人民医院财务分析报告完整版

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医院月财务分析报告范文(3篇)

医院月财务分析报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在XX年XX月的财务状况进行详细分析,包括收入、支出、资产负债情况以及成本效益分析等。

通过对本月财务数据的梳理,评估医院运营效率,为管理层决策提供参考。

二、财务数据概述1. 收入情况本月医院总收入为人民币XX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

其中,医疗收入为人民币XX万元,占比XX%;药品收入为人民币XX万元,占比XX%;其他收入为人民币XX万元,占比XX%。

2. 支出情况本月医院总支出为人民币XX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

其中,人员经费为人民币XX万元,占比XX%;药品支出为人民币XX万元,占比XX%;医疗设备支出为人民币XX万元,占比XX%;其他支出为人民币XX万元,占比XX%。

3. 盈利情况本月医院实现净利润人民币XX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

净利润率为XX%,较上月提高XX个百分点。

三、收入分析1. 医疗收入分析本月医疗收入增长主要得益于以下几个方面:(1)门诊量增加:本月门诊量为XX人次,较上月增长XX%,同比增长XX%。

(2)住院患者增加:本月住院患者为XX人次,较上月增长XX%,同比增长XX%。

(3)医疗技术提升:新开展多项医疗技术,提高了患者满意度,吸引了更多患者就诊。

2. 药品收入分析本月药品收入增长主要由于以下原因:(1)药品价格调整:部分药品价格上调,带动了药品收入的增长。

(2)患者需求增加:随着人们生活水平的提高,对药品的需求有所增加。

3. 其他收入分析本月其他收入增长主要得益于以下因素:(1)医疗服务外包:医院将部分医疗服务外包给专业机构,提高了效率。

(2)设备租赁收入:医院租赁设备给其他医疗机构,增加了收入。

四、支出分析1. 人员经费分析本月人员经费增长主要由于以下原因:(1)人员招聘:为满足医院发展需要,本月招聘了XX名医护人员。

(2)工资调整:根据国家政策,本月对医护人员进行了工资调整。

2. 药品支出分析本月药品支出增长主要由于以下原因:(1)药品采购量增加:随着门诊量和住院患者的增加,药品采购量相应增加。

医院年财务分析报告(3篇)

医院年财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在过去一年(2023年)的财务状况进行全面分析,包括收入、支出、资产负债、成本控制、运营效率等方面。

通过对财务数据的深入分析,旨在评估医院的财务健康状况,找出存在的问题,并提出相应的改进措施。

二、财务数据概览1. 营业收入2023年,医院总收入为XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,医疗收入为XX万元,占收入的XX%;药品收入为XX万元,占收入的XX%;其他收入为XX万元,占收入的XX%。

2. 营业支出2023年,医院总支出为XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,人员经费为XX万元,占支出的XX%;药品及材料费为XX万元,占支出的XX%;设备购置及维护费为XX万元,占支出的XX%;其他支出为XX万元,占支出的XX%。

3. 资产负债截至2023年底,医院总资产为XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,流动资产为XX万元,占资产的XX%;固定资产为XX万元,占资产的XX%;无形资产为XX万元,占资产的XX%。

负债总额为XX万元,资产负债率为XX%。

三、收入分析1. 医疗收入医疗收入是医院收入的主要来源。

2023年,医疗收入增长XX%,主要得益于医院诊疗量的增加和医疗服务项目的拓展。

具体分析如下:- 门诊收入:同比增长XX%,主要原因是门诊量增加XX%,以及部分特色门诊项目的推出。

- 住院收入:同比增长XX%,住院患者人数增加XX%,平均住院日略有增长。

2. 药品收入药品收入增长XX%,主要原因是药品销售政策的调整和医院药品结构的优化。

具体分析如下:- 国产药品:收入占比提高XX%,反映了医院在推动国产药品使用方面的努力。

- 进口药品:收入占比略有下降,说明医院在控制进口药品使用方面取得了一定成效。

四、支出分析1. 人员经费人员经费占医院总支出的XX%,同比增长XX%。

主要原因是医院在人员招聘、培训和薪酬调整方面的投入增加。

2. 药品及材料费药品及材料费占医院总支出的XX%,同比增长XX%。

医院每月财务分析报告(3篇)

医院每月财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院本月财务状况进行深入分析,包括收入、支出、资产负债等方面,以便医院管理层及时了解财务状况,为下一步经营决策提供依据。

报告时间范围:2023年X月报告编制依据:《医院财务管理制度》、《医院会计准则》等相关法规及医院内部财务数据。

二、收入分析1. 总收入情况本月医院总收入为XX万元,较上月增长XX%,主要增长因素如下:(1)门诊收入增长:本月门诊收入为XX万元,较上月增长XX%,主要得益于患者就诊人数的增加和医疗服务的优化。

(2)住院收入增长:本月住院收入为XX万元,较上月增长XX%,主要得益于住院患者数量的增加和医疗技术的提升。

(3)药品收入增长:本月药品收入为XX万元,较上月增长XX%,主要得益于药品销售量的增加和新药的引入。

2. 收入结构分析(1)门诊收入占比:本月门诊收入占总收入的比例为XX%,较上月略有下降,主要原因是住院收入增长较快。

(2)住院收入占比:本月住院收入占总收入的比例为XX%,较上月有所上升,表明医院住院业务发展势头良好。

(3)药品收入占比:本月药品收入占总收入的比例为XX%,较上月略有下降,可能与药品价格调控有关。

三、支出分析1. 总支出情况本月医院总支出为XX万元,较上月增长XX%,主要支出如下:(1)人员费用:本月人员费用为XX万元,较上月增长XX%,主要原因是人员工资调整和福利支出增加。

(2)药品及材料费用:本月药品及材料费用为XX万元,较上月增长XX%,主要原因是药品和耗材使用量增加。

(3)医疗设备维修及折旧费用:本月医疗设备维修及折旧费用为XX万元,较上月增长XX%,主要原因是设备更新换代和维修需求增加。

2. 支出结构分析(1)人员费用占比:本月人员费用占总支出的比例为XX%,较上月略有上升,表明医院对人才引进和培养的投入增加。

(2)药品及材料费用占比:本月药品及材料费用占总支出的比例为XX%,较上月略有下降,可能与药品价格调控和材料采购策略有关。

医院财务分析报告模版(3篇)

