工程质量巡检记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
(完整版)建筑工地现场每日安全巡检记录表
钢管立杆、大横杆的接头应错开,且搭设长度不小于50cm
4.
承接管接头长度不小于8cm,水平插式接头应用扣件连接
5.
脚手架立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上
6.
立杆间距不大于2m,大横杆间距不大于1.2m,小横杆间距离不大于1.5m
7.
脚手架按规定设有剪刀撑及支杆
8.
脚手板应用厚度为5cm优质木材或用竹蓖平稳铺设,绑扎牢固,杜绝探头
3)
物料碓房整齐
4)
易燃易爆品分类存放
5)
建筑垃圾集中整齐碓房,并及时清理出现场
5.
现场生活临建
1)
工程建筑不做住宿用
2)
施工作业区与办公、生活区明显划分
3)
宿舍有消暑、爆暖、防蚊、蝇措施
4)
床铺、生活用品摆放整齐美观
5)
宿舍周围卫生环境良好、安全
6.
现场防火:有消防措施制度和充分的灭火器材
7.
治安综合管理
序号
检查内容
检查结果
备注
1.
土石方开挖杜绝采用挖空底脚的操作方法
2.
开挖松土深度在1.5m以上时,应有防塌措施
3.
采用机械开挖时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或护坡作业
4.
基坑施工有排水系统,防止把地面水流入基坑内造成边坡塌方或土体破坏
5.
从事土石方爆破作业人员有操作合格证
6.
放炮有专人监护
工程
建筑工地现场每日安全巡检记录表
1、施工临时用电
临时用电安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
1.
施工用电方案已报审
2.
临时变压器有安全围栏或挂在杆上且有警告标志
深基坑工程巡视检查记录表
表7.3.2 深基坑工程
巡视检查记录表
检查人员:检查日期:年月日
工程名称现场形象进度
一、支护结构情况
支护结构成型质量未发现明显外观缺陷;存在以下外观
缺陷:
冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现未发现肉眼可见裂缝;以下位置发现
裂缝:
支撑、立柱有无较大变形
-未发现肉眼可见变形;以下位置发
现变形:
查对监测报告,下列点位变形较大:
止水帷幕有无开裂、渗漏
未发现;以下位置发现开裂、渗漏:
围护体后土体有无裂缝、沉陷及滑移
未发现;以下位置发现异常:
基坑有无涌土、流砂、管涌
未发现;以下位置发现异常:
二、施工工况
土质情况与勘察报告有无差异
未发现;以下位置发现异常:
基坑开挖是否与设计及方案一致,有无超
长、超深开挖
未发现;以下位置发现异常:
地表水、地下水排放是否正常基坑降水等设
施运转情况正常;发现以下位置发现异常:
基坑周边地面有无超载
无;以下位置堆放过多:
三、周边环境状况
地下管道有无破损、泄漏情况
未发现;以下位置发现异常:
周边建(构)筑物有无新增裂缝
未发现;以下位置发现新增裂缝:
周边道路(地面)有无裂缝、沉陷未发现;以下位置发现新增裂缝、沉
陷:
四、监测设施状况
基准点、监测点状况
完好;以下点位发现异常:
有无影响观测工作的障碍物
无;以下点位发现异常:
采取措施及处理情况:
值班负责人:
在深基坑土方开挖中,项目部应建立值班制度开展每天的基坑巡检,由值班负责人填写此表。
工程质量、安全、环保检查记录表
钢管
每米
全长25米以上
1
≯25
塑料管复合管
每米
全长25米以上
1.5
≯25
铸铁管
每米
全长25米以上
2
≯25
立管垂直度
钢管
每米
5米以上
3
≯8
塑料管
复合管
每米
5米以上
2
≯8
铸铁管
每米
5米以上
3
≯10
成排管段和阀门
在同一平面上间距
3
5
管道的支、吊架安装
4.2.9条
管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定:1楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1个。2楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24பைடு நூலகம்
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
检验方法:观察、尺量及手扳检查
施工操作依据
质量检查记录
完整月日
施工单位检查
结果评定
项目专业项目专业
质量检查员:×××技术负责人:×××年月日
监理(建设)单位
