审核案例分析课件讲课稿
案件审核ppt课件
![案件审核ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/9a65c07a5b8102d276a20029bd64783e09127d1d.png)
案例四:刑事案件审核
总结词
涉及刑事犯罪被调查
详细描述
某个人或组织涉嫌刑事犯罪,被公安机关立 案调查。
案例分析
对涉案证据进行审查,确认是否达到刑事立 案标准。
处理建议
如涉嫌刑事犯罪,移送司法机关处理;如不 构成犯罪,解除调查。
案例五:行政案件审核
总结词
行政处罚决定引发上诉
案例分析
对行政处罚决定进行审查,确认处罚 是否合法、合理。
审核流程
审查材料
对案件相关证据、 资料进行全面审查 ,核实事实。
形成意见
根据审查和调查结 果,形成审核意见 。
受理申请
接收案件材料,对 案件进行初步审查 。
现场调查
如有必要,进行现 场调查,了解实际 情况。
反馈与执行
将审核意见反馈给 相关部门或当事人 ,并监督执行。
审核标准与原则
合法性
审核案件是否符合法律法规、 政策和程序。
确定审核重点
根据案件性质和审核目的 ,确定资料审核的重点和 难点。
审核团队组建
选择专业人员
根据案件性质和复杂程度,选择具备 相关专业知识和经验的人员组成审核 团队。
明确职责分工
建立有效的沟通机制
建立团队内部沟通渠道,确保信息传 递及时、准确。
对审核团队成员进行明确的任务分工 ,确保工作顺利进行。
审核计划制定
详细描述
某企业因违反行政法规被行政机关处 罚,提起上诉。
处理建议
如认为处罚合法、合理,维持原处罚 决定;如认为处罚存在问题,建议行 政机关重新作出处罚决定。
THANKS
提交报告
按照要求将报告提交给相关部门或人员。
归档保存
将报告整理归档,以便日后查阅和使用。
质量管理审核案例(PPT 77页)
![质量管理审核案例(PPT 77页)](https://img.taocdn.com/s3/m/2a26ece4360cba1aa811da8c.png)
• 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
• 质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理 体系的完整性?
5.5 职责、权限 • 对应组织质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的
与沟通
职能和岗位?
5.5.1 职责和权 • 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?
限
• 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及
• 是否记录了更改的结果及跟踪措施?
7.4 采购
• 是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何?
7.4.1 采购过程 • 对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产
品的影响程度?
• 是否记录了评价的结果和跟踪措施?
7.4.2 采购信息 • 是否清楚、明确规定了采购产品的信息?
• 规定应该具备哪些采购文件?
7.3.2 设计和开 • 设计和开发的输入是否形成文件?
发输入
• 是否及时评审了设计和开发输入的适宜性?
• 设计和开发的输入是否完整?
7.3.3 设计和开 • 设计和开发输出的文件有哪些?
发输出
• 设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准?
• 设计和开发输出是否满足输入的要求?如何证实?
7.3.4 设计和开 • 在设计和开发过程中是如何体现系统的设计和开发的评审?
8.2.2 内部审核 • 是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合标准要求?
• 是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果是否适合组 织的现状?
• 是否按规定要求实施?
• 审核人员是否具备独立性?
• 是否记录了审核中发现的问题?是否及时采取了纠正措施? 是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?
