内审员考试练习题
内审员试题库全(含答案)
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内审员题库大全(含答案)练习一选择题从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的,并将代号填入()中:一、选择题:(每题 2 分)1.ISO9001:2008 版标准是( a)a.质量管理体系要求b.基础和术语c.业绩改进指南d.QMS指南2. GB/T19001:2008 所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的(b)a.适宜性b. 有效性c.符合性d. a+b+c3.组织应( c)质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用a. 识别b.评价c. 确定d.确认4.最高管理者应在本组织(d)中指定一名成员a. 有能力的人员b.质量管理人员c.技术人员d.管理层5.在质量管理体系中承担(d)的人员可能直接或间接地影响产品要求符合性。
a. 生产任务b.质检任务c.维修任务d.任何任务6.组织应在产品实现的(c),针对监视和测量要求识别产品的状态。
a.贮存过程b.生产过程c.全过程d.以上都不是7.对生产和服务提供过程的确认包括:( d )a.规定准则b.设备认可c.人员资格鉴定d. a+b+c8.文件可采用任何形式或类型的媒介: 包括( d)a.计算机光盘b.照片c.标准样品d. a+b+c9 .过程的监视和测量是监视和测量(d)a.设备能力b.过程人员的技能c.特定的方法和程序d.过程实现所策划的结果的能力10.组织应( d)为达到产品符合要求所需的工作环境a.识别和确定b. 评审和管理c. 识别和控制d. 确定和管理11、质量管理体系要求的“产品”适用的范围:(c)a.适用于所有的产品;b.预期提供给顾客或顾客所要求的产品;c.产品实现过程所产生的任何预期输出;d.硬件,软件产品;12、ISO9001:2008 标准的要求由于组织及其产品特点不适用时:(b)a.可以删减不适用的条款;b.仅限于删减第七章的条款;c.仅限于删减有关监视和测量的条款;d.可删减组织做不到的条款;13、ISO9001-2008 标准中提及的记录是:(b)a.提供产品符合要求的记录;b.提供质量管理体系有效运行的记录;c.提供认证机构证实体系运行的记录;d.a+b 两种 ;14、组织应定期进行内部审核,以确定质量管理体系有效运行的结果:(d)a.符合ISO9001-2008标准要求;b.符合计划的安排并得到有效实施;c.得到有效实施和保持;15、质量目标:(a)a.是可测量的;b.是已达到的;c.在质量方面所追求的目的d.是量化的16、对审核中查明的问题进行分析和制定防止纠正措施的活动的验证:(c)a.实施纠正措施的有效性;b.不符合项的纠正;c.评价确保不合格不再发生的措施的需求;d.审核报告;17、审核组长在策划质量管理体系审核时,应确定:(d)a.审核的目的和范围;b.有关质量管理体系的要求;c.审核所需时间(人 . 时/ 日);d.上述全部18、八项质量管理原则是ISO9001-2008 标准的:(d)a.补充b.附加条件;c.理论基础;d. a+b19、7.5.1 条款中规定使用的生产设备是指:(c)a.使用满足生产要求的足够数量的生产设备;b.使用自动化程度最高的生产设备;c.使用适宜的生产设备;d.使用高效、节能、低污染的生产设备;20、内审员在现场审核时,应怎样使用检查表:(d)a.向受审核方出示检查表;b.把问题念一遍,然后进行检查;c.把检查表交给受审核方,然后提问;d.将检查表作为检查的辅助手段;21.八项质量管理原则中,质量管理的关键是( c)。
2023年内审员考试题含答案
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内审员考试题(含答案)姓名:部门: 分数:一、选择题(每题2分,共10×2)1. 如下哪个原则不是ISO9000族旳关键原则__C___.a.ISO9001b.ISO9004c.ISO10012d.ISO190112.由组织旳有关方对组织进行旳审核是___B_____.a.第一方审核 b. 第二方审核 c.第三方审核 d.管理评审3. 质量管理和质量控制在术语概念上构成_____A___a. 属种关系 b.附属关系 c.关联关系4. 培训机构提供旳产品是___D____a.硬件b.软件 c.流程性材料 d.服务5. 质量手册应包括__C_____a.质量方针和质量目旳 b质量管理体系程序c.质量管理体系旳范围,包括任何删减旳细节和合理性能 d.a+b+c+6. 对产品有关旳规定进行评审应在__A_____进行.a.作出提供产品旳承诺之前 b.签订协议之后c.将产品交付给顾客之前d.采购产品之前7. “你受几次岗位培训?”这提问是( B )A、开放型提问 B、封闭型提问C、阐明型提问8. 写不合格汇报时,尽量不要写上(B )A、问题所在区域B、有关当事人姓名C、文献编号D、有关当事人所述内容9. 做为一种有专业水准旳审核员在审核算施过程中,你应防止使用(C)检查法。
A、逆流而上B、逆流而下C、随机应变 D、a和b旳结合10. 质量体系审核是用来评价( B )A在一张协议中旳工作人员数量 B一种质量活动与否符合既定规定;C检查与否由有资格旳人员进行D以上所有对旳E以上所有不对旳。
二、判断题(每题2分,共10×2)1.特殊过程就是指不能经济进行验证旳过程(√ )2. 在随即发现监视和测量装置偏离校准状态时,组织针对其以往成果有效进行评价即可(× )I3.ISO9004原则是ISO9001原则旳实行指南。
(×)4. 组织实行质量管理体系可保证到达顾客旳规定,并使顾客满意。
内审员考试题答案及解析
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内审员考试题答案及解析一、单选题(每题2分,共10题)1. 内部审计的定义是什么?A. 对组织内部控制系统的独立评估B. 对组织财务状况的独立评估C. 对组织运营效率的独立评估D. 对组织合规性的独立评估答案:A2. 内部审计的主要目的是什么?A. 提高组织运营效率B. 确保组织财务信息的准确性C. 评估并提高组织风险管理、控制和治理过程的有效性D. 监督组织员工的工作表现答案:C3. 内部审计师在进行审计时,应遵循哪些原则?A. 客观性、独立性、专业性B. 客观性、公正性、专业性C. 独立性、公正性、保密性D. 客观性、独立性、保密性答案:A4. 内部审计过程中,审计证据的收集应该遵循什么原则?A. 充分性、相关性、可靠性B. 充分性、相关性、有效性C. 充分性、有效性、可靠性D. 相关性、有效性、可靠性答案:A5. 内部审计报告中,以下哪项不是必须包含的内容?A. 审计发现B. 审计建议C. 审计计划D. 审计结论答案:C二、多选题(每题3分,共5题,每题至少有两个正确选项)6. 内部审计师在审计过程中可能采用哪些审计方法?A. 抽样审计B. 全面审计C. 风险基础审计D. 合规性审计答案:A、B、C7. 内部审计师在评估组织内部控制系统时,应考虑哪些因素?A. 控制环境B. 风险评估C. 控制活动D. 信息与沟通答案:A、B、C、D8. 内部审计师在审计过程中,应如何处理发现的问题?A. 及时与管理层沟通B. 忽略小问题C. 记录并分析问题D. 提出改进建议答案:A、C、D9. 内部审计师在审计报告中,应如何表述审计发现?A. 客观描述B. 使用专业术语C. 提供具体实例D. 避免使用专业术语答案:A、C10. 内部审计师在审计过程中,应如何确保审计质量?A. 遵守审计准则B. 定期进行自我评估C. 接受外部质量评估D. 忽略审计过程中的异常情况答案:A、B、C三、判断题(每题1分,共5题)11. 内部审计师在审计过程中,应保持客观和独立,不受组织内部利益的影响。
