产品报废管理程序
物料产品报废销毁管理制度
物料产品报废销毁管理制度一、制度目的:公司为了规范物料和产品的报废与销毁,确保公司资产的安全性和环境的可持续发展,特制定本管理制度。
二、适用范围:适用于公司内所有物料和产品。
三、定义:1.物料报废:指由于质量原因、过期、变质等因素,使物料不能再使用或销售的行为。
2.产品报废:指由于质量问题、过期、退市等原因,使产品不能再进行销售或使用的处理。
3.物料销毁:指将物料通过合法的方式销毁,并证明物料已完全无法使用的行为。
4.产品销毁:指将产品通过合法的方式销毁,并证明产品已完全无法销售或使用的处理。
四、管理原则:1.安全原则:物料和产品的报废与销毁必须保证安全,避免对员工和环境造成伤害。
2.规范原则:按照相关法律法规的要求和公司制度规定进行报废与销毁操作。
3.环境保护原则:在报废与销毁过程中,尽量减少对环境的影响,采取可持续发展的方式处理。
五、报废与销毁程序:1.报废与销毁申请:(1)部门经理或相关责任人发现需要报废或销毁的物料或产品时,应及时提出报废与销毁申请,并填写《物料、产品报废、销毁申请表》。
(2)申请表中应包含物料或产品的名称、规格型号、数量、原因等详细信息,并附上相关的证明文件(如质量检测报告、过期证明等)。
2.审批:(1)报废与销毁申请由相关部门负责人进行审批,并注明审批意见。
(2)财务部门负责人审批通过后,进行财务核实,并制定报废与销毁预算。
(3)总经理审批通过后,报废与销毁工作得以实施。
3.实施:(1)物料报废与销毁:由物流部门负责出具《物料报废、销毁清单》,并按照相关安全操作规程进行处理。
(2)产品报废与销毁:由质量部门负责出具《产品报废、销毁清单》,并按照相关法规要求和公司制度进行处理。
4.记录与监督:(1)物流部门和质量部门对物料和产品的报废与销毁进行记录,并保留相关的文件与证据。
(2)监督部门定期对报废与销毁情况进行审核和检查,确保报废与销毁工作规范有效。
六、违规处理:对于未经批准私自报废或销毁物料和产品的人员,将依据公司制度进行相应的纪律处分,并按照法律法规的要求进行追责。
企业产品报废管理流程图及工作标准
1 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 即时
系文件
1 个工作日内 2 个工作日内 3 个工作日内 一、产 成 品 质 量 规定 二、公司 ISO9001 质量管理体 系文件
随时 2 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 一、 产成品质量规 定 二、公司 ISO9001 质量管理体系文 件
报废 品的 确定
按规定时限
即时 1 个工作日内 1 个工作日内
3
不合格
确认
4
审批
审批
提出报废
5
执行报废
6
结果确认
反馈
7Байду номын сангаас
通知财务
8
审批
审批
审批
分析报告
配合
9
存档
生产
10
结束
公司名称 编制单位
密
级
共
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签发人
签发日期
(二)企业产品报废管理工作标准 企业产品报废管理工作标准 产品报废管理工作
任务 名称 节 点
任务程序、 任务程序、重点及标准 程序
时限
相关资料
程序 ☆生产单位对生产出产成品,首先自我进行检验 ☆生产部对产成品进行初步检验 产品 检验 E2 D2 C2 ☆质量部按照产品质量、技术、工艺要求,对产 成品进行全面、正式检验 重点 ☆质量部以对产成品的检验 标准 ☆检验及时、准确 程序 ☆质量部在检验中发现不合格品 C3 D3 C4 B4 A4 ☆质量部会同生产部对不合格品进行确认 ☆质量部对不合格品提出报废请求 ☆报废请求报生产总监和技术总监审核 ☆报废请求报总裁审批 重点 ☆报废不合格品的确定 标准 ☆报废品确定及时、准确 程序 ☆生产部组织相关单位报废不合格品 ☆重点产品需质量部及生产总监监督执行 ☆易燃、易爆、易腐蚀,以及各种危险产品,需 在政府有关管理部门的监督下执行报废 不合 格品 报废 D5 D6 C6 C7 ☆生产部将不合格品报废执行的情况及时向质量 部汇报 ☆质量部检查,确认不合格品报废执行情况 ☆质量部通知财务部做出账面处理 重点 ☆不合格品报废的执行 标准 ☆不合格品报废执行及时,无弄虚作假现象 不合 格品 分析 报告 D8 E8 C8 B8 程序 ☆生产部仔细分析不合格报废品产生的原因,并 及时编写出分析报告 ☆各有关单位配合生产部分析原因
物品报废管理制度模版
物品报废管理制度模版第一章总则一、为规范物品报废管理,提高资源利用效率,保护环境,制定本制度。
二、本制度适用于本单位的各类物品报废管理。
三、本制度的贯彻实施,应确保报废物品的安全处理,合理利用,并符合相关法律法规的要求。
第二章报废物品定义与分类一、报废物品定义本制度所称报废物品是指达到一定使用寿命后,根据相关标准判定为无法继续使用或经济上不再具有再利用价值的物品。
二、报废物品分类根据不同的物品性质和处理方式将报废物品分为以下几类:1. 办公设备类:包括电脑、打印机、复印机、传真机等。
2. 办公家具类:包括桌椅、文件柜、书架等。
3. 通信设备类:包括电话机、传真机、交换机等。
