工程项目资料档案检查表

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建设项目施工现场资料管理检查表

建设项目施工现场资料管理检查表
分包工程资料
3
十一
资料管理要求
(8)
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整,项目状态是否每月更新;工程检查资料问题整改是否及时有效;
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步;是否按合同约定资料套数整理,资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册,并进行阶段性汇总;
5

测量放线安全功能检测资料
(6)
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效;
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效;蓄水、淋水试验记录(结构层、防水层)填写是否符合现场施工;
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测,是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表(3月份)
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位

资料室
硬件设施
(4)
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求,文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4

前期手续及施工管理文件
(5)
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件,土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审(含各专项审核)☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录,钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效,复试报告是否及时、有效,试验代表数量是否与实际相符;

档案检查表

档案检查表

检查描述
检查日期 检查结果
检查结果
档案盒内材料是否按序放置 是否存在档案文件放错档案盒的情况 图纸有无台账目录、图纸架上图纸摆放是否完 整有序 档案借出、归还是否有记录
电子台账与实体材料抽查情况 检查内容
部门电子台账表
检查人
部门名称
档案室、档案柜环境
检查内容
检查描述
是否有独立的档案柜存放部门档案
档案柜内是否有杂物、档案室是否配置灭火器 材
档案柜是否有破损、图纸、资料是否整齐完好
档案室、档案柜钥匙是否由专人妥善保存
档案存放、使用情况
检查内容
档案有无电子台账、编号
档案原件和档案系统上的记录是否一致 档案盒存放位置是否有序、与存放的档案柜能 否对应 档案盒是否有盒脊、盒脊有无破损、盒脊内容 是否完整

工程项目资料档案检查表

工程项目资料档案检查表
2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批(中间交工)验收记录




18
交工、竣工 资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本 合格
不符合数




15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料(断面、导线、建(构)筑物平面位置等)
2、工程最终延期审批表




9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数

工程项目现场安全检查表(文明施工)

工程项目现场安全检查表(文明施工)
7
成品保护
地面地砖铺设完毕后在其上面施工时是否采取保护措施
建构筑物以及已安设备上是否无乱涂、乱画现象
待工区域的钢筋是否有保护措施
对易撞区域的柱身及柱角是否采取了保护措施
进行油漆涂刷、墙面粉刷时是否对地面、设备等采取遮盖措施
施工期间是否对重要设备采取了保护措施
8
现场力能供应
现场的水管是否杜绝了跑、冒、滴漏现象
现场存放的设备钢材等是否无土埋水淹的现象
现场的存放的设备材料是否按规格尺寸分类摆放
现场存放的管材是否按一头齐的方式存放
现场存放的有封口要求的管道是否进行封口处理
现场存放的设备材料是否以道路或周围建筑物为参照物有序排放
现场的脚手架扣件是否装箱
现场的零散物品是否进行集中装箱处理
现场设备拆箱后的包装物是否及时进行回收处理
现场占路的设备、材料是否经过批准、允许
现场因施工需要断路时是否经审批,并采取了防护因开挖断路时是否设标准围护及警示标志,夜间有否红灯警示
2
现场场地及标牌
开工后,是否对现场的场地进行了一次彻底平整
现场是否按业主或公司要求进行封闭管理
主要施工场地(包括加工厂)出入口是否设置大门
现场是否规划布置了废料场
现场是否做到了工完料净场地清
现场是否设置了垃圾箱
现场是否规划设置了垃圾临时存放点
现场的建筑垃圾是否及时清扫并及时运走
6
现场油品、油漆管理
现场存放是否有防渗漏措施
现场存放是否能整齐有序
存放处是否设置警示标志,消防器材是否齐全
包装物是否能及时回收
用过的油棉纱、油漆刷、油漆筒等是否能进行控制管理
工程项目现场安全检查表(文明施工)
检查时间:

市政工程质量检查表

 市政工程质量检查表
市政工程质量检查表
档案编号:检查序号:
项目名称
施工企业
工程类型
工程量
结构类型
形象




图纸会审、设计变更
桩基施工记录、地基验槽记录
施工组织设计及审批情况
各种原材料出厂合格证
各种原材料二次复检报告
砼、砂浆试块试验报告
主要部位隐蔽记录
见证取样有关资料
功能性试验报告




