自检现场检测记录表
施工自检表
自检表1 施工放样自检记录表承包单位:工程名称:合同号: 监理单位:桩号及部位: 编号:测量: 记录:计算: 日期:年月日自检表2 平整度检测表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表3 压实度自检表施工单位:合同号: 监理单位: 编号:自检表4 路基压实度汇总表施工单位:合同号:自检表5 回弹弯沉检测表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表6 原地面处理自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表6-1 灰土垫层自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表7 软土地基处治自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表8 粉喷桩施工质量检查自检表施工单位:合同号: 监理单位: 编号:自检表9 土工合成材料自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表10 土方路基施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:备注:压实度检测中检查点的厚度应为该层压实厚度.自检表11 石方路基施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表12干砌片石工程施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表13 边坡(急流槽、水簸箕)施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表14 浆砌排水沟(边沟、截水沟)施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表15 砌石和混凝土挡土墙施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表16 导流工程施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表17 锚杆、拉杆防护施工质量自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表18浆砌砌体施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表19 一字墙或八字墙自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表21 钢筋网片加工与安装自检表施工单位: 合同号:监理单位: 编号:自检表22 混凝土小型构件预制质量自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表23涵洞总体自检表施工单位: 合同号: 监理单位:编号:自检表24 锥、护坡施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表25 管座及涵管安装自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表26盖板制作自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表27 盖板安装自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表28 管涵施工质量自检表施工单位: 合同号:监理单位:编号:自检表29 箱涵浇筑质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表30 涵台施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表31 倒虹吸、竖井管施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表32 就地浇筑拱圈质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表33 拱涵浇(砌)筑质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表34 栏杆安装施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表35 人行道铺设质量自检表施工单位: 合同号: 监理单位:编号:自检表36 基础施工质量检查自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表37 扩大基础质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表38 钻(挖)孔灌注桩施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表39 承台(系梁)施工自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表40 墩、台身施工自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表41 墩、台身砌体施工自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表42 混凝土墩、台帽或盖梁施工自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表43 挡块施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表44 支座安装自检表施工单位:合同号:自检表45 梁(板)预制施工质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:自检表46 现浇梁(板)施工质量自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表47 钢丝、钢绞线先张法加工和张拉施工质量检查自检表施工单位:合同号:监理单位: 编号:自检表48 后张法预应力筋的加工和安装质量检查自检表施工单位:合同号:监理单位:编号:自检表49 梁(板)安装质量自检表施工单位:合同号: 监理单位:编号:。
