表营业费用预算表表格格式

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企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。

财务报表全年预算表模板

财务报表全年预算表模板

财务报表是公司按照一定的会计准则编制的反映公司财务状况和经营成果的报表。

预算表是财务报表中的一部分,用于规划和控制公司的财务活动。

全年预算表是公司在一个财年内所制定的全年预算计划。

以下是一个全年预算表的模板,包括财务状况、营业收入、成本、税金和盈余等主要内容。

表格一:财务状况预算财务项目,预算数额-----------------------,-----------现金及现金等价物应收账款库存待支付账款长期资产负债股东权益表格二:营业收入预算时间段,营业收入-------------,--------------第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计表格三:成本预算成本项目,预算数额-------------,--------------原材料成本直接人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用税金及附加其他费用全年合计表格四:税金预算项目,预算数额-------------,----------所得税费用城市维护建设税教育费附加税全年合计表格五:盈余预算项目,预算数额---------,----------收入总额减:成本税金全年合计以上是一个简单的全年预算表模板。

在实际使用中,公司可以根据自身的情况对各个项目进行具体的预算数额设定,并加入其他财务指标和数据。

全年预算表的编制需要考虑公司的经营策略、市场条件和财务目标等因素,能够帮助公司规划资源、控制费用、合理安排资金流动,并且提供对公司整体经营状况的评估和决策支持。

公司预决算表格模板

公司预决算表格模板
6,000
+1,000
税金及附加
2,500
2,750
+250
净利润
8,500
12,250
+3,750
请注意,这只是一个示例数据,实际数据可能会有所不同。您可以根据实际情况填写预决算表格,并分析实际业绩与预算之间的差异。
以下是一个示例的完整预决算表格:
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
100,000
110,000
+10,000
营业成本
70,000
,000
+15,000
销售费用
15,000
14,000
-1,000
管理费用
12,000
13,000
+1,000
财务费用
5,000
公司预决算表格模板
以下是一个简单的公司预决算表格模板。请注意,这只是一个示例,实际预决算表格可能会因公司而异。您可以根据需要调整和自定义这个模板。
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
营业成本
毛利
销售费用
管理费用
财务费用
税金及附加
净利润
在这个表格中,您需要填写每个预算项目的预算金额和实际金额。差异列将显示实际金额与预算金额之间的差异。这可以帮助您比较实际业绩与预算的差异,并分析原因。

公司经营资金预算表模板

公司经营资金预算表模板
以下是一个简单的公司经营资金预算表模板。请注意,这只是一个示例模板,具体项目和列可以根据您的需求进行调整和修改。
项目
2023年预算
2
产品销售收入
服务收入
其他收入
总计
支出
直接材料成本
直接人工成本
间接费用
总计
利润
税费
净收入
现金流量
经营活动现金流量
投资活动现金流量
融资活动现金流量
总现金流量
在这个模板中,您可以在每个单元格中填写对应的预算金额。对于收入和支出,您可以根据公司的实际情况进行分类和填写。同时,还可以在最后的现金流量部分,对公司的经营、投资和融资活动进行详细的预算。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。

1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。

3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。

7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。

营业推广活动费用预算表

营业推广活动费用预算表
夕牛台
1
500元/天
2000
租4天
13
优惠券
18CM*7CM
800
100张/7元
56
广告公司制作
14
报纸
1/3版面
7天

5,000
在每期报纸第
三版刊登
合计
26611
1
临时导
购人员
10个*4天
80元/人/天
3200
临 时 人 员
2
奖品处
人员
2个*4天
80元/人/天
640
3
主持人
1天*1
700元/天
700
活动费用预算表项目规格数量单价费用元备注pop12988cm5075手绘临时制dm105克铜板印刷50001000广告公司制作20元平方300广告公司制作海报06m07m100300广告公司制作横幅05m4m20元平方40广告公司制作个月15000拱门10m小彩旗01m02m03m50002100购买彩旗5m10100购买10空飘球11音响12舞台13优惠券18cm7cm80010056广告公司制作14报纸13版面5000在每期报纸第三版刊登合计26611临时导购人员奖品处人员3000合计7540电饭煲800w40773080向公司购买电风扇50w40602400向公司购买电磁炉3000w4011154460向公司购买401204800向公司购买4012655060向公司购买401305200向公司购买401335320向公司购买海尔小型洗衣100w401365440自行购买优300向公司购买10美的立64向公司购买11神秘礼100雨伞衬衫各5012海南双飞机票1000与旅行社联合促销13西门子电冰箱kg18v40ti340014华润万家购物60015优惠券7000100元7016优惠券12000150元80合计60224饮料王老吉355ml罐1070700消暑费4925备用费用合计5626总计