钢筋混凝土工程:级别、种类、直径、根数、间距、钢筋连接、锚固、接头位置及数量,受力钢筋的位置和砼保护层厚度、混凝土构筑物几何尺寸、观感、施工缝留置位置及处理
道路工程:各结构层密实度、厚度、含灰量和平整度,人行步道板成品质量和铺砌的直顺度、平整度
给排水工程:管材质量、接口质量、高程及中线偏差,回填撼砂密实度。
园林绿化工程:场地状况、植物材料(种类、规格、观感质量)、栽植质量(深度、株行距、苗木形态、浇水、覆土等)、养护质量(浇水、支撑、修剪、遮荫、除杂、病虫防治)
建设单位负责人: 注册建造师: 总监理工程师:
检查

工程档案资料检查表

工程档案资料检查表

项目名称:
项目名称:
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业(专项)设计管理流

计及评审
项目名称:

项目名称:
项目名称:

项目名称:
项目名称:

项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
概念、方案、施工图设计
项目名称:
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:(多个分包单位可参照此表增加表
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:
》及相关作业指引CHCS-OP-CB01
项目名称:

项目名称:
验收备案
资料
项目档案资料检查表项目名称:
项目名称:
项目名称:
记录
项目名称:
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:资料-建筑
与结构工
项 目 档 案 资 料 检 查 表
项目名称:、施工单位报
送记录-建筑
与结构工
项目名称:
项目名称:
主管:填表:说明:1、本表根据公司管理流程和实际工作编制。

2、本表可补充增加实际发生的其他资料。

3、所有工作中形成的文档资料,应保证质量和真实性。

4、请各相关部门如实填写,落实到人,保证的资料安全。

危大专项检查表

危大专项检查表

危大专项检查表危险性较大的分部分项工程专项检查表一:汇总表地区名称:(公章)工程类型:房建工程、市政工程、其他工程在建工程项目数量:房建工程、市政工程、其他工程总数检查工程项目数量:基坑支护及土方开挖等危险性较大的分部分项工程检查数量:方开挖、建筑起重机械、脚手架、模板支架等其他总数已完成整改数量、发出整改通知数量、正在整改中数量总数、发出扣分通知、发出罚款处罚通知书、发出停工通知书、发出执法文书数量填报人:联系填报日期:年月日危险性较大的分部分项工程专项检查表二:工程概况表工程名称:蓝玥湾住宅小区建筑面积:.62平方米结构类型:二十层框剪结构工程所在地:潮州市潮枫路云梯路段建设单位:XXX施工单位:XXX施工进度:正在进行中施工单位资质:壹级项目经理:(姓名)监理单位:XXX监理单位资质:甲级XXX工程师:XXX注册证号:xxxxxxxx 安全监督机构:XXX 检查人:检查日期:危险性较大的分部分项工程专项检查表三:基坑支护及土方开挖工程专项检查表序号检查项目检查内容检查要点检查情况备注1 安全技术交底设计依据是否依据现行有关规范技术标准及勘察设计资料进行设计是□否技术审查施工图是否经审查合格是□否设计变更有重大变更是否重新审查□是否2 专项施工方案方案编制方案编制人是否为相关专业技术人员是□否方案编制方案是否依据规范标准编制是□否方案审批、论证专项方案审批人是否为企业技术负责人是□否超过规模的工程是否组织专家论证,论证后的修改有无再次审批有□否无此项3 被交底人交底人是否为负责项目管理的技术人员是□否部分人员没签名专项施工方案证施工图交底人接受交底人是否班组全员并签名留证□有否4 基坑监测监测报警发现基坑异常时通报是否及时是□否方案落实情况开挖顺序是否与支护方案一致一致排水、降水排水、降水措施是否与支护方案一致□不一致支护构造支护形式、构造是否与支护方案一致□不一致5 基坑开挖情况开挖顺序□有否排水、降水□有否支护构造□有否6 监测开展情况是否开展基坑监测是□否注:对于格式错误的文章,本AI无法识别和判断,建议提供更加明确的修改要求。

建设工程项目检查表

建设工程项目检查表
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理,按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安 全生产管理责任,并组织检查
符合
不符合
(一)
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围,未转包 或违法分包所承揽业务,安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求,特种作业 人员等持证上岗,按要求配备专职安全生产 管理人员
(二)
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构,并明确 各部门、各岗位安全生产责任
(三)
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
(土建施工单位)
单位名称:工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
(一)
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
(二)
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试,以及工程过程 检验、检测
(三)
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料,监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后,施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时 间及责任人员
(十六)
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求,开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目(此项内容为表中未列检查项目,由检查专家根据现场情况补充自行填写)

