机加工生产检验记录表

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加工过程检查记录

加工过程检查记录

袖 子 1.缝份线迹是否顺直平服( ) 2.袖头是否平服端正( ) 3.袖兜是否合格( )
大 带 1.明线是否平服( ) 2. 缝份线迹是否宽窄一致( ) 3.宽窄是否符合标准( )
前 裤 片 1. 前门刀是否平服( ) 2. 斜插兜是否平服( )
后 裤 片 1.缝份线迹是否顺直平服( ) 2.后兜是否合格( )
侧 兜 1. 侧兜是否端正( ) 服( )
2. 缝份线迹是否平
裤腰
1. 缝份线迹是否顺直平服( ) 2.松紧是否适宜( )
2. 3.绊带尺寸是否合格( )
裤 脚 尺寸是否宽窄一致( )
商 标 商标规格号是否清晰明确端正( )
外观疵 有无油、锈( ) 色差( ) 粗纱( )现象 点
外 观 明暗线针距每3厘米12—14针( ) 码边线针距每3厘米≥10—12针( )
明线宽窄是否标准( ) 锁眼线每1厘米≥12针( )
熨烫温 度
尺寸规格 偏差是否
在 合格范围

1. 棉布175-195℃( ) 2. 涤棉150-170℃( ) 3. 涤纶150-170℃( )
后衣长( ) 胸 围( ) 袖 长( ) 领 围( ) 总肩宽( ) 上衣兜( ) 袖 口( ) 底摆长( ) 裤 长( ) 腰 围( ) 臀 围( ) 裤 脚( )
其他
结论
*是写( √ ) 否写( X ) 无此项写( 无 )
加工过程检验记录表
产品名 称
规格
生产 数
抽查数
产品编 号
生产日 期
检验人
执行工艺 文件
执行检验 文件
执行标 准
名称
检验项目及完成情况
前 衣 片 1. 挖兜是否合格( ) 2口是否顺直平服( )

生产过程检验记录表 (试行版)

生产过程检验记录表 (试行版)

滨州中顺内燃机配件有限公司 Binzhou China internal combustion engine fittings Co.,Ltd
生产过程检验记录表
厂家代码 生产批号 生产日期 工序班长 首检(Ⅱ) 自检 QC号 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 检查 项目 外观 外径 内径 高度 槽宽 槽深 孔直径 孔距 形状 外径^ 内径^ 高度^ 槽宽^ 槽深^ 孔直径^ 孔距^ 与加工图纸零件截面一致 规格/公差 表面无缺陷、裂纹;分母线平 整;圆弧过度光滑、无棱边。 检验方法 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺
表格编号: QR- DUPRO 2017 No.: 检验员 检测日期 末检 QC 备注
8:00 9:00 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 自检
不 对 改 合 应 善 格 流 状 现 程 况 象 单 1、各工序每次加工产品时按要求填写本记录表(每个型号一张\天)。 2、首检(Ⅰ ):同一产品上午加工前检测 首检(Ⅱ):同一产品下午加工前检测 末检:同一产品当天下班或者产品加工完成时检测。 3、操作员首检时发现产品相关尺寸与规定尺寸不符,应告知生产负责人。 4、巡检人员巡检过程中发现相关尺寸与规定尺寸不符,应记录不合格现象,同时填写整改流程单提交车间生产负责人并跟踪改善状况。对存在问题的产品根据实际情况要求生产部门标示隔 离、返修、报废。 5、本记录表由巡检人员下班前10分钟收取,与整改流程单一并送交质保部门存档。 6、工序代码: 压制:10 倒角:20 钻孔:30

机加工制程检验记录表

机加工制程检验记录表
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
(1 件号 ) (2)
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
(3) 判定基准
(4) 责任人
时间
(5) 作业员
频次
表面光滑平整,无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺;无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第(1)、(2)、(3)、(4)栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内,作 业
员每小时记录一次,班长、检验员每2小时记录一次,
3.加工过程中出现异常状况,均记录于“异常记录”栏,对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检,结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸(1) 63.5±0.2 尺寸(2) R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 (白 / 中/
夜) (7)
检验员
简图: 投料数
异常记录: 不良现象
料废数
4.有数据要求,用量具检测的检查项目,需填写测量数据, 用检具、目视等手段检测的项目,合格的填写“√”,不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数