医院财务分析报告模版(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在XXXX年度的财务状况进行全面的剖析,通过对医院收入、支出、资产负债、成本效益等方面的分析,评估医院的财务健康状况,为医院管理层提供决策依据。

二、医院概况XX医院成立于XXXX年,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性医院。

医院占地面积XXX平方米,现有员工XXX人,其中高级职称人员XXX人,中级职称人员XXX人。

医院设有XX个临床科室,XX个医技科室,开放床位XXX张。

三、财务报表分析(一)收入分析1. 总收入分析XX医院XXXX年度总收入为XXXX万元,较上一年度增长XXXX%,其中:- 医疗收入:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%;- 药品收入:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%;- 其他收入:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%。

分析:医疗收入增长主要得益于医院业务量的增加和医疗服务质量的提升。

药品收入增长则可能与药品价格调整和处方量增加有关。

2. 收入结构分析XX医院收入结构较为合理,医疗收入占比最高,其次是药品收入,其他收入占比相对较小。

这表明医院的主营业务稳定,市场竞争力较强。

(二)支出分析1. 总支出分析XX医院XXXX年度总支出为XXXX万元,较上一年度增长XXXX%,其中:- 人员费用:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%;- 药品支出:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%;- 诊疗设备购置:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%;- 其他支出:XXXX万元,占比XXXX%,同比增长XXXX%。

分析:人员费用增长主要由于医院员工人数增加和薪酬调整。

药品支出增长可能与药品价格上升和药品使用量增加有关。

诊疗设备购置支出增长则反映了医院对医疗设备的更新换代和技术升级的投入。

2. 支出结构分析XX医院支出结构较为合理,人员费用占比最高,其次是药品支出,诊疗设备购置支出和其他支出占比相对较小。

医院财务分析报告_季度(3篇)

医院财务分析报告_季度(3篇)

第1篇一、报告概述本报告针对XX医院2023年第一季度财务状况进行分析,旨在全面了解医院的财务运行情况,为医院管理层提供决策依据。

报告将从收入、支出、资产负债、成本费用、盈利能力等方面进行详细分析。

二、收入分析1. 总收入分析2023年第一季度,XX医院总收入为XXX万元,较去年同期增长XX%。

收入增长主要得益于门诊量和住院量的增加,以及医疗服务的优化和拓展。

2. 收入结构分析(1)门诊收入:第一季度门诊收入为XXX万元,占总收入比例XX%,较去年同期增长XX%。

门诊收入的增长主要得益于门诊量的增加和部分新业务的开展。

(2)住院收入:第一季度住院收入为XXX万元,占总收入比例XX%,较去年同期增长XX%。

住院收入的增长主要得益于住院患者人数的增加和医疗服务的提升。

(3)其他收入:第一季度其他收入为XXX万元,占总收入比例XX%,主要包括药品销售收入、设备租赁收入等。

三、支出分析1. 总支出分析2023年第一季度,XX医院总支出为XXX万元,较去年同期增长XX%。

支出增长主要与人员成本、药品费用、设备折旧等因素有关。

2. 支出结构分析(1)人员成本:第一季度人员成本为XXX万元,占总支出比例XX%,较去年同期增长XX%。

人员成本的增长主要与医院规模扩大、人员增加有关。

(2)药品费用:第一季度药品费用为XXX万元,占总支出比例XX%,较去年同期增长XX%。

药品费用的增长主要与患者需求增加和药品价格调整有关。

(3)设备折旧:第一季度设备折旧为XXX万元,占总支出比例XX%,较去年同期增长XX%。

设备折旧的增长主要与医院购置新设备有关。

四、资产负债分析1. 资产分析截至2023年第一季度末,XX医院资产总额为XXX万元,较年初增长XX%。

资产增长主要得益于医疗设备的购置和投资收益。

2. 负债分析截至2023年第一季度末,XX医院负债总额为XXX万元,较年初增长XX%。

负债增长主要与医院建设贷款和医疗设备购置贷款有关。

医院部门财务分析报告(3篇)

医院部门财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言随着我国医疗事业的快速发展,医院作为医疗卫生服务的主体,其财务状况直接影响着医院的正常运行和发展。

为了全面了解医院各部门的财务状况,提高财务管理水平,本报告对医院各部门的财务状况进行了深入分析。

二、医院概况我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性医院,设有临床、医技、行政、后勤等部门。

近年来,医院在业务收入、资产规模、人员结构等方面取得了显著成绩,但同时也面临着财务风险和压力。

三、财务分析指标体系为全面分析医院各部门的财务状况,本报告选取了以下指标:1. 收入结构分析:包括医疗收入、药品收入、其他收入等;2. 成本结构分析:包括人员成本、药品成本、设备成本、能源成本等;3. 盈利能力分析:包括毛利率、净利率、净资产收益率等;4. 资产负债分析:包括资产负债率、流动比率、速动比率等;5. 资金流量分析:包括现金流量净额、经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。

四、财务分析1. 收入结构分析(1)医疗收入:近年来,我院医疗收入稳步增长,占医院总收入的比例逐年上升。

这得益于医院不断提高医疗服务质量、扩大医疗服务范围、加强学科建设等因素。

(2)药品收入:药品收入在医院总收入中占据较大比重,但近年来受国家政策调控和市场竞争等因素影响,药品收入增长速度有所放缓。

(3)其他收入:其他收入主要包括设备租赁、技术服务、培训等收入,近年来增长较快,成为医院收入的重要组成部分。

2. 成本结构分析(1)人员成本:人员成本在医院成本中占比最大,近年来随着医院规模扩大和人员结构优化,人员成本增长速度有所放缓。

(2)药品成本:药品成本在医院成本中占比较大,受国家政策调控和市场竞争等因素影响,药品成本增长速度有所放缓。

(3)设备成本:设备成本在医院成本中占比逐年上升,主要原因是医院加大设备投入,提高医疗服务水平。

(4)能源成本:能源成本在医院成本中占比逐年上升,主要原因是医院规模扩大和能源价格波动。

医院财务报告分析报告(3篇)