验收结论
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)年月日
日工程质量巡检记录表
混凝土工程
原材料检验是否符合规范要求
配合比是否按砂、石含水率进行调整
施工缝的留设和处理是否符合要求
砼外观质量如何,是否存在质量缺陷
预埋件规格型号、位置是否正确
砌体工程
砖强度等级是否符合设计要求
砂浆是否按配合比制作
砂浆饱满度是否规范要求
拉结钢筋和接槎处理是否符合规范要求
钻孔深度是否符合设计要求
植筋胶是否与认价品牌一致
植筋位置、根数是否符合设计要求
拉拔试验结果是否符合设计要求
模板工程
模板支撑是否符合设计要求
模板是否按要求涂刷隔离剂
模板起拱高度是否符合规范要求
模板安装轴线、平面尺寸、垂直度是否符合设计要求
模板安装平整度是否符合规范要求
预留洞口位置是否正确
模板标高是否符合设计要求
钢筋工程
钢筋材质是否符合设计要求
钢筋下料尺寸是否符合设计要求
钢筋规格型号是否符合设计要求
钢筋接头位置、数量是否符合设计要求
日工程质量巡检记录表
子项名称:施工部位:
巡检人:区域负责人:日期:
名称
对标检查内容
整改措施
整改责任人
整改时间
土方开挖
定位放线是否已经符合
土质是否与符合地质报告相符
平面尺寸、标高是否已经符合要求
放坡是否符合规定
排水措施是否已经设置
土方回填
隐蔽工程验收是否已经办理
回填土料是否合格
分层厚度砌方法是否符合规范要求
垂直度是否符合规范要求
皮数杆设置是否正确
钢结构工程
焊接材料材质是否符合设计要求
钢结构材料型号是否符合图纸要求
钢结构材料除锈是否符合设计要求
SMT巡检记录表(最新)
惠州市XXX电子有限公司
SMT制程巡检记录表
生产机型:
类 别
班别:
生产日期:
9
表单编号:Y.QA.R0007
时间/时 11 13 15 17 19 责任人 签名 改善 情况
备注:①巡检结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“/”,改善情况用“OK”或“NG”表示; ②QC巡检频率为1次/2H,针对不符合项要求责任人签名并限时改善; ③本表单存档保留期限为一年。
巡检QC:
审核:
巡检项目
锡膏是否按先进先出原则取用,是否在室温下解冻4小时,是否填写使用时间、领用人 及开盖后在24小时内使用。 使用前是否有搅拌3分钟,并按少量多次原则添加使用。
不需用锡膏是否及时收回瓶内退还,放回冰箱并做好相应记录。 锡 接触PCB是否戴有静电手环或手套,且轻拿轻放,不可推放,摔板、叠板。 膏 印 印锡膏之PCB未贴片前不得在线上停留超过60分钟。 刷 印锡工位作业指导书及附件是否完整,且人员依据工艺指导文件规范作业。 印刷机程序参数的设置是否符合作业指导书及其附件的规定。 锡膏印刷质量是否符合《锡膏印刷检查标准》。 上板机、印刷机日、周、月点检保养记录是否按时完成。 贴片工位作业指导书及其附件是否完整。 操作员接料是否及时填写换料记录,书写工整且内容完整。 操作员接料后是否及时找人复检并通知质控QC核对物料。 作业员拿板是否戴有静电手环或静电手套。 贴 操作员是否定时(1次/15分钟)在炉前抽检贴片板质量并及时向工程师反馈不良情况。 片 生产中途更换物料、调机优化须经生产线长、工程师、质控QC三方先后确认后方可正 常生产并在换料记录上做相应记录。 在线站位表、工艺指导附件及贴片程序名是否与所生产机型名称一致。 工作台面是否整洁,物品摆放是否整齐,散料是否用静电袋(盒)存放。 贴片机是否按时作日、周、月点检保养并填写记录。 回流炉是否有标准作业指导书及其所生产机型相应的工艺附件。 回 回流炉炉温及链速设置是否符合作业指导书及其附件的参数设定要求。 流 炉 回流炉是否张挂所生产机型的炉温曲线且有按时更新。 回流炉是否按时作日、周、月点检保养维护并填写保养记录。 AOI检测是否正常,误报是否控制在5个以内。 经AOI检测后的产品是否符合《贴片焊接检查判定标准》,AOI是否能正确的检测出良品 、不良品。 检测出的良品、不良品有无标识且区分放置。 AOI 检测出的不良品有无填写《贴片检查记录表》并及时向产线或上级反馈反应。 贴片检查记录表相关责任人有无定时签名确认。 作业员拿取PCBA是否戴有静电手环或手套,且轻拿轻放,不可推放,摔板、叠板。 维修员维修OK送回产线的PCBA是否再次经过检查,PASS后方可流入下一工序。 AOI是否按时作日、周、月点检保养并填写记录。 烙铁温度控制在相应要求内( 370±10℃),并按要求保养。 维修工位是否物品摆放整齐,台面整洁,标识清楚。 环境温度、湿度是否控制在相应范围内。(温度22-28度,相对湿度40-80%) 其 它 表面无丝印的元器件不允许手工贴片,同一人手工贴片最多不超过两种物料。对照样板 并且做好标记。 送检包装胶箱(盘)内外四边必须干净,无不良标签,且有唯一的状态标识。 产线员工的静电点检是否按时完成,并作记录。 巡检问题点及结果详细描述:
工程质量会审记录表(表格完整)
工程质量会审记录表(表格完整)工程质量会审记录表
会审项目
- 工程设计方案
- 材料选用与采购
- 施工计划与组织
- 施工过程质量管理与控制- 工程设备安装与调试
- 工程竣工验收
- 工程质量事故分析与防范- 工程质量改进措施
- 工程质量评估与验收
- 工程质量管理责任与追溯
- 现场巡检与验收
- 施工工地环境与安全
注意事项
1. 每一会审项目的会审内容必须详细描述,确保对该项目质量的关键点进行审查。
2. 审核人员需要结合自身专业知识和经验,对会审项目的内容进行审核和评估。
3. 日期栏需填写每一会审项目的具体会审日期。
以上为工程质量会审记录表,具体的会审内容和审核人员根据具体项目的需求进行调整。
在每次会审结束后,请将会审记录及时归档并妥善保存。
注意:此文档为样本模板,实际使用时请根据具体情况进行修改和补充。
此文档为样本模板,实际使用时请根据具体情况进行修改和补充。
(完)。
工程质量巡检记录表
安全措施
现场安全标识:检查现场是否有清晰的安全标识,标识是否符合规范。 安全设施:检查现场的安全设施是否齐全、有效,如安全网、安全带等。 作业人员安全培训:检查作业人员是否经过安全培训,是否具备必要的安全知识和技能。 应急预案:检查施工单位是否制定应急预案,预案是否符合实际情况,是否经过审批。
整改要求与期限
明确整改责任人和期限,确 保整改工作按时完成
针对发现的问题,制定具体 的整改措施和方案
整改过程中需保持与相关方 的沟通,及时反馈进展情况
整改完成后进行验收和评估, 确保问题得到有效解决
复查与验收
复查:对已完成 工程的质量进行 再次检查,确保 符合要求
验收:对完成工 程进行最终验收, 确认是否达到预 期目标
记录标准:巡检过程中需做好记录,包括检查内容、发现问题、处理意见等,确保记录真 实、准确、完整。
企业标准
质量标准:符合国家及行业标准
环保要求:减少施工对环境的影 响
添加标题
添加标题
安全管理:确保施工现场安全
添加标题
添加标题
成本控制:合理控制工程成本
设计文件
文件编号:唯一 标识,方便查找 和管理
巡检记录与报告
06
记录要求
记录内容要真实准确,不得弄虚作假 记录要详细,包括时间、地点、人员、问题等 记录要规范,使用统一格式和标准 记录要及时,发现问题及时记录并上报
报告内容
巡检时间、地点、参与人员等信息 各项工程的质量检查结果 发现的问题、隐患及处理措施 针对本次巡检的总结和建议
报告形式
土方开挖与回填 桩基施工与检测 混凝土浇筑与养护 基础防水施工与验收
主体结构
混凝土强度检测
钢筋保护层厚度 检测
水利工程监理安全巡检记录表正式资料doc
水利工程监理安全巡检记录表正式资料doc正式版文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载一、工程概况1.1 工程名称:珠藏镇石榴山村人饮1.2 工程地点:珠藏镇石榴山村1.3 主管部门:瓮安县水利局1.4 建设单位:瓮安县水利局1.5 设计单位:瓮安县水利局堪测设计队1.6 工程质量监督单位:水利局质检站1.7 监理单位:贵州省江河监理黔南分公司1.8 工程建设规模: 230人/106头1.9 工程主要效益: 230人/106头1.10 工程主要建设内容:集水池、高位水池、管道安装。
1.12 工程计划工期: 4个月1.13 工程进展情况本工程目前已完成工程施工承包合同签订工作,施工单位即将进场开展临建工程布置和施工准备,监理工程师应根据工程进展和专业要求逐步到位,开展监理工作。
以实行“建设单位—监理工程师—承包方”三者各司其职的建设管理机制,促进工程建设目标的全面实现。
二、监理范围、业务和目标2.1监理范围:整个工程监理2.2监理业务:(1)负责项目法人委托范围内的工程施工阶段监理。
(2)按照国家有关工程建设的法律,法规,水利部颁现行技术规程,规范,设计文件要求,以及工程建设施工合同对工程实施投资,工期和质量控制。
(3)按国家经济法规进行工程建设合同管理。
(4)配合项目法人协调工程内部,外部各方的工作关系。
2.3监理工作的目标:监理工作主要是对本工程项目进行目标控制,尽可能实现工程项目投资目标,进度目标,质量目标.使工程项目的实际投资不超过计划投资(地质条件变化引起工程设计的变更和人工,材料,设备和物价上涨因素不包括在内),实际工期不超过计划工期,实际质量达到技术规范和设计文件规定的要求。