过程检验记录表

过程检验记录表

Q4-002 □焊接 □其它 检验数量 检验结果 处理情况
□返工□返修 收
□金加工 零件名称 零件图号
产品型号
检验日期
总数 最பைடு நூலகம்判定 备 注
图纸尺寸要求(标准值)
1
2
3
4
5
6
(OK/NG) □报废□让步接 合格/不合格
检查结果
喷漆件外观要求
无凸点、凹点、颗粒
检查结果
最终评审结果
无划伤、划痕 无橘皮 无异色、无漏底材 无起泡、脱落、破损
XXXX科技有限公司
过程检验记录表
□下料 产品名称 一、尺寸检查 检 验 记 录 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 二、外观检查 机加工件外观要求 表面光洁度 无撞伤,无划痕 无污渍 无毛刺 检查结果 焊接件外观要求
满焊 打磨圆整,过度平滑 无漏焊、假焊 无焊渣、飞溅 无气孔,无焊瘤

金加工工序检验记录表

金加工工序检验记录表
2
合格不合格
3
合格不合格
4
合格不合格
5
合格不合格
6
合格不合格
7.
合格不合格
8.
合格不合格
9.
合格不合格
检验结论:
检验员:日期:年月日
不合格品处置:
检验员:日期:年月日
复检结论:
检验员:日期:年月日
过程检验记录表(金加工)
编号:KN/SC-16-02指令单号:
产品名称
生产日期
年月日
生产数量
抽样量
图号
操作者
产品名称计划数量生产时间年月日图号生产数量操作者序号检验项目检验结果单项判定1合格不合格2合格不合格3合格不合格4合格不合格5合格不合格6合格不合格7
首检记录表(金加工)
编号:KN/SC-16-01指令单号:
产品名称
计划数量
生产时间
年 月 日
图号
生产数量
操作者
序号
检验项目
检验结果
单项判定
1
合格不合格序号检验项目来自检验结果合格否1
合格不合格
2
合格不合格
3
合格不合格
4
合格不合格
5
合格不合格
6
合格不合格
7.
合格不合格
8.
合格不合格
9.
合格不合格
检验结论:
检验员:日期:年月日
不合格品处置:
检验员:日期:年月日
复检结论:
检验员:日期:年月日

分享几个设备制造厂《装配关键过程检验记录卡》案例表

分享几个设备制造厂《装配关键过程检验记录卡》案例表

分享几个设备制造厂《装配关键过程检验记录卡》案例

以下是一些设备制造厂《装配关键过程检验记录卡》案例表的示例,仅供参考:
1. 机械加工装配关键过程检验记录卡:该表格用于记录机械加工装配过程中关键过程的检验数据,包括零件编号、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员等信息。

2. 电气设备装配关键过程检验记录卡:该表格用于记录电气设备装配过程中关键过程的检验数据,包括设备型号、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员等信息。

3. 自动化设备装配关键过程检验记录卡:该表格用于记录自动化设备装配过程中关键过程的检验数据,包括设备名称、控制程序、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员等信息。

4. 生产线装配关键过程检验记录卡:该表格用于记录生产线装配过程中关键过程的检验数据,包括生产线名称、设备配置、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员等信息。