医院财务报告分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告针对某医院2021年度的财务报告进行分析,旨在全面了解医院的财务状况、经营成果和现金流量情况,为医院管理层提供决策依据。

报告将从资产、负债、收入、支出、现金流量等方面进行分析,并提出相应的改进建议。

二、资产分析1. 总资产分析2021年,医院总资产为X亿元,较2020年增长Y%。

其中,流动资产占比最高,达到Z%,主要原因是医疗设备和药品储备的增加。

固定资产占比为A%,较上年略有下降,主要是由于部分设备进行了更新换代。

无形资产占比为B%,较上年有所提高,主要是由于医院品牌价值的提升。

2. 流动资产分析流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。

2021年,流动资产总额为W亿元,较2020年增长V%。

其中,货币资金占比较高,达到C%,主要用于日常运营和应急资金需求。

应收账款占比较高,达到D%,主要是由于部分医疗服务的收费周期较长。

存货占比较高,达到E%,主要是由于药品和医疗设备的储备。

3. 固定资产分析固定资产主要包括医疗设备、房屋建筑物等。

2021年,固定资产总额为Y亿元,较2020年增长U%。

其中,医疗设备占比最高,达到F%,主要用于提高医疗服务质量和效率。

房屋建筑物占比为G%,较上年略有下降,主要是由于部分房屋进行了维修改造。

4. 无形资产分析无形资产主要包括土地使用权、专利权等。

2021年,无形资产总额为Z亿元,较2020年增长T%。

其中,土地使用权占比最高,达到H%,主要是由于医院购置了新的土地。

专利权占比为I%,较上年有所提高,主要是由于医院自主研发的新技术获得专利授权。

三、负债分析1. 总负债分析2021年,医院总负债为X亿元,较2020年增长Y%。

其中,流动负债占比最高,达到Z%,主要原因是医疗服务的收费周期较长。

长期负债占比为A%,较上年略有下降,主要是由于部分长期借款到期偿还。

2. 流动负债分析流动负债主要包括应付账款、短期借款等。

2021年,流动负债总额为W亿元,较2020年增长V%。

医院财务分析报告范本(3篇)

医院财务分析报告范本(3篇)

第1篇一、报告概述本报告针对某医院2022年度的财务状况进行分析,旨在全面了解医院的经营状况、财务风险和盈利能力,为医院管理层提供决策依据。

报告内容主要包括医院概况、财务报表分析、财务指标分析、财务风险分析及改进建议等。

一、医院概况某医院成立于2000年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性医院。

医院占地面积约5万平方米,建筑面积约8万平方米,拥有病床500张,设有临床、医技、行政等科室。

医院拥有一支高素质的医疗团队,拥有高级职称人员100余人,中级职称人员200余人。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析(1)资产结构分析2022年,医院总资产为5亿元,其中流动资产为3.2亿元,占总资产比例的64%;非流动资产为1.8亿元,占总资产比例的36%。

流动资产中,货币资金、应收账款和存货分别占比为15%、30%和19%。

非流动资产中,固定资产占比最高,达到70%。

(2)负债结构分析2022年,医院总负债为2.5亿元,其中流动负债为1.8亿元,占总负债比例的72%;非流动负债为0.7亿元,占总负债比例的28%。

流动负债中,短期借款和应付账款分别占比为45%和35%。

非流动负债中,长期借款占比最高,达到60%。

2. 利润表分析(1)营业收入分析2022年,医院营业收入为4.5亿元,同比增长10%。

其中,医疗收入为3.2亿元,同比增长8%;药品收入为1亿元,同比增长5%;其他收入为0.3亿元,同比增长20%。

(2)成本费用分析2022年,医院营业成本为3.2亿元,同比增长7%。

其中,医疗成本为2.5亿元,同比增长5%;药品成本为0.8亿元,同比增长10%。

期间费用为0.5亿元,同比增长15%。

(3)利润分析2022年,医院实现净利润0.3亿元,同比增长5%。

其中,营业利润为0.5亿元,同比增长10%;利润总额为0.4亿元,同比增长8%。

三、财务指标分析1. 盈利能力指标(1)毛利率:2022年,医院毛利率为30%,较上年同期提高2个百分点。

医院财务报告分析范文(3篇)

医院财务报告分析范文(3篇)

第1篇一、前言随着我国医疗卫生体制改革的不断深化,医院作为医疗卫生服务的主体,其财务状况直接影响着医疗服务的质量和医院的可持续发展。

本报告将对某医院2021年度的财务报告进行详细分析,旨在揭示医院财务状况、运营效率和风险管理等方面的情况,为医院管理层和相关部门提供决策参考。

二、医院财务概况(一)资产状况2021年,医院总资产为XX亿元,较2020年增长XX%。

其中,流动资产占比XX%,固定资产占比XX%,无形资产占比XX%。

流动资产中,货币资金、应收账款和存货分别为XX亿元、XX亿元和XX亿元。

(二)负债状况2021年,医院总负债为XX亿元,较2020年增长XX%。

其中,流动负债占比XX%,非流动负债占比XX%。

流动负债中,短期借款、应付账款和预收账款分别为XX亿元、XX亿元和XX亿元。

(三)所有者权益2021年,医院所有者权益为XX亿元,较2020年增长XX%。

其中,实收资本、资本公积和盈余公积分别为XX亿元、XX亿元和XX亿元。

三、收入分析(一)医疗收入2021年,医院医疗收入为XX亿元,较2020年增长XX%。

其中,门诊收入为XX亿元,增长XX%;住院收入为XX亿元,增长XX%。

医疗收入增长的主要原因有:1. 门诊和住院患者数量增加;2. 医疗服务价格调整;3. 新技术的应用和推广。

(二)药品收入2021年,医院药品收入为XX亿元,较2020年增长XX%。

药品收入增长的主要原因是:1. 医疗服务需求增加;2. 药品销售价格上升;3. 药品销售渠道拓宽。

(三)其他收入2021年,医院其他收入为XX亿元,较2020年增长XX%。

其他收入主要包括:1. 设备租赁收入;2. 咨询服务收入;3. 技术转让收入。

四、支出分析(一)医疗支出2021年,医院医疗支出为XX亿元,较2020年增长XX%。

其中,人员支出为XX亿元,增长XX%;药品支出为XX亿元,增长XX%。

医疗支出增长的主要原因有:1. 人员工资和福利支出增加;2. 药品采购成本上升;3. 设备更新改造投入增加。

医院运行财务分析报告(3篇)