4. 电子设备类:包括电视、音响、空调等。
5. 交通工具类:包括汽车、摩托车、自行车等。
6. 其他类:包括文具用品、消耗品、废弃物等。
第三章报废标准与程序一、报废标准1. 办公设备类:设备损坏,无法维修或维修费用超过设备的90%。
2. 办公家具类:严重损坏,无法修复。
3. 通信设备类:设备严重老化无法使用。
4. 电子设备类:设备故障频繁,无法继续使用。
5. 交通工具类:严重事故损坏,无法修复或修复费用过高。
6. 其他类:物品失效,无法再使用。
二、报废程序1. 提交申请:责任人向部门主管提交报废申请,注明报废物品名称、数量、状况及处理方式。
2. 审批批准:部门主管审核申请,审核通过后将申请报废的物品和审批表一并上报给资产管理部门。
3. 资产管理审批:资产管理部门对物品报废申请进行审核,并出具报废审批单。
4. 报废处理:经批准的报废物品由财务部门进行处理,可以选择拍卖、捐赠或委托专业公司进行处理。
5. 记录登记:资产管理部门对报废物品进行记录登记,包括报废物品的名称、数量、报废原因等。
6. 报废通知:资产管理部门将报废处理情况通知申请单位,并告知报废物品的具体处理结果。
第四章报废物品处理方式一、拍卖拍卖是指通过公开拍卖的方式将报废物品卖给最高出价者。
物品报废管理制度范本(4篇)
物品报废管理制度范本第一章总则第一条为规范物品报废管理,确保资产安全和经济利益,提高办公效率,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用中的物品报废管理工作。
第三条报废物品分类:1.固定资产:指使用年限已完结,无法继续使用的固定资产。
2.耗材物品:指使用年限已过,无法继续使用的日常办公用品、耗材物品。
第二章报废程序第四条报废物品的程序:1. 部门申请:当某物品达到报废标准后,负责使用该物品的部门应向资产管理部门提出报废申请,附上详细的报废原因和报废预估价值。
2. 审批报废:资产管理部门对报废申请进行审批,核实报废原因和预估价值,并根据实际情况决定是否同意报废。
3. 报废公示:经资产管理部门审批同意后,通知相关部门和人员,在单位内部公示报废物品的种类、数量和预估价值,公示期一般不少于7个工作日。
4. 报废处理:公示期结束后,资产管理部门按照实际情况选择合适的方法进行报废物品的处理,可以选择拍卖、捐赠、出售等途径。
5. 报废登记:报废物品处理完毕后,资产管理部门应及时进行报废登记,将报废物品从账簿中注销,同时将相关信息归档保存。
第三章报废标准第五条固定资产报废标准:1. 使用年限已满或属于使用寿命内的损坏严重、无法修复的资产。
2. 功能性丧失,无法正常使用的资产,经评估无再利用价值的资产。
第六条耗材物品报废标准:1. 使用年限已满,无法再继续使用的耗材物品。
2. 过期物品、损坏严重、无法再正常使用的耗材物品。
第四章报废审批第七条报废审批权限:1. 固定资产报废审批权限:资产管理部门负责审批固定资产报废。
2. 耗材物品报废审批权限:办公室负责审批耗材物品报废。
第八条报废审批流程:1. 提交申请:部门向上级部门提交报废申请,附上报废原因和报废预估价值,上级部门会根据实际情况决定是否同意报废。
2. 审批程序:上级部门审批报废申请后,将申请文件交给资产管理部门进行核实和审批。
3. 审批结果:资产管理部门在7个工作日内核实报废申请,并向提出申请的部门反馈审批结果。
物品报废管理制度(三篇)
物品报废管理制度一、概述随着企业的发展和变革,对物品报废管理的重视程度也日益增加。
物品报废管理旨在规范企业物品报废流程,确保企业资产的安全、合理报废,减少资源浪费和环境污染。
本制度旨在规范企业物品报废管理,为企业提供参考。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的物品报废管理工作。
三、报废物品定义报废物品是指因经济原因、技术原因、使用寿命到期等原因,不再使用或处于需要报废的状态的物品。
四、报废审批管理1. 一般报废物品的审批权限如下:- 价值10,000元及以下:由部门主管审批。
- 价值10,000元以上但不超过100,000元:由总经理审批。
- 价值超过100,000元:由董事会审批。
2. 特殊报废物品的审批权限由董事会确定,并在相关部门制定具体的审批流程。
五、报废程序1. 报废物品的申请- 部门主管或特定人员发现需要报废的物品,应填写《物品报废申请表》,并在申请表上注明报废原因、报废物品清单、报废物品的数量、估计价值等相关信息。
- 部门主管审核确认后,将申请表提交到相关部门或人员进行审批。
2. 报废物品的审批- 审批部门或人员根据申请表上的信息进行审批,并在申请表上签字确认。
如有需要,审批部门或人员可以进行现场检查。
- 审批部门或人员应在3个工作日内完成审批,并将审批结果通知申请部门。
3. 报废物品的处理- 审批通过的物品报废申请,申请部门应将物品移交给专门的报废管理部门。
- 报废管理部门应按照公司规定的程序和要求进行物品报废处理,包括物品的拍照、登记、销毁等。
4. 报废物品的记录和报废证明- 报废管理部门应将报废物品的相关信息记录到报废物品台账中,并保留相关的报废证明材料。
- 报废管理部门应定期将报废物品的相关信息报送给财务部门,以便进行财务核算。