施工现场环境卫生检查记录表
工人生活区应设置卫生设施,保 持清洁
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
建筑材料应分类堆放,标识清晰
施工机械和设备应定期维护保养, 不得有油污和灰尘
垃圾分类与处理标准
垃圾分类:按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾进行分类投放 垃圾处理:及时清运,保持施工现场环境整洁 垃圾存放:设置垃圾存放点,标识清晰,易于识别 垃圾处理人员:配备专职垃圾处理人员,负责垃圾分类与处理工作
针对厕所卫生的整改措施
清理厕所卫生死 角,保持厕所清 洁无异味
定期更换厕所清 洁用品,保持厕 所清洁卫生
增加厕所清洁次 数,保持厕所清 洁卫生
建立厕所卫生管 理制度,定期检 查厕所卫生情况
检查记录表填写要求
章节副标题
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
填写时间与地点
填写时间:每次检查后及 时填写
填写地点:施工现场的各 个区域
注意事项:填写要准确、 完整,不得遗漏
厕所内应设置纸巾、垃圾桶等 卫生用品,方便使用
厕所应定期清洁消毒,保持环 境卫生
检查结果
章节副标题
卫生情况评价
垃圾处理:是否及时清理、 是否有异味
卫生设施:是否齐全、是否 正常运行
清洁程度:地面、墙面、设 备是否干净整洁
通风情况:通风设备是否正 常运行、是否满足要求
垃圾分类与处理评价
垃圾分类情况:是否明确标识, 分类是否准确
食堂卫生标准
食材储存:食材应分类储存,保持干燥,防止霉变 食品加工:加工过程中应保持清洁,生熟分开,避免交叉污染 餐具消毒:餐具应每日清洗消毒,保持清洁无菌 环境卫生:食堂环境应保持整洁,无杂物,无异味
自检与互检质量检查记录表(doc 20页)
自检与互检质量检查记录表(doc 20页)自检、互检质量检查记录2007年05月09日施工班组长: 检查人:自检、互检质量检查记录年 月 日工程项目或名称 采油二厂803输油管道工程检查内容及部位九区输油管道至803站质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录1、 检查管沟开挖质量,符合设计要求。
存在问题 的处理意见施工班组长: 检查人:自检、互检质量检查记录年 月 日施工班组长: 检查人:自检、互检质量检查记录年 月 日名称 部位质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录1、管线组对、焊接。
存在问题 的处理意见 1、 管线组对直线度不够,组对焊缝间隙小,容易形成缺陷。
2、 管线组对直,焊缝间隙合适。
工程项目或名称 采油二厂803输油管道工程检查内容及部位九区输油管道至803站质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录管线试压符合规范要求,试压合格。
存在问题 的处理意见施工班组长: 检查人:工 序 交 接 记 录年 月 日工程项目或名称采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线质量标准及要求SY4200-2007质量检查 实况记录存在问题 的处理意见工程项目采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线定位、放线交出工作量(或注明编号)7302注水干线管沟定位放线交接检查 问题记录 现场定位放线符合监理及建设方代表要求接收人签注意见交出班组负责人接收班组负责人工 序 交 接 记 录年 月 日工 序 交 接 记 录年 月 日工 序 交 接 记 录工程项目 采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线管沟开挖交出工作量 (或注明编号)7302注水干线管线土方开挖:宽1.1*长3080*深1.8m ;交接检查 问题记录 开挖质量、位置、尺寸符合设计图纸及安全操作规程要求,可进行下道工序:管线拉运组焊接收人签注意见交出班组负责人 接收班组负责人工程项目采油二厂集输管线大修改造工程检查内容及部位7302注水干线管线防腐交出工作量(或注明编号)管线除锈、防腐交接检查 问题记录 管线除锈、防腐,符合监理及建设方代表要求,可进行下道工序:管线拉运接收人签注意见交出班组负责人接收班组负责人工 序 交 接 记 录年 月 日工 序 交 接 记 录交出工作量(或注明编号)管线拉运、组焊交接检查 问题记录 管线组对、焊接,符合监理及建设方代表要求,可进行下道工序:管线吹扫、试压。
施工现场质量管理检查记录表
附表A。
0。
1施工现场质量管理检查记录施工现场质量技术管理制度本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度; 9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技开发和推广应用管理制度;14、施工技术总结。
一、质量例会制度项目部应建立质量例会制度,固定每旬召开一次质量例会,即每月的10号、20号和30号为质量例会日。
由项目经理或项目技术负责人主持,由专职质量检查员负责记录,参加人员有各专业工长(施工员)、各工种班组长以及班组的主要骨干等人员参加的会议。
召开质量例会的主要内容是:针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析,并制订改正措施和防范措施.会议要求每人均要发言,并做到畅所欲言,以采集众人的智惠和才学.会议形式应力求活泼、和谐,不要拘于一格,可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。
现场质量例会应以一种制度固定下来,不管问题多少、是否闲忙,均应按期按时召开,并将会议成果整理打印出来。
无故不参加者应进行处分和制裁。
二、月评比及奖罚制度(一)、月评比办法为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度.项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。