全国内审员考试试题全集(含答案)
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内审员考试试题(含答案)一、单项选择题1."质量"定义中的"特性"指的是( A )。
A.固有的B.赋予的C.潜在的D,明示的2.若超过规定的特性值要求,将造成产品部分功能丧失的质量特性为( B )。
A.关键质量特性B.重要质量特性C.次要质量特性D.一般质量特性3.方针目标管理的理论依据是( D )。
A.行为科学B.泰罗制C.系统理论D.A+C4.方针目标横向展开应用的主要方法是( B )。
A.系统图B.矩阵图C.亲和图D.因果图5.认为应"消除不同部门之间的壁垒"的质量管理原则的质量专家是( B )。
A.朱兰B.戴明C.石川馨D.克劳斯比6、危险源辨识的含意是( E )A)识别危险源的存在B)评估风险大小及确定风险是否可容许的过程C)确定危险源的性质D)A+C E)A+B7.下列论述中错误的是( B ) 。
A.特性可以是固有的或赋予的B.完成产品后因不同要求而对产品所增加的特性是固有特性C.产品可能具有一类或多类别的固有的特性D.某些产品的赋予特性可能是另一些产品的固有特性8.由于组织的顾客和其他相关方对组织产品、过程和体系的要求是不断变化的,这反映了质量的( B )。
A.广泛性B.时效性C.相对性D.主观性9、与产品有关的要求的评审( A )A在提交标书或接受合同或订单之前应被完成B应只有营销部处理C应在定单或合同接受后处理D不包括非书面定单评审10、以下哪种情况正确描述了特殊工序:( B )A工序必须由外面专家确定B工序的结果不能被随后的检验或试验所确定,加工缺陷仅在使用后才能暴露出来C工序的结果只能由特殊的时刻和试验设备标准验证。
D工序只能随着新的技术革新出现加工测试11.WTO/TBT协议给予各成员的权利和义务是( C)。
A.保护本国产业不受外国竞争的影响B.保护本国的国家安全C.保证各企业参与平等竞争的条件和环境D.保证各成员之间不引起竞争12.下列环节哪一个不是质量管理培训实施的基本环节( B )。
内审员培训考试题及答案
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内审员培训考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 内审员在进行内部审核时,以下哪项不是其主要任务?A. 审核组织内部的流程和程序B. 检查记录和文件的完整性C. 确保所有员工都通过了培训D. 评估组织遵守标准的程度2. 内部审核的目的是:A. 识别不符合项B. 惩罚不符合项的员工C. 阻止不符合项的发生D. 以上都是3. 以下哪项不是内审员应具备的素质?A. 专业知识B. 沟通能力C. 独立性D. 服从性4. 内部审核的频率应该由以下哪个因素决定?A. 组织规模B. 组织的风险评估C. 组织的资金状况D. 外部审核的要求5. 内部审核的记录应该:A. 仅由内审员保存B. 仅由管理层保存C. 由内审员和管理层共同保存D. 公开给所有员工6. 以下哪项不是内部审核的证据?A. 观察记录B. 员工访谈C. 文件审查D. 个人偏见7. 内部审核的不符合项报告应该:A. 仅包含不符合项的描述B. 包含不符合项的描述和建议的纠正措施C. 包含不符合项的描述和对员工的惩罚D. 包含不符合项的描述和对管理层的批评8. 内审员在审核过程中发现的不符合项应该:A. 立即公开B. 立即报告给管理层C. 记录在审核报告中D. 忽略不计9. 内部审核的目的是帮助组织:A. 降低成本B. 提高效率C. 遵守法规D. 以上都是10. 内部审核的最终目标是:A. 获得认证B. 改进组织的操作C. 惩罚不符合标准的员工D. 减少风险二、判断题(每题1分,共10分)1. 内审员在审核过程中应保持客观和公正。
(对)2. 内审员可以参与被审核部门的日常管理。
(错)3. 内部审核可以完全代替外部审核。
(错)4. 内审员在审核过程中发现的问题应立即通知被审核部门。
(对)5. 内部审核的目的是找出问题并提供解决方案。
(对)6. 内审员不需要具备专业技能。
(错)7. 内审员在审核过程中应避免与被审核部门的员工交流。
(错)8. 内审员应独立于被审核部门进行审核。
内审员试题及答案
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内审员试题及答案一、选择题1. 内审员职责包括以下哪项?A. 企业数据分析B. 内部控制评价C. 外部审计D. 资产估值答案:B. 内部控制评价2. 内审活动的目的是什么?A. 发现违法行为B. 提供咨询建议C. 评估外部风险D. 确保财务准确性答案:B. 提供咨询建议3. 下列哪个是内审员的核心素质?A. 高效沟通能力B. 细致观察力C. 财务知识D. 创造力答案:A. 高效沟通能力4. 内审程序的第一步是什么?A. 资产核查B. 风险分析C. 现场勘查D. 内控评价答案:B. 风险分析5. 内控评价主要关注的是什么?A. 经济效益B. 资源分配C. 风险管理D. 企业文化答案:C. 风险管理二、简答题1. 内审员在进行内部控制评价时,应注意哪些方面?内审员在进行内部控制评价时,应注意以下方面:- 内部控制的有效性:评估内控措施的合理性和可行性,确保其能够有效减少风险和防范错误。
- 内部控制的完整性:检验内部控制制度是否覆盖了所有关键业务流程和环节,防止遗漏导致风险。
- 内部控制的执行情况:审查内控措施的执行情况,确认是否符合制定的标准和要求。
- 内部控制的持续改进:提供改进建议,促进内部控制体系的不断完善和提升。
2. 内审员在分析企业财务数据时,可以采用哪些方法?内审员在分析企业财务数据时,可以采用以下方法:- 横向分析:对比不同期间的财务数据,了解企业的增长或下降趋势,发现异常变化并进行分析。
- 纵向分析:对比同一期间不同科目的财务数据,了解企业各项指标的相对变化情况。
- 比率分析:通过计算各种财务比率,评估企业的盈利能力、偿债能力、成长能力等。
- 现金流分析:分析企业的现金流量表,评估企业的现金流动性和经营活动是否健康。
3. 内审员如何应对风险管理中的道德困境?风险管理中可能出现一些道德困境,内审员应采取以下措施进行应对:- 坚持道德原则:内审员应始终坚持诚信、公正、保密等道德原则,不受利益诱惑。
内审员试题及答案
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内审员试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 内部审计的定义是什么?A. 由组织内部人员对组织内部控制的独立评估活动B. 由外部人员对组织内部控制的独立评估活动C. 由组织内部人员对组织外部控制的独立评估活动D. 由外部人员对组织外部控制的独立评估活动答案:A2. 内部审计的目的是什么?A. 确保组织遵守法律法规B. 确保组织财务报告的准确性C. 增加组织的利润D. 提高组织的运营效率和效果答案:D3. 内部审计的基本原则是什么?A. 客观性、独立性、保密性B. 客观性、独立性、公正性C. 客观性、公正性、保密性D. 独立性、公正性、保密性答案:A4. 内部审计师在进行审计时,应遵循以下哪项原则?A. 只关注财务报告B. 只关注内部控制C. 只关注合规性D. 综合考虑财务报告、内部控制和合规性答案:D5. 内部审计报告通常包含哪些内容?A. 审计发现和建议B. 审计计划和预算C. 审计过程和方法D. 审计目标和范围答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 内部审计师在审计过程中可能扮演的角色包括:A. 顾问B. 监督者C. 执行者D. 管理者答案:AB2. 内部审计的职能包括:A. 风险评估B. 合规性检查C. 财务审计D. 业务流程改进答案:ABCD3. 内部审计师在审计过程中应遵循的原则有:A. 客观性B. 保密性C. 公正性D. 独立性答案:ABD4. 内部审计报告的常见格式包括:A. 叙述式B. 列表式C. 图表式D. 混合式答案:ABCD5. 内部审计师在审计过程中可能面临的挑战有:A. 缺乏独立性B. 资源限制C. 缺乏专业知识D. 审计范围的不确定性答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5分)1. 内部审计师必须具备财务专业知识。
