2017年经费收入支出明细表

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2017年部门收支总体情况表

2017年部门收支总体情况表

单位名称:河南省政协办公厅单位:万元入支出目金额项目合计用事业单位基金弥补收支差额部门财政性资金结转本年支出小计一般公共预算中央专项转移支付政府性基金专户的教费小计其中:财政拨款7,130.9 一、基本支出4,015.2 4,015.2 4,015.27,130.9 1、工资福利支出2,518.8 2,518.8 2,518.8管理的行收费2、商品服务支出1,026.9 1,026.9 1,026.93、对个人和家庭的补助469.5 469.5 469.5资源收入二、项目支出3,274.1 158.4 3,115.7 3,115.7公共预算(一)一般性项目3,274.1 158.4 3,115.7 3,115.7付(二)专项资金1、基本建设支出收费2、事业发展专项支出3、经济发展支出4、债务项目支出5、其他各项支出7,130.9资金结转158.4弥补收支计7,289.3 支出合计7,289.3 158.4 7,130.9 7,130.9预算02表单位名称:河南省政协办公厅单位:万元位码单位(科目名称)总计一般公共预算中央专项转移支付政府性基金专户管理的教育收费事业收入(不含教育收费)经营收入部政金财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资产资源有偿使用收入其他一般公共预算收入**1234567891011合计7,289.3 7,130.9 158河南省政协办公厅7,289.3 7,130.9 158行政运行2,693.4 2,693.4一般行政管理事务1,301.7 1,157.0 144机关服务393.2 379.5 13.政协会议700.0 700.0参政议政708.4 708.4其他政协事务支出450.3 450.3培训支出100.0 100.0归口管理的行政单位离退休237.0 237.0机关事业单位基本养老保险缴费支出290.2 290.2行政单位医疗216.8 216.8事业单位医疗 4.5 4.5住房公积金193.8 193.8预算03表2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省政协办公厅单位:万元科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出类款项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助**********12345合计7,289.3 4,015.2 2,518.8 1,026.9 469.004河南省政协办公厅7,289.3 4,015.2 2,518.8 1,026.9 469. 2010201行政运行2,693.4 2,693.4 1,694.8 965.6 33. 2010202一般行政管理事务1,301.72010203机关服务393.2 379.5 312.5 61.3 5. 2010204政协会议700.02010206参政议政708.42010299其他政协事务支出450.32050803培训支出100.02080501归口管理的行政单位离退休237.0 237.0 237.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出290.2 290.2 290.22101101行政单位医疗216.8 216.8 216.82101102事业单位医疗 4.5 4.5 4.52210201住房公积金193.8 193.8 193.预算04表2017年财政拨款收支总体情况表单位名称:河南省政协办公厅单位:万元收入支出项目金额项目合计本年支出小计小计一般公共预算财政拨款7,130.9 一、一般公共服务6,088.6 6,088.6 6,纳入预算管理的行政事业性收费二、外交专项收入三、国防国有资产资源有偿使用收入四、公共安全其他一般公共预算收入五、教育100.0 100.0 10政府性基金六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业527.2 527.2 52九、社会保险基金支出十、医疗卫生221.3 221.3 22十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出193.8 193.8 19二十二、粮油物资储备支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出收入合计7,130.9 支出合计7,130.9 7,130.9 7,预算05表2017年一般公共预算支出情况表单位名称:河南省政协办公厅单位:万元单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计7,130.9 4,015.2 2,518.8 1,026.9 469.5 3,115.7 3,115.7 004 河南省政协办公厅7,130.9 4,015.2 2,518.8 1,026.9 469.5 3,115.7 3,115.71 行政运行2,693.4 2,693.4 1,694.8 965.6 33.02 一般行政管理事务1,157.0 1,157.0 1,157.03 机关服务379.5 379.5 312.5 61.3 5.74 政协会议700.0 700.0 700.0 6 参政议政708.4 708.4 708.4 9 其他政协事务支出450.3 450.3 450.3 3 培训支出100.0 100.0 100.01归口管理的行政单位离退休237.0 237.0 237.05机关事业单位基本养老保险缴费支出290.2 290.2 290.21 行政单位医疗216.8 216.8 216.82 事业单位医疗 4.5 4.5 4.51 住房公积金193.8 193.8 193.8预算06表2017年一般公共预算基本支出情况表单位名称:河南省政协办公厅单位:万元科目编码科目名称总计一般公共预算类款小计其中:财政拨款** ** ** 1 2 3合计4,015.2 4,015.2 4,015. 301 工资福利支出2,518.8 2,518.8 2,518. 301 01 基本工资738.0 738.0 738. 301 02 津贴补贴699.3 699.3 699. 301 03 奖金105.8 105.8 105. 301 04 社会保障缴费528.5 528.5 528. 301 07 绩效工资33.9 33.9 33. 301 99 其他工资福利支出413.3 413.3 413. 302 商品和服务支出1,026.9 1,026.9 1,026. 302 01 办公费41.6 41.6 41. 302 03 咨询费20.0 20.0 20. 302 05 水费10.0 10.0 10. 302 06 电费80.0 80.0 80. 302 08 取暖费98.9 98.9 98. 302 09 物业管理费64.0 64.0 64. 302 11 差旅费20.2 20.2 20. 302 13 维修(护)费80.0 80.0 80. 302 26 劳务费50.0 50.0 50. 302 28 工会经费32.3 32.3 32. 302 29 福利费40.4 40.4 40. 302 31 公务用车运行维护费205.5 205.5 205. 302 39 其他交通费用188.1 188.1 188.302 99 其他商品和服务支出95.9 95.9 95. 303 对个人和家庭的补助469.5 469.5 469. 303 01 离休费35.1 35.1 35. 303 02 退休费201.9 201.9 201. 303 11 住房公积金193.8 193.8 193. 303 14 采暖补贴38.7 38.7 38.预算07表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称:河南省政协办公厅单位:万元项目2017年“三公”经费预算数共计365.51、因公出国(境)费用40.02、公务接待费120.03、公务用车费205.5其中:(1)公务用车运行维护费205.5(2)公务用车购置注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年度部门决算表收入支出决算总表

