监督记录表
机动车维修人员监督检查记录表
![机动车维修人员监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/11dc9d36f56527d3240c844769eae009581ba225.png)
机动车维修人员监督检查记录表
背景
为了加强机动车维修市场的监管,保障消费者的合法权益,制定机动车维修人员监督检查记录表,对维修人员的资质和相关业务进行监督检查。
监督检查内容
本次监督检查主要从以下方面进行:
- 维修人员证书是否齐全,证书真实有效。
- 维修人员是否具备相关维修技能。
- 维修工具和设备是否完好,能否完成常规机动车维修。
- 维修过程和产品是否符合相关规定,是否能够保障消费者安全合法权益。
检查记录表
检查结论
根据以上检查结果,对维修人员进行查处或者督促整改,保障机动车维修市场的健康有序发展。
监督检查记录表
![监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/eeb388aa64ce0508763231126edb6f1aff0071b6.png)
消防许可及
验收备案
建筑物:□通过消防验收文号
□未通过消防验收
□消防竣工验收备案备案号
□未进行消防竣工验收备案
□消防竣工验收备案后抽查合格
□消防竣工验收备案后抽查不合格文号
□消防竣工验收备案后未抽查
公众聚集场所:
□经消防安全检查合格文号
□经消防安全检查不合格文号
□未经消防安全检查
建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况:□相符□不相符
消防安全管理
1、消防安全制度:□有□无 □有;不符合规定
2、灭火和应急疏散预案:□有□无
3、防火检查、巡查:□有记录 □无记录 □有;不符合规定
4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修:
□有记录□无记录 □不符合要求
5、建筑消防设施每年检测:□有记录□无记录
6、消防演练:□有记录□无记录
7、员工消防安全培训:□有记录□无记录□有;不符合规定
□信号反馈正常 □信号反馈不正常:
自动灭火系统
自动喷水灭火系统:□有 □无
湿式报警阀:抽查部位
□主件完整 □主件不完整:
□阀门开启正常 □阀门开启不正常:
末端试水装置:位置
□水压、流量正常 □水压、流量不正常:
□信号反馈正常 □信号反馈不正常:
泡沫灭火系统:□有 □无
泡沫泵房:□水泵启动正常 □水泵启动不正常:
□有 □无消防水泵□运行正常 □运行不正常:
□有 □无 室内消火栓:抽查部位
□完好有效 □不完好有效:
□有 □无 室外消火栓:抽查部位
□完好有效 □不完好有效:
□有 □无 水泵接合器:□标识类型清晰 □标识类型不清晰
监督记录表(标准样本)
![监督记录表(标准样本)](https://img.taocdn.com/s3/m/4632b6c3f9c75fbfc77da26925c52cc58bd6900d.png)
编号:
监督员
被监督员
检测项目
监督开始
时间
监督结束
时间
监督采用的方法
符合
不符合
情况说明
人员
资格及资格保持情况
设备
量程及精度
校准/计量检定状态
操作是否正确、熟练
是否填写设备使用记录
检验检测依据
标准
方法是否进行了确认
方法、操作规程、实施细则操作是否正确、熟练
是否及时进行了记录,记录是否正确,报告出具情况
样品
选择、标识是否正确
样品制备及试剂和消耗性材料的配置是否符合要求
样品处置是否符合要求
抽样计划及执行情况
检验检测环境
环境条件是否满足要求
环境条件是否记录
监督结论
不符合现场纠正
不符合工作后续采取纠正措施,完成时间
监督记录表格模板
![监督记录表格模板](https://img.taocdn.com/s3/m/4442a887dd3383c4bb4cd24f.png)
结
合格□ 不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL061
监督检查日期
监督员
内容
监督
结果报告
监督记录
对室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准5.10.2的要求: 是□ 否□
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备: 是□ 否□
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度: 是□ 否□
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准: 是□ 否□
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填
写《仪器设备使用记录》: 是□ 否□
5、设备是否由经过授权的人员操作: 是□ 否□
正,所有的备份都同时得到更新: 是□ 否□
17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按
照管理体系的要求工作: 是□ 否□
18、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合
项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:源自日 常 监 督 记 录 表控制编号:ZLJL059
2、检测报告是否按规定进行了审核批准: 是□ 否□
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改: 是□ 否□
4、报告的发放是否符合要求: 是□ 否□
5、报告的存档和借阅是否符合要求: 是□ 否□
6、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
政法委执法监督检查记录表
![政法委执法监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/36e5a1eddc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b09a.png)