ISO9001审核要点讲课稿
![ISO9001审核要点讲课稿](https://img.taocdn.com/s3/m/45c854fe8762caaedd33d4bc.png)
ISO9001:2000审核要点1 范围审核要点⑴、质量管理体系范围是否包括了删减?删减是否在质量手册中表述?删减条款是否仅限于第七章?⑵、识别是否不存在与删减内容相关的活动?⑶、与产品有关的法律法规有哪些?删减条款是否不影响其应承担的责任?⑷、对删减条款审核,不仅限于文件,还应通过现场审核给予证实。
4 质量管理体系4.1 总要求审核要点⑴、质量体系文件中是否包括了4.1a-f的内容?审核时不必要求文件与标准条款逐项对应,但在整个文件中都应能查到相关要求的内容。
⑵、是否存在着未被包括的与体系活动有关的外包过程。
4.2.1文件要求审核要点⑴、文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册以及本标准所要求的六个文件程序?⑵、组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要文件是否能满足其需求?要通过现场获得的审核证据实其有效性。
⑶、不追求文件形式统一(如质量方针、目标未单独形成文件,但写入质量手册),但文件内容应包括标准要求。
4.2.2 质量手册审核要点⑴、质量手册内容(除删减外)与ISO9001:2000标准的符合性?⑵、质量手册如存在删减内容,是否对删减的细节与合理性做了明确地说明?⑶、质量手册与文件程序的关系是否清楚?包括或引用?⑷、如何表述质量管理体系过程间的相互作用?4.2.3 文件控制审核要点⑴、是否制定并实施形成文件的程序?⑵、文件发布前是否得到批准?批准人是否经过授权?⑶、如何识别文件的更改和现行修订状态?⑷、是否与质量管理体系有关的使用文件都得到控制?⑸、是否与质量管理体系有关的外来文件都得到识别,并对发放进行控制?⑹、当需要保留作废文件时,是否进行适当的标识?无标识的作废文件是否得到回收或处理?4.2.4记录控制审核要点⑴、是否制定并实施记录控制文件程序?⑵、对记录采用什么方法标识?并便于检索和识别?⑶、记录贮存、保护都采用什么方法?是否做到保存完好?⑷、是否按记录不同用途规定了保存期?⑸、是否按照文件程序,对记录进行处置?5管理职责5.1管理承诺审核要点⑴、本条款应通过标准的其他条款5.2、5.3、5.4、5.6 、6.1等实施后获得证据。
《内审案例分析》课件
![《内审案例分析》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/a4e0d503ce84b9d528ea81c758f5f61fb6362811.png)
对涉及违规操作的子公司和人员进行严肃处理,加强内部监管和惩罚机制。
内审总结与展望
06
03
经验总结
归纳和提炼案例中的经验和教训,为内挑选具有代表性的内审案例,确保案例的实用性和可操作性。
02
案例分析
对案例进行深入分析,包括审计目标、审计程序、审计发现和审计结论等方面。
案例三:销售流程内审
04
某大型跨国企业,拥有多个子公司和分支机构。
公司规模
涉及多个行业领域,销售产品种类繁多。
业务范围
从客户开发、合同签订、订单处理到发货收款等环节。
销售流程
销售合同审批不规范
部分合同未经适当审批即签署,存在法律风险。
案例四:财务内审
05
业务范围
涉及制造、销售、服务等多个领域。
公司规模
采购业务量
审计目的
年度采购额超过1亿元人民币,涉及原材料、设备等多个领域。
对采购流程进行全面审查,确保合规性和有效性。
03
02
01
建立供应商评估机制,定期对供应商进行审查和评估,确保供应商质量。
供应商管理
明确合同条款,避免模糊和歧义,加强合同履行过程中的沟通和协调。
合同管理
制定明确的验收标准和质量要求,加强验收人员的培训和考核,确保产品质量。
随着信息技术的发展,数字化内审将成为未来的趋势,提高内审效率和准确性。
数字化内审
推动内审的标准化建设,制定统一的内审标准和流程,提升内审质量。
内审标准化
强化内审的风险管理功能,通过内审发现和预防潜在风险。
内审风险管理
THANKS
感谢观看
公司规模
某大型跨国企业,拥有多个子公司和分支机构。
内部审核不合格项案例分析ppt课件
![内部审核不合格项案例分析ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/32c2bc860408763231126edb6f1aff00bed570ec.png)
没有满足顾客的要求,其中有一半的原因是因为半导 体的供应商没有定期交货而造成的。审核员从采购经 理那里了解到,此半导体厂是顾客指定的,所以没有办 法更改。审核员从厂内所发出的纠正措施要求中找不 到有关对此供应商所提的纠正措施要求。