(对)2. 内部审计师可以参与被审计单位的日常运营。
(错)3. 内部审计的目标是为组织增加价值和改善运营。
(对)4. 内部审计报告必须包含审计建议。
内审员培训考试题及答案
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内审员培训考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 内审员在审核过程中,以下哪项不是其职责?A. 确定审核范围B. 制定审核计划C. 收集审核证据D. 编写审核报告答案:A2. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系要求?A. 确定质量方针B. 确定质量目标C. 进行内部审核D. 建立顾客满意度调查系统答案:D3. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的管理职责?A. 制定质量方针B. 制定质量目标C. 确定审核计划D. 进行管理评审答案:C4. 质量管理体系文件包括以下哪些内容?A. 质量手册B. 程序文件C. 作业指导书D. 以上都是答案:D5. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的资源管理要求?A. 人力资源B. 基础设施C. 工作环境D. 产品实现答案:D6. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的产品实现过程?A. 产品策划B. 产品设计C. 产品采购D. 产品交付答案:C7. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的测量、分析和改进过程?A. 顾客满意度测量B. 内部审核C. 管理评审D. 产品实现答案:D8. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的顾客满意度测量方法?A. 顾客调查B. 顾客反馈C. 顾客投诉D. 产品检验答案:D9. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的内部审核目的?A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定改进机会D. 确定产品合格率答案:D10. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的管理评审输入?A. 审核结果B. 顾客反馈C. 过程绩效D. 产品合格率答案:D11. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的纠正措施?A. 消除不合格原因B. 消除不合格后果C. 采取预防措施D. 改进产品性能答案:D12. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的预防措施?A. 消除潜在不合格原因B. 消除潜在不合格后果C. 采取改进措施D. 改进产品性能答案:D13. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量记录?A. 审核记录B. 培训记录C. 产品检验记录D. 产品销售记录答案:D制要求?A. 文件审批B. 文件发放C. 文件更改D. 文件销毁答案:D15. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系记录控制要求?A. 记录保存B. 记录保护C. 记录检索D. 记录销毁答案:D求?A. 确定培训需求B. 制定培训计划C. 实施培训D. 培训效果评估答案:D17. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系基础设施要求?A. 人力资源B. 基础设施C. 工作环境D. 产品实现答案:D境要求?A. 工作场所B. 工作条件C. 工作设施D. 产品实现答案:D19. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系产品实现策划要求?A. 确定产品要求B. 确定过程要求C. 确定资源要求D. 确定产品合格率答案:D开发要求?A. 确定设计和开发输入B. 确定设计和开发输出C. 确定设计和开发评审D. 确定产品合格率答案:D二、多项选择题(每题3分,共30分)21. 内审员在审核过程中,以下哪些是其职责?A. 确定审核范围B. 制定审核计划C. 收集审核证据D. 编写审核报告答案:BCD22. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的质量管理体系要求?A. 确定质量方针B. 确定质量目标C. 进行内部审核D. 建立顾客满意度调查系统答案:ABC23. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的管理职责?A. 制定质量方针B. 制定质量目标C. 确定审核计划D. 进行管理评审答案:ABD24. 质量管理体系文件包括以下哪些内容?A. 质量手册B. 程序文件C. 作业指导书D. 产品实现答案:ABC25. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的资源管理要求?A. 人力资源B. 基础设施C. 工作环境D. 产品实现答案:ABC26. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的产品实现过程?A. 产品策划B. 产品设计C. 产品采购D. 产品交付答案:ABD27. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的测量、分析和改进过程?A. 顾客满意度测量B. 内部审核C. 管理评审D. 产品实现答案:ABC28. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的顾客满意度测量方法?A. 顾客调查B. 顾客反馈C. 顾客投诉D. 产品检验答案:ABC29. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的内部审核目的?A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定改进机会D. 确定产品合格率答案:ABC30. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的管理评审输入?A. 审核结果B. 顾客反馈C. 过程绩效D. 产品合格率答案:ABC三、判断题(每题2分,共20分)31. 内审员在审核过程中,需要确定审核范围。
内审员考试题库及答案
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内审员考试题库及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 内审员在进行内部审核时,应遵循的原则是()。
A. 客观性B. 独立性C. 保密性D. 全面性答案:A2. 内部审核的目的是()。
A. 评估组织的质量管理体系是否符合标准要求B. 评估组织的质量管理体系是否有效实施C. 评估组织的质量管理体系是否持续改进D. A和B答案:D3. 内部审核的频次通常由()决定。