医院运行财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言随着我国医疗改革的深入推进,医院作为医疗服务的主要提供者,其运行状况直接关系到人民群众的健康福祉和社会稳定。

为了全面了解医院财务状况,提高医院运行效率,本报告将从医院收入、支出、成本、效益等方面进行深入分析。

二、医院财务概况1. 收入情况(1)总收入:2021年,我院总收入为XX亿元,同比增长XX%。

其中,医疗收入XX亿元,药品收入XX亿元,其他收入XX亿元。

(2)医疗收入构成:门诊收入XX亿元,同比增长XX%;住院收入XX亿元,同比增长XX%;其他医疗收入XX亿元,同比增长XX%。

2. 支出情况(1)总支出:2021年,我院总支出为XX亿元,同比增长XX%。

其中,人员经费XX亿元,医疗设备购置及维护XX亿元,药品及材料费用XX亿元,其他支出XX亿元。

(2)人员经费构成:工资福利XX亿元,同比增长XX%;社会保障XX亿元,同比增长XX%;其他人员经费XX亿元,同比增长XX%。

3. 成本情况(1)总成本:2021年,我院总成本为XX亿元,同比增长XX%。

其中,医疗成本XX亿元,药品成本XX亿元,其他成本XX亿元。

(2)医疗成本构成:门诊成本XX亿元,同比增长XX%;住院成本XX亿元,同比增长XX%;其他医疗成本XX亿元,同比增长XX%。

4. 效益情况(1)盈利能力:2021年,我院实现利润总额XX亿元,同比增长XX%。

其中,医疗利润XX亿元,药品利润XX亿元,其他利润XX亿元。

(2)运营效率:2021年,我院医疗收入成本比XX%,药品收入成本比XX%,其他收入成本比XX%。

医疗收入成本比逐年下降,表明医院运营效率有所提高。

三、财务分析1. 收入分析(1)医疗收入增长较快,说明医院医疗服务质量得到认可,市场竞争力较强。

(2)药品收入占比逐年下降,符合国家医改政策导向,有利于降低患者负担。

2. 支出分析(1)人员经费占比逐年上升,表明医院重视人才队伍建设,为医院发展提供有力保障。

(2)医疗设备购置及维护支出逐年增加,有利于提高医院诊疗水平,满足患者需求。

人民医院财务分析报告(3篇)

人民医院财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言人民医院作为我国医疗卫生事业的重要组成部分,承担着为广大人民群众提供优质医疗服务的重任。

随着我国医疗卫生体制改革的不断深化,人民医院的财务状况日益受到关注。

本报告以人民医院为例,对其财务状况进行分析,旨在为相关部门和医院管理者提供有益的参考。

二、人民医院概况人民医院始建于XX年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性医院。

医院占地面积XX亩,建筑面积XX万平方米,开放床位XX张。

医院设有XX个临床科室、XX个医技科室,拥有一支高素质的医疗队伍,技术力量雄厚。

三、人民医院财务状况分析(一)收入分析1.总收入人民医院总收入主要包括医疗收入、药品收入、其他收入等。

近年来,人民医院总收入逐年增长,具体数据如下:年份总收入(万元)2018年 50002019年 55002020年 60002021年 65002.医疗收入医疗收入是人民医院总收入的主要来源,主要包括门诊收入、住院收入等。

近年来,医疗收入逐年增长,具体数据如下:年份医疗收入(万元)2018年 30002019年 33002021年 39003.药品收入药品收入是人民医院收入的重要组成部分,近年来,药品收入也呈现出逐年增长的趋势。

具体数据如下:年份药品收入(万元)2018年 15002019年 16002020年 17002021年 1800(二)支出分析1.总支出人民医院总支出主要包括人员经费、医疗业务成本、设备购置费、维护费等。

近年来,人民医院总支出逐年增长,具体数据如下:年份总支出(万元)2018年 45002019年 50002020年 55002021年 60002.人员经费人员经费是人民医院支出的重要组成部分,主要包括工资、福利、奖金等。

近年来,人员经费逐年增长,具体数据如下:年份人员经费(万元)2018年 20002020年 24002021年 26003.医疗业务成本医疗业务成本主要包括药品、卫生材料、诊断用品等。

医院财务报告分析模板(3篇)

医院财务报告分析模板(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院XX年度的财务状况进行深入分析,通过对医院财务报表的解读,评估医院的经营成果、财务状况和现金流量,为医院管理层提供决策依据。

二、财务报表分析(一)资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析:分析流动资产占总资产的比例,以及流动资产内部各项目的构成情况,如现金及现金等价物、应收账款、存货等。

- 非流动资产分析:分析非流动资产占总资产的比例,以及非流动资产内部各项目的构成情况,如固定资产、无形资产等。

2. 负债结构分析- 流动负债分析:分析流动负债占总负债的比例,以及流动负债内部各项目的构成情况,如短期借款、应付账款等。

- 非流动负债分析:分析非流动负债占总负债的比例,以及非流动负债内部各项目的构成情况,如长期借款、长期应付款等。

3. 所有者权益分析- 分析所有者权益占总资产的比例,以及所有者权益内部各项目的构成情况,如实收资本、资本公积、盈余公积等。

(二)利润表分析1. 收入分析- 分析医院的总收入构成,包括医疗收入、药品收入、其他收入等,以及各项收入占总收入的比例。

- 分析收入增长趋势,评估医院收入结构的合理性和稳定性。

2. 成本费用分析- 分析医院的总成本费用构成,包括医疗成本、药品成本、管理费用、销售费用、财务费用等。

- 分析成本费用控制情况,评估医院成本费用结构的合理性和成本控制的有效性。

3. 利润分析- 分析医院的净利润、营业利润、利润总额等指标,评估医院的盈利能力和经营效益。

(三)现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析- 分析医院经营活动产生的现金流量净额,评估医院的经营状况和现金流入情况。