内部审核不合格项编写——案例分析
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内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实: 审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。
不符合条款: GB/T19001:2008 7.6 监视和测量设备的控制
不合理: 不能随意猜测公司是否有监测设备,没有温湿度
控制手段,不等于没有监测设备
内部审核不合格项编写——案例分析
案例10
在第三车间,审核员查看l~4月份的生产计划及完成情
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实: 金加工车间没有配备测量硬度用的硬度计。
不符合条款: GB/T19001:2008 7.6 监视和测量装置的控制
不符合理由: 不符合7.6“组织应确定需实施的监视和测量以及
所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见 7.2.1)提供证据”。 不符合性质:一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实: 汽车制造厂在进行新型汽车排气设计时,未充分考 虑适用的法律法规。
不符合条款: GB/T19001:2008 7.3.2 设计和开发输入
不符合理由: 不符合7.3.2应确定与产品要求有关的输入,这些输 入应包括:b)适用的法律法规要求;
不符合性质:一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实: 不同批次的电机未作标识,发货未登记批号。
内审案例分析-质量课件
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部经理解释:“因为销售人员经
常外出,顾客找不到人是难免 的。”
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7.2.3 顾客沟通
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7.5.5 产品防护 在内部处理和交付到预定的地
点期间,组织应针对产品的符合性 提供防护,这种防护应包括标识、 搬运、包装、贮存和保护。防护也 应适用于产品的组成部分。
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案例15、查06年10月26日
公司向“亚太”采购了用于生
产给SONY的五金轴的不锈
钢料,但采购单上未注明不
务忙一直没有维修检查,昨天突
然停机,为不影响生产任务,马
上请了机师来维修。审核员又要
求提供注塑设备的维护、认可记
录,但未能提供。 PPT学习交流
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7.5.2 生产和服务提供过程的确认
组织应规定确认这些过程的安排, 适用时包括: B)设备的认可和人员资格的鉴定;
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6
案例3:审核员在原料仓库发现仓 管员正在对一种型号为PA12的粉状 原料过筛,筛去的大颗粒废弃不用, 余下的装入塑料袋供车间领用。仓 库主任说,这是上次内审时发现的 问题,即粉末在储存期内结块,我 们采取的纠正措施就是过筛,质管 办已对此措施验证过了。审核员问 这样不是太浪费了吗?仓库主任说: “有什么办法?仓库就这种条件,又 经常下雨,谁能保证它不受潮呢?”
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案例5、审核员在采购部合格供应 商名单上看到“利新公司”,问如何 对利新公司进行评价,采购部长说: “利新公司是我们总经理确定的老关 系了,我们公司一成立就一直给我 们供货,价格也合理,又送货上门, 有什么问题,一个电话,人家就包 退包换,评价就没必要了。”
《APQP及PPAP审核》课件
![《APQP及PPAP审核》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/f54ecf822dc58bd63186bceb19e8b8f67c1cef3e.png)
06 APQP及PPAP审核案例 分析