政法委执法监督检查记录表一、检查单位信息检查单位:政法委检查时间:XXXX年XX月XX日检查地点:XXXX二、被检查单位信息被检查单位:XXXX单位性质:XXXX单位负责人:XXXX联系电话:XXXX三、检查人员主办人员:XXXX陪同人员:XXXX四、检查目的本次检查旨在对被检查单位的执法工作进行监督检查,确保执法工作规范、公正、有效。
五、检查内容及结果1. 执法程序1.1 对被检查单位的执法程序进行全面检查,包括立案、调查取证、听证、行政处罚等环节。
1.2 检查结果表明,被检查单位在执法程序方面存在以下问题:(1)在立案过程中,未按照规定程序进行案件登记和分类;(2)调查取证环节存在证据收集不全、不准确的情况;(3)未按照法定程序进行听证,导致听证结果不公正;(4)在行政处罚过程中,未依法履行告知义务,未及时下达处罚决定书。
1.3 要求被检查单位加强执法程序的规范性,确保各项程序依法进行,保障当事人合法权益。
2. 执法依据2.1 对被检查单位的执法依据进行全面核查,包括法律法规、规章制度等。
2.2 检查结果显示,被检查单位在执法依据方面存在以下问题:(1)对新颁布的法律法规了解不够充分,执法依据不够准确;(2)对相关规章制度的宣传和执行不到位。
2.3 要求被检查单位加强对执法依据的学习和宣传,确保执法行为的合法性和准确性。
3. 执法效果3.1 对被检查单位的执法效果进行综合评估,包括案件处理结果、社会满意度等指标。
3.2 检查结果显示,被检查单位在执法效果方面存在以下问题:(1)案件处理周期较长,未能及时给当事人以答复;(2)社会满意度不高,存在一定的不满情绪。
3.3 要求被检查单位加强执法效果的监测和评估,提高案件处理效率,增强社会公信力。
六、整改要求1. 被检查单位应根据检查结果,制定整改方案,并在XX月XX日前向政法委报送;2. 整改方案应具体明确整改措施、责任人、完成时限等;3. 政法委将对整改情况进行跟踪督促,并定期进行检查核实。
(完整版)质量监督记录表.docx
![(完整版)质量监督记录表.docx](https://img.taocdn.com/s3/m/5129924cf18583d04964597e.png)
质量监督记录表阿克陶县万顺机动车检测服务有限责任公司质量监督记录表GY-JL-JD-01被监督人要素人员样品采集仪器设备标准物质监督项目样品编号监督日期监督员检查内容检查结果纠正措施人员是否持证上岗,工作服是否穿戴齐整采样点位的布设是否合理现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求水样的保存方法和条件是否正确,运输是否符合要求,样品的交接是否符合规范,是否填写分析样品流转登记单使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准或按计划进行期间核查仪器的精度、量程是否符合方法的要求,仪器设备操作是否符合规范仪器设备是否贴有设备状态的标识仪器的存放和使用环境是否符合要求在使用前后是否对仪器进行了检查,并按规定要求填写了仪器设备使用记录,维修保养是否有记录是否执行标准物质发放、领用登记制度续表方法工作环境分析操作记录质控措施确认意见依据、方法是否适用、是否受控和现行有效实验室是否干净、整洁,室内是否有与实验无关的物品实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的要求查配制的试剂是否在有效期内,标签是否符合要求是否按规定及时对环境条件进行了监控记录所有玻璃器皿是否干净,精度是否符合方法要求样品是否在有效期内,样品取样是否规范,样品在分析过程标识是否清楚试剂配置是否符合要求,对检测结果有影响的试剂和辅助物资是否符合相应要求(如实验室用水、化学试剂等)分析操作是否熟练,样品的分析操作过程是否符合标准要求,工作曲线是否在有效期内废液处理是否规范环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确,分析记录和数据处理是否正确,审核是否符合要求每批样是否有空白样品和平行样,平行样合格率是否符合要求,样品的质控措施是否达到要求被监督人:监督人 :质量负责人:日期:日期:日期:。
“双随机、一公开”监督检查记录表
![“双随机、一公开”监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/125264207dd184254b35eefdc8d376eeaeaa1722.png)
8.是否及时办理地质灾害防治资质变更、注销或项目备案等手续
检查结论:
被检查单位负责人(签章)
检查组成员
(签名)
检查组长
(签名)
3.是否及时在监管平台填报公示地质灾害防治活动信息
4.内部管理是否规范。包括质量和安全管理体系、资料档案、保密管理等制度建设实施情况
5.是否根据安全生产问题隐患和整改措施清单,及时消除风险隐患
6.是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽地质灾害防治业务,以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害防治业务;地质灾害防治工程项目是否存在不按设计施工及未及时按验收意见整改等问题
附件
2022年XX市地质灾害防治资质单位
“双随机、一公开”监督检查记录表
检查日期:年月日编号:
基本情况
单位名称
统一社会
信用代码
地址
法定代表人
及联系方式
资质情况
资质类别与资质等级
检查内容是否落实地质灾害防治活动监管管理有关要求和相关标准规范
2.地质灾害防治活动中是否存在隐瞒、弄虚作假行为
施工过程监督检查记录表
![施工过程监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/1c0c033230b765ce0508763231126edb6f1a7639.png)
□现场验证□书面验证
检查人员(签字): 年 月 日
原因分析:
施工队负责人: 年 月 日
纠正及预防改进措施:抓紧组织人员对以上存在问题进行修补。砼浇筑过程中插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜未50~100mm,与侧模应保持50~100mm的距离。每一振点的振捣延续时间宜为20~30s,以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为度,防止过振、漏振,加强对模板的加固。