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称:•项目地点:•项目负责人:•施工单位:•监理单位:•安全监督单位:•检查时间:2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计(图纸)•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同(或分包合同)•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查,结论如下:•检查合格(√)•检查不合格(×),具体问题如下:4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举,并提出整改意见。

总结本次对工程安全资料进行了全面检查,以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行,为项目顺利进行提供了保障。

同时,也发现了一些问题,并提出了整改建议,以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视,确保施工现场的安全生产。

工程质量控制资料检查评分表

工程质量控制资料检查评分表

优质构造工程资料检查规定(钢构造部分)1、图纸会审、设计变更、洽商记录:重点检查:1)图纸会审纪与否有设计出图章;2)与否有注册工程师盖章或设计人签字(没有注册章旳技术人员);3)图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。

2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录:重点抽查:1)建筑物定位轴线复测记录;2)钢构造基础标高复测记录;3)钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录;4)钢网架支座定位轴线施工记录;5)支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。

3、材料检测单位资质证书:所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具(查对检测单位旳资质证书)。

4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献:重点检查:1)不合格材料退场手续与否齐全;2)与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备;3)各分部(分项)工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检,并经监理工程师检查承认;4)凡波及构造安全、和使用功能旳,监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格;5)非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。

5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造:重点抽查:1)钢构造焊缝质量(超声和射线)检测汇报;2)扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报;3)钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报;4)钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报;5)一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷;6)钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报;7)钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报;8)钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报;9)焊接工艺评估汇报;10)预(后)热工艺试验汇报;11)焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报;12)焊接材料旳烘焙记录;13)瓷环旳烘焙记录;14)钢构造橡胶垫检查汇报;15)基础混凝土试块强度试验汇报;16)基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。

系统集成项目档案验收检查表模板

系统集成项目档案验收检查表模板

系统集成项目档案验收检查表建设单位:工程名称:承建单位:工程进度:序号检查内容检查标准检查记录1施工单位提交的资料工程开工报告有《工程开工报审表》,相关单位的签字、盖章齐全,有开工报告及相对应的附件2施工组织设计/施工方案有施工组织设计/施工方案报审表,签字、盖章符合要求3有施工组织设计方案4有施工单位技术负责人和项目经理应签字5施工单位的施工质量管理施工组织设计中有质量责任制度及管理措施6施工单位的仪器仪表及工器具施工组织设计中有满足本工程建设需要的仪器仪表及工器具配置7施工单位的人员组织施工组织机构及人员配置完善,至少包括项目经理、技术负责人或施工管理人、专职安全员及其他特种作业人员,明确岗位职责8施工单位人员持证情况项目经理有安全B证9安全员有安全C证10特种作业人员均有证11劳动防护用品,安全设施施工组织设计方案中劳动防护用品及安全设施的配置种类、数量,且满足工程需要12安全措施及应急预案有危险源识别13有安全技术措施或专项安全方案14安全生产事故应急预案15施工现场临时用电涉及施工现场临时用电的,有临时用电方案16施工单位的施工安全交底记录(保留复印件)有施工单位的安全交底记录17交底记录有交底人和被交底人员的签字18监理单位资料工程开工审批《开工前安全要点检查记录表》,填写完整,检查内容有相应的附件19《工程开工令》内容填写正确、完整20监督施工单位安全交底有《监督施工单位安全交底情况表》和施工单位交底记录复印件,内容填写、签字完整21监理规划有监理规划22监理规划内容完整且符合本工程的建设要求23总监理工程师和安全管理人员均有相关证件24有劳动保护用品的配置,其种类、数量应符合工程建设的施工要求25监理规划中有危险源识别26有符合本工程的安全管理措施27有安全生产事故应急预案28有环境保护和职业健康的内容29监理日志有监理日志30监理日志填写规范,完整31有安全检查内容32对存在的安全隐患有处理要求、措施33有质量检查内容34对质量问题有后续整改复查记录35监理表格有工程质量检查表格36A、B、C三类表格符合《建设工程监理规范》GB50319-2013的要求37有隐蔽工程、重点工序等环节的资料38监理表格填写规范、完整39关键环节安全检查有《过程安全节点检查表》40工程资料的合规性工程资料无时间逻辑错误41工程资料无监理人员越权签字42工程资料盖章完整43工程资料签字齐全对监理资料的评审意见:被检项目组负责人:质量员:检查人员:检查地点:检查日期:。