以上案例表可以根据实际需要进行修改和调整,以确保满足特定设备制造厂的装配关键过程检验需求。

机加工审核检查表

机加工审核检查表
预案、
21 管理层
与最高管理层交流,了解组织对内外环境的分析,相关方对企业的期望或 要求,为完成质量环境安全方针、目标采取的措施,以及在持续改进方面 所做的工作,管理评审
GB/T19001-2016 5.2.2,7.3 7.4 5.3 7.2,7.1.2
7.1.3 7.1.4
对应条款 GB/T24001-2016
11
现场观察操作人员是否按规定进行首检、互检与专检,并做好检验记录 (记住本批产品及原材料)
12
现场观察操作人员是否按规定做好产品的防护、以及合格品、不合格品、 废的消防器材是否按期进行检查,讯问操作人员如何使用消防器 材?是否进行培训,并根据需要查询记录
根据操作人员使用的原材料,到仓库检查此原材料是否贯彻了先入先出的 14 原则?并同时现场观察物料的管理水平,如帐卡物是否一致?物料标示、
18 根据销售合同,查研发设计部的研发设计条款及设计变更,并查看是否考 研发部 虑了从生命周期的不同阶段考虑了环境、安全因素
19 质量部
根据操作者及使用的测量工具,到质量部查工具台帐及检测报告及周期内 的质量绩效情况(是否有改进),产品放行情况,让步接受情况(降 低),并同时检查环境、安全因素,内部质量审核
7.2,8.1,8.2 6.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4
8.4,9.1.3
8.1
8.2,8.3,8.5.4,8.5.5 9.1.2,9.1.3
8.1
8.3,8.5.6
8.1
7.1.5,8.6,8.7 9.1.1,9.1.3,9.2,10.2,10.3
8.1
4.4.2,4.4.6,4.4.7 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
20 到操作工为例,人事部门查岗位职责、年度培训的编制情况,人员能力的 人事部 确认情况,培训效果的验证情况,关键岗位人员的流失情况

机加工车间原材料检验记录表

机加工车间原材料检验记录表

机加工车间原材料检验记录表一、检验信息
- 检验日期:[填写检验日期]
- 检验人员:[填写检验人员姓名]
- 供应商:[填写供应商名称]
- 原材料名称:[填写原材料名称]
- 原材料批号:[填写原材料批号]
- 原材料规格:[填写原材料规格]
二、检验项目
注:填写检验项目的具体项目和标准要求应根据实际情况而定。

三、检验结论
根据对原材料的检验结果进行评估,判断原材料是否符合要求:
- 如果所有检验项目的结果均符合标准要求,则原材料被判断
为合格。

- 如果存在任何一个检验项目的结果不符合标准要求,则原材
料被判断为不合格。

四、备注
在此处填写任何需要备注的事项,如对不合格原材料的处理情
况等。

以上是机加工车间原材料检验记录表,供您参考。

分层审核检查表-机加工

分层审核检查表-机加工

2
设备工装
2.1 观察设备标识/生产状态标识/生产产品标识是否齐全,没有缺少;
2.2 机台是否有异常停机履历表,并按照要求进行填写及更新;
2.3 检查设备点检表是否按照要求填写,并随机抽取点检项目要求操作员口述点检操作,是否清晰了解;
问题简述
2.4 产品加工结束,要求暂停加工,检查机加工工装是否存在松动以及损坏;
审核结果 Y N C NG
1.2 观察员工作业手法,是否存在违规操作,导致的可能人身侵害;
1.3 设备上下料区域是否有明确的区域划分,并保持整体清爽;
1.4 对应工位是否具有5S检查标准,并能按照5S标准进行区域清洁和物品摆放整齐;
1.5 员工是否正确的穿戴了劳保用品,防噪耳塞以做安全防护;
1.6
待(已)生产物料放置于正确的容器或区域,加以标识产品名称/数量/批次,并保持整齐及无其他风险 (如跌落);
3.6 过程质量是否进行了过程巡检,巡检的结果是符合的,或者不符合被跟踪处理;
4
其他事项
4.1
工序是否建立物料检查标准,检查待生产物料,是否存在上工序明显缺陷流出,如未去隔皮,同时询问员工 是否会做检查;
4.2 观察员工作业,是否存在未经批准的返工返修动作,如对产品进行打磨;
4.3 观察员工作业,气枪清洁动作时长是否足以完全清洁加工底座铝屑;
2.5 产品加工结束,要求暂停加工,检查设备刀具寿命控制与工艺要求一致,且未超出管控寿命;
2.6 其他设备参数与工艺要求保持一致且未超出管控要求,如切削液浓度/主轴转速/进给倍率等;
2.7 工位是否具有设备维护作业指导书及维护作业记录,相关记录填写完整;
3
过程监控
生产工位是否具有相对应的标准作业指导书/质量作业标准,且文件是受控下发的,随机抽取要求项目询 3.1 问操作员是否理解;