A. 组织的最高管理层B. 审核组长C. 审核员D. 被审核部门答案:A4. 内部审核计划应至少在审核前()天制定。
A. 7B. 14C. 21D. 30答案:B5. 内部审核的首次会议应由()主持。
A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:A6. 内部审核的末次会议应由()主持。
A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:A7. 内部审核报告应由()编制。
A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:A8. 内部审核发现的不符合项应由()负责整改。
A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:B9. 内部审核的记录应至少保存()年。
A. 1B. 2C. 3D. 5答案:C10. 内部审核员的资格应由()认定。
A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 认证机构答案:D二、多选题(每题3分,共15分)1. 内部审核员应具备以下哪些能力()。
A. 理解质量管理体系标准B. 掌握审核技巧C. 具备良好的沟通能力D. 能够独立完成审核报告答案:A, B, C, D2. 内部审核的范围包括()。
A. 组织的管理体系文件B. 组织的管理体系实施情况C. 组织的管理体系改进情况D. 组织的管理体系符合性答案:A, B, D3. 内部审核的依据包括()。
A. 质量管理体系标准B. 组织的管理体系文件C. 组织的管理体系记录D. 组织的管理体系实施情况答案:A, B, C4. 内部审核的证据包括()。
内审员培训考试题及答案
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内审员培训考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 内审员在进行内部审核时,应遵循的原则是:A. 客观性B. 公正性C. 独立性D. 全部选项答案:D2. 内部审核的目的是:A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定改进的机会D. 全部选项答案:D3. 内审员在审核过程中,不应:A. 收集客观证据B. 做出审核结论C. 与审核对象的员工进行沟通D. 隐瞒发现的问题答案:D4. 内部审核的依据是:A. 质量管理体系文件B. 相关法律法规C. 组织的质量方针和目标D. 全部选项答案:D5. 内审员在审核过程中,应保持:A. 客观性B. 公正性C. 保密性D. 全部选项答案:D二、多项选择题(每题4分,共20分)1. 以下哪些是内审员的职责?A. 制定审核计划B. 收集审核证据C. 编写审核报告D. 执行审核答案:ABCD2. 内部审核的类型包括:A. 系统审核B. 过程审核C. 产品审核D. 服务审核答案:ABC3. 内审员在审核过程中,应关注的信息包括:A. 过程的输入B. 过程的输出C. 过程的绩效D. 过程的改进答案:ABCD4. 内部审核的记录应包括:A. 审核计划B. 审核发现C. 审核结论D. 审核报告答案:ABCD5. 内审员在审核过程中,应避免的行为有:A. 与审核对象的员工发生冲突B. 接受审核对象的贿赂C. 泄露审核信息D. 忽视审核发现答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. 内审员可以是审核对象的直接上级。
(错误)2. 内部审核是组织自我完善和持续改进的一种机制。
(正确)3. 内审员在审核过程中,不需要与审核对象的员工进行沟通。
(错误)4. 内部审核的结论只能由审核组长做出。
(错误)5. 内审员在审核过程中,可以对发现的问题进行隐瞒。
(错误)四、简答题(每题10分,共20分)1. 请简述内审员在审核过程中应遵循的基本原则。
答案:内审员在审核过程中应遵循的基本原则包括客观性、公正性、独立性和保密性。
内审员考试练习题答案
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内审员考试练习题答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 内审员在进行内部审计时,应遵循的基本原则是:A. 客观性B. 保密性C. 独立性D. 全面性2. 内部审计的目的是:A. 评估和改善组织的风险管理B. 确保组织遵守法律法规C. 促进组织内部控制的有效性D. 所有上述选项3. 以下哪项不是内部审计的常见类型?A. 财务审计B. 运营审计C. 合规审计D. 市场调研4. 内审员在审计过程中发现问题,应首先:A. 直接向高层管理人员报告B. 与被审计部门沟通C. 记录问题并进行分析D. 忽略问题继续审计5. 内部审计报告通常包括以下内容,除了:A. 审计范围B. 发现的问题C. 审计建议D. 审计费用明细6. 内部审计的独立性要求内审员:A. 只对内部审计部门负责B. 避免与被审计部门的直接接触C. 保持对审计对象的客观评价D. 完全独立于组织之外7. 内部审计的证据收集应遵循以下原则,除了:A. 充分性B. 相关性C. 可靠性D. 随意性8. 内审员在审计过程中应保持:A. 严格性B. 灵活性C. 客观性D. 主观性9. 内部审计的最终目标是:A. 发现问题B. 改进组织运营C. 惩罚违规行为D. 增加组织收入10. 以下哪项不是内部审计的常用方法?A. 抽样检查B. 观察法D. 猜测法二、多选题(每题3分,共15分)11. 内部审计的职能包括:A. 风险评估B. 合规性检查C. 财务报表审计D. 市场分析12. 内审员在审计过程中可能使用的工具包括:A. 审计软件B. 抽样技术C. 数据分析D. 猜测13. 内部审计的独立性可以通过以下方式实现:A. 组织结构上的独立B. 审计任务的独立C. 审计结果的独立D. 审计人员的独立14. 内审员在审计报告中应包括以下内容:A. 审计发现B. 审计建议C. 审计结论D. 审计过程描述15. 内部审计的类型可以分为:A. 财务审计B. 运营审计D. 环境审计三、判断题(每题1分,共10分)16. 内审员在审计过程中发现的所有问题都必须立即报告给高层管理人员。
内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10题,计20分)1. 内审员在进行内部审核时,应依据的标准是:A. 国家法律B. 行业规范C. 组织内部规定D. ISO 9001标准答案:D2. 内部审核的目的是:A. 确定质量管理体系是否符合规定的标准B. 评价质量管理体系是否有效实施和保持C. 确定质量管理体系是否得到持续改进D. 以上都是答案:D3. 内审员在审核过程中,应保持:A. 客观性B. 公正性C. 独立性D. 以上都是答案:D4. 内部审核的频率通常由以下哪个因素决定:A. 组织的规模B. 组织的复杂性C. 组织的风险水平D. 以上都是答案:D5. 内审员在审核过程中发现不符合项时,应:A. 立即要求被审核方整改B. 记录不符合项并报告给审核组长C. 忽略不符合项继续审核D. 以上都不是答案:B6. 内部审核报告应包含以下哪些内容:A. 审核目的、范围和方法B. 审核发现的不符合项C. 审核结论和建议D. 以上都是答案:D7. 内审员在审核过程中,应避免:A. 审核自己所在的部门B. 审核与自己有利益冲突的部门C. 审核与自己有亲属关系的部门D. 以上都是答案:D8. 内部审核的记录应:A. 保存一段时间B. 保存至下一次内部审核C. 保存至外部审核D. 永久保存答案:D9. 内审员在审核过程中,应使用:A. 审核检查表B. 审核报告C. 