(二)奖励1。
单位工程质量经工程相关各方共同验收一致认为达优良等级的,则按该工程合同价款0.5%奖励给管理人员和班组;2。
单位工程质量被市工程质量协会评为“水仙花杯"奖的,则按该工程合同价款1%奖励给管理人员和班组;3。
车间生产自检自查表
车间生产自检自查表一、生产设备检查:1. 设备名称:2. 设备编号:3. 设备状况:a. 确保设备处于正常工作状态;b. 检查设备是否有异常噪音或振动;c. 检查设备的电源和供电线路是否正常;d. 检查设备的安全防护措施是否完好。
二、原材料检查:1. 原材料名称:2. 供应商:3. 原材料状况:a. 检查原材料的外包装是否完好;b. 检查原材料标签上的信息是否与订单要求一致;c. 检查原材料是否有异味或变质迹象。
三、生产过程检查:1. 生产日期:2. 检查人员:3. 生产过程状况:a. 检查生产过程中的温度、湿度等环境参数是否符合要求;b. 检查产品生产流程中是否有错误或疏漏;c. 检查生产过程中是否有异常情况,并及时处理。
四、成品检查:1. 产品名称:2. 批次号:3. 成品状况:a. 检查产品外观是否完好无损;b. 检查产品标签上的信息是否准确无误;c. 检查产品的功能和性能是否良好;d. 进行必要的检测和测试,确保产品质量达标。
五、安全环保检查:1. 检查人员:2. 环境状况:a. 检查车间内的卫生状况,确保清洁整齐;b. 检查车间内的安全设施是否完善,并进行必要的维护;c. 检查车间内的废弃物处理情况,确保符合环保要求;d. 检查车间内的有害物质储存和使用情况,确保安全无隐患。
六、问题记录及处理:1. 记录问题:a. 对发现的问题进行详细记录,包括问题的描述、发现时间、责任人等信息;b. 对问题进行分类和优先级排序,以便后续处理。
2. 处理措施:a. 确定问题处理的责任人和时间节点;b. 制定解决方案,并严格执行;c. 对问题的解决情况进行跟踪和记录,确保问题得到妥善处理。
七、改进建议:1. 分析问题:a. 对生产过程中出现的问题进行分析,找出问题的原因;b. 分析问题对产品质量和生产效率的影响,确定改进的重点。
2. 提出建议:a. 针对问题提出具体的改进措施和建议;b. 对改进措施进行可行性评估,并确定实施计划。
施工现场检查记录表
施工现场检查记录表审核确认;2、安全、环境保证措施是否制定。
是否有效落实;3、安全、环境问题整改是否及时。
是否形成闭环。
1、安全、环境管理制度是否齐全。
是否符合法律法规和业主要求;2、安全、环保培训是否开展,是否达到预期效果;3、安全、环境目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
1、是否有安全、环境保证措施;2、是否按照安全、环境保证措施进行施工;3、是否存在安全、环境问题,是否及时整改。
本次检查主要是对工程质量、安全、环保进行检查,针对每个检查项目进行了详细的记录和整改建议。
其中包括审批手续是否齐全、施工组织安排是否合理可行、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求等方面的检查。
同时也对施工图纸、设计变更、质量自控体系、创优规划、安全环保自控体系等方面进行了检查,并提出了相应的整改建议。
最后,对安全、环境管理制度、安全、环保保证措施等方面进行了检查,并记录了相应的整改建议。
我们将认真对每个问题进行整改,确保工程质量、安全、环保达到要求。
案25施工日志、问题处理记录26材料、设备管理27设备调试、验收记录1.签订责任书并层层落实,确保安全环保方针、目标的建立满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述一致。
2.确认安全环保目标是否可测量并已分解,是否落实到人,实现情况是否定期检查。
建立和检索到以下安全环保管理制度。
3.制定安全、环境保证措施。
项目经理每月至少巡检1次,项目副经理或总工每月至少巡检2次。
1.自检、互检记录及质量跟踪卡是否有记录。
2.专职质量(检)员检查记录是否齐全,质量问题整改是否形成闭环。
1.编制项目部教育培训计划,三级安全教育培训记录是否齐全,全员教育、考核率100%。
2.编制项目部安全环保检查计划,进行经常性、定期(季节性、法定节假日前后)、综合性大检查,对检查发现的问题形成闭环。
3.每周、每月召开安、质、环例会,形成记录。
1.技术交底内容全面,技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续。
自 检 表
自检表表样自检表表样目录自检表表样目录自检表表样目录自检表表样目录自检表表样目录自检表1 施工放样、测量记录表承包商:山西老区建设有限公司合同号:01自检表2 标高检测记录表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:自检表3 平整度自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:自检表4 现场质量检验表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表5 桥涵基坑现场质量检验报告单承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表6 混凝土基础质量自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表7 砌体工程质量自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表8 砼(砂浆)抗压强度自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:01自检表9 模板制作与安装自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表10 钢筋加工与安装自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表11 钢筋网片加工与安装自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:01自检表12 小型构件预制质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表13小型构件安装质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表14 