零件加工自检表格模板

零件加工自检表格模板

图号 899-G0- GY3 名称 齿 轮 精 车 材 料 4 0 G r A 客 户

产品工艺编 JS/035- 令

精车


J


第二页 郑州 抽检 数
技术要求
零件号
项 尺寸

实测结果
自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检
郑州宜安机械有限公司 自检、专检记录
第一页
图号 899-G0- GY3 名称 齿 轮 精 车 材 料 4 0 G r A 客 户

产品工艺编 JS/035- 令

精车


J


郑州 抽检

பைடு நூலகம்
技术要求
实测结果
零件号
项 尺寸

自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检 专检
1 d 136
2 D 125
3
D 95
D 85.35 4
±0.05
D 67.875 5
±0.025
6 D 68.73
7 D 67.86 8 D 116
9 D 136
1 D 159.59
0 ±0.05
1 22.5
1
1 6
2
1 11
3
1 20
4
1 19.5
5
1 7
6
操作

检验 员
日期
郑州宜安机械有限公司 自检、专检记录
1
98
2
26.5

2024年金属切削机床磨削加工安全检查表

2024年金属切削机床磨削加工安全检查表

2024年金属切削机床磨削加工安全检查表编号:xxxx-xx-xxxx
日期:____年
一、基本信息:
1. 设备名称:
2. 设备型号:
3. 设备编号:
4. 检查人员:
5. 检查日期:
二、安全防护措施:
1. 设备是否配备全封闭防护罩,罩门是否完好:是/否
2. 是否安装安全门开关,门是否能正常关闭:是/否
3. 控制系统是否具备紧急停机按钮,按钮是否能正常工作:是/否
三、设备运行状况:
1. 设备外观是否整洁无损,有无漏油脱落等现象:是/否
2. 设备电源插头是否接地可靠:是/否
3. 设备电气系统是否正常运行,线路是否有漏电带电现象:是/否
四、刀具和磨削部分:
1. 刀具是否完好无损:是/否
2. 切削液供给系统是否正常:是/否
3. 磨削部分是否松动或缺失:是/否
4. 机床滑动部位是否润滑良好:是/否
五、操作人员安全:
1. 操作人员是否穿戴个人防护装备(安全眼镜、耳塞等):是/否
2. 操作人员是否熟悉设备操作规程:是/否
3. 操作人员是否经过安全培训:是/否
4. 操作人员是否注意机床运行状况,及时发现异常并采取相应措施:是/否
六、应急救援设施:
1. 设备周围是否设有灭火器、灭火器是否在有效期内:是/否
2. 是否配备急救箱,急救箱内药品是否完整有效:是/否
3. 是否设有紧急电话和急救电话:是/否
七、其他安全问题:
(备注栏)
备注:
(填写对设备存在问题的具体描述和处理措施)
以上为金属切削机床磨削加工安全检查表,共____字。

机加工首件检验记录表

机加工首件检验记录表

总结
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验员签名:
注意事 1、所有项目均需连续检查最少2件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好2个样件置于待检区,并通知检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
机加工首件检验记录表
编号: 版本:A/0
零件号
首件 信息 □开机首检
□其他:
产品名称 □生产参数变更 □材料变更
项目
检验标准
12原料来自机台编号生产日期检验依据
□工程图纸 □标准样件 □产品标准 □其它
实测值
3
4
5
判定
检验时间
时 分
备注
检查 尺寸 记录
外观
□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □疤瘤 □烧穿 □未焊透