2017年度部门决算表收入支出决算总表

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门:彭阳县政务服务中心金额单位:元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位:元注:彭阳县政务服务中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况(数据取自财决09表)。

第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1323456.74元,支出总计1187623.72元。

与2016年相比,收入总计减少415347.91元,下降24%;支出总计减少227724.89元,下降16%。

收入下降的主要原因是采购资金减少,相比2016年,采购资金收入减少40万元,支出下降主要原因是采购资金减少,采购资金支出减少20万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1000064.43元,其中:财政拨款收入1000003.92元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入60.51元,占0%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1187623.72元,全部为基本支出,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总决算1,323,396.23元。

2017年度部门收支预算总表

2017年度部门收支预算总表

2017年度部门收支预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门收入预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门支出预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
注:无财政拨款政府性基金支出,空表公示
2017年度部门一般公共预算支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表&at(按经济科目分类)预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。

2017年部门收支总体情况表

2017年部门收支总体情况表

预算01表 2017年部门收支总体情况表
单位:万元
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
预算04表2017年财政拨款收支总体情况表
预算05表
2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:河南省农业厅
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
预算07表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:河南省农业厅
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算08表
2017年政府性基金支出情况表
单位名称:河南省农业厅。

2017部门决算表收入支出决算总表

2017部门决算表收入支出决算总表

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表金额一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门:彭阳县会计核算中心金额单位:元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位:元注:彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况(数据取自财决09表)。

第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计8,387,264.75元,支出总计6809345.43元。

与2016年相比,收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元,增长23.78%。

收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加,因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金,所以安排资金比去年增加了12.98万元,年底所有结余资金全部支出。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243,992.36元,其中:财政拨款收入6,546,823.98元,占90.38%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入697,168.38元,占9.62%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,809,345.43元,全部为基本支出,占支出的100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:万元
2017年部门预算支出总表
单位:万元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。

费用支出明细表格模板

费用支出明细表格模板

7月 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥ 2.00 ¥
8月 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥ 3.00 ¥
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
28.00
¥
7.00 ¥
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2017年公司费用支出明细表
项目
工资及社保费用 ¥
福利费
¥
办公费
¥
差旅费
¥
业务招待费