施工过程监督检查记录表
施工过程监督检查记录表
表格编号
项目名称:
受检单位
检查部位
检查人员
记录表编号
问题描述:1、xx路堑墙身墙身模板脱模过程中发现墙身混凝土有漏振现象,蜂窝、麻面较多、上述问题的处理要求:
□进行整改 □采取纠正措施 □进行整改并采取纠正措施
制定人: 年 月 日
批准人: 年 月 日
验证情况:
验证人: 年 月 日
附图1
附图2
检验检测机构人员监督检查记录表
![检验检测机构人员监督检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/496655ea3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9b1.png)
被监督人
监 督 内 容
1.被监督人所使用的标准是否正确且为现行有效; 是 否 □
2.被监督人是否熟悉检验方法; 是 否 □
3.被监督人是否熟悉仪器设备的操作过程,操作是否正确; 是 否 □
4.被监督人测试结果是否准确、可靠;。是 否 □
5.被监督人测试数据记录是否完整,有可追溯性。是 否 □
备注:
石建清同志在外检员岗位能熟练操作仪器设备,检验操作符合规程,操作正确。熟悉检测相关标准和方法,测试结果准确可靠,记录完整。
监督员
安检监督员
时 间
年 月日
督导监督记录表模版
![督导监督记录表模版](https://img.taocdn.com/s3/m/394869a94bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118c1b.png)
督导监督记录表模版
日期:__________________________
被督导人姓名:__________________________
督导监督内容:
1. 目标设定
- 描述已设定的目标或期望的结果(可参考项目计划或工作安排):
2. 督导监督事项
- 列出需要被督导人注意的事项、工作进展或关键任务:
3. 行动计划
- 列出要采取的行动和时间表,以确保目标的完成:
4. 发现和问题
- 记录督导过程中发现的问题、障碍或挑战,以及可能导致目标未能达成的原因:
5. 建议和解决方案
- 提供针对问题和挑战的建议和解决方案,并列出可以解决问题的步骤或措施:
6. 督导结果
- 记录督导过程中取得的结果和进展,包括达到的目标、完成的任务以及解决的问题的情况:
7. 反馈和评估
- 提供对被督导人的反馈,包括肯定的方面和改进的建议:
8. 下一步行动
- 列出下一步行动计划和目标,以及任何需要跟进的事项:
督导人签名:__________________________
被督导人签名:__________________________
备注:
- 根据需要,可以在记录表中添加、删除或修改相关内容。
- 本督导记录表模版旨在提供结构和指导,以帮助督导过程中的记录和跟进。
质量监督记录
![质量监督记录](https://img.taocdn.com/s3/m/002fa75e376baf1ffd4fad4f.png)
(样表)
(样表)
监督检查日期监督员
内容
监督
人员及操作
监督记录
对张** 检测人员检测工作的监督记录
1、检测项目小麦粉,
检测参数水分、灰分;
2、检测依据;
3、起止时间:200 5 年 9 月 8 日 8 时 0 分――200 5 年 9 月 8 日 8
时 30 分;
4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□√;
5、方法考核:已掌握□√未掌握□差错点□;
6、提问操作规程:提问 10 条,答对 10 条;
7、查记录/报告:查 10 份,不合格 0 份;
8、实际操作:熟练□√不熟练□差错点□;
9、其他:
论
结合格□√不合格□不符合说明
确认意见监督情况属实□√
监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
干扰或交叉污染:是□ 否□
6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□ 否□
7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等
同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□ 否□
8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□ 否□
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录:
1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;
2、是否配备相应的控制设施:是□ 否□
3、是否按规定及时记录监控记录:是□ 否□
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,
对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境
条件恢复正常后再继续进行工作:是□ 否□
文件形式发布执行: 是□ 否□
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
3、所选用的方法是否通知了客户: 是□ 否□
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指
导书: 是□ 否□
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作
现场易于操作者取阅: 是□ 否□
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户
3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其
他文件中混淆: 是□ 否□
4、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递: 是□ 否□
5、在接收样品时委托单是否记录了样品状态: 是□ 否□
