发票拒收函

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增值税专用发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明第一篇:增值税专用发票拒收证明发票拒收证明xxxxxxxx有限公司:贵公司于2016年5月13日给我公司开具增值税专用发票一份,发票代码为xxxxx,发票号码为xxxxx,金额为1102.56,税额为187.44,价税合计为1290元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将纳税人识别号写错,正确的应为xxxxx,此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。

此份发票我公司未进行认证。

特此证明!xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2016年 9月 19日第二篇:增值税专用发票拒收证明增值税专用发票拒收证明深圳市XXXX有限公司:贵公司于XXXX年XX月XX日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为XXXXXX,发票号码为XXXXX,金额总计为XXXX元,税额为XXXXXX元,价税合计为XXXXXX元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将发票抬头公司名称、纳税人识别号、地址、电话以及开户行及账号分别误填写为“深圳市XXXXXX有限公司”、“XXXXXX”“深圳市XXXXXXXXX 0755-XXXXX”、、“XXXXXXX支行XXXXXXX”,正确的发票抬头公司名称、纳税人识别号、地址、电话以及开户行及账号分别应为“深圳市XXXXXXX有限公司”、“XXXXXXX”、“深圳市XXXXXXXXX”、“XXXXXXX支行XXXXXXXX”此份发票不符合我公司的发票要求,因此我公司拒收此发票。

此份发票我公司未进行认证。

特此证明!深圳市XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日第三篇:增值税专用发票拒收证明增值税专用发票拒收证明XXX公司:贵公司于日期给我公司开具增值税专用发票份数,发票代码为 XXX,发票号码为 XXX,金额为 XXX,税额为XXX,价税合计为 XXX。

贵公司在给我公司开具此增值税专用发票时,拒收原因。

此份发票不符合我公司开票的要求,因此我公司拒收此发票,此份发票我公司未进行认证。

条据书信 增值税普通发票拒收证明模板

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增值税普通发票拒收证明模板增值税专用发票拒收证明贵方与年月日给我方开具增值税专用发票2份,第一份发票代码:,发票号码为金额为元,税额为元,价税合计为元。

第二份发票代码:,发票号码为金额为元,税额为元,价税合计为元。

贵方在给我公司开具此份增值税专用发票时,将误填写为,正确的应为。

此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。

此份发票我公司未进行认证,未抵扣。

单位名称:年月日篇二:《增值税发票拒收证明》增值税专用发票拒收证明#######公司财务部:我公司(########公司)与贵公司(########公司)签订了产品购销合同后,贵公司于####年##月##日给我公司开具增值税专用发票【发票代码为#########,发票号码为#######,金额为####元,税额为###元,价税合计为####元】。

开具的此增值税发票中开票单位与合同签订单位不相符,我公司无法进行账务处理,故此发票予以退回。

或者贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“###”,我公司无法进行账务处理,故此发票予以退回。

此份发票我公司未进行认证。

给贵公司带来麻烦,谅解为盼!特此证明!#######公司(盖章)财务部####年##月##日篇三:《增值税专用发票拒收证明模板》增值税专用发票拒收证明由销方(单位:________________________。

税号:______________)向购方(单位:____________________。

税号:________________)开具增值税专用发票开具此份增值税专用发票时,销方将_______________误填写为,正确的内容应为开票要求,因此我公司拒收此发票。

发票开具日期为:______________,发票代码:_____________,发票号码为,金额为元,税额为元,价税合计为元。

此份发票我公司未进行认证。

单位名称:年月日篇四:《增值税专用发票拒收证明模板》发票拒收证明xx有限公司:贵公司于xx年xx月xx日开给我公司代码为xx、号码为xx、价税合计为xx元的增值税专用发票一份,因该发票xx(规格型号、名称、数量、单价等等)开具有误,正确内容应为xx,故我公司拒收。