机械加工检验记录表常用

机械加工检验记录表常用

机械加工检验记录表(可以直接使用,可编辑优质资料,欢迎下载)编号:CHME/JL-ZJ-03岗位安全职责总经理1.工作内容及要求1.1总经理对本公司生产指挥和经营管理工作统一领导,全面负责。

1.2负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规及方针政策,制定、发布质量方针并组织实施。

1.3批准并建立和完善与质量体系相适应的组织机构,明确职责、权限及相互关系,负责管理评审和内部质量审核及签署报告。

1.4决定重大质量决策,对公司的工作质量、产品质量和服务质量负全责。

1.5充分调动公司各方面的积极因素,发挥副经理及各职能部门的作用,确保公司质量方针目标的实现。

1.6负责职工的思想、文化、业务教育,组织职工进行技术创新,支持合理化建议活动。

2.责任与权限2.1总经理有企业经营管理工作的决策权和生产指挥权。

2.2总经理负责主持经理办公会议,研究解决生产经营和行政管理中的决策问题,对经营管理中的重大问题,意见不一致时,经理有权作出决定。

3.检查与考核3.1总经理的工作由董事会负责检查和考核。

3.2总经理应严以律己,自觉接受董事会的监督、检查。

管理者代表1.作内容及要求1.1管理者代表在公司总经理领导下工作。

1.2负责公司质量管理和质量保证等工作的组织和协调。

1.3负责建立、实施并保持质量体系的正常运行。

1.4负责组织内部质量体系审核,并将年度审核结果报告给总经理。

1.5协助总经理做好管理评审工作。

1.6负责质量体系文件的修改工作。

1.7负责对员工进行质量意识教育。

1.8按时完成领导交办的各项工作、任务。

2.责任与权限2.1对总经理负责,执行总经理决定,有权对总经理的工作提出建议。

2.2对保证公司质量体系有效运行负责,有权下达质量管理工作指令,并监督实施。

3.检查与考核3.1由总经理负责检查与考核。

3.2按对公司质量管理和质量保证工作的贡献和失误,由总经理视其情况,给予奖罚。

销售主管1.工作内容及要求1.1销售经理在总经理直接领导下,负责销售部的各项工作。

内审检查表(机加工车间)

内审检查表(机加工车间)

有无搬运过程中防泄漏的规定?
废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何控制?
符合√
请说明哪些产品和状态需要标识
现场观察原料领用、半成品、待检品、不合格品状态标Байду номын сангаас是否适宜、完好、清晰。
说明产品追溯方式,追溯一个不合格品的供方和发货人员。

1、查是否按要求进行了相应的区域标识,检验状态标识、产品类别标识 2、根据这些标识是否能有效追溯?是否为唯一性标识?
Q 9.1.3分析和评价 提供数据分析结果得到利用的证据。抽样应关注:不同类别的数据、不同时期数据以及
E/
落实效果的证据。
◆1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析?
●查见《机加工车间生产计划》、 《生产任务单》。车间主管每阶段 定时向生管部反馈完成情况。 ●车间每月统计的相关的质量、环 境考核目标为: 冲压件合格率、废品率
现场审核情况记录
结果判定
QE 7.1资源 Q 7.1.3基础设施
请说明车间管控的设备设施有哪些? 出示设备台帐和基础资料。 出示设备安全操作规程。 出示设备保养和维护的计划及记录,抽样(关注对产品质量和人员安全影响大的设备的 有效管控)。 请说明出现设备异常(含影响交期和存在重大安全隐患)情况如何处置。 现场观察在用设备的完好情况。 现场观察设备是否处于安全状态(查找设备方面的安全隐患,结合辨识的危险源和操作 规程)。
提供的控制
1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求,产品检验标准、首件等?
查看2-3运行记录表
Q 8.5.6变更控制 2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合?
均有按要求填写。
E/
3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致,此检测设备的检测范围是否能满足 ●
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