2. 投资活动现金流量分析- 分析医院投资活动产生的现金流量净额,评估医院的投资活动和投资回报情况。

3. 筹资活动现金流量分析- 分析医院筹资活动产生的现金流量净额,评估医院的筹资活动和资本结构。

三、财务状况综合评价(一)盈利能力分析- 通过计算毛利率、净利率、净资产收益率等指标,评估医院的盈利能力。

医院月度财务分析报告(3篇)

医院月度财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告针对XX医院XX年XX月份的财务状况进行分析,旨在全面了解医院的经营成果、财务状况和偿债能力,为医院管理层提供决策依据。

报告主要包括收入分析、支出分析、资产负债分析、盈利能力分析、现金流量分析等内容。

二、收入分析1. 收入构成XX月份,医院总收入为XX万元,其中:(1)医疗收入:XX万元,占比XX%;(2)药品收入:XX万元,占比XX%;(3)检查收入:XX万元,占比XX%;(4)其他收入:XX万元,占比XX%。

2. 收入分析(1)与上月相比,总收入增长XX%,其中医疗收入增长XX%,药品收入增长XX%,检查收入增长XX%,其他收入增长XX%。

(2)与去年同期相比,总收入增长XX%,其中医疗收入增长XX%,药品收入增长XX%,检查收入增长XX%,其他收入增长XX%。

(3)收入构成分析:医疗收入占比最高,说明医院医疗服务能力较强;药品收入占比次之,说明药品销售是医院收入的重要来源;检查收入占比相对较低,需要进一步优化检查项目,提高收入。

三、支出分析1. 支出构成XX月份,医院总支出为XX万元,其中:(1)人员经费:XX万元,占比XX%;(2)药品及材料费:XX万元,占比XX%;(3)设备购置及维修费:XX万元,占比XX%;(4)其他支出:XX万元,占比XX%。

2. 支出分析(1)与上月相比,总支出增长XX%,其中人员经费增长XX%,药品及材料费增长XX%,设备购置及维修费增长XX%,其他支出增长XX%。

(2)与去年同期相比,总支出增长XX%,其中人员经费增长XX%,药品及材料费增长XX%,设备购置及维修费增长XX%,其他支出增长XX%。

(3)支出构成分析:人员经费占比最高,说明医院人力成本较高;药品及材料费占比次之,说明药品和材料消耗较大;设备购置及维修费占比相对较低,需要关注设备更新和维护。

四、资产负债分析1. 资产分析XX月份,医院资产总额为XX万元,其中:(1)流动资产:XX万元,占比XX%;(2)非流动资产:XX万元,占比XX%。

医院财务文字分析报告(3篇)

医院财务文字分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对某医院在一定时期内的财务状况进行分析,包括收入结构、支出构成、成本控制、资产状况等方面,以期为医院管理层提供决策参考,优化资源配置,提高医院财务管理的效率和效益。

二、财务数据分析(一)收入分析1. 总收入情况根据医院财务报表,本年度医院总收入为XX万元,较上年度增长XX%,收入增长率保持在合理范围内,显示出医院经营状况良好。

2. 收入结构分析(1)医疗收入:本年度医疗收入为XX万元,占总收入XX%,较上年度增长XX%。

其中,门诊收入为XX万元,增长XX%;住院收入为XX万元,增长XX%。

医疗收入增长主要得益于医院医疗服务质量的提高和患者数量的增加。

(2)药品收入:本年度药品收入为XX万元,占总收入XX%,较上年度下降XX%。

药品收入下降可能与国家药品零差率政策及患者对高价药品的需求减少有关。

(3)其他收入:本年度其他收入为XX万元,占总收入XX%,主要包括设备租赁、科研经费等。

(二)支出分析1. 总支出情况本年度医院总支出为XX万元,较上年度增长XX%,支出增长率略高于收入增长率,需关注成本控制。

2. 支出结构分析(1)人员费用:本年度人员费用为XX万元,占总支出XX%,较上年度增长XX%。

人员费用增长主要受医院人员规模扩大及工资调整等因素影响。

(2)药品费用:本年度药品费用为XX万元,占总支出XX%,较上年度增长XX%。

药品费用增长主要受药品价格上涨及患者用药需求增加等因素影响。

(3)医疗设备购置及维修费用:本年度医疗设备购置及维修费用为XX万元,占总支出XX%,较上年度增长XX%。

设备购置及维修费用增长主要与医院扩大规模、提升设备水平有关。

(4)其他费用:本年度其他费用为XX万元,占总支出XX%,主要包括水电费、物业管理费、办公费等。

(三)成本控制分析1. 成本构成分析本年度医院总成本为XX万元,较上年度增长XX%。

其中,直接成本为XX万元,增长XX%;间接成本为XX万元,增长XX%。

医院月收入财务分析报告(3篇)

医院月收入财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在2023年X月份的收入情况进行全面分析,通过对各项收入数据的梳理、对比和分析,评估医院财务状况,为医院管理层提供决策依据。

二、收入概况1. 总收入XX医院2023年X月份总收入为人民币XX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

总收入构成如下:- 医疗收入:人民币XX万元,占总收入XX%。

- 药品收入:人民币XX万元,占总收入XX%。

- 检查检验收入:人民币XX万元,占总收入XX%。

- 其他收入:人民币XX万元,占总收入XX%。

2. 收入构成分析(1)医疗收入分析医疗收入是医院收入的主要来源,本月在总收入中占比XX%。

具体分析如下:- 门诊收入:人民币XX万元,同比增长XX%,主要原因是门诊量增加。

- 住院收入:人民币XX万元,同比增长XX%,主要原因是住院病人数量增加。

(2)药品收入分析药品收入在总收入中占比XX%,较上月有所下降。

分析原因如下:- 处方药收入:人民币XX万元,同比下降XX%,可能是由于国家对处方药销售的监管加强。

- 非处方药收入:人民币XX万元,同比增长XX%,说明非处方药销售情况良好。

(3)检查检验收入分析检查检验收入在总收入中占比XX%,较上月有所上升。

分析原因如下:- 大型设备检查收入:人民币XX万元,同比增长XX%,主要得益于医院新购置的先进设备。

- 常规检查收入:人民币XX万元,同比增长XX%,说明常规检查需求稳定。

(4)其他收入分析其他收入在总收入中占比XX%,主要包括医疗咨询、健康讲座等非主营业务收入。

三、成本分析1. 人力成本人力成本是医院的主要成本之一,本月在总收入中占比XX%。

具体分析如下:- 医务人员工资:人民币XX万元,同比增长XX%,主要原因是医务人员数量增加。

- 管理人员工资:人民币XX万元,同比增长XX%,主要原因是管理人员数量增加。

2. 设备折旧设备折旧在总收入中占比XX%,较上月有所上升。

分析原因如下:- 大型设备折旧:人民币XX万元,同比增长XX%,主要原因是新购置设备较多。

医院的财务分析报告模板(3篇)