APQP审核案例
01
02
03
04
案例一
某汽车零部件供应商的APQP 审核
案例二
某电子产品的APQP审核
总结
APQP审核的要点和注意事项
分析
通过以上案例,分析APQP审 核中常见的问题和改进措施
PPAP审核案例
案例三
某机械制造企业的PPAP审核
案例四
某塑料制品的PPAP审核
03
02
APQP:确保产品从概念设计到量产的过程 得到有效的控制,以满足客户要求。
04 流程
APQP:需求确定、产品设计、过程设计 、产品验证、过程验证、反馈和纠正措施
。
05
06
PPAP:提交申请、形式审核、现场审核 、批准或拒绝。
审核关键要素的异同点
APQP
产品质量、生产能力、 供应商管理、过程控制
文件审核
顾客对提交的文件进行审核,确认其完整性和 准确性。
现场审核
顾客对供应商的生产现场进行审核,检查生产设 备、工艺流程、检验设备等是否符合要求。
样品测试
顾客对供应商提供的样品进行测试,确认其性能和 外观是否符合要求。
反馈与改进
根据审核和测试结果,顾客向供应商反馈意见并 要求其进行改进。
批准与供货
重要性
PPAP审核是汽车行业供应链管理中的重要环节,是供应商质量保证能力的重要组成部分。通过PPAP审核,可以 确保供应商在产品开发、工艺开发、生产制造等方面的能力符合顾客要求,提高产品质量和生产效率,降低生产 成本和风险。
PPAP审核的流程
提交PPAP申请
供应商向顾客提交PPAP申请,包括产品图纸 、工艺流程图、检验标准等文件。
安全件审核案例分析ppt课件
![安全件审核案例分析ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/6a18cc5084868762cbaed53f.png)
2. 供应商应针对所生产的安全件,识别所有使用的标准, 包括通用标准及套用标准等,要建立一份清单。
3. 供应商应核对确认PSA标准与其应用的其他标准(DIN、
4
JIS、GB、集团内部标准)的一致性。 精选ppt课件
资料与数据控制
用户的图纸\标 准\STE
供应商的图纸, 及零部件图纸
CTFE
记录
5
工艺文 件
19h00
10h00
11h00
12h00
suite续
Maî trise des é quipements de contrôles, de
mesures et d'es s ais 检验、
测量和试验设 备的控制
Audits proc es s us 过
程审核
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
安全件审核案例分析
同类统一参照标准(2002年6月6日确认的版本Q631000)
安全件供应商必须通过产品/工序资格认可审核。 供应商所获体系认证证书所对应之体系标准中的各项
要求,完全适用于该供应商; 本参照标准所提出的要求,主要涉及对所交货产品质
量而言极其关键的方面。
1
精选ppt课件
内容目录
资料与数据控制 产品、过程及更改控制 不合格产品控制,纠正措施 供应商采购 产品的鉴别标识和可追溯性 过程与检验 测量设备的检定 内部审核
司质量测量-退 货分析
Qualité des
produits ac het és 采购
产品质量
Contrôles ré ception进货
检验
13h00
14h00
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• 1.审核员在审核中看到,某化工厂对硫酸的 存放属于重大危险因素认识一致,并规定 了相应的程序来控制,审核员问管理者代 表是否有相应的监测控制,如定期检查等, 管理者代表说,我们的员工都很自觉,只 要有规定,都会遵照执行,所以不需要监 测。
审核案例分析
• 2..某公司现场职业健康安全管理方案中规 定:应对现场的噪音进行控制,目标为 “达到国家标准”,但是既无针对性的措 施保证,也无资源方面的提供。
• 12.在某施工现场的油漆仓库,没有禁止 烟火和危险化学品等安全标志,没通风设 施和消防设施,并且在油漆仓库内住有值 班人员。
审核案例分析
• 13。查看某分厂“环境管理方案”中写明二月月 份要建立空压机房,以降低噪声排放,现场发现 空压机房仍然露天放置,分厂厂长解释说,现在 环保局已将分场所在区域由住宅区改为工业区, 我们的噪声排放现在是达标的,因此也就没有再 建空压机房的必要。
审核案例分析
• 3。审核员在化学品仓库进行审核,现场发 现一个1211灭火器,上面的检验标志证明 上次检验时间距现在已经4个月了,审核员 清楚的记得文件规定灭火器需要每个月检 查一次,问仓库管理员,仓库管理员说可 能把这一项给漏掉了。
审核案例分析