原地面处理自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表15 软土地基处治自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:01自检表16 土方路基填筑质量自检表承包商:山西路众道桥有限公司合同号:01自检表17 石方路基填筑质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表18 挖方路基质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:01自检表19 压实度自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表20 路基压实度汇总表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表21 回弹弯沉检测表承包商:山西力通路桥工程有限公司合同号:01自检表22 检查(雨水)井砌筑现场质量检验报告单承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表23 排水泵站施工自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表24 盲沟施工自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表25 边坡急流槽施工质量自检表承包商:合同号:自检表26 排水沟施工质量自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表26 排水管施工质量自检表承包商:朔州路桥建设有限责任公司合同号:监理单位:北京正宏监理咨询有限公司编号:自检表27 砌石和砼挡土墙施工质量自检表承包商:山西泽祥建设工程有限公司合同号:监理单位:山西振兴公路监理有限公司编号:自检表28 加筋挡土墙施工自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表29 导流工程施工质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表30 石笼防护施工质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表31 锥、护坡施工质量自检表承包商:合同号:自检表32 锚喷支护质量自检表承包商:合同号:自检表33 路槽整修质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表34 路面基层、底基层质量自检表承包商:山西泽祥建设工程有限公司合同号:监理单位:山西振兴公路监理有限公司编号:自检表35 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层现场质量检验报告单承包商:山西泽祥建设工程有限公司合同号:监理单位:山西振兴公路监理有限公司编号:自检表36 水泥砼面层质量自检表承包商:山西泽祥建设工程有限公司合同号:监理单位:山西振兴公路监理有限公司编号:自检表37 路肩施工质量自检表承包商:山西老区建设有限公司合同号:自检表38 边坡整修质量自检表承包商:合同号:自检表39 钻(挖)孔桩成孔质量自检表承包商:合同号:自检表40 钻孔灌注桩质量自检表承包商:合同号:自检表41 沉桩施工质量自检表承包商:合同号:自检表42 管桩施工质量自检表承包商:合同号:自检表43 沉井施工质量自检表承包商:合同号:。
自检与互检质量检查记录表(doc 20页)
自检与互检质量检查记录表(doc 20
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自检、互检质量检查记录
2007年05月09日
施工班组长: 检查人:
自检、互检质量检查记录
年 月 日
工程项目或名称 采油二厂803输油管道工程
检查内容及部位
九区输油管道至803站
质量标准及要求
SY4200-2007
质量检查 实况记录
1、 检查管沟开挖质量,符合设计要求。
存在问题 的处理意见
工程项目或名称
采油二厂集输管线大修改造工程
检查内容及部位
7302注水干线
施工班组长:检查人:
自检、互检质量检查记录
年月日
施工班组长:检查人:
自检、互检质量检查记录
年月日
施工班组长:检查人:
工序交接记录
年月日
工序交接记录
年月日
工序交接记录
年月日
工序交接记录
年月日
工序交接记录
年月日
工序交接记录
年月日
工序交接记录
年月日。
GMP自检记录表
药品生产质量管理的基本要求应符合规范要求
查现已生产的品种生产工艺是否经过验证
汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求
现场询问操作人员评价企业操作规程制定是否准确、易懂
汇总各小组检查结果,评价企业人员培训情况
任意抽取3批记录,检查批生产记录是否能够涵盖生产全过程,是否能够追溯产品完整生产历史
检查有无相关规定
第39条
应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址,厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险
查生产区是否位于主导风上风向;
第40条
企业应当有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不应当对药品的生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区的总体布局应当合理,不得互相妨碍;厂区和厂房内的人、物流走向应当合理
第12条
质量控制的基本要求应当符合规范要求
现场抽查控部岗位人员培训情况评价其能否满足其质量控制职责;
查质控部文件目录是否包括原辅料、包装材料、中间体、成品的取样、检查、检验及稳定性考察及必要的环境监测;
检查质控部取样人员是否经授权;
检查质控部检验方法是否经过验证或确认;
检查质控部取样、检查、检验记录是否齐全;
查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确;