医院的财务分析报告模板(3篇)

第1篇一、报告概述报告名称:XX医院2021年度财务分析报告报告编制时间:2022年3月报告编制单位:XX医院财务部报告目的:通过对XX医院2021年度财务状况的分析,全面了解医院财务运行情况,为医院管理层提供决策依据。

二、医院概况XX医院成立于XXXX年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性医院。

医院占地面积XXX平方米,建筑面积XXX平方米,现有员工XXX人,其中高级职称XXX人,中级职称XXX人。

医院设有XXX个临床科室和XXX个医技科室,开放床位XXX张。

三、财务报表分析1. 资产负债表分析(1)资产分析截至2021年12月31日,医院总资产为XXX万元,较上年同期增长XX%。

其中,流动资产XXX万元,占比XX%,主要包括货币资金、应收账款、存货等;非流动资产XXX万元,占比XX%,主要包括固定资产、无形资产等。

流动资产中,货币资金XXX万元,较上年同期增长XX%,主要用于支付日常费用和应对突发事件;应收账款XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院业务量的增加;存货XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院采购了部分医疗设备。

非流动资产中,固定资产XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院购置了部分医疗设备;无形资产XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院获得了部分专利。

(2)负债分析截至2021年12月31日,医院总负债为XXX万元,较上年同期增长XX%。

其中,流动负债XXX万元,占比XX%,主要包括短期借款、应付账款等;非流动负债XXX万元,占比XX%,主要包括长期借款、长期应付款等。

流动负债中,短期借款XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院为扩大业务规模,增加了部分短期借款;应付账款XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院采购了部分医疗设备。

非流动负债中,长期借款XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院为购置固定资产,增加了部分长期借款;长期应付款XXX万元,较上年同期增长XX%,主要原因是医院为支付部分设备购置款项。

医院财务分析报告案例(3篇)

医院财务分析报告案例(3篇)

第1篇一、概述本报告针对某市第三人民医院2022年度的财务状况进行深入分析。

通过对医院财务报表的解读,旨在全面评估医院的经营成果、财务状况和偿债能力,为医院管理层提供决策参考。

二、医院基本情况某市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性医院,拥有床位500张,医护人员300余人。

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等多个临床科室,以及药剂科、检验科、影像科等医技科室。

三、财务报表分析(一)资产负债表分析1. 资产结构分析根据2022年12月31日的资产负债表,医院总资产为2亿元,其中流动资产占比较高,达到1.2亿元,主要表现为现金及现金等价物、应收账款、预付款项等。

非流动资产占比较低,为0.8亿元,主要包括固定资产、无形资产等。

2. 负债结构分析医院负债总额为0.6亿元,其中流动负债为0.4亿元,主要包括短期借款、应付账款等;非流动负债为0.2亿元,主要为长期借款。

3. 所有者权益分析医院所有者权益总额为1.4亿元,其中实收资本为1亿元,资本公积为0.2亿元,盈余公积为0.1亿元,未分配利润为0.1亿元。

(二)利润表分析1. 收入结构分析2022年,医院总收入为1.8亿元,其中医疗收入为1.5亿元,药品收入为0.2亿元,其他收入为0.1亿元。

医疗收入占比较高,说明医院的医疗服务能力较强。

2. 费用结构分析2022年,医院总费用为1.6亿元,其中医疗费用为1.2亿元,药品费用为0.3亿元,管理费用为0.1亿元,销售费用为0.05亿元,财务费用为0.05亿元。

医疗费用占比较高,说明医院在提供医疗服务过程中成本较高。

3. 利润分析2022年,医院实现净利润0.2亿元,净利润率为11.1%。

与上年同期相比,净利润率有所下降,主要原因是药品收入占比下降,以及医疗费用上升。

四、财务状况综合评价(一)偿债能力分析1. 流动比率2022年末,医院流动比率为3.0,说明医院短期偿债能力较强。

医院财务科财务分析报告(3篇)

医院财务科财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院财务状况进行全面的梳理和分析,以期为医院管理层提供决策依据。

报告涵盖了医院财务状况的各个方面,包括收入结构、支出结构、资产状况、负债状况、盈利能力、运营效率等。

通过对数据的深入分析,旨在揭示医院财务运行中的问题,并提出相应的改进建议。

二、收入分析1. 收入总额及增长率XX医院2022年度总收入为XXX万元,较2021年度增长XX%,收入增长主要得益于医疗服务的增加和药品收入的提升。

2. 收入结构分析(1)医疗服务收入:2022年医疗服务收入为XXX万元,占总收入的XX%,同比增长XX%。

其中,门诊收入为XXX万元,增长率为XX%;住院收入为XXX万元,增长率为XX%。

(2)药品收入:2022年药品收入为XXX万元,占总收入的XX%,同比增长XX%。

药品收入增长较快,主要原因是新药品种的增加和患者用药需求的增加。

(3)其他收入:2022年其他收入为XXX万元,占总收入的XX%,同比增长XX%。

其他收入主要包括医疗设备租赁、检验检测服务等。

3. 收入分析结论医院收入结构较为合理,医疗服务收入和药品收入是医院收入的主要来源。

但需要注意的是,药品收入占比过高,应加强医疗服务收入的提升,以降低对药品收入的依赖。

三、支出分析1. 支出总额及增长率XX医院2022年度总支出为XXX万元,较2021年度增长XX%。

支出增长主要与医疗服务需求的增加和药品采购成本的上升有关。

2. 支出结构分析(1)药品支出:2022年药品支出为XXX万元,占总支出的XX%,同比增长XX%。

药品支出增长较快,主要原因是新药品种的增加和患者用药需求的增加。

(2)人员支出:2022年人员支出为XXX万元,占总支出的XX%,同比增长XX%。

人员支出增长较快,主要原因是医院规模扩大和医护人员数量的增加。

(3)医疗设备支出:2022年医疗设备支出为XXX万元,占总支出的XX%,同比增长XX%。

医疗设备支出增长较快,主要原因是医院设备更新换代和新增设备的采购。

医院半年财务分析报告(3篇)