分公司销售费用预算明细表 表格 XLS格式

分公司销售费用预算明细表 表格 XLS格式
编制部门:
类别
费用项目
一、经常性项目
分公司销售费用预算明细表
预算期间:
单位;元
预算依据(%) 占收入 比上期+、
预算金额
-
支付时间 上旬 中旬 下旬
租赁费
广 其告 中费 : 媒体广 告
宣传物品
促销活动费用
其它广告宣传费
办公费
挂靠管理费
员工保险支出
固 定
上级分摊费用
费 其中:

折旧 递延资产摊销
二、非经常性项目 教育培训费 行政扣罚损失 低值易耗品
小计
工资及ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ利
差旅及交通费
变 动
电话费
费 交际应酬费
用 运输及装卸搬运费
小计 增值税 税 增值税附加 金 其它税金 小计
财务费用
销售费用合计 审批:
编制人:

销售费用预算表模板

销售费用预算表模板

销售费用预算表模板以下是一个销售费用预算表的典型模板:--------------------------------------------------------------------------- 销售费用预算表---------------------------------------------------------------------------项目 | 预算金额(单位:货币) | 实际金额(单位:货币)--------------------------------------------------------------------------- 人工成本 | |工资及薪酬 | |社会保险费 | |劳动保护费 | |其他人工成本 | |--------------------------------------------------------------------------- 推广费用 | |广告费用 | |市场推广费用 | |促销费用 | |公关费用 | |其他推广费用 | |--------------------------------------------------------------------------- 培训费用 | |员工培训费用 | |销售培训费用 | |其他培训费用 | |---------------------------------------------------------------------------差旅费用 | |交通费用 | |住宿费用 | |餐饮费用 | |其他差旅费用 | |---------------------------------------------------------------------------电话及通信费用 | |电话费用 | |网络费用 | |邮寄费用 | |其他通信费用 | |---------------------------------------------------------------------------其他销售费用 | |办公费用 | |文具费用 | |软件许可费用 | |其他费用 | |---------------------------------------------------------------------------总计 | |---------------------------------------------------------------------------此销售费用预算表将帮助您计划和跟踪销售团队的各项费用支出。

2020年公司销售费用预算表(含每月销售业绩、销售费用

2020年公司销售费用预算表(含每月销售业绩、销售费用

5.11% 19.00% 53933.40 7.70% 283860.00 4.98% 13.38%
1.10% 19.00% 11588.10 1.66%
60990.00
1.07%
2.88%
0.48% 19.00% 5090.10
0.73%
26790.00
0.47%
1.26%
0.13% 19.00% 1407.90
1.701%.99% 0.520%.61%
绩额比例
下半年合计 占目标业绩总额比例
制作人: 何建湘 2022/1/7
第6页
72390.00
1.27%
3.41%
0.09% 19.00% 974.70
0.14%
5130.00
0.09%
0.24%
5.66% 19.00% 59781.60 8.54% 314640.00 5.52% 14.83%
2.04% 19.00% 21551.70 3.08% 113430.00
1.99%
0.13%
7410.00 16.00% 1185.60 0.12% 15.00% 1111.50
0.66%
37620.00 15.00% 5643.00
0.56% 15.00% 5643.00
0.40% 15.00% 4018.50 0.11% 15.00% 1111.50 0.56% 15.00% 5643.00
1.42% 18.00% 20417.40 2.55% 18.00% 20417.40
品牌维护费用 0.61%
34770.00 15.00% 5215.50 0.52% 15.00% 5215.50
0.52% 15.00% 5215.50

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。

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