2017年度财政拨款收入支出预算总表

2017年度财政拨款收入支出预算总表

2017年度财政拨款收入支出预算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项目预算数支出项目(性质)预算数功能分类预算数一、财政拨款(补助)671.51 一、基本支出609.91 一、一般公共服务其中:公共财政拨款(补助)671.51 工资福利支出572.91 二、外交纳入预算管理的非税收入商品和服务支出37 三、国防二、纳入专户管理的教育收费收入对个人和家庭的补助四、公共安全三、纳入预算管理的政府性基金二、项目支出61.6 五、教育四、事业单位经营收入专项业务费六、科学技术五、其他收入专项资金支出61.6 七、文化体育与传媒六、债务资金(银行贷款)三、事业单位经营支出八、社会保障和就业九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服务业等事务十六、金融监管等事务支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等事务十九、住房保障支出二十、粮油物资储备事务二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出本年收入合计671.51 本年支出合计671.91 本年支出合计七、转移性收入四、上缴上级支出结转下年上级单位补助收入五、对附属单位补助支出附属单位上缴收入六、结转下年八、上年结转九、用事业基金弥补收支差额收入合计671.51 支出合计671.91 支出合计2017年度一般公共预算财政拨款支出预算表公开02表部门:单位:万元科目本年支出合计上年结转用事业基金弥补收支差额财政拨款(补助)纳入专户管理的教育收费收入事业单位经营收入其他收入债务资金(银行款)转移性收入科目编码科目名称财政拨款(补助)小计公共财政拨款(补助)纳入预算管理的非税收入合计上级单位补助收入附属单位上缴收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计671.51 671.51 671.512010301 基本工资453.39453.39 453.392080301 养老保险61.61 61.61 61.61 2080304工伤保险0.48 0.48 0.48 2080305生育保险0.8 0.8 0.8 2080501 退休费 5.82 5.82 5.82 2100501 医疗保险16.98 16.98 16.98 2210201 住房公积金33.83 33.83 33.83 2010301公用经费37 37 37 2100799社区经费61.6 61.6 61.6 注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

本级2017年支出明细

本级2017年支出明细




2017年调整预算数 2017年决算数 为调整预算的%
2554 3221 5814 1090 9 334 2554 3113 5814 1090 9 334
100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0
100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0



2017年调整预算数 2017年决算数 为调整预算的%
1753 18864 1753 18864
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0 99.8 100.0
100.0 95.7 100.0 100.0 100.0 94.0
97.0 100.0 100.0 100.0
100.0 3.8
79121 35367 4997
78197 35367 4997
98.8 100.0 100.0
安庆市2017年市本级一般公共预算支出决算明细表
单位:万元 支
林业 水利 南水北调 扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 1852 442 1852 17 3698 51 2104 730 3588 51 2104 730 998 5418 4 54549 1006 8877 998 5183 4 54549 1006 8342 171 95057 33082 171 94822 33082 9036 9036 546 546

2017年有关经费开支情况统计表

2017年有关经费开支情况统计表

因公出国(境) 费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
会议费 培训费
附表二
2017年× × × 单位有关经费开支情况统计表 序号
1
项目名称
公务接待费 因公出国(境)费用
2016年1--X月
2017年1--6月
2 其中,出国(境)培训费用 3 4 5 6 公务用车购置费 公务用车运行维护费 会议费 培训费
填报说明: 1. 本表只填列各市(州)直机关本级有关财政拨款方面的支出。 2. 本表单位为万元,精确到小数点后两位。 3. 科目说明: 公务接待费 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)费用。 列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 出国(境)培训费用,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出 国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)。 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租 费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 列支出经济分类科Байду номын сангаас编码302-16,反映各类培训支出。按标准提 取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

第三部分表 2017年综合财政预算收支总表

第三部分表 2017年综合财政预算收支总表
其中:预备费
二十三、其他支出
(二)全县各项社会事业专项经费
14,636,700
8,251,800
6,384,900
二十四、转移性支出
其中:本级安排
14,636,700
8,251,800
6,384,900
其中:专项上解支出
其中:上级安排
三、上解支出
表二:2017年工资性支出预算明细表
功能科目编码 (单位编码)
功能科目名称 (单位名称)
工 资 福 利 性 支 出
合 计
工 资 性 支 出
社会保险缴费
其他工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
预留正常晋升
小计
基本养老保险
职业年金
基本医疗保险
失业保险
工伤生育及其他保险
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,736,261
1,292,287
714,132
7,167
7,167
7,167
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,167
7,167
0.00