审核记录D. 以上都是答案:D10. 内部审核的最终目的是:A. 确保质量管理体系的符合性B. 确保质量管理体系的有效性C. 促进质量管理体系的持续改进D. 以上都是答案:D二、多项选择题(每题3分,共5题,计15分)1. 内审员在审核过程中应关注以下哪些方面:A. 文件和记录的完整性B. 过程的实施情况C. 员工的培训和能力D. 顾客满意度答案:ABCD2. 内部审核的准备工作包括:A. 制定审核计划B. 确定审核范围和方法C. 编制审核检查表D. 通知被审核部门答案:ABCD3. 内部审核的不符合项可能包括:A. 文件缺失或不完整B. 过程执行不符合规定C. 记录不准确或不完整D. 员工对程序不了解答案:ABCD4. 内部审核的后续行动可能包括:A. 制定纠正措施B. 跟踪纠正措施的实施情况C. 重新审核以验证纠正措施的有效性D. 记录审核结果并报告给管理层答案:ABCD5. 内审员应具备以下哪些能力:A. 良好的沟通技巧B. 熟悉质量管理体系标准C. 能够独立进行审核D. 能够识别和记录不符合项答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5题,计5分)1. 内审员可以审核自己所在的部门。
内审员考试练习题答案
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内审员考试练习题答案一、单项选择题1. 内审员的主要任务是什么?A. 确保组织内部控制的有效性B. 监督组织外部审计C. 管理组织财务D. 制定组织战略答案:A2. 内审员在审计过程中应遵循的基本原则是什么?A. 独立性B. 保密性C. 客观性D. 所有选项都是答案:D3. 以下哪项不属于内审员的职责范围?A. 评估内部控制的有效性B. 识别潜在的风险C. 制定财务报表D. 向管理层提供改进建议答案:C4. 内审员在审计中发现的问题,应该首先向谁报告?A. 组织的最高管理层B. 审计委员会C. 直接上级D. 审计对象答案:B5. 内审员在审计过程中,应如何确保审计结果的准确性?A. 仅依赖审计对象提供的信息B. 仅依赖自己的判断C. 通过收集充分的证据D. 通过与外部审计师合作答案:C二、多项选择题6. 内审员在审计过程中可能采用的审计方法包括:A. 抽样审计B. 全面审计C. 风险导向审计D. 合规性审计答案:A, B, C, D7. 内审员在审计报告中应包含哪些内容?A. 审计目的B. 审计范围C. 发现的问题及建议D. 审计结论答案:A, B, C, D8. 内审员在审计中可能面临的挑战包括:A. 信息不完整B. 审计资源有限C. 管理层的阻力D. 审计对象的不合作答案:A, B, C, D三、判断题9. 内审员在审计过程中可以忽略小的审计发现。
答案:错误10. 内审员应保持与审计对象的良好沟通,以促进问题的解决。
答案:正确四、简答题11. 简述内审员在审计过程中应如何确保审计的独立性?答案:内审员在审计过程中应确保审计的独立性,这包括避免利益冲突、不参与被审计部门的日常运营、独立于审计对象进行判断和决策,以及在必要时向独立的第三方报告审计结果。
12. 描述内审员在审计报告中应如何表达发现的问题和建议?答案:内审员在审计报告中应清晰、准确地描述发现的问题,并提供具体、可行的建议。
报告应包括问题的背景、影响、原因分析以及改进措施,同时应保持客观和专业。
内审员考试试题及答案
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内审员考试试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险2. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查3. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性4. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议5. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力6. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源7. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的工作程序是什么?A. 制定审计计划B. 收集审计证据C. 形成审计结论D. 提交审计报告8. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险9. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查10. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性11. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议12. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力13. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源14. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的工作程序是什么?A. 制定审计计划B. 收集审计证据C. 形成审计结论D. 提交审计报告15. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险16. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查17. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性18. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议19. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力20. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源二、简答题(每题10分,共5题,计50分)1. 请简述内部审计的定义及其作用。
内审员考试试题和答案
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内审员考试试题和答案一、单选题1.内审员在进行审计过程中,下列哪项不是其职责? A. 确定内部控制的有效性B. 制订内部审计计划C. 进行公司财务报告的编制D. 撰写内部审计报告2.在内部审计中,下列何项不是审计对象? A. 财务报表B. 内部控制C. 企业战略规划D. 管理层行为3.下列哪项属于内审员的核心技能? A. 会计知识B. 沟通协调能力C. 编程技能D. 销售技能二、多选题4.内审员在内部审核中常用的方法有哪些? A. 文件检验B. 口述审计C. 财务报表分析D. 财产估价5.下列哪些因素会影响内部控制的有效性? A. 管理层信誉度不高B. 内部员工组织程度高C. 外部市场竞争激烈D. 公司治理结构清晰三、判断题6.内审员在进行审计过程中,不需要与被审计对象进行有效沟通。
(T/F)7.内部审计是独立于公司管理层的审计活动。
(T/F)四、简答题8.请简要介绍内审员在审计过程中的重要作用及其承担的责任。
9.为什么内部审计在企业管理中具有重要地位,请结合实际案例进行讨论。
五、综合题10.结合具体企业的例子,说明内审员在发现公司违规行为和风险防控中的作用,并给出解决方案。