6、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件: 是□ 否□
7、抽样员和样品员是否十分熟悉样品管理程序并能按照管理体系的要求
6、提问操作规程:提问条,答对条;
7、查记录/报告:查份,不合格份;
8、实际操作:熟练□ 不熟练□ 差错点□;
9、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实 □监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL056
监督检查日期监督员源自内容监督设施及环境条件
论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL055
监督检查日期
监督员
监督内容
人员及操作
监督记录
对检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是,
检测的参数是;
2、检测所依据的标准代号是;
3、检测时间:;
4、监督采用的方法:人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 实际操作□现场演示□;
5、方法考核:已掌握□ 未掌握□ 差错点□;
监督检查日期
监督员
内容
监督
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校准计划: 是□ 否□
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准: 是□ 否□
3、检定/校准状态是否有标识: 是□ 否□
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号: 是□ 否□
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度: 是□ 否□
置、运输、贮存、使用是否达到规定要求: 是□ 否□
12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录: 是□ 否□
13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识: 是□ 否□
14、是否有设备的三色标识: 是□ 否□
15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查: 是□ 否□
16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备,是否确保数据得到及时修
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备: 是□ 否□
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度: 是□ 否□
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准: 是□ 否□
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填
写《仪器设备使用记录》: 是□ 否□
5、设备是否由经过授权的人员操作: 是□ 否□
6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场: 是□ 否□
7、所有设备如可能是否均有编号: 是□ 否□
8、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求: 是□ 否□
9、重要仪器设备,是否制定了维护保养计划: 是□ 否□
10、是否按维护保养计划进行了维护保养: 是□ 否□
11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处
工作:是□ 否□
8、除国家、行业标准、规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目,
是否编制了抽样计划:是□ 否□
9、抽样标准或抽样计划是否在抽样地点得到:是□ 否□
10、抽样记录是否包括所用抽样方法、抽样人签字、环境条件(相关时)、
抽样地点(或抽样图示)、抽样日期、和抽样过程记录:是□ 否□
11、其他:
6、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL060
监督检查日期
监督员
监督内容
抽样和样品处置
监督记录
对室样品处置的监督记录:
1、样品是否有的标识: 是□ 否□
2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识: 是□ 否□
正,所有的备份都同时得到更新: 是□ 否□
17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按
照管理体系的要求工作: 是□ 否□
18、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合
项说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL059
同意的情况下才允许发生: 是□ 否□
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定: 是□ 否□
8、其他:
结论
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL058
监督检查日期
监督员
监督内容
仪器设备
9、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL057
监督检查日期
监督员
内容
监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录:
1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行
有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以