2017年部门收支预算总表

2017年部门收支预算总表
0.00
30207
邮电费
基本支出
基本支出
72,000.00
0.00
30213
维修(护)费
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
420,000.00
基本支出
基本支出
63,040.00
0.00
30216
培训费
基本支出
基本支出
65,000.00
0.00
30217
公务接待费
基本支出
基本支出
5,000.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村(社区)社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
治保会巡逻队经费
项目支出
0.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
村(社区)办公费
收入总计
11,572,207.00
支出总计
11,572,207.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:元
项目
项目性质
基本支出预算
项目支出预算
单位代码
单位名称(功能科目)
项目名称
合计:
4,637,459.00
6,934,748.00
334305
马家镇
4,637,459.00
6,934,748.00
项目支出
0.00
3,110,000.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出

第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表

第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表
第三部分:表一2017年综合财政预算收支总表
单位:元
支出
预算数
功能科目
预算数合计
其中:
支出项目
预算数合计
其中:
公共财政预算
政府性基金
专户资金
公共财政预算
政府性基金
专户资金
支出合计
16833,316
10448,416
6384,900
支出合计
16,833,316
10,448,416
6,384,900
一、一般公共服务
四、上年结转
公共财政预算安排小计
1、预算内经费安排
2、纳入公共财政预算管理非税收入安排
小计
1、教育收费
2、其他纳入财政专户管理的非税收入
小计
公共财政预算结余
政府性基金结余
政府性基金结余
公共财政预算非税小计
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资本(资源)有偿使用收入
其他纳入公共财政预算管理的非税收入
0.00
20,000
20,000
0.00
公务用车运行维护费
40,549
40,549
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
会议费
工伤保险
7,167
7,167

2017年度收支决算总表

2017年度收支决算总表
54.83 4.26 4.26
11.46 11.46 17.48
1.04 16.44 32.00 32.00 24.26 24.26
1.00 1.00 7.68
28808.25
835.60 668.86 614.03
54.83 4.26 4.26
11.46 11.46 17.48
1.04 16.44 32.00 32.00 24.26 24.26
其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员
民兵 其他国防支出
其他国防支出 公共安全支出 其他公共安全支出
其他公共安全支出 教育支出 教育费附加安排的支出
其他教育费附加安排的支出 其他教育支出
其他教育支出 科学技术支出 其他科学技术支出
其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化
其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务
社会保险经办机构 民政管理事务
老龄事务 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 机关事业单位职业年金缴费支出 ★
抚恤 义务兵优待 其他优抚支出
社会福利 老年福利 殡葬
残疾人事业 其他残疾人事业支出
331.16 331.16 116.18 116.18 5835.32 4451.38 848.06 283.87 250.90
1122.38 973.04 210.20 762.84 70.62 49.74 20.88 78.73 78.73 25.00 15.00 15.00 10.00 10.00
1.00 60.00
5.00 5.00 30.00
2079999 208 20801 2080109 20802 2080205 2080208 2080299 20805 2080505 2080506 20808 2080805 2080899 20810 2081002 2081004 20811 2081199 20815 2081502 20819 2081901 2081902 20899 2089901

2017年财政拨款收支总表

2017年财政拨款收支总表

3,724.74 3,120.01 3,120.01 1,382.01 1,738.00 466.34 466.34 466.34 29.82 29.82 22.36 1.03 6.43 108.57 108.57 108.57
1,986.74 1,382.01 1,382.01 1,382.01
1,738.00 1,738.00 1,738.00
466.34
466.34
466.34
466.34
29.82
29.82
【21011】行政事业单位医疗
29.82
29.82
【2101101】行政单位医疗
22.36
22.36
【2101102】事业单位医疗 【2101103】公务员医疗补 助 【221】住房保障支出
1.03
1.03
6.43
6.43
108.57
第 1 页
附件3
2017年一般公共预算支出表
部门名称:中国共产党湛江市纪律检查委员会 一般公共预算拨款 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:万元
合计 【201】一般公共服务支出 【20111】纪检监察事务 【2011101】行政运行(纪检监察事务) 【2011199】其他纪检监察事务支出 【208】社会保障和就业支出 【20805】行政事业单位离退休 【2080501】归口管理的行政单位离退休 【210】医疗卫生与计划生育支出 【21011】行政事业单位医疗 【2101101】行政单位医疗 【2101102】事业单位医疗 【2101103】公务员医疗补助 【221】住房保障支出 【22102】住房改革支出 【2210201】住房公积金
商业服务业等支出
单位:万元 支 出 合计 3,724.74 3,120.01 一般公共预 政府性基金 算 预算 3,724.74 3,120.01