六、报废物品的处置1. 报废物品的处置方式有以下几种:- 销售:对于仍具有一定价值的物品,可以通过拍卖、二手交易等方式进行销售。
- 捐赠:对于仍具有价值但无法销售的物品,可以考虑捐赠给慈善机构、教育机构等。
仓库报废品处理流程
仓库报废品处理流程仓库报废品处理是指将库存中的报废物品进行分类、整理、清点、核对和处理的一系列流程。
这些报废品可能来自于损坏、过期、质量问题等各种原因。
为了确保仓库的运营顺利进行,及时处理并清除这些报废品是非常重要的。
以下是一个关于仓库报废品处理的简要流程。
1.报废品检查和分类首先,需要对仓库中的报废品进行检查和分类。
这个过程包括查看物品是否存在损坏、过期或其他质量问题,然后将其分类为可回收、不可回收或需要进一步检查的物品。
2.记录和标记3.报废品清点和核对然后,对报废品进行清点和核对。
这一步是为了确保记录和实际情况的一致性。
仓库人员应该依次清点每件报废品,并核对记录的数量和实际数量是否一致。
4.确定处理方式根据报废品的性质和数量,确定适当的处理方式。
可回收的报废品可以进行二次利用、再加工或回收,不可回收的报废品需要进行合适的处理,如封存、销毁或外运。
对于需要进一步检查的报废品,可以委派专业人员进行检测和评估。
5.报废品处理根据确定的处理方式,对报废品进行相应的处理。
比如,回收的报废品可以进行重新分配或售出,不可回收的报废品需要按照规章制度进行封存、销毁或外运。
在处理过程中,要确保按照规定的程序进行,并且记录下相关的信息,以备后续查阅和追溯。
6.报废品记录和报告处理完毕后,仓库应该对每件报废品进行记录和报告。
记录包括报废品的处理方式、日期、参与人员等信息,报告可以汇总报废品的种类、数量和处理情况。
这些记录和报告有助于管理人员了解仓库报废品的状态和趋势,以及采取相应的措施进行改进和管理。
7.持续改进总之,仓库报废品处理流程是一个复杂而重要的工作。
通过合理的分类、记录、清点、处理和改进,可以确保报废品得到及时处理,并且提高仓库的管理水平和业务效率。
仓库商品报损与报废流程
仓库商品报损与报废流程1. 前言在仓库管理中,商品报损和报废是一项非常重要的环节。
仓库商品报损是指仓库中的商品由于各种原因而不能正常使用或销售,需要进行报损处理;仓库商品报废指的是商品在保质期过期、质量问题等原因下,需要进行报废处理。
在仓库商品报损与报废流程中,包括报损与报废的流程、流程执行须知、流程的问题处理及优化建议等多个方面。
下面我们将详细介绍这些方面的情况。
2. 报损与报废流程2.1 商品报损流程商品报损流程主要包括下列步骤:1.发现报损商品:发现商品有报损情况时,需要尽快将商品通知相关人员,并进行记录。
2.审核报损商品:相关人员需要审核报损商品,确认报损原因、报损数量等信息是否正确。
3.确认报损商品:确认报损商品后,进行报损商品的移除处理,并进行记录。
4.报损商品的处理:处理报损商品的方法有多种,例如彻底报废、部分报废修复等。
2.2 商品报废流程商品报废流程主要包括下列步骤:1.发现报废商品:发现商品有报废情况时,需要尽快将商品通知相关人员,并进行记录。
2.审核报废商品:相关人员需要审核报废商品,确认报废原因、报废数量等信息是否正确。
3.确认报废商品:确认报废商品后,进行报废商品的移除处理,并进行记录。
4.报废商品的处理:处理报废商品的方法有多种,例如彻底报废、回收后再利用等。
2.3 报损和报废的区别仓库商品报损和报废是两个不同的概念,其中报废意味着商品没有经过正常的使用,就需要报废处理;而报损则是在商品正常使用过程中的损坏和 loss,需要进行相应的损失和维修等处理。
3. 流程执行须知3.1 审核流程在进行商品报损和报废流程中,审核流程非常重要,需要严格遵守规定。
审核人员需要仔细核对商品报损或报废的原因、数量、形态等信息,确保信息的完整和准确性。
3.2 记录流程在流程中需要进行记录的地方一定不能省略。
每个环节的记录都需要仔细填写,确保记录的详尽性和准确性。
记录可以帮助企业及时发现问题,在保证效率的前提下准确处置。
不合格品报废处理流程
不合格品报废处理流程不合格品报废是一个重要的管理环节,其目的是确保产品质量,避免不合格品影响市场和消费者利益。
以下是不合格品报废处理流程的概述:1. 不合格品鉴定:不合格品鉴定是最初的步骤。
当发现产品存在质量问题时,应立即停止流通,并由质量控制部门或专业检验人员对该产品进行鉴定。
确保不合格品的鉴定具有客观性和准确性。
2. 标识和分类:一旦确定产品为不合格品,应对其进行标识和分类。
通常,可以使用明显的标志或标签,以示该产品不可使用,不得销售或进入市场。
3. 不合格品记录:对于每一次不合格品鉴定,应建立详细的记录,包括鉴定的日期、产品批次和数量、鉴定结果,以及相关的详细信息。
这些记录对于品质改进和质量管理至关重要。
4. 报告和审批:一旦鉴定完成并记录完毕,不合格品报告应上报给相关部门的负责人进行审批。
审批的目的是确保决策的合理性和合规性。
5. 不合格品处理方法选择:根据报告中的情况,负责人应选择合适的不合格品处理方法。
可能的处理方法包括重新加工、重新检验、销毁或回收利用等等。
选择处理方法时应考虑成本效益、资源利用和环境保护等因素。
6. 处理操作和监督:一旦选择了合适的处理方法,相应的操作和监督应进行。
对于重新加工或重新检验,应严格按照质量控制程序进行。