参考答案1.C;2. C;3. B;2.A、B、C;5. A、C;3.F;7. F;4.内审员在审计过程中发挥重要的监督和评估作用,负责评估和改进公司的内部控制制度;5.内部审计有助于提高企业的经营效率、降低风险并提高诚信度,能够为企业管理层提供独立的建议和评估;6.内审员具有发现公司违规行为和风险的职责,通过严格执行审计程序和跟踪内部控制的有效性,可以有效帮助企业识别和解决潜在问题。
以上仅为参考答案,具体情况需根据实际环境分析,并在实践中不断总结经验,以提高内审效果和工作效率。
内审员考试试题及答案
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内审员考试试题及答案1、审核:为获得()并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
A.客观证据B.主观证据C.审核证据D.客观准则2、()用于与客观证据进行比较的一组方针、程序或要求。
A.审核证据B.审核准则C.审核要求D.审核条件3、()与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
A.审核证据B.审核准则C.审核要求D.审核条件4、将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果称为()A.审核结果B.审核评价C.审核发现D.审核结论5、()考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。
A.审核结果B.审核评价C.审核发现D.审核结论6、在()时,提出认证申请并与认证机构签订认证合同的组织不是审核委托方,而是认证委托方或认证合同方,这时的审核委托方应是向审核组提出审核要求的认证机构。
A.第三方认证(.B.第一方认证C.第一方审核D.第二方认证7、()针对特定时间段并具有特定目标所策划的一组(一次或多次)审核安排。
A.审核计划B.审核方案C.审核安排D.审核目标8、()针对特对审核活动和安排的描述。
A.审核计划I "B.审核方案C.审核安排D.审核目标9、审核流程一共分为几步?OA.8(正确答案)B.9C.7D.1010、审核证据具有什么性质?()A.可追溯性B.可持续性C客观性D.主观性H、注塑一科科长介绍,现场17.03g瓶坯需符合工厂XXX包材内控标准执行,该标准要求瓶坯17.03的克重范围为16.83-17.23g,但现场随机抽取XXXX机台70个17.03g 瓶坯。
发现其中一个瓶坯克重为16.78g,请问不符合下列哪一条?()A.GB/T1900Γ48.1e)2)证实产品和服务符合要求”的要求B.GB/T1900Γt8.1e)1)确信过程已经按策划进行”的要求(一C.GB/T1900l tt10.2.1a)1)采取措施以控制和纠正不合格”的要求D.GB/T1900Γς10.2.1b)2)确定不合格的原因”的要求12、()是指对于审核有关的所有过程及其相互之间的关系和作用,要识别、分析,要经过策划并使之处于受控状态。
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内审员考试题(含答案)(免费下载)第一篇:内审员考试题(含答案)(免费下载)内审员考试题姓名:部门:分数:一、选择题(每题2分,共10×2)1.以下哪个标准不是ISO9000族的核心标准__C___.a.ISO9001b.ISO9004c.ISO10012d.ISO19011 2.由组织的相关方对组织进行的审核是___B_____.a.第一方审核b.第二方审核c.第三方审核d.管理评审3.质量管理和质量控制在术语概念上构成_____A___ a.属种关系b.从属关系c.关联关系4.培训机构提供的产品是___D____ a.硬件b.软件c.流程性材料d.服务 5.质量手册应包括__C_____ a.质量方针和质量目标b质量管理体系程序c.质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和合理性能d.a+b+c+ 6.对产品有关的要求进行评审应在__A_____进行.a.作出提供产品的承诺之前b.签订合同之后c.将产品交付给顾客之前d.采购产品之前7.你受几次岗位培训?”这提问是(B)A、开放型提问B、封闭型提问C、阐明型提问8.写不合格报告时,尽可能不要写上(B)A、问题所在区域B、有关当事人姓名C、文件编号D、有关当事人所述内容9.做为一个有专业水准的审核员在审核实施过程中,你应避免使用(C)检查法。
A、逆流而上B、逆流而下C、随机应变 D、a和b的结合 10.质量体系审核是用来评价(B)A在一张合同中的工作人员数量B一个质量活动是否符合既定要求;C检查是否由有资格的人员进行D以上全部正确 E以上全部不正确。
二、判断题(每题2分,共10×2)1.特殊过程就是指不能经济进行验证的过程(√)2.在随后发现监视和测量装置偏离校准状态时,组织针对其以往结果有效进行评价即可(×)3.ISO9004标准是ISO9001标准的实施指南。
(×)4.组织实施质量管理体系可确保达到顾客的要求,并使顾客满意。
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内审员考试试题及答案一、单选题(每题2分,共10分)1. 内审员在进行内部审核时,主要依据的文件是:A. 质量手册B. 程序文件C. 作业指导书D. 记录表格答案:A2. 内部审核的目的是:A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定合规性D. 确定改进机会答案:D3. 内部审核的频次应由:A. 审核组长决定B. 质量经理决定C. 组织自己决定D. 认证机构决定答案:C4. 在内部审核中,不符合项的记录应:A. 由审核员自行记录B. 由被审核部门记录C. 由审核组长记录D. 由质量部门记录答案:B5. 内部审核报告应由谁批准?A. 审核组长B. 质量经理C. 受审核部门负责人D. 最高管理者答案:D二、多选题(每题3分,共15分)6. 内部审核员应具备以下哪些条件?A. 熟悉质量管理体系标准B. 熟悉组织的质量管理体系C. 有良好的沟通技巧D. 有丰富的审核经验答案:A, B, C7. 内部审核的步骤包括:A. 审核准备B. 审核实施C. 审核报告D. 审核跟踪答案:A, B, C, D8. 内部审核员在审核过程中应遵循的原则是:A. 客观性B. 公正性C. 保密性D. 系统性答案:A, B, C, D9. 内部审核中发现的不符合项应包括:A. 不符合的事实B. 不符合的条款C. 不符合的严重程度D. 不符合的纠正措施答案:A, B, C10. 内部审核报告应包含以下哪些内容?A. 审核目的B. 审核范围C. 审核发现D. 审核结论答案:A, B, C, D三、判断题(每题1分,共10分)11. 内部审核员可以审核自己的工作区域。
(错误)12. 内部审核员应具备独立性。
(正确)13. 内部审核是组织自我改进的一种机制。
(正确)14. 内部审核员应避免对审核结果产生偏见。
(正确)15. 内部审核员在审核过程中可以忽略小的不符合项。
(错误)16. 内部审核的目的是验证质量管理体系的符合性。
(正确)17. 内部审核员应确保审核结果的客观性和公正性。
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)中:)的人员可能直接或间接地影响产品要求符合c.维修任务d.任何任务),针对监视和测量要求识别产品的状态。
C.全过程内审员题库大全(含答案)练习一 选择题从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的,并将代号填入(一、选择题:(每题2分)1. IS09001: 2008 版标准是(a ) a.质量管理体系 要求 b.基础和术语 c ・业绩改进指南 d. QMS 指南2. GB/T19001: 2008所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的(b ) a.适宜性b.有效性c.符合性d. a+b+c3. 组织应(c )质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用 a.识别 b.评价 c.确定 d .确认4. 最高管理者应在本组织(d )中指定一名成员a. 有能力的人员b.质量管理人员c.技术人员d.管理层 5. 在质量管理体系中承担(d 性。
