】:_________________________【发货日期】:_________________________【订单编号】:_________________________一、货物信息1. 货物名称:_________________________2. 货物规格型号:_________________________3. 货物数量:_________________________(件/套/个)4. 货物单价:_________________________(元)5. 货物总价:_________________________(元)6. 货物计量单位:_________________________7. 货物品牌:_________________________8. 货物产地:_________________________9. 货物质量等级:_________________________10. 货物质量标准:_________________________二、运输信息1. 运输方式:_________________________(陆运/空运/海运/快递)2. 发货地:_________________________3. 目的地:_________________________4. 货运代理:_________________________5. 发货日期:_________________________6. 预计到达日期:_________________________三、付款信息1. 付款方式:_________________________(现金/转账/支票/信用证)2. 付款日期:_________________________3. 付款金额:_________________________(元)4. 付款账户:_________________________5. 付款人:_________________________四、验收信息1. 验收标准:按照国家相关标准及产品说明书执行。