工程质量保证资料检查表—模板

工程质量保证资料检查表—模板
预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,③砼质量合格证,④砼运输单,⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;⑥外加剂产品合格证及复检报告;⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收:隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批:每栋楼抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分。
4
25
防水工程:所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录:缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,少测一次扣2分,一次不测的扣4分,没有沉降观测方案的扣4分,沉降观测点没有按方案布点的扣4分,沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位(子单位)工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分:被考核单位负责人:
考核人:考核日期:
工程质量保证资料检查表
受检单位:
检查日期:
序号

住房城乡建设部检查表格【精选文档】

住房城乡建设部检查表格【精选文档】

住房城乡建设部检查表格勘察设计质量检查用表(一)受检工程基本情况表工程所在省(市、县):联络员签字:检查日期:勘察设计质量检查用表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察部分)注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

检查组成员签字: 检查日期:勘察设计质量检查用表(三)工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)注:当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线检查组成员签字: 检查日期:勘察设计质量检查用表(四)施工图审查机构检查表机构名称: 类别:注:1、如不符合,请在备注栏内注明原因2、如发现保障审查质量、提高审查效率的突出做法,请在备注栏内标注并附页说明检查组成员签字:检查日期:联络员签字:勘察设计质量检查用表(五)施工图审查调查用表机构名称:类别:勘察设计质量检查用表(六)省级住房城乡建设主管部门勘察设计质量管理工作情况表省(自治区、直辖市):检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查组成员签字: 检查日期:建设工程施工质量检查表(四)省级住房和城乡建设主管部门质量管理工作情况表检查组成员签字: 检查日期:建筑施工安全生产检查综合表一:受检工程项目基本情况表工程所在省(市、县):检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表二:建筑施工安全生产检查表(建设单位)检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查表(监理单位)检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查表检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表一:施工现场安全生产检查表(模架工程)检查人:检查日期: 年月日建筑施工安全生产检查专业表二:施工现场安全生产检查表(起重机械): : 年月日建筑施工安全生产检查专业表三:施工现场安全生产检查表(基坑工程)检查人:检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表四:施工现场安全生产检查表(临时用电): 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查专业表五:施工现场安全生产检查表(安全防护)检查人: 检查日期: 年月日省级住房和城乡建设主管部门安全管理工作情况表检查组成员签字:检查日期:建设工程质量安全监督执法检查反馈意见(样式)工程名称:反馈意见:(一)勘察方面(共4条)1、勘察报告未对不良地质作用、特殊性岩土、工程地质特性、基坑开挖进行分析评价;……(二)设计方面(共6条)5、地下室底板做抗浮计算时配筋率仅0.248%,不满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.5。

