ISO9001-2015质量管理体系表格-质量记录清单

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iso9001-2015质量管理过程清单-参考11

iso9001-2015质量管理过程清单-参考11
总务部
经营计划完成率≥90%
绩效考核项目的全面性100%
管理过程
质量成本
质量成本数据采集信息
质量成本状况月报表
趋势图
质量成本核算表
电脑、计算器
财务部
(预防成本+鉴定成本)÷(内部失败成本+外部失败成本)≥1
管理评审
质量管理体系所有要求及业绩趋势,包括质量目标监视和不良质量成本分析、实际的和潜在的市场失效分析
质量手册、程序文件、技术
文件、外来文件
文件编号的需求
文件更改的需求
受控文件清单
文件发放记录
外来文件一览表
文件发放、回收登记表
文件更改通知单
文件作废销毁申请单
文件借阅、复制登记表
文件管理程序
电脑(各部门含一台以上)
文件夹、文件柜、笔、纸
部分受控文件印章
体系小组
品质部
更改后的文件100%将旧文件回收/每半年
合格的原辅材料
合格供方
采购订货申请表
报价单
检验报告
采购控制程序
资金
办公设施
电脑、传真机Biblioteka 电话等采购部进货材料合格率100%/每半年
关键材料供应商每年评审一次100%/每年
仓储管理
仓储过程
生产计划
入库单
送货单
检验报告
领、退料、收料单
产品收发存月报表
仓库管理规定
货物运送管理规定
办公设施
电脑、电话
打印机
叉车
汽车
采购部
先入先出
实物质量
不合格品控制
采购、生产、交付及交付后活动中发现的不合格品
品质异常通报书
内部联络单

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10

62
各车间平面图【与车间逃生图合并,标识出灭火器(尽量编号)、消防栓数量、位置,安全门 位置,急救箱位置,地面逃生标注等】。
ห้องสมุดไป่ตู้
63 环境评价表、环境评审和验收报告 (市环保局)。
64
关于工业安全的相关程序、文件记录(工作安全说明、紧急预案处理程序、意外事故记录、日 常检查记录)【重点关注加气车间】。
65 排污许可(生活污水、丁烷气无组织排放是否有文件)。
53 制定相关程序去监察分包商生产单位社会责任标准。
54 宿舍管理制度,宿舍清洁、安全,男女宿舍分开。
55 社会责任政策及程序,包括但反腐败程序,人力资源程序等文件。
56 管理层BSCI职责说明书,整合到岗位说明书里
57
门卫管理规定;宿舍管理规定;车间管理规定;浴室管理规定;办公室管理规定;员工奖惩细 则;工伤事故处理程序;应急预防措施。
43 岗位安全培训记录(使用各种工装夹具和接触物料、产品的安全培训)
44 刀具的管理,包括刀具的收发记录和管理程序(现场不允许有裸露的刀片)
45 员工使用水杯必须放置于水杯架上,不允许放在工位、线体、机器或电柜上。
急救箱内按要求放置药品,并需有药品清单和使用记录,每一急救箱上方必须张贴有醒目的标 46 示。确保员工第一时间找到急救箱、且急救用品未过期;确保每个班次都有一名接受急救培训
66 工厂BSCI高级管理者代表任命书;员工代表及安全与健康委员会任命书、相关记录。
67 消防器材检查、维修;应急灯检查、购买、更换。
68 玻璃、门、顶棚若有破损,及时修复,排除对人员造成伤害的可能。
69 储罐、压力管道、行吊操作说明、保养记录 。
70
电表箱、开关排盒是否有盖子;电线要有护套,不能是麻花线;电线破损的需更换;电箱张贴 警示标志;配电房需要配备明显标志。

ISO9001-2015质量管理体系过程清单

ISO9001-2015质量管理体系过程清单

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更多免费资料下载请进: 好好学习社区 ISO9001-2015质量管理体系过程清单 序号 过程名称 主责部门 相关文件/过程绩效指标 涉及标准条款 是否为核心过程
过程类型 1 管理策划过
程 管理层 组织环境、领导作用和
承诺、方针、岗位职责
和权限、应对风险和机
遇的措施、质量目标及
其实施的策划、变更的
策划、组织的知识、绩
效评价总则、改进、风
险危机和机遇控制程
序、质量手册、程序文

Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、、9.1.1、10.1、10.2、10.3 是 管理过程 2 管理评审过

管理层 管理评审控制程序、按计划执行率100% Q:9.3、 是 管理过程 3 内部审核过
程 行政部 内审控制程序、按计划执行率100% Q:9.2 是 管理过程
4 改进过程 行政部 纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。

Q 10.1、10.2
10.3 是 管理过程 5 采购过程 行政部 采购控制程序
Q:8..4 是 业务过程 6 资源管理、人力资源过程 行政部 应对风险和机遇的措
施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、
质量手册、人力资源控
制程序。

员工培训合格
率98% Q6.1、6.2、
6.3、
7.1、
7.2、7.3、7.4 是 支持过程。

食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系7.5记录清单

食品生产加工企业2015版ISO9001质量管理体系7.5记录清单
三年
41
合同执行情况检查表
JL-7.2-06
三年
42
质量计划书
JL -7.1-01
长期
43
合格供方名单
JL-7.4-01
三年
44
供方调查表
JL- 7.4-02
三年
45
供方评定记录表
JL- 7.4-03
三年
46
采购计划表
JL- 7.4-04
三年
47
进货验收记录
JL-7.4-05
三年
48
生产任务书
JL -7.5.1-01
三年
61
管理体系内部审核首末次会议记录
JL-8.2.2-03
三年
62
管理体系现场审核首末次会议签到
JL-8.2.2-04
三年
63
管理体系内部审核不合格项分布表
JL-8.2.2-05
三年
64
管理体系内部审核检查表
JL-8.2.2-06
三年
65
管理体系内部审核不合格报告
JL-8.2.2-07
三年
66
第一次管理体系内部审核报告
JL-8.5.2-01
三年
74
质量分析会纪要
JL-8.5.2-02
三年
75
考勤表
JL -7.5.1-03
三年
76
月考核表
JL -7.5.1-04
三年
77
外来人员车辆出入登记表
JL -7.5.1-05
三年
78
保安巡查登记表
JL -7.5.1-06
三年
79
员工考勤表
JL -7.5.1-07
三年

ISO9001 2015体系审核检查表

ISO9001 2015体系审核检查表

1、过程运行分析
报告
《数据分析、内部 2、工作联系单
沟通程序》
3、会议记录
《不合格品控制程 4、不合格品处置
序》
记录
《纠正预防措施控 5、目视化管理看
制程序》
板、标语等
《记录控制程序》 6、纠正预防措施
计划及措施有效性
评价
第7页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训:1391649051(李老师)
4、对各岗位工作的绩效指标 应按照策划的时间周期进行
考核,并比较绩效趋势,对
限 6.1应对风险
考核结果及绩效趋势结果进 行原因分析、措施制定与实
和机会的措施
6.2质量目标 及实现策划
施、措施有效性跟踪,指导 问题关闭并进行问题的举一
反三及持续改进。
6.3变更的策

1、战略发展规划
2、年度业务计划
《业务计划的制定 3、公司质量目标
与实施程序》 及各业务过程质量
《纠正预防措施控 指标
制程序》
4、质量月报
《记录控制程序》 5、绩效趋势表
6、措施计划及措
施有效性评价报告
审核记录
第1页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训:1391649051(李老师)
QR-016
过程编号 过程名称 涉及标准要素
过程要求(输入/输出)
《订单评审与跟踪 程序》
合同、协议及订单 评审记录
《记录控制程序》
第11页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训:1391649051(李老师)
QR-016

ISO90012015质量管理体系表格大全参考

ISO90012015质量管理体系表格大全参考

质量记录清单文件发放、回收记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:SC-6.2-06 序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SC-6.2-07设施报废单编号:SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号:YX-7.2-01定单确认表项目建议书设计开发任务书总工程师签名:年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告评审内容:“()”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表进货物资质量控制方式[在()内标注]:进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单月生产计划周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表编号:YX -8.1.1-1 序号:。

ISO表格质量记录清单(精)

ISO表格质量记录清单(精)

质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号:序号:注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。