a. 生产任务 b.质检任务 6. 组织应在产品实现的(ca. 贮存过程b.生产过程 d.以上都不是7. 对生产和服务提供过程的确认包括:(d ) a.规定准则 b.设备认可 c.人员资格鉴定d. a+b+c8.文件可采用任何形式或类型的媒介:包括(d )a.计算机光盘b.照片c.标准样品d. a+b+c 9. 过程的监视和测量是监视和测量(d )a.设备能力 b.过程人员的技能C.特定的方法和程序d.过程实现所策划的结果的能力a.a. 可以删减不适用的条款; 仅限于删减第七章的条款; 仅限于删减有关监视和测量的条款; 可删减组织做不到的条款; 13、IS09001-2008标准中提及的记录a. 提供产品符合要求的记录;b. 提供质量管理体系有效运行的记录;c. 提供认证机构证实体系运行的记录;d.a+b 两种;10. 组织应(d )为达到产品符合要求所需的工作环境和确定 b.评审和管理 c.识别和控制 d.确定和管理识别11、质量管理体系要求的“产品"适用的范围: a.适用于所有的产品;b. 预期提供给顾客或顾客所要求的产品; C.产品实现过程所产生的任何预期输出; d.硬件,软件产品;12US09001:2008标准的要求由于组织及其产品特点不适用时:14、组织应定期进行内部审核,以确定质量管理体系有效运行的结果: a.符合IS09001-2008标准要求;b. 符合计划的安排并得到有效实施;c. 得到有效实施和保持;15、质量目标: a. 是可测量的; b, 是已达到的;C.在质量方面所追求的目的 d. 是量化的16、 对审核中查明的问题进行分析和制定防止纠正措施的活动的验证:(c )a.实施纠正措施的有效性;b.不符合项的纠正;C.评价确保不合格不再发生的措施的需求;d.审核报告;17、审核组长在策划质量管理体系审核时,应确定:(d )a.审核的目的和范围;b,有关质量管理体系的要求;C.审核所需时间(人.时/日);d.上述全部18、八项质量管理原则是IS09001-2008标准的:(d )a.补充b.附加条件;c.理论基础;d. a+b19、7.5.1条款中规定使用的生产设备是指:(c )a.使用满足生产要求的足够数量的生产设备;b.使用自动化程度最高的生产设备;C.使用适宜的生产设备;d.使用高效、节能、低污染的生产设备;20、内审员在现场审核时,应怎样使用检查表:(d )a.向受审核方出示检查表;a.质量管理体系 要求b.质量管理体系业绩改进指南c.质量管理体系基础和术语a.顾客b.所有者c.员工 d.供方 e . a+b + c + d24.IS09004:2008标准关于评价质量管理体系的方法有(d )。
内审员证书考试题型及答案
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内审员证书考试题型及答案一、单项选择题(每题2分,共50分)1. 内审员的基本职责不包括以下哪项?A. 审核组织内部管理体系B. 协助组织改进管理体系C. 制定组织内部管理体系D. 确保管理体系符合标准要求答案:C2. 内审员在审核过程中应遵循的原则是?A. 客观性B. 保密性C. 独立性D. 所有选项都正确答案:D3. 以下哪项不是内审员应具备的能力?A. 良好的沟通能力B. 熟悉管理体系标准C. 能够独立完成审核报告D. 必须拥有高级管理职位答案:D4. 内审员在准备审核计划时,不需要考虑的因素是?A. 审核范围B. 审核时间C. 审核人员D. 审核费用答案:D5. 内审员在审核过程中发现不符合项,应采取的措施是?A. 立即停止审核B. 记录不符合项并报告给审核组长C. 忽略不符合项继续审核D. 直接对不符合项进行整改答案:B二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 内审员在审核过程中可能遇到的问题包括?A. 审核证据不足B. 被审核方不配合C. 审核计划变更D. 审核标准更新答案:ABCD7. 内审员在审核报告中应包含哪些内容?A. 审核目的和范围B. 审核发现和结论C. 审核组成员和被审核方代表D. 审核计划和日程答案:ABC8. 内审员在审核过程中应避免的行为是?A. 与被审核方建立良好的沟通B. 对被审核方进行威胁或贿赂C. 保持客观和公正的态度D. 记录审核过程中的所有活动答案:B9. 内审员在审核结束后应完成的工作包括?A. 审核报告的编写B. 审核发现的整改跟踪C. 审核证据的归档D. 审核费用的报销答案:ABC10. 内审员在审核过程中应关注的管理体系标准包括?A. ISO 9001B. ISO 14001C. ISO 45001D. 所有选项都正确答案:D三、判断题(每题1分,共10分)11. 内审员在审核过程中可以对被审核方的管理体系进行评价和建议改进。
正确12. 内审员在审核过程中发现的所有不符合项都必须立即整改。
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练习题 1单选题:(共40题,每题 1分,共 40分)1、张某委托李某开发一种新产品,未明确约定改产品的专利申请权的归属,当该产品被开发完成后,在我国其专利申请权应当归属于()A. 张某 B .张某和李某共有 C .李某 D .国家2、李某为完成单位交付的科研任务进行一项技术研究,该单位在技术成果完成后申请了专利权,并与A公司签订了专利实施许可合同,一年后,该单位又将该专利转让给 B公司,该项专利权的发明人是()A .李某B .李某的单位C A公司D .B公司3、1996年 3月某企业申请一项发明专利, 1997年 5 月该申请初审合格即行公布, 1999年 1 月授权公告,该专利的保护期限起算日为()A.授权公告日B.申请公布日 C授权证书获得日 D.申请日4、甲于 2011年7月1日完成了某项发明创造,并于 2011年7月4日向国家知识产权局受理处直接递交了专利申请,乙也于2011年7月1日完成了同样的发明创造,并于7月2日上午到邮局寄出了专利申请,国家知识产权局 2011年 7月 4日收到该申请。
如果甲乙二人的申请均符合其他授予专利权的条件,则专利权应当授予何人?()A.甲B.乙 C用和乙共有 D经甲和乙协商确定的人5、根据知识产权海关保护条例及相关规定,知识产权权利人可以将其知识产权向下列哪个部门申请知识产权海关保护备案?()A.海关总署B.权利人所在地海关C.货物进出境地海关D.侵权人所在地海关6、甲公司职工王某在执行本公司任务的过程中,于2011年 1月20日完成了一项发明创造,王某 2012年 6月1日从甲公司辞职。
就该项发明创造申请专利的权利属于谁?()A.王某B.甲公司C.甲公司和王某D经甲公司和王某协商确定7、以下哪些不属于职务发明创造()A.执行本职工作的发明创造B利用本单位物质技术条件完成的发明创造C离职一年后完成的发明创造 D.完成本公司其他任务的发明创造8、下列说法哪些是正确的?()A. 说明书摘要不能用来解释专利权的保护范围B. 实用新型专利申请的说明书可以没有附图C说明书附图中不可以有文字D.发明专利申请的说明书必须有附图9、李某的发明专利申请日为 2007年 7月 1日,优先权日为 2006年7月 1日,则李某最迟应当提出实质审查请求?()A. 2009年6月30日B.2009年7月1日C. 2010年6月30日D.2010年7月1日10、实用新型专利的有效期为()A.5 年B.10 年C.15年D.20年1 1 、管理者代表应由()指定专人担当。