对于销毁或回收利用,应确保符合相关法规和环境保护要求。
7. 处理记录和归档:所有不合格品的处理过程应进行详细记录,包括处理的日期、负责人、处理方式、处理结果等信息。
这些记录应妥善保存并归档,以备将来的参考。
不合格品报废处理流程的目标是通过合理的管理和决策来保证产品质量,确保合格品能够按照预期投放市场,同时避免不合格品对消费者和企业造成不必要的损失。
在整个流程中,严格遵守相关法规和标准是非常重要的,以确保处理过程的合法性和有效性。
残次产品报废管理制度
残次产品报废管理制度一、总则为加强公司对残次产品的管理,保证产品质量和安全,实施报废管理制度,特制定本制度,以规范残次产品的报废管理程序和责任分工。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产的产品,包括残次品的鉴定、记录、报废和处置等工作。
三、概念及定义1.残次产品:指在生产、运输或使用过程中出现不符合规定的产品。
2.残次品报废:指将无法维修或回收的残次产品从生产过程中剔除并进行处理的活动。
3.残次产品鉴定:指对残次产品进行检验、测试得出结论的过程。
4.残次产品报废单:指填写具体残次产品的基本信息、问题描述、鉴定结论以及处理方式的一种文件。
四、残次品检验和鉴定1.质量部门负责对生产线上产生的残次产品进行检验和鉴定。
2.工作人员在发现残次产品后,应立即进行初步鉴定,并及时向质量部门报告。
3.质量部门应在收到报告后,及时前往现场进行深入鉴定,并出具鉴定报告。
4.鉴定报告应详细记录残次产品的基本信息、问题描述、鉴定结论以及处理意见。
五、残次品报废和处理1.根据质量部门出具的鉴定报告,进行残次产品的报废和处理。
2.报废处理方式包括回收利用、销毁处理或其他方式,应根据实际情况进行选择。
3.质量部门应填写残次产品报废单,并在确认后将产生的报废产品送至指定位置进行处理。
六、责任分工1.质量部门负责对残次产品实施鉴定和报废处理。
2.生产部门负责保证产品的生产质量和安全。
3.相关部门应积极配合质量部门进行残次产品的处理和报废工作。
七、监督检查1.公司领导应定期检查质量部门对残次产品的鉴定和处理工作。
2.同时要求质量部门每月对残次产品的处理情况进行报告,及时汇总处理数据。
3.对于长期存在质量问题的产品,应采取相应的措施,确保产品质量和安全。
八、处罚及奖励1.对于故意销毁质量问题产品的行为,应依据公司制度进行处理。
2.同时对于积极参与残次产品报废处理工作的人员,应进行奖励。
九、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.如有需要对本制度进行修改,需经公司领导层审核并确认。
产品返修 报废管理制度
产品返修报废管理制度一、总则为规范公司产品返修报废管理工作,提高公司产品质量管理水平,保障产品质量,保护公司形象,特编制本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的返修和报废管理工作。
三、返修管理1、返修原因分类(1)产品设计问题:产品在设计中存在缺陷导致产品出现问题。
(2)生产问题:生产环节出现问题,导致产品质量受损。
(3)运输问题:产品在运输过程中损坏或出现问题。
(4)终端用户问题:终端用户使用产品时出现问题。
2、返修流程(1)产品问题发现:生产部门、售后部门或终端用户发现产品问题并上报。
(2)问题确认:质检部门对问题进行确认,并确定是否需要返修。
(3)返修申请:经过确认需要返修的产品,由质检部门填写返修申请表,提交给生产部门。
(4)返修实施:生产部门按照返修方案对产品进行返修。
(5)返修验收:返修完成后,质检部门对产品进行验收,并确定是否合格。
(6)记录保存:对所有返修产品进行记录保存,包括返修原因、返修方案、返修人员等信息。
四、报废管理1、报废原因分类(1)质量问题:产品存在严重质量问题,无法修复或达不到标准要求。
(2)库存过期:产品库存过期,无法继续使用。
(3)停产产品:公司停止生产某款产品,需要对库存产品进行清理。
2、报废流程(1)报废申请:各部门对需要报废的产品进行申请,并注明报废原因。
(2)报废审批:质量部门对报废申请进行审批,确定是否可以报废。
(3)报废处理:经过审批的产品由仓储部门统一处理,包括销毁、回收等。
(4)记录保存:对所有报废产品进行记录保存,包括报废原因、报废日期、报废数量等信息。
五、责任制度1、质量部门负责监督和检查返修和报废工作的执行情况,对不合格产品进行处理。
2、生产部门负责返修工作的实施和质量改进工作。
3、仓储部门负责对报废产品的处理和记录保存。
4、各部门应积极配合,共同维护公司产品质量和形象。
六、其他1、本制度自发布之日起生效。
2、返修和报废管理工作应严格按照本制度执行,不得私自处理。
物品报废管理制度(5篇)
物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理,维护公司的利益,现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定:(一)物品报损、报废程序1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品,在经营期内,发生破损、磨损等原因无法使用的(或影响经营的),可以书面形式,集中上报财务。