2017年度部门收支决算总表

2017年度部门收支决算总表

项目支出 4 1,035,354.12 1,035,354.12
事业单位经营支出 5
对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00
上缴上级支出 7 0.00 0.00
— %d —
2017年度部门支出决算总表(分科目)
编制单位:中共遂昌县纪律检查委员会 公开03_2 金额单位:元
基本支出
— %d —
本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
决算数 8,558,052.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,698.20 247,654.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,534.00 0.00 8,641.00 0.00 0.00 9,810,580.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487,655.75 283,088.07 204,567.68 0.00 10,298,236.41
1 合计 9,810,580.66 一般公共服务支出 8,558,052.66 政府办公厅(室)及相关机构事务 597,200.00 行政运行 597,200.00 纪检监察事务 7,960,852.66 行政运行 6,854,139.54 一般行政管理事务 462,458.00 其他纪检监察事务支出 644,255.12 社会保障和就业支出 629,698.20 行政事业单位离退休 613,074.84 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 437,910.72 机关事业单位职业年金缴费支出★ 175,164.12 财政对其他社会保险基金的补助★ 16,623.36 财政对失业保险基金的补助★ 1,297.08 财政对工伤保险基金的补助★ 8,757.72 财政对生育保险基金的补助★ 6,568.56 医疗卫生与计划生育支出 247,654.80 行政事业单位医疗★ 247,654.80 其他行政事业单位医疗支出★ 247,654.80 住房保障支出 366,534.00 住房改革支出 366,534.00 住房公积金 366,534.00 其他支出 8,641.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,641.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,641.00

2017年收入支出决算表

2017年收入支出决算表

栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
1 栏 次 1 15,374,956.04 一、一般公共服务支出 31 2 0.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 15,374,956.04 本年支出合计 77 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 15,374,956.04 总计 83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
1 20,026,821.04 17,787,293.04 8,805,428.04 8,805,428.04 5,581,865.00 5,581,865.00 3,400,000.00 3,400,000.00 1,502,128.00 223,234.00 223,234.00 1,048,663.00 1,048,663.00 230,231.00 230,231.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 725,400.00 725,400.00 725,400.00

2017年部门收支总体情况表

2017年部门收支总体情况表

2017年部门收支总体情况表2017年部门收入总体情况表2017年部门支出总体情况表2017年财政拨款收支总体情况表2017年一般公共预算支出情况表2017年一般公共预算基本支出情况表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:元2017年三公”经费预算情况与上年对比表单位:元由于公车改革,本单位车辆报废,2017年“三公”经费公务用车运行维护费未安排公务用车运行维护费。

2017年“三公”经费公务接待费安排2587.44元,年末调减2587.44元,未列支。

2017年政府性基金预算支出情况表单位:元2017年部门决算公开说明一、部门(单位)情况(一)基本情况1、主要职能西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调与管理工作。

受区发改委委托,负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究与资源调查、梳理、配置工作。

承办区政府与上级业务指导部门交办的其他事项。

2、机构人员情况(1)机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。

建设中心主任全面负责工作,副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科,各科科长负责各职能科室工作。

按职能分工设置有:办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。

事业编制20人,在职人员16人,退休2人。

本部门机构数1个,为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心,属全额拨款事业单位。

(2)人员情况我中心事业单位编制人数20人。

3⑴2017年较2016年机构变化无。

⑵2017年较2016年人员变化,增加退休1人。

二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况我中心收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

2017年年初预算与2016年年初预算比较减少主要原因为:2016年年初安排基建项目公共卫生大厦2760万元及节能在线监测平台项目200万元。

(二)收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析(1)预、决算差异情况,分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比。

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