查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮存、发放、使用行使监控职责;
查中间产品的流转是否经QA人员监控
查公司确认与验证活动是否得到质保部门的监控
查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权利
查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效;
查公司各部门岗位职责是否齐全,无遗漏;
岗位职责是否明确并有书面文件;
自查情况记录表
附件3
东莞市建筑工程施工安全抽查(自查)
情况记录表
(适用于建设行政主管部门抽查和项目建设有关单位自查)
工程名称:
施工许可证号(监督编号):
施工进度:
抽查时间:
东莞市住房和城乡建设局
注:抽查对应的情况在□中打“√”。
建设单位负责人(签字):
抽查人员(签字):抽查日期:年月日
注:抽查对应的情况在□中打“√”。
勘察、设计单位负责人(签字):
抽查人员(签字):抽查日期:年月日
注:抽查对应的情况在□中打“√”。
施工单位负责人(签字):
抽查人员(签字):抽查日期:年月日
注:抽查对应的情况在□中打“√”
监理单位负责人(签字):
抽查人员(签字):抽查日期:年月日。
隧道现场检查记录表格模板
页脚内容
隧检56表隧道砼整平层(或隧底填充)现场检查记录表
页脚内容
隧检60表隧道管棚现场检查记录表
页脚内容
隧检10表洞口开挖现场检查记录表
页脚内容
隧检16表洞门端墙、挡(翼)墙现场检查记录表
页脚内容
隧检58表隧道路面面层现场检查记录表
质检员:日期:监理员:日期:
页脚内容
隧检18表洞门或(明洞)基坑现场检查记录表
页脚内容
隧检29表洞身锚杆检查记录表
页脚内容
页脚内容
隧检14表洞门砌筑检查记录表
页脚内容
页脚内容
隧检12表边仰坡锚杆检查记录表
页脚内容
隧检21表截水沟现场检查记录表
页脚内容
隧检23表洞口排水沟现场检查记录表
页脚内容
隧检48表隧道中心排水沟现场检查记录表
页脚内容
隧检52表隧道纵(横)向渗水盲管现场检查记录表
页脚内容
隧检54表隧道中心检查井现场检查记录表
质检员:日期:监理员:日期:
页脚内容
隧检66表隧道电缆边沟现场检查记录表
页脚内容。
施工现场检查记录表完整版
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
自检记录表
自检记录表编号:自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足,并及时纠正,为产品质量提供有据的保障。
自检范围: 机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版)自检小组:组长:副组长:组员:自检日期: 月日至月日质量管理条款检查内容检查方法检查结果原则企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标,将药品注册的有关查企业是否具有质量目标书面文件安全、有效和质量可控的所有要求,系统地贯彻到药品生产、控制及第五条产品放行、贮存、发运的全过程中,确保所生产的药品符合预定用途查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容和注册要求对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标,不同层次的人员以第六条查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任与目标;查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备,为实现查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员质量目标提供必要的条件。
根据各部门人员定编、定岗情况,查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现条款检查内容检查方法检查结果质量保证查组织机构图是否具有质量保证部门; 质量保证是质量管理体系的一部分。
企业必须建立质量保证系统,同第八条查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保时建立完整的文件体系,以保证系统有效运行系统的有效运行查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确;查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管存、发放、使用行使监控职责; 理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的查中间产品的流转是否经QA人员监控原辅料和包装材料正确无误;中间产品得到有效控制;确认、验证的第九条实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保查公司确认与验证活动是否得到质保部门的监控证药品质量的适当措施;按照自检操作规程,定期检查评估质量保证查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权系统的有效性和适用性利查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效;查现已生产的8个生产品种生产工艺是否经过验证汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求现场询问操作人员评价企业操作规程制定是否准确、易懂汇总各小组检查结果,评价企业人员培训情况第十条药品生产质量管理的基本要求应符合规范要求任意抽取3批记录,检查批生产记录是否能够涵盖生产全过程,是否能够追溯产品完整生产历史检查企业对各类记录是否妥善保存、便于查阅汇总各小组检查结果,评价药品召回系统是否能够符合规范要求条款检查内容检查方法检查结果质量控制查是否具有质控部组织机构图; 质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等,确保物第十一条查质控的岗位设置及人员配置是否能够满足企业日常取样、料或产品在放行前完成必要的检验,确认其质量符合要求。