2.物品确需报损、报废时,先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”,交本部门经理签批。
3.部门经理在审批时,要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏,要按规定赔偿,不得由公司承担;如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。
4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后,由财务部管理人员到现场核实数量及部门台账。
5.经财务部管理人员核对属实后,由财务主管签字并上报公司总经理处签批。
6.总经理签批后,由财务部统一、集中进行处理,并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。
要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损,作相应的账务处理。
(二)报损、报废物品的处理____公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理,全部统一由财务部负责,各部门不得私自处理。
2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则,该报修的报修,能调用的调用、能低价处理的低价处理。
实在无法使用或无使用价值的,再以书面形式按报损程序上报财务部。
3.对于批准报损、报废的物品,由财务部统一集中堆放,联系废品回收人员,对可以变卖的变卖,无法变卖的集中清理。
4.废旧物品的处理,由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。
5.保安部必须严格把关,决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失,保证公司资产的安全。
6.废品处理过程中,不得中饱私囊,互相串通,谋取钱财,一经发现作开除处理。
7.对于各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报等)的废品处理所得款项,可由总经理同意,对使用部门给予一定数额的留存。
____公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品,经处理变卖后,所得款项必须全额入账,做好相应的减账处理,不得下设账外账和小金库管理。
物品物料报废处理流程
物品物料报废处理流程目标本文档旨在详细描述公司物品物料报废处理流程,以便确保报废程序规范化和高效化。
流程概述1. 鉴定报废物品:当一个物品或物料被认为需要报废时,使用部门或个人应提交报废申请,包括物品的详细描述和原因。
2. 审批报废申请:报废申请将由相关部门(例如采购部门或财务部门)进行审批。
审批流程应确保合规性和经济性。
3. 报废物品处理:一旦报废申请获得批准,相关部门将采取措施处理报废物品。
处理方式可以是销售、捐赠、寄售、回收等。
4. 记录和报告:每个报废物品的处理都应有相应的记录,并生成报废处理报告,包括详细的报废物品信息、处理方式和结果。
流程细节1. 鉴定报废物品- 需要报废的物品可以是损坏、过时、无法修复或不再使用的物料等。
- 使用部门或个人应填写报废申请表,包括以下信息:- 物品描述:包括名称、规格、数量等。
- 报废原因:说明为什么需要将该物品报废。
- 使用部门或个人的联系信息。
2. 审批报废申请- 报废申请将由相关部门负责人审查和批准。
- 审批过程应确保报废决策的合规性和透明度。
- 审批流程可能会涉及与其他部门或人员的协商,以确保决策的准确性和合理性。
3. 报废物品处理- 根据报废审批的决定,相关部门将采取适当的措施处理报废物品。
- 处理方式可以包括但不限于以下几种:- 销售:如果物品能够以适当的价格销售,相关部门可以选择通过拍卖、竞价或其他销售途径变现。
- 捐赠:如果物品仍具有一定的使用价值,但对公司来说不再需要,相关部门可以选择将其捐赠给慈善机构或其他组织。
- 寄售:对于某些高价值物品,公司可以选择委托专业机构进行寄售,以获取更高的回收价值。
- 回收:对于某些特定种类的物料,公司可以选择回收资源,例如金属、塑料等。
4. 记录和报告- 每个报废物品的处理都应有相应的记录,以确保审计追踪能力。
- 记录的信息包括但不限于:- 物品描述:名称、规格、数量等。
- 处理方式:销售、捐赠、寄售、回收等。
工厂次品报废管理制度
工厂次品报废管理制度一、总则为规范工厂次品报废管理,保证产品质量和生产安全,提高工厂的经济效益,特制定本制度。
二、管理规定(一)次品报废程序1. 工厂生产过程中出现次品时,由质检部门进行初步判断。
若次品经质检部门确认,无法修复或不达标准,则将次品归类为报废品,进入报废流程。
2. 报废品经过质检部门复核确认后,填写《报废品清单》,详细记录次品的种类、数量、原因等相关信息,并报经营部门审批。
3. 经营部门对报废品进行核准审批后,通知相关部门执行报废程序,禁止私自处理或变相利用次品。