医院半年财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告针对我院在2023年上半年财务状况进行分析,旨在全面了解医院财务状况,为管理层决策提供依据。

报告内容主要包括收入分析、支出分析、成本控制、资产负债分析、盈利能力分析等方面。

二、收入分析1. 收入总额2023年上半年,我院总收入为XXX万元,较去年同期增长XX%,主要得益于医疗服务量、药品销售和医疗设备租赁等业务的增长。

2. 收入构成(1)医疗服务收入:XXX万元,占比XX%,较去年同期增长XX%,主要得益于门诊量和住院量的增加。

(2)药品销售收入:XXX万元,占比XX%,较去年同期增长XX%,主要得益于药品销售政策的调整和市场需求。

(3)医疗设备租赁收入:XXX万元,占比XX%,较去年同期增长XX%,主要得益于医疗设备租赁业务的拓展。

三、支出分析1. 支出总额2023年上半年,我院总支出为XXX万元,较去年同期增长XX%,主要支出项目包括人员工资、医疗设备购置、药品采购等。

2. 支出构成(1)人员工资:XXX万元,占比XX%,较去年同期增长XX%,主要原因是人员数量增加和工资水平提高。

(2)医疗设备购置:XXX万元,占比XX%,较去年同期增长XX%,主要原因是新设备的购置和旧设备的更新。

(3)药品采购:XXX万元,占比XX%,较去年同期增长XX%,主要原因是药品采购数量的增加和药品价格上升。

四、成本控制1. 成本总额2023年上半年,我院总成本为XXX万元,较去年同期增长XX%,主要原因是人员工资和医疗设备购置成本的上升。

2. 成本控制措施(1)优化人员结构,提高人员工作效率。

(2)加强医疗设备采购管理,降低采购成本。

(3)严格控制药品采购,降低药品采购成本。

五、资产负债分析1. 资产总额截至2023年6月30日,我院资产总额为XXX万元,较年初增长XX%,主要得益于医疗设备购置和银行贷款。

2. 负债总额截至2023年6月30日,我院负债总额为XXX万元,较年初增长XX%,主要原因是银行贷款的增加。

医院财务月分析报告(3篇)

医院财务月分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述报告时间:2021年X月报告单位:XX医院报告目的:通过对XX医院2021年X月份财务状况的分析,全面了解医院的财务运行情况,为医院管理层提供决策依据。

二、财务数据概览1. 收入情况(1)总收入:XX万元(2)医疗收入:XX万元(3)药品收入:XX万元(4)其他收入:XX万元2. 支出情况(1)总支出:XX万元(2)医疗支出:XX万元(3)药品支出:XX万元(4)其他支出:XX万元3. 利润情况(1)净利润:XX万元(2)营业利润:XX万元(3)利润总额:XX万元4. 资产负债情况(1)资产总额:XX万元(2)负债总额:XX万元(3)所有者权益:XX万元三、财务分析1. 收入分析(1)医疗收入分析X月份医疗收入为XX万元,同比增长XX%,主要原因是门诊量和住院量的增加。

其中,门诊收入同比增长XX%,住院收入同比增长XX%。

(2)药品收入分析X月份药品收入为XX万元,同比增长XX%,主要原因是药品销售量的增加。

然而,药品收入占比过高,需关注药品收入对医疗收入的影响。

(3)其他收入分析X月份其他收入为XX万元,同比增长XX%,主要原因是投资收益的增加。

2. 支出分析(1)医疗支出分析X月份医疗支出为XX万元,同比增长XX%,主要原因是医疗设备购置、药品采购和医护人员工资的增加。

(2)药品支出分析X月份药品支出为XX万元,同比增长XX%,主要原因是药品采购量的增加。

(3)其他支出分析X月份其他支出为XX万元,同比增长XX%,主要原因是办公设备购置、业务培训等费用增加。

3. 利润分析(1)净利润分析X月份净利润为XX万元,同比增长XX%,主要原因是医疗收入和药品收入的增加。

(2)营业利润分析X月份营业利润为XX万元,同比增长XX%,主要原因是医疗收入和药品收入的增加。

(3)利润总额分析X月份利润总额为XX万元,同比增长XX%,主要原因是医疗收入和药品收入的增加。

4. 资产负债分析(1)资产总额分析X月份资产总额为XX万元,同比增长XX%,主要原因是医疗设备购置、药品采购和医护人员工资的增加。

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人民医院财务分析报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】人民医院财务分析报告目录一、开头语 (2)二、收支结余 (2)三、业务收入 (4)㈠医疗收_6㈡药品收_8四、财政补助收入........................................................................ . (12)五、业务支出.12六、基本工作量........................................................................ .. (24)七、病人费用水平........................................................................ . (26)八、资产分析.27㈠资产构成情况..................................................................... (27)㈡流动资产增减变化情况分析..................................................................... (28)㈢应收账款分析..................................................................... (30)㈣其他应收款分析..................................................................... (30)㈤药品分析..................................................................... (31)⒈药品分析..................................................................... (31)九、负债分析.31㈠负债增减变化分析..................................................................... (31)㈡流动负债结构分析..................................................................... (32)㈢应付账款分析..................................................................... (33)㈣其他应付款分析..................................................................... (34)十、净资产分析........................................................................ .. (35)㈠净资产构成分析..................................................................... (35)㈡基金增减变动..................................................................... (36)⒈事业基金..................................................................... (36)⒉专用基金..................................................................... (36)⒊固定基金..................................................................... (36)十一、常用财务指标........................................................................ (36)人民医院财务分析报告一、开头语本月共实现业务收入4,万元,专项补助884万元,业务支出5,万元,财政专项支出万元,收入合计5,万元;支出合计5,万元;实现收支结余万元。