• 4.审核员检查噪声的职业健康安全管理方 案时,发现其目标、指标的依据是2000年 的国家环保法规,而2002年已经对此进行 修订。
审核案例分析(不合格报告)
• A、审核员在元器件仓库中发现六个箱子 标有“需方来件”字样,仓库主任解释说, 这是用户送来的一批特殊电子元器件,指 定安装在为他们制造的产品上。审核员问 对用户提供的元器件是否经过验证,仓库 主任说:“这些元器件既然由用户提供, 质量当然由他们负责,我们不验证,再说, 对这样的尖端产品我们根本就没有检验的 手段。”
审核案例分析
• 17、现场审核追踪:根据下例情景,提出可能判断为不符 合项进一步获取证据的思路和追问的问题。
• 1.在财务部审核时,审核人员询问一财务人员“你们公 司的HSE方针和战略目标是什么”该员工回答“不清楚, 这是HSE管理部门的事情”。
• 2.在某危险化学品库审核时,审核员发现周围没有设置 任何警示标志。
审核案例分析
• 10.某公司职业健康管理程序文件规定, 员工上岗前要进行健康体检,审核员查员 工健康档案时,发现食堂4位外聘人员,只 有1人有体检记录。
审核案例分析
• 11.抽查某项目部与大庆石油管理局采油 三厂签订的氧气、乙炔、氩气的订货合同, 没有明确有关健康安全环境内容的条款。
审核案例分析
审核案例分析(不合格报告)
• B.审核员同检验科长到生产办公室时,正 碰上副厂长很生气地与用户交涉,副厂长 对审核员说:“这位用户订货时间紧,要 求三个月交货,机架要求用Y材料,我们 接下任务后发现Y材料这三个月根本买不 到,改用了X材料,经权威机构检验,X 材料更好,用户外行,扯皮。”
审核案例分析
审核案例分析
• 8.在某项目部审核时,审核员发现在 4000M3球罐赤道带正在施工一位焊工没系 安全带,旁边警示牌上清楚写明“当心坠 落”,陪同人员说该员工因在高空作业不 系安全带被罚过款。
审核案例分析
• 9.某企业工程管理科的管理目标中设备利 用率为60%,根据机械设备每月统计报表 焊机利用率为40.6%,没有对目标完成情况 进行分析和修正。
审核案例分析
• 6.在某项目部审核特种作业人员“持证上 岗”时发现,有几名电焊工的证书已过期, 项目经理解释说,这几个人都是老师傅了, 操作上绝对没问题。
审核案例分析
• 7.某项目部计划3月份进行消防演习,审 核员5月份查阅“消防演习记录”时发现为 空白,项目领导说,已经进行了消防演习, 只是还没来得及记录。
审核案例分析课件
审核案例分析(检查表)
• B. 试编写一份有关食堂的检查表。 编写要点: a. 环境因素:有机物、含油废水、食物残渣、水、电、能源消耗等; b. 法律、法规:污水排放标准; c. 目标、指标:达标排放,资源能源节约指标,固废削减指标; d. 环境方案:生活污水处理站项目实施情况如何; e. 运行控制:污水是否按照规定全部排向生活污水处理站; 是否实现了含磷洗涤剂替代; 食物残渣是否得到妥善处理; f. 培训:食堂主管对其环境职责是否清楚,员工是否了解组织的环境 方针; g. 监测:与目标有关的监测情况如何(资源能源消耗); h. 不符合、纠正措施情况怎样; i. 内审结果如何; j. 有关文件和记录管理; k. 煤气使用和安全事项及应急准备是否充分;
审核案例分析
• 14、审核员在陪同人员的带领下,对厂区进行巡 视。他突然看到前面有一个储罐,在他的记忆中 工厂的重大环境因素台帐中有一项为硫酸储罐的 泄漏。于是询问负责人员,负责人员确认就是那 个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时,陪 同人员回答,罐子很结实,从没发生过事故。现 在还没将此事放在议事日程上。
审核案例分析
• 5.在一个化工厂进行审核时,发现厂内有 一台大型的发电设备,审核时正在使用, 噪音非常大,管理者代表说:“我们已经 注意到这个问题了,也制定了相应的职业 健康安全管理方案进行降噪;”审核员提 出想看一看职业健康安全管理方案,管理 者代表拿了过来,审核员发现职业健康安 全管理方案上并没有注明职业健康安全管 理方案的完成时间。
审核案分析
• 15、某电子设备厂主要从事电子设备的装 配和检验,所有零部件均是外购和外协件, 该厂污水排放量少,且不超标,废气、废 渣也经过处理,达到无害化。在初始环境 评审阶段,企业认为本厂已无环境因素可 识别,更没有需要努力的环境影响
审核案例分析
• 16、在组织的现场有合同分包方在施工, 合同分包方在施工过程中排出了大量的粉 尘,严重超出了污染物排放标准的规定, 组织采取的措施只是口头通知合同分包方 应注意其粉尘超标排放的情况。请问上述 措施能够满足标准要求?如不能,对此情况, 您将如何反应并如何跟踪审核?