A.法务部门B.企业决策层C知识产权管理部门 D.最高管理者12、()是沟通研发部门与法务部的桥梁。
A.企业决策层B.知识产权部们 C最高管理者 D.管理者代表13、()是企业知识产权管理活动最重要的核心资源,只有科学合理的配置,才能有效保障企业知识产权管理活动的正常开展。
A.人力资源B.技术改造 C财务资源 D.信息资源14、()是保护知识产权管理体系适宜性和有效性的先决条件。
A.持续改进B.文件编制 C知识产权管理手册 D.知识产权方针15、()是企业知识产权管理活动的参与者。
A.企业最高管理层B.企业的全体员工 C企业中层管理者 D.企业基层管理者16、()负责在企业的相关职能部门和各作业层次上建立知识产权目标A.人力资源部B.企业决策层 C知识产权管理部门 D.最高管理者17、下列企业职员中,一般情况下不属于企业涉密人员的是()A.企业技术人员B.后勤人员 C企业经营管理人员 D.技术工人18、采购合同中的知识产权条款,按照供应商的责任从大到小如何排序()A. 公平条款,背靠背条款,不担责条款B. 不担责条款,公平条款,背靠背条款C背靠背条款,公平条款,不担责条款D. 背靠背条款,不担责条款,公平条款19、()是企业知识产权管理体系得以持续运行、不断完善和保障有效性的关键环节。
A.审核和改进B.基础管理C.知识产权方针D.知识产权手册20、PDCA循环是指()A规划、执行、检查、处理 B.计划、组织、协调、控制C计划、检查、执行、控制D规划、执行、处理、组织21、()应是知识产权管理的第一责任人,负责建立致死产权管理方针与目标,提供知识产权管理必要资源。
A.知识产权管理部门B.企业最高管理者C技术研发部门 D.生产部门22. 知识产权管理的对象为()A.员工B.知识产权管理制度C专利 D.企业生产经营中设计的知识产权事项23、企业根据自身经营管理活动特点对《企业知识产权管理规范》提出的知识产权管理事项可以()A.全部适用B.选择性适用C原则性适用 D.基本性适用24、企业应当对知识产权管理活动的执行情况建立()制度A.定期检查B.随机抽查C查阅知识产权管理文件 D.知识产权事务汇报25、()是知识产权管理体系的总纲领,是企业开展知识产权管理活动的指导思想和行动指南A.企业知识产权管理战略B.企业知识产权管理方针C企业知识产权管理目标D企业知识产权管理制度26. ()管理评审是由对知识产权管理体系适宜性和有效性的评价。
A.企业最高管理者、不定期组织B企业知识产权部门、组织C企业最高管理者、定期组织D企业知识产权部门、不定期组织27、企业无论规模大小,要使知识产权管理工作有效开展起来()A.都应设有知识产权专门管理部门B.都应有设立知识产权工作经费C无需设立知识产权工作专项经费 D.可设立知识产权工作专项经费28、企业的知识产权外部信息不包括()A. 国家、地方优选知识产权的法律、法规和政策措施B. 国内外相关专利文献、商标注册信息C科技文献、图书期刊、报刊杂志等出版物记载的与企业生产经营相关的技术信息 D.企业转让专利的信息29、采购合同起草后,应当提交()进行合同相关知识产权条款的审查A.企业决策层B.知识产权管理部门C市场销售部门 D.知识产权主管30、企业贯彻《企业知识产权管理规范》应当成立贯标工作领导小组,工作领导小组应该由()构成A. 最高管理者负责、各相关部门负责人参加的贯标工作领导小组B. 知识产权管理部门负责、各相关部门配合的贯标工作领导小组C知识产权管理部门负责人负责、各相关部门负责人参加的贯标工作领导小组D.最高管理者领导,知识产权部门负责,其他部门负责人参加的贯标工作领导小组31、企业知识产权管理中运行控制的目标是:()A建立完善的知识产权管理制度B.配合企业知识产权战略的实施C防范和消除知识产权管理活动的风险,确保企业知识产权管理的方针和目标得以实现D.确保企业知识产权方针的贯彻落实32、企业知识产权管理处于企业生产经营的()A.研发阶段B.采购阶段C生产阶段 D全过程33、企业对员工的知识产权奖励措施可以是()A.应主要采用精神奖励B.物质奖励为主,精神奖励为辅C应主要采用物质奖励 D.物质奖励、精神奖励或者物质奖励和精神奖励相结合34、关于企业对员工的知识产权奖励表述正确的是()A.必须以表彰会形式开展B.口头表彰,无需文件记录C应当有表彰决定、奖励决定等文件加以规范D.只需在公告栏发布奖励通知即可35、企业应当建立知识产权工作()加强经费使用监督和管理,确保各类知识产权费用的规范使用A.具体流程B.经费预算机制C经费使用管理机制 D.经费监督管理和评估机制36、企业的()主要负责对知识产权活动的常规化、程序化的控制A.知识产权管理者代表B.知识产权管理部门C高层管理者 D.中、低层管理者37、知识产权内部控制制度的目的为:()A. 为员工的薪酬和奖励提供依据B. 保证研发活动的有效开展C获取更多有利于企业发展的专利授权量D.对企业的知识产权事项进行科学、系统和有效的管理38、()是企业开展知识产权管理工作的前提和基础A对企业知识产权状况的基本了解 B.知识产权制度C知识产权方针 D.知识产权目标39、管理评审一般应当由()组织实施A.知识产权管理部门B.再生产管理部门负责人C人力资源部门 D.企业的最高管理者40、企业处理员工关系时保护商业秘密的主要措施是()A.保密合同 B .岗位职责 C. 口头协议D对外合同二、多选题:(共 10题,每题 1.5分,共 15分)1、知识产权管理体系文件包括()A. 形成文件的知识产权方针、目标B. 知识产权手册C知识产权管理控制程序D.知识产权管理活动记录2、企业知识产权基础管理涵盖了哪些方面()A.知识产权培训B.知识产权权利运用、保护C合同管理以及保密 D.知识产权权利获取、维护3、下列关于企业知识产权管理部门说法正确的有()A.配备专业的专职工作人员B.可配备兼职工作人员C可委托专业的服务机构代为管理 D.应由企业最高管理者指定某部门兼管4、企业开展知识产权管理工作的保障性资源主要包括()A.人力资源B.基础设施C财务资源 D.信息资源5、编写企业知识产权管理程序文件中合同管理控制程序的要点有() A.合同的知识产权审查B.知识产权对外委托业务的合同控制C委托开发或合作研发的合同控制D.重大专项的合同控制6、企业知识产权管理资源包括()A.人力资源管理B.财务资源管理C信息资源管理 D.生产资料管理7、《企业知识产权管理规范》提出了在企业知识产权管理体系建设中建议遵循的实施原则有()A.战略导向B.体系完备 C领导作用 D.全员参与8、《企业知识产权管理规范》规定,保密应从()角度进行管控A. 涉密人员B.涉密设备 C涉密信息 D涉密区域9、知识产权评估的对象是基于法律权利而存在的,所以知识产权评估具有法律上的风险,这些风险包括()A权利无效或撤销引起的风险B地域性引起的风险C法定时效引起的风险D.知识产权权属不明引起的风险10、销售和售后阶段的知识产权管理包括()A产品销售前,对产品所涉及的知识产权状况进行全面审查和分析,制定知识产权保护和风险规避方案B. 在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定知识产权保护或风险规避方案C建立产品销售市场监控程序,采取保护措施,及时跟踪和调查相关知识产权被侵权情况,简历和保持相关记录D.产品升级或市场环境发生变化时,及时进行跟踪调查,调整知识产权保护和风险规避方案,适时形成新的知识产权三、判断题(共 10题,每题 1 份,共 10分)1、企业的知识产权外部信息不包括企业转让专利的信息。
()2、知识产权管理的对象为知识产权管理制度。
()3、知识产权内部控制制度的目的为对企业的知识产权事项进行科学、系统和有效的管理。
4、知识产权目标是企业开展知识产权管理工作的前台和基础。
()5、控制的目标体系是企业知识产权管理体系存在的前提,也是知识产权管理体系运行和实施控制的依据。
()6、人力资源是企业知识产权管理活动最重要的核心资源,也是知识产权创造的主体。
()7、企业对内部产生的知识产权信息管理应当建立相应的管理制度,实施统一管理。