拒收证明格式_共10篇完整篇.doc

拒收证明格式_共10篇完整篇.doc

★拒收证明格式_共10篇范文一:增值发票拒收证明(样式)发票拒收证明XXXXXXXXX公司:贵公司于2013年4月12日开给我公司代码为3200124140、号码为16790117、货物名字为电线缆一批(附清单)、价税合计为57378.90元的增值税专用发票一份,因该发票(纳税人识别号、购物单位名称、地址、电话、开户行及账号)开具有误,正确内容应为:单位名称:XXXXXXX电器控制设备有限公司纳税人识别号:3211006776XXXXX地地址电话:XXXXXXXXXXX83751461开户银行及帐号:XXXXXXXXX支行XXXXXXXX001故我公司拒收。

我公司确认此份发票未确认、未抵扣。

特此证明XXXXXXXX电器控制设备有限公司年月日范文二:拒收证明(1)拒收证明杭州萧山为军布厂于2012年7月31日开给我公司的三份发票代码为3300114140,发票号码12070559,价税合计:116817.00元,发票号码12070560,价税合计:116955.00元,发票号码12070561,价税合计:116909.00元。

此三份发票都将购货单位名称开错为“绍兴县都米格贸易有限公司”,正确的购货单位名称应为“绍兴县都来格贸易有限公司”。

此三份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收,现退回请重新开具,此三分发票尚未认证。

特此证明!绍兴县都来格贸易有限公司2012年8月10日收条今收到杭州银洋纺织有限公司归还的借款,现金叁拾万元整(¥300000.00),特此为证。

收款人:2012年9月30日厂房租赁合同签订说明于2010年9月3日,杭州银洋纺织有限公司与杭州萧山翔盛提花纺织有限公司双方签订厂房租赁合同,出租方:杭州萧山翔盛提花纺织有限公司,承租方:杭州银洋纺织有限公司,该厂房位于萧山区靖江街道东桥村,面积约25亩左右,租赁期限为5年,租金每半年支付一次,第一年租金为68.00万元,以后每年在前一年的基础上增加百分之五(一切事项都在合同上注明),此合同是经双方同意后签订并盖章生效。

增值税专用发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明
****************公司:
贵公司于*年*月*日给我公司开具增值税专用发票*份,发票代码为**********,发票号码为***********,金额为*********元,税额为********元,价税合计为**********元。

我公司经查证与贵公司双方并无签订该业务的合同,此份增值税专用发票因贵公司的经办人员提供的购货单位信息有误中造成开具有误,故我公司拒收该发票。

该发票我公司未进行认证。

特此证明!
****************公司
*****年****月********日
增值税专用发票拒收证明
*************国家税务局:
贵局管辖的************公司于****年***月****日给我公司开具增值税专用发票*份,发票代码为**********,发票号码为***********,金额为**********元,税额为**********元,价税合计为*********元。

我公司经查证与贵局管辖的该企业并无签订该业务的合同,此份增值税专用发票因经办人员提供的购货单位信息有误造成发票开具错误,故我公司拒收该发票。

该发票我公司未进行认证。

造成的不便敬请谅解。

特此证明!
********************
****年***月****日。

增值税发票拒收证明(精选多篇)

增值税发票拒收证明(精选多篇)

增值税发票拒收证明拒收证明致**市国税局:兹证明*********有限公司开具的如下增值税票:增值税发票代码:增值税发票号码:开票日期:含税金额:因为*******(如:单价有误)故我司退还原发票。

我司承诺此发票未认证抵扣,特此证明!************有限公司XX-01-23第二篇:增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明拒收证明xxx公司:你好!贵公司于200x年x月x日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码xxxxx发票号为noxxxxxxx价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司.具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:)特此证明,请速开具正确发票。

xxxx公司(在上面盖章)年月日拒收证明**有限公司:因贵公司提供的货物不符合我公司质量要求或者是因贵公司开具的增值税发票有误等等,特将部分发票退回,具体发票号及金额如下:票号金额税额合计拒收单位***有限公司XX年7月29日增值税专用发票拒收证明××××××××××有限公司:贵公司于××××年××月××日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为××××××××××,发票号码为××××××××,金额为××××××.××元,税额为××××××.××元,价税合计为××××××.××元。

增值税发票拒收证明模板

增值税发票拒收证明模板

增值税发票拒收证明模板各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!增值税发票拒收证明模板增值税发票拒收证明模板篇1××××××××××有限公司:贵公司于××××年××月××日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为××××××××××,发票号码为××××××××,金额为××××××.××元,税额为××××××.××元,价税合计为××××××.××元。