至本月累计实现业务收入36,万元,经常性补助收入890万元,专项补助884万元,收入合计39,万元;业务支出38,万元,财政专项支出万元,支出合计39,万元;实现收支结余万元。

二、收支结余本月收支结余万元,同比减少万元,减少%。

其中业务收入4,万元,同比减少7,万元,减少%;业务支出5,万元,同比减少6,万元,减少%。

收支结余情况以及与上年同期对比资料如下:收支结余增减情况表)至本月累计收支结余万元,同比减少4,万元,减少%。

其中业务收入36,万元,同比增加2,万元,增加%;业务支出38,万元,同比增加5,万元,增加%。

累计收支结余情况以及与上年同期对比资料如下:累计收支结余增减情况表)本月医院共计实现业务收入4,万元,比上年同期减少7,万元,减少%。

其中:医疗收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少4,万元,减少%;药品收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少3,万元,减少%。

本月业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表:医院业务收入对比分析表)本月医院业务收入结构如下图:内部资料,妥善保管第4页共37页人民医院2005年9月财务分析报告至本月累计实现业务收入36,万元,比上年增加2,万元,增加%。

其中:医疗收入18,万元,占业务收入的%,比上年减少万元,减少%;药品收入18,万元,占业务收入的%,比上年增加2,万元,增加%。

累计业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表:医院业务收入对比分析表(累计))累计医院业务收入结构如下图:㈠医疗收入本月医疗收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少4,万元,减少%。

其中:住院医疗收入1,万元,占医疗收入的%,比上年增加1,万元;门诊医疗收入1,万元,占医疗收入的%,比上年增加1,万元。

本月医疗收入构图如下:内部资料,妥善保管第6页共37页人民医院2005年9月财务分析报告至本月累计医疗收入18,万元,占业务收入的%,比上年同期减少万元,减少%。

其中:住院医疗收入9,万元,占医疗收入的%,比上年同期减少万元,减少%;门诊医疗收入8,万元,占医疗收入的%,比上年同期增加万元,增加%。

累计医疗收入构图如下:内部资料,妥善保管第7页共37页人民医院2005年9月财务分析报告㈡药品收入本月药品收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少3,万元,减少%。

其中:门诊药品收入1,万元,占药品收入的%,比上年增加1,万元;住院药品收入1,万元,占药品收入的%,比上年增加1,万元。

药品收入对比分析表)本月药品收入构图如下:药品明细收入结构分析表)至本月累计药品收入18,万元,占业务收入的%,比上年同期增加2,万元,增加%。

其中:门诊药品收入9,万元,占药品收入的%,比上年同期增加1,万元,增加%;住院药品收入8,万元,占药品收入的%,比上年同期增加8,万元。

药品收入对比分析表(累计)(单位:万元)累计药品收入构图如下:内部资料,妥善保管第10页共37页人民医院2005年9月财务分析报告药品明细收入结构分析表(累计))内部资料,妥善保管第11页共37页四、财政补助收入本月财政补助收入884万元。

其中:专项补助884万元,比上年同期增加884万元。

至本月累计财政补助收入1,774万元。

其中:经常性补助收入890万元,增加390万元,增加78%;专项补助884万元,减少1,191万元,减少%。

五、业务支出本期支出合计5,万元,比上年同期减少6,万元,减少%。

本期人员支出1,万元,比上年同期增加1,万元,其中:奖金万元,比上年同期增加万元;基本工资万元,比上年同期增加万元;津贴万元,比上年同期增加万元;社会保障费万元,比上年同期增加万元;其他万元,比上年同期增加万元。

内部资料,妥善保管第12页共37页人民医院2005年9月财务分析报告本期公用支出4,万元,比上年同期增加4,万元,其中:专用材料费2,万元,比上年同期增加2,万元;维修费万元,比上年同期增加万元;其他万元,比上年同期增加万元;专用设备购置费万元,比上年同期增加万元;水电费万元,比上年同期增加万元;物业管理费万元,比上年同期增加万元;办公设备购置费万元,比上年同期增加万元;福利费万元,比上年同期增加万元;办公费万元,比上年同期增加万元;印刷费万元,比上年同期增加万元;内部资料,妥善保管第13页共37页人民医院2005年9月财务分析报告招待费万元,比上年同期增加万元;差旅费万元,比上年同期增加万元;培训费万元,比上年同期增加万元;邮电费万元,比上年同期增加万元;交通费万元,比上年同期增加万元;租赁费万元,比上年同期增加万元。

本期对个人和家庭的补助万元,比上年同期增加万元,其中:退休费万元,比上年同期增加万元;住房补助万元,比上年同期增加万元;离休费万元,比上年同期增加万元;内部资料,妥善保管第14页共37页人民医院2005年9月财务分析报告抚恤和生活补助万元,比上年同期增加万元;其他万元,比上年同期增加万元。

至本期累计人员支出8,万元,比上年同期累计增加万元,增加%,其中:奖金2,万元,比上年同期累计减少万元,减少%;基本工资2,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;津贴1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;社会保障费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;其他万元,比上年同期累计增加万元,增加%。

累计人员支出增减情况表(单位:万元)至本期累计公用支出28,万元,比上年同期累计增加21,万元,增加%,其中:专用材料费19,万元,比上年同期累计增加19,万元;维修费4,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;其他1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%;水电费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;办公设备购置费万元,比上年同期累计增加万元;取暖费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;专用设备购置费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;物业管理费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;办公费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;印刷费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;福利费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;内部资料,妥善保管第16页共37页人民医院2005年9月财务分析报告差旅费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;邮电费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;招待费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;培训费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;交通费万元,比上年同期累计减少万元,减少%;租赁费万元,比上年同期累计增加万元,增加%;会议费万元,比上年同期累计增加万元;劳务费万元,比上年同期累计增加万元。

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