内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号:序号:顾客财产问题通知单编号: 序号:产品质量信息反馈单编号:序号:注:本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施(工、模、卡具)管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位:产品售后服务登记表文件回收情况登记表计量周期校准计划编号:计量器具报废申请单编号:零(台)件质量抽查记录十堰有限公司车间:零件名称; 零件号:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位:年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号: 型号:年月操作者:机电注:本表一式一份,由机动工具科每月发给生产车间.技术文件发放登记表编号:注:本单份数根据更改内容,由确定发放范围。

年月生产物资计划单年月日编号:审批:审核: 编制:年月日注:本表随生产计划同时下发,份数同生产计划。

采购计划单位:年月日编号:主管:计划员:外协、外购件检验通知单墙报单位: 编号:年月日注:本表一式两份,供销科及技术质检科各一份。

生产计划年月编号:审批: 编制:日期:年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位:主管领导:审核: 制表人:年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注:本表一式一份,收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人:墙报日期:年月日文件发放登记表编号:注:本表只限发放文件使用。

产品报价单发表日期:编号:申报单位(公章): 审核:制表:报送日期: 年月日注:本单一式两份。

设备检修计划执行部门:编号:序号:编制:日期: 批准: 日期:设施报废单使用部门:编号:序号:模卡具技术状态记录编号:序号:培训审批单编号:注:本表一式一份培训记录表编号:序号:注:本表只限期人事部使用管理评审通知单编号:序号:注:本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门管理评审报告编号:序号:注:本表由最高管理者确定发放范围定单确认表编号:注:本表只限使用.合同更改通知单编号:序号:设施验收单编号:序号:本表一式三份,设施设计部门、制造部门及归口管理部门各一份.设施管理台帐编号:序号:设计开发输入清单编号:注:本表一式一份,由留存。

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
6.2
质量目标及其实现的策划
7.1.4
过程操作的环境
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.4
防护
8.5.6
更改的控制
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
9.2
内部审核
10.2
不合格和纠正措施
C6
顾客和外部供方财
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M1
管理过程
公司内统计数据 的结果及其绩效 趋势竞争对手数 据
1.相关的措施制订
2.相关的决策
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M2
内部审核过程
1.年度内部审核 计划
2.内部审核实施 计划
3.内审检查表
4.管理体系重大 变更
5严重不合格或
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
S5
仓库管理
1.顾客合同/订 单或供货清单及 交货指示,顾客合 同/订单变更通知
2.标识要求
3.送货单、入库 检验报告
4.发料单
1.物料计划
2.标识的物料
3.入库单、物资收 发卡
4.温湿度记录表
5.化学品仓库点 检表仓库盘点记 录表、物料台账
8.5.4
3、员工满意度调查 表
4、月度绩效评分表
5、员工工资表
5.1
领导作用和承诺
5.1.1

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号:序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号:文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围:负责人:年月日审批意见:审批人:年月日收/发文记录编号:序号:序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容:更改前页码更改后页码编制人:审核:批准:年月日作废文件登记表编号:序号:序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因:申请人:年月日审核部门意见:负责人:年月日审批:批准:记录清单编号:序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:编号:评审日期评审时间地点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制:审核:批准:日期:编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字:年月日编制部门负责人:(盖章)编制人:(盖章)编制日期:年月日培训人员名册编号:序号:序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号:序号:时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号:序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人:审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:设备日常保养记录编号:设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。

完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】

完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】


18
7.3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对达成目标作出贡献?本岗位发生问题对质量和要求的影响?
查管理部有2020年会议记录记录清单,编号为:GL-HYJL-2020,文件齐全,抽查会议记录编号为:GL-HYJL-2020-001,会议无决议事项,文件齐全。


19
7.4 沟通
查《质量管理手册》文件编号为:***-QM-2020-A,《质量控制程序》文件编号为:***-QP-2020-A,《质量管理制度》文件编号为:***-QS-2020-A,有文件归档申请表,编号为:GL-GD-2020-01,文件记录审批齐全;


7.5.3 形成文件的信息的控制
文件是否在使用现场可查阅? 文件是否清晰完整? 是否有保密文件并如何管理?查文件发放表 或电子版文件查阅权限?