(二)报废处理方式1. 报废品应妥善保管,保存期限为3个工作日。
在保存期限内,如有其他部门需要调查或复核报废品,应配合提供相关数据和样品。
2. 报废品由指定的运输人员,根据规定的程序和安全要求,将次品从生产区域转移到指定的报废品仓库。
3. 报废品仓库要与生产区域隔离,设立专门的存放区域,并按照品种、数量等进行分类和标注。
报废品要进行防尘、防潮、防火等措施,确保仓库内环境清洁、无异味。
4. 每批次报废品都应有相应的报废处理记录,记录包括次品种类、数量、报废原因、报废日期等信息,由仓库管理员负责填写和保存。
5. 通过招标、废品回收或其他途径,委托专业单位对报废品进行处理,确保环境友好和资源合理利用。
(三)报废品的监管和追溯1. 物业部门负责监督和检查报废品的存放和处理情况,确保报废程序和要求的执行。
2. 建立报废品的追溯制度,对每批次的报废品进行记录,并保存相关证据和样品,以备需要时进行调查和追溯。
3. 定期开展对报废品仓库的巡查和检查,确保报废品的安全存放和防止报废品被私自带出或流出工厂。
三、安全检查(一)报废品的存放和处理要符合安全要求,严禁将易燃、易爆、有毒等危险物品与报废品混放。
(二)报废品仓库应设有防火设施,如灭火器、消防栓等,并定期进行安全检查和维护。
(三)工作人员要经过相应的培训,熟悉报废品的处理程序和安全操作规范,不得私自擅动或随意处理报废品。
产品物料报废处理流程
产品物料报废处理流程1.定义报废标准和程序首先,组织部门需要制定产品物料报废的标准和程序。
这些标准和程序应该明确物料报废的条件以及相关的管理流程,以确保一致性和透明度。
2.检测和鉴定报废物料当存在疑似问题或者过期的物料时,质量控制部门或相关人员需要将这些物料进行检测和鉴定。
这可以通过检查物料的质量证明、品质记录或者物料的外观、尺寸、重量等指标来完成。
3.报告和记录一旦确定物料需要报废,相关人员需要准备报告并将报告提交给相关部门。
报告应该包括物料的基本信息、检测结果以及理由和依据。
同时,所有报废物料都需要记录在报废物料清单中,并包括物料的名称、数量、报废原因、报废日期等信息,以便于后续管理和追溯。
4.审核和批准报废报废报告需要经过审核和批准才能进行下一步操作。
质量控制部门或相关部门的管理人员将根据报告的内容和相关标准进行审核,并决定是否批准报废。
5.物料处理一旦报废报告得到批准,相应的物料需要进行处理。
具体的处理方式可以根据物料的特点和报废原因而定。
-如果物料可以进行修复,可以将其移交给相关部门进行修复和返工。
-如果物料无法修复但可以重新利用,可以将其进行分拣和整理,并重新进行标识和存放。
-如果物料无法修复且无法重新利用,可以考虑进行废物处理。
这可以包括将物料进行分类和分解,并进行环保处理或者回收利用。
6.减少报废和持续改进报废处理流程不仅仅是对已经报废的物料进行处理,还应该注重减少报废的发生。
管理人员需要对报废情况进行分析和评估,并进行改进措施的探讨和实施。
这些改进措施可以包括加强质检和品控工作,提高生产工艺和工艺设备的稳定性和可靠性,优化物料的采购和存储管理等。
总结起来,产品物料报废处理流程包括定义报废标准和程序、检测和鉴定报废物料、报告和记录、审核和批准报废、物料处理以及减少报废和持续改进。
通过这个流程,企业可以有效管理报废物料,提高质量管理水平和生产效率。
仓库不合格品报废程序
一、目的:
保证仓库不合格品处理规范化,便于考核和管理,对仓库发现的不合格产品进行有效处理,防止不合格产品的流转使用。
二、范围:
适用于仓库发现的不合格产品的报废处理。
三、职责:
1.品管部负责不合格产品的判定。
2.仓库负责组织报废品的集中管理,相关报废产品价值统计。
四、流程图:
五、处理流程:
《不合格品退库单》
采购部、财务部
退货、内/外部维修
采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理,如需退货处理的可要求其办理退货程序(省内供应商应在三个工作日之内办理好退货,省外应在一周内办理好退货)并做好相关账目记录及统计,交由财务部做相关账务处理
相关处理意见、单据
责任部门
作业流程
作业内容
记录表单
相关责任部门
不合格品发现
当当仓储库房出现不合格品
仓储
隔离、标示、报告
仓储库房发现不合格品,需主动将其隔离在不合格品区域,标示其出现时间。2个工作日内把不合格品进行报检。
《不合格品报验统计表》
品管、仓储部
标示退库
由于厂家原因判定为不合格品的,由质检员在不合格品上以贴标签的形式标示,标签内容包括时间、件号、不合格原因等要素。判定为退库的,由质检员开具《不合格品退库单》,转品管部、仓储部、采购部(仓储转交)、财务部各一份。仓库收到《退库单》后将不合格品统一放置在不合格品区域,并对不合格品单独统计建账,在各相关账目上做好处理,并及时统计上报采购部门,采购部门根据统计表单联系供应商处理。
厂内成品报废处理流程
厂内成品报废处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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生产车间报废管理制度
一、总则为加强生产车间报废管理,提高资源利用率,降低生产成本,确保生产安全,特制定本制度。