工程项目资料档案检查表

工程项目资料档案检查表

检查序检查内容工程号施工合同及1文件勘察设计2合文件同文管理备案件3文件施工组织设计〔方案〕报审资料工程工程监理机构人员资料工程开工/复6工资料进度进度方案监控7制控资料工程延期审8批资料施工日志综10平安资料合11会议纪要资12来往文件料13影像资料14工程类文件工程工程资料档案检查表检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、施工招标书〔含施工招标答疑〕、施工投标书、工程中票通知书2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议3、挂靠公司资质、委托、协议书等1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料2、设计文件交底记录3、图纸会审纪要1、施工许可证、工程质量监督等备案文件2、工程平安备案及相关资料3、开工申请1、施工组织设计报审表及施工组织设计2、施工方案报审表及施工方案3、专家方案报审及评审资料1、工程经理任命、管理人员资料2、各种专业、特种人员证件1、分项、分部开工申请2、开工附件3、工程开工/复工审批表4、工程暂停令1、工程总进度方案申报表及工程总进度计划2、总进度方案的监控方案、月度〔或季度等〕工程进度方案、施工进度方案调整审批资料1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表2、工程最终延期审批表施工记录齐全、实际的记录情况平安日志、平安检查记录、“三级教育〞等工程部会议、监理会议、现场会议等来文、发文文件及收发记录各类会议图片、施工记录图片及影像资料各类通知、批复、回复文件、施工总结程施工资料竣工资料质量控制检查内容号技术交底变更资料质量检查记17录文件交工、竣工18资料分包单位资19格资料施工测量放20线报验工程材料、构配件、设备的21质量证明文件检测试验、标22准试验资料其他质量控23制资料检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、分部、分项工程技术交底2、分部、分项工程平安交底1、设计变更图、变更通知单2、洽商记录、变更会签记录3、技术经济签证核定单、变更令1、复测资料〔断面、导线、建〔构〕筑物平面位置等〕2、工序或检验批检查记录3、原始测量资料、放线记录4、隐蔽验收记录5、工序、检验批〔中间交工〕验收记录1、工程质量检验记录资料2、地基与根底分部工程质量验收报告3、主体结构分部工程质量验收报告4、结构与功能性检测记录5、分部、分项工程质量验收记录6、交工、竣工验收报告及相关资料7、竣工图、工程量确认单1、分包单位资料2、管理人员、工人的信息收集1、工程定位、高程、轴线报验2、沉降观测资料1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件2、见证取样试验报告3、构配件、设备报验包括出厂合格证〔或质量证明文件〕、试验记录1、工程标准试验、配合比资料报告2、材料、试件的力学、化学试验资料3、检抽检验试验资料4、半成品、成品的复检及试验报告5、各种功能测试、验收资料其他证明文件1、质量问题〔事故〕报告单、质量问题〔事故〕处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等工程号24 工程款支付控制资料费用25 工程变更费控用及费用索制赔资料26 工程决算资料检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、进度款支付资料2、月度工程计量计价审核表3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表1、工程变更费用申请审批表2、费用索赔申请表、费用索赔审批表1、工程结算申报及审批意见书等相关资料2、工程审计完成情况3、财务决算情况。

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检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数




24
工程款支付控制资料
1、进度款支付资料
2、月度工程计量计价审核表
3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表
25
工程变更费用及费用索赔资料
1、工程变更费用申请审批表
2、费用索赔申请表、费用索赔审批表
26
工程决算资料
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求Βιβλιοθήκη 检查结果资料所缺说明检查数
符合数
基本合格
不符合数




1
施工合同及文件
1、施工招标书(含施工招标答疑)、施工投标书、工程中票通知书
2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议
3、挂靠公司资质、委托、协议书等
2
勘察设计
文件
1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料
7、竣工图、工程量确认单




19
分包单位资格资料
1、分包单位资料
2、管理人员、工人的信息收集
20
施工测量放线报验
1、工程定位、高程、轴线报验
2、沉降观测资料
21
工程材料、构配件、设备的质量证明文件
1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件
2、见证取样试验报告
3、构配件、设备报验包括出厂合格证(或质量证明文件)、试验记录
22
检测试验、标准试验资料
1、工程标准试验、配合比资料报告
2、材料、试件的力学、化学试验资料
3、检抽检验试验资料
4、半成品、成品的复检及试验报告
5、各种功能测试、验收资料其他证明文件
23
其他质量控制资料
1、质量问题(事故)报告单、质量问题(事故)处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等
工程项目资料档案检查表
2、工程最终延期审批表




9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
2、各种专业、特种人员证件




6
工程开工/复工资料
1、分项、分部开工申请
2、开工附件
3、工程开工/复工审批表
4、工程暂停令
7
进度计划监控资料
1、工程总进度计划申报表及工程总进度计划
2、总进度计划的监控计划、月度(或季度等)工程进度计划、施工进度计划调整审批资料
8
工程延期审批资料
1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表
1、工程结算申报及审批意见书等相关资料
2、工程审计完成情况
3、财务决算情况
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数




15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料(断面、导线、建(构)筑物平面位置等)
2、设计文件交底记录
3、图纸会审纪要
3
管理备案
文件
1、施工许可证、工程质量监督等备案文件
2、工程安全备案及相关资料
3、开工申请
4
施工组织设计(方案)报审资料
1、施工组织设计报审表及施工组织设计
2、施工方案报审表及施工方案
3、专家方案报审及评审资料
5
工程项目监理机构人员资料
1、项目经理任命、管理人员资料
2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批(中间交工)验收记录




18
交工、竣工资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
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