为此,监理应将项目的总投资额,总进度目标和项目质量目标展开到单位工程,分部工程和单元工程,以单元工程为基础,采取动态管理,促进工程总目标的实现。
在投资到位不好的情况下,监理将以积极的态度协助项目法人调整计划,减少损失。
施工现场检查记录表
施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
2 施工组织安排是否合理、可行。
是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。
3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。
是否设立专门的质量、安全机构。
4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。
专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。
关键工序、特种作业人员是否持证上岗。
是否建立项目部人员台账。
5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。
是否进行了安排部署并按要求回复。
6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。
是否检索到常用技术标准/规范。
是否向员工、相关方传递相关要求。
7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。
9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。
质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。
质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。
是否制定质量保证措施。
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。
11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。
施工现场检查记录表完整版
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
房建工程质量情况检查记录表(DOC)
房建工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同,核对施工项目负责人、总监与实际是否相符;抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部(子分部)验收记录等相关资料。
2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题,重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。
3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计:在建项目个,检查项目个,检查次数次,发放书面责令改正通知单份条,共整改反馈份条。
企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度,企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度,是否按规定对措施费的落实情况进行考核,是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度,是否编制年度安全培训教育计划,查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案(重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录)5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度,是否按规定组织检查;查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表(重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况)6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度,是否如实上报施工生产中发生伤亡事故;是否制定事故应急救援制度,是否按规定制定演练制度并实施,是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程;是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度,抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案(措施)查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度,是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单,查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底,查企业交底书面记录,是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度,是否根据生产经营特点明确危险源,是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:市政工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。
监理巡检检查制度及专用表格
监理项目部巡检工作制度及检查用表一、巡检工作制度目的:项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。
重点:突出过程管理要求熟悉图纸和规范,核查相关质量保证资料,加强日常巡视记录,及时进行纠偏,掌握正确的检查方法,有较强的责任心。
要求:对所辖项目不定期循环检查,要求全面检查,如实填写检查记录表。
巡视记录周期:安全文明施工原则每周一次,大型设备定期检查,专项检查要及时进行。
土建部分,分楼号,分层/部位/次进行检查记录要求:全部检查或实测。
责任人:有专职安全员和各楼号监理员落实执行,必要时邀请业主和施工方参加。
巡视检查记录表的提交:每周或每层/部位/次提交给资料员进行存档,每月向业主书面汇报一次。
职责要求:巡视检查和及表格的填写工作作为监理日常基本工作之一,必须认真执行。
奖罚制度:该工作与个人工资奖金挂钩,优奖劣罚二、巡视检查记录表如下监理安全巡视检查记录表(一)工程名称:郑州电子商贸城检查部位:分项检查内容检查情况处理情况备注三宝四口五临边三宝安全带佩戴安全帽佩戴安全网挂设四口预留洞口围挡覆盖电梯井口围挡、每两层铺一道安全平网通道口防护棚,警示标示楼梯口临时栏杆五临边楼面临边围栏防护屋面临边围栏防护阳台临边围栏防护升降口临边围栏及出入门封闭基坑临边围栏防护卸料平台方案有无专项方案、是否审批吊环斜拉钢丝绳固定绳卡每端不小于3个,间距100-120mm并设安全弯封闭是否全封闭钢丝绳¢18及以上钢丝绳、卡口完好固定压环(¢16圆钢)与工字钢是否紧贴限重验收牌,限重牌防护围栏高度1200mm,周围设置挡脚板警示色内外围挡刷警示色(黄黑色相间,斜条纹)临时用电TN-S 是否按TN-S布局,中途是否接地接头开关箱内接头是否正确接零是否接零保护电线线路是否有老化、破损四个一是否按照一机、一闸、一漏、一箱布局巡检示意图进线与出线是否混乱,巡检记录是否填写是否有系统接线图箱门开关箱门是否完好,是否上锁消防是否配备消防器材1、本表列项作为安全专职人员安全巡检时的必检内容,认真填写。
工程现场巡检单范本
工程现场巡检单范本
1. 工程信息
- 工程名称:
- 工程地点:
- 工程负责人:
- 巡检日期:
2. 巡检内容
- 进场材料:检查进场材料是否符合规定,并进行登记记录。
- 施工现场:检查施工现场的整体情况,包括场地整洁、安全
措施是否到位等。
- 施工材料:检查施工材料的质量和规格是否符合要求,并进
行登记记录。
- 施工作业:检查施工作业过程是否符合相关规定和安全要求。
- 排水设备:检查排水设备的安装和功能是否正常,并进行登
记记录。
- 照明设备:检查照明设备的安装和亮度是否满足要求,并进
行登记记录。
- 消防设备:检查消防设备的安装和功能是否正常,并进行登记记录。
- 安全隐患:检查现场是否存在安全隐患,并及时提出整改要求。
3. 巡检结果
- 合格项目:记录巡检过程中发现的合格项目。
- 不合格项目:记录巡检过程中发现的不合格项目,并详细描述问题和整改要求。
- 整改情况:记录不合格项目的整改情况,并进行最终确认。
4. 备注
- 巡检人员:
- 备注:。