二、报废范围1. 以下情况应进行报废处理:(1)因质量问题无法修复或修复成本过高的产品;(2)因设备故障、工艺变更等原因导致的报废;(3)因保管不善、使用不当等原因导致的报废;(4)过期、失效、损坏的物料、工具、设备等;(5)其他需要报废的情况。
2. 不属于报废范围的情况:(1)可修复且修复成本合理的产品;(2)设备故障后,经维修恢复功能,可继续使用的设备;(3)物料、工具、设备等因正常损耗导致的报废。
三、报废程序1. 报废申请(1)车间负责人发现报废情况,应立即填写报废申请单,并附上相关证明材料;(2)报废申请单应包括报废原因、报废数量、报废时间、报废地点、报废物品名称及规格等信息。
2. 报废审批(1)车间负责人将报废申请单报送至生产部;(2)生产部对报废申请进行审核,确认报废原因及报废数量;(3)生产部将审核意见报送至总经理审批。
3. 报废处理(1)经批准的报废物品,由车间负责人组织人员进行处理;(2)报废物品处理方式包括:a. 回收利用:对可回收利用的报废物品,进行分类回收,实现资源再利用;b. 销毁处理:对无法回收利用的报废物品,按照环保要求进行销毁处理;c. 废物处理:对产生的废弃物,按照环保规定进行处理。
四、报废责任1. 车间负责人负责报废物品的申请、审批及处理工作;2. 生产部负责报废物品的审核及报废处理方案的制定;3. 总经理负责报废物品的最终审批。
五、监督检查1. 公司设立报废管理小组,负责报废管理制度的执行及监督检查;2. 报废管理小组定期对报废情况进行检查,确保报废管理制度的有效执行;3. 对违反报废管理制度的行为,进行严肃处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行;2. 本制度由生产部负责解释。
本制度旨在规范生产车间报废管理,提高资源利用率,降低生产成本,确保生产安全。
各车间、部门应认真贯彻执行。
食品原料报废管理制度
食品原料报废管理制度一、总则为了加强食品生产过程中原料报废的管理,确保食品安全,维护消费者权益,特制订本制度。
二、管理范围本制度适用于所有从事食品生产的企事业单位,包括食品生产企业、食品加工企业等。
三、报废原因1. 规格不符:原料规格与实际需要不符,无法继续使用。
2. 质量问题:原料品质出现问题,无法保证产品质量。
3. 过期失效:原料已经过期或者失效,不适合继续使用。
4. 被污染:原料受到外部污染,无法继续使用。
5. 其他原因:其他无法继续使用的原因。
四、报废流程1. 发现报废原因:原料报废应当由生产人员在生产过程中及时发现,并及时报告上级。
2. 报废记录:对于报废原因及时记录,包括原料名称、数量、报废原因、报废人员等。
3. 报废处理:对于报废原料应当及时进行处理,包括销毁、封存、退还等。
4. 报废审核:对于报废原料进行审核确认,确保报废原因属实。
5. 报废通知:将报废情况通知相关部门负责人,确保报废原料不会再次使用。
五、报废管理1. 负责人制度:设立专门的报废管理负责人,负责制定和实施报废管理制度。
2. 培训教育:对于生产人员进行定期的食品安全教育培训,提高他们的报废意识。
3. 报废处理:对于报废原料应当及时进行处理,确保不会影响食品质量。
4. 报废监督:对于报废过程进行监督,确保报废程序合规。
5. 报废追溯:对于每一批次的报废原料进行追溯,确保报废原因合理。
六、监督检查1. 定期检查:对于生产环境和原料报废进行定期检查,确保报废程序符合要求。
2. 专项检查:对于重要节点进行专项检查,如过期原料处理情况等。
3. 不定期抽查:不定期进行抽查,对于报废原料进行审核确认。
七、处罚措施1. 对于违反报废管理制度的单位或个人,将根据企业内部管理规定进行处理,可能给予護理、降职、罚款等处罚。
2. 对于严重违规情况,将依法纳入食品安全危害信息登记,追究法律责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度相关内容如有调整,需经企业领导同意后方可修改。
报废管理程序
流程图操作部门求
4.1.报废品类型
4.1.1因客户工程更改或工艺改进,而使原有物料产品报废。
4.1.2因存仓时间过久或因色差较大而导致的产品物料报废。
4.1.3生产过程中所出现的不良品,或组装、装箱不良而导致的产品物料报废。
4.1.4品保部质检人员在检验过程中发现的不良品。
5相关文件
1《不合格品的控制程序》
6记录
1《报废品统计记录》
2《出库单》
3《报废单》
4.2.4如品保部确认无误,则签核单据并送相关部门(财务部、审计部),经批准后在相应产品处粘贴报废卡。
4.2.5申请报废部门依照《报废单》核准的处理方法将相关产品/物料送至相关执行地点进行报废。
4.2.6外购产品物料放于“退货区”,由仓库统计数据报采购部,再由采购部联络供应商办理退货(如有相关指令即时报废的则即时处理)。
4.1.5施工过程产生的不良品。
4.2报废品控制
4.2.1如报废品包含组装件(如接线盒),仓库需退回生产部将可用配件拆除后方可报废。拆下的组装件经品保部检验后入库,生产部可重新使用。
4.2.2品保部在接到《报废单》后,对产品物料进行品质鉴定,物料与单据的核对
必须在两个工作日内完成。