贵公司开具的此份增值税专用发票,我方认证没有通过,未抵扣,因此我公司拒收此发票。

特此证明!×××××××××有限公司××××年××月××日增值税发票拒收证明模板篇2XXX公司:你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码XXXXX 发票号为NOXXXXXXX价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司. 具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:) 特此证明,请速开具正确发票。

拒收承兑通知函

拒收承兑通知函

拒收承兑通知函尊敬的客户:您好!我司对您长期以来的信任与支持表示衷心的感谢。

在此,我司就近期关于承兑汇票的相关事宜向您发出通知,以便我们双方能够继续保持良好的合作关系。

根据我司财务部门的风险评估,经过审慎研究,决定自即日起暂停接收承兑汇票作为支付方式。

以下为具体事项通知:一、拒收原因1. 为确保我司资金安全,降低财务风险,提高资金使用效率,我司决定暂停接收承兑汇票。

2. 近年来,市场上承兑汇票违约事件频发,给双方合作带来诸多不便。

为避免此类风险,保障双方合法权益,我司决定采取此措施。

二、拒收范围1. 自本通知发出之日起,我司将不再接收任何形式的承兑汇票,包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等。

2. 对于已签订合同且支付方式为承兑汇票的客户,我司将于合同约定的支付日期前与您沟通,协商更改支付方式。

三、相关措施1. 为确保您的正常业务开展,建议您及时与我司财务部门沟通,了解并选择合适的支付方式。

2. 我司将为您提供以下支付方式供您选择:(1)电汇:请您提供我司指定账户的银行信息,以便我司及时为您办理电汇。

(2)转账支票:您可向我司开具转账支票,我司将在支票到账后为您办理相关业务。

(3)现金支付:在法律法规允许的范围内,您可以选择现金支付方式。

四、注意事项1. 请您在收到本通知后,尽快与我司财务部门联系,确认新的支付方式。

2. 若您在合同约定的支付日期前未与我司确认新的支付方式,我司将视为您同意更改合同约定的支付方式。

3. 我司将严格遵守国家法律法规,确保您的合法权益不受影响。

我们深知这一决定可能会给您带来不便,但我司对此表示关注和重视。

在此,我们再次感谢您的理解与支持,期待我们双方能够继续携手共进,共创美好未来。

敬请周知。

顺祝商祺!【公司名称】【联系人】:【联系电话】【电子邮箱】【通讯地址】【日期】。

增值税发票拒收证明

增值税发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明
××××中心:
贵公司于2017年6月21日给我公司代开开具的增值税专用发票,发票代码××00164112,发票号为NO.011513××。

价款 2853.10元,税额83.10 元,金额 2770元,因价税合计金额和清单数据有83.10元之差,不相符,现将此笔发票退回你公司。

特此证明,请开具正确发票。

×××××××××有限公司
2017年6月23日
发票拒收证明
×××××××××有限公司
贵公司于2017年8月18日给我公司代开开具的增值税普通发票,发票代码××××163350,发票号为NO.××××3006。

价款 5410元,税额0 元,金额 5410元,因未注明货物名称、单位、数量明细,不符合增值税发票管理规定,现将此笔发票退回。

特此证明,请开具正确发票。

×××××××××有限公司
2017年8月26日。

XX电气产品股份有限公司增值税专用发票拒收证明(2024年)

XX电气产品股份有限公司增值税专用发票拒收证明(2024年)

XX电气产品股份有限公司
增值税专用发票拒收证明
X市X区X家税务局:
XX建设集团国际工程有限公司因购买互感器收到XX电气产品股份有限公司于X年X月X日开具的增值税专用发票1张,发票信息如下:
销货单位名称:XX电气产品股份有限公司;纳税人识别号:X;具体信息为:
由于销货企业开具的增值税专用发票货物的规格型号与报关单对应的规格型号不符(报关单中规格型号为“0.8千伏安”),故我公司将以上一张增值税发票退回销货方。

我单位未认证、未抵扣、未记账。

特此证明。

二○XX年X月X日。

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