13
7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供?
1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。 2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱;灭火器台账、应急预案、进行了应急演练; 3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽(必要时)安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩,发放暑期高温补助。 4、对 全体员工进行E/S培训。
查该部门有部门受控文件清单,共计5页,文件齐全;
查该部门有作废文件记录清单,编号为:GL-ZFWJ-2020,文件记录齐全。


21
7.5.2 创建和更新
文件是否有标题,制定人、日期、编号、版本等,评审人是否签字? 批准人是否签字?包括电子版文件
查该部门有2020年文件存档申记录清单,编号为:GL-GD-2020,文件记录齐全;

记录清单(iso9001-2015)

记录清单(iso9001-2015)

34
质量管理体系记录清单

更新日期:18.10.10 TED-J5-01
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
TED-J-99 TED-J-100 TED-J-101 TED-J-102 TED-J-103 TED-J-104 TED-J-105 TED-J-106 TED-J-107 TED-J-108 TED-J-109 TED-J-110 TED-J-111 TED-J-112 TED-J-113 TED-J-114 TED-J-115 TED-J-116 TED-J-117
质量管理体系记录清单
更新日期:18.10.10 TED-J5-01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
表式编号 TED-J-01 TED-J-02 TED-J-03 TED-J-04 TED-J-05 TED-J-06 TED-J-07 TED-J-08 TED-J-09 TED-J-10 TED-J-11 TED-J-12 TED-J-13 TED-J-14 TED-J-15 TED-J-16 TED-J-17 TED-J-18 TED-J-19 TED-J-20 TED-J-21 TED-J-22 TED-J-23
备注
设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科
31
质量管理体系记录清单
更新日期:18.10.10 TED-J5-01
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ISO表格--质量记录清单

ISO表格--质量记录清单

质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号:序号:注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。

内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号:序号:顾客财产问题通知单编号:序号:产品质量信息反馈单编号:序号:注:本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施(工、模、卡具)管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位:产品售后服务登记表文件回收情况登记表计量周期校准计划计量器具报废申请单编号:零(台)件质量抽查记录十堰有限公司车间:零件名称;零件号:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位:年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号:型号:年月操作者:机电技术文件发放登记表编号:注:本单份数根据更改内容,由确定发放范围。

年月生产物资计划单年月日编号:审批:审核:编制:年月日注:本表随生产计划同时下发,份数同生产计划。

采购计划单位:年月日编号:主管:计划员:外协、外购件检验通知单墙报单位:编号:年月日注:本表一式两份,供销科及技术质检科各一份。

生产计划年月编号:审批:编制:日期:年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位:主管领导:审核:制表人:年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注:本表一式一份,收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人:墙报日期:年月日文件发放登记表编号:注:本表只限发放文件使用。

产品报价单发表日期:编号:申报单位(公章):审核:制表:报送日期:年月日注:本单一式两份。

设备检修计划执行部门:编号:序号:编制:日期:批准:日期:设施报废单使用部门:编号:序号:模卡具技术状态记录编号:序号:培训审批单编号:注:本表一式一份培训记录表编号:序号:注:本表只限期人事部使用。

ISO90012015最新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)

ISO90012015最新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)
3.1 人力资源部/文控负责公司所有与质量体系有关的文件管理、分类、编号、发放、回收、销 毁、体系文件原稿的保存。
3.2 相关部门负责文件的使用、维护及保存等。 4 程序: 4.1 文件的编制与审批 4.1.1 各类文件的日期书写统一按年月日的顺序书写。书写方式为:2011-1-16 或 2011.1.16
4.10.4 外发的非受控文件由相关部门提出申请,由原批准部门批准后交人事行政部发行,不
予登记及回收。
5 文件实施效果监查 5.1 当新制或修订程序文件、作业指导书类文件发入到现场后,由使用单位主管负责实施效 果的监查,如发现文件与实际运作不相符时,需及时汇报经理,经理知会稽核部协调处 理。 5.2 由文控每月初制订《文件实施效果监查计划》对上个月所新制或修订的程序文件、作业 指导书类文件 1 个月内由人力资源部组织实施效果监查,发现问题填写《不合格事项处 理报告》发放至各部门要求改善,对策及完成日期按《纠正、预防及持续改进程序》执 行。
4.3.4 受控文件有两种发放方式,一种为白纸复印发放,另一种为网上共享。白纸复印件由人事
行政部加盖红色的“受控”章。
4.3.5 所有指导生产制造过程的信息,相关责任部门在发放邮件的同时必须将其内容转化为公司
内部标准格式文件,并受控发放(E-mail 只作信息传递,为临时指示文件)。网上共享由
人力资源部将电子档案文件存服务器相应文件夹内。
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第9页;共138页
1.目的: 对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体
系有效运行。 2.范围:
本程序适用于本公司与质量管理体系文件相关的所有质量记录。 3. 职责:

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表

程件、作业指引/规范、记录、图纸2.文件和资料编写要求3.文件和资料变更4.顾客要求5外来文件6.法律法规要求受控的正式执行文件。

2.文件清单3.作废文件清单4.文件发放签收记录表7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制S2 人力资源管理过程1. 各部门人员补充需求2. 内部、外部培训需求3. 劳动法、合同法等4. 客户要求5. 各部门KPI1、招聘计划、应聘申请表2、培训计划、培训相关记录表3、员工满意度调查表4、月度绩效评分表5、员工工资表5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.3 组织的质量、职责和权限7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.2 能力7.3 意识7.4 沟通9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价S3 设备工装管理过程1. 生产设备工装需求2. 现场规划信息3. 设备保养计划4. 维修服务单5. 关键设备清单6. 关键设备配件清单1.设备维修保养记录表2.设备验收单7.1 资源7.1.1 总则7.1.3 基础设施7.1.4 过程操作的环境7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量溯源9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价S4 采购和供应商管理1. 合格供应商清单2. 物料验收标准3. 采购计划表采购订单、合格的原料、辅助材料、申购人所适用的物品、合格供应商名录8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制的类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5.3 属于顾客或外部供方财产8.6 产品和服务的放行连续投诉6. 其它特殊情况M3 纠正与预防措施过程1. 顾客投诉2.产品质量不合格3. 目标未达成4.内外审不符合5.管理评审不符合项6. 绩效测量或合规性评价不合格7. 供应商不合格1. 纠正及预防措施报告2. 8D报告3. 不合格品处理单6.1 应对风险和机遇的措施9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价10.2 不符合和纠正措施M4 持续改进过程1. 客户反馈2. 管理体系运行情况3. 内外审结果4. 数据分析结果5. 纠正预防措施实施情况1. 更新后的方针、目标2. 更新后的文件5.1 领导作用和承诺5.2.1 建立质量方针5.2.2 沟通质量方针6.2 质量目标及其实现的策划7.1.6 组织的知识9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进M5 管理评审过程1. 管理评审计划2. 管理评审资料1. 管理评审报告2. 纠正及预防措施报告9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10.2 不合格和纠正措施M6 风险管理过程1. 业务开发计划、市场调查结果、顾客满意度调查结果2. 顾客要求、设1. 风险和机遇的识别及控制措施记录表2. FMEA、可行性分析报告4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.4 质量管理体系及其过程6.1 应对风险和机遇的措施。

【ISO9002015】表格记录1质量记录汇总

【ISO9002015】表格记录1质量记录汇总
文控
记录内部审核不符核项的具体描述及要求纠 正和预防的建议和最终完成改善的结果等.
三年
12
QD-12
内审总结报告
文控
记录内审的结果,含审核目的、审核发现、审 核结论及审核建议等.
三年
13
QD-13
外来文件清单
文控
登记与产品有关的法律法规性文件或顾客有关 的产品技术标准
14
15

16
-
17

发送:
文件更改单
文控
用于记录文件变更的具体说明.
一年
4
QD-04
质量记录表格汇总
文控
记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部 门、使用说明等信息.
长期
5
QD-05
治理评审方案
文控
用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容.
三年
6
QD-06
治理评审报告
文控
记录评审的具体内容.
三年
7
QD-07
纠正和预防举措报告
文件编号:Q4-HR-004
家电
质量记录表格汇总
编制
审核批准
序号
表格编号 表格名称
归档 部门
使用说明
保存年限
备注
1
QD-01
受控文件汇总表
文控
用于记录公司的所有受控文件, 并记录其版本、 修订次数、发行日期等信息.
长期
2
QD-02
文件收、发登记表
文控
用于记录公司文件收、发的详细记录.
三年
3
QD-03
文控
记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定 相应的纠正/预防举措等.
三年
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