4.2.3如产品物料与《报废单》不符或不合理,则将单据退回申请单位要求重新处理或重写单据。
426外购产品物料放于退货区由仓库统计数据报采购部再由采购部联络供相关文件1不合格品的控制程序记录1报废品统计记录2出库单3报废单
1目的
规范本公司报废流程。
2适用范围
适用于本公司所有报废产品。
3主要职责及流程图
3.相关部门:初步鉴定产品是否存在严重缺陷并开具报废单。
3.2品保部:根据品质测量结果判定是否报废。
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文件编号ENG-C-007 页码第 1 页共 4 页
修订记录表
修订次生效日期修订内容修订页码版次备注
总经办国际营销中心国内营销中心财务部 PMC 采购品质部人事行政部研发部生产部工程部仓储部
文件编号ENG-C-007 页码第 2 页共 4 页1.0. 目的
规范公司产品报废流程,控制公司运营成本。
2.0. 试用范围
适用XX电源有限公司。
3.0. 定义
无法修复或无修复价值的不良产品、客退品及呆滞料
4.0. 职责
生产部:负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门
工程部:负责对相关部门提交的报废产品及物料确认审核,并判断是否有维修价值
品质部:负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录,同时负责对客退品(无法修复)清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后
转到仓储部门
仓储部:根据其他部门有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的分类清点、记录与保管
行政部:负责对仓储部门分类的报废品进行分类处理
财务部:负责对报废品进行估价及成本核算
总经办:负责对报废品的最终审核及批准
5.0. 程序
5.1流程图:
呆滞料不良品客退品
待报废
是否存在修复价值工程判定是否有修复价值
操作部门
文件编号
ENG-C-007
页 码
第 3 页 共 4 页
5.2不良品
5.2.1 生产制程中产生的不良品,由生产人员送于工程人员修复。
5.2.2 工程部接到生产送修的不良品,应及时安排人员进行修复,修复OK 的产品交由生
产,生产必须重新测试老化后,按正常产品下机。
5.2.3无法修复的不良品,工程人员必须判定出具体原因及相关的责任单位、责任人并
由相关部门给予相对应的负激励。
5.2.3.1工程部维修人员造成的原因,由工程部给予责任人负激励,并将无法修复不
良品退还生产。
5.2.3.2生产部在接受到无法修复的不良品时,应按工程判定的责任人,给予相对应
的负激励;同时将无法修复的不良品分类清理,并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批;
5.3 客退品
5.3.1 品质部在接到客户退回的不良品时,由品质工程师进行判定,能修复且客户又要
求补回的,则修复后直接开单检验并入库,对不能修复客退品应分类清理,并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批;
5.4 呆滞料
5.4.1 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案,无法进行消化的,分类
清理,并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批;
5.5工程部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排技术人员对申请部门
提出需要报废的产品物料做技术上的评估,并提出部门建议;
返工处理 品质检验 检验合格 返回报废部门
分类清点
报废单申请 价值及成本核算
变卖、废弃 OK OK OK NG
仓储及财务分
类清点
品质部检验 财务部核算
文件编号ENG-C-007 页码第 4 页共 4 页
5.6品质部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排品质人员对申请部门
提出需要报废的产品物料做品质上的评估,并提出部门建议;
5.7 PMC部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即评估该产品物料报废后,
对出货及后续订单是否存在影响,并提出部门建议;
5.8 财务部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排相关的财务人员进行
清点,并及时做好成本核算,并根据《产品报废申请单》上的责任部门及相关责任人给
予相对应的负激励。
5.9 仓储部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排相关的人员与财务人
员一起对报废产品物料进行清点,并做好分类存储。
5.10 行政部对库存的报废产品物料做定期的处理,可以变卖的联系商家回收,无法变卖的
在不违反相关的法律法规的情况下做废弃处理。
5.11 总经办对相关报废产品物料做最终的判定。
6.0 附件
6.1 《产品报废申请单》。