K3生产领料业务流程简
众冠K3生产领料单操作教程
(图1)
即时库存领料
K3生产领料单操作教程
2、进入界面后,填写【基本信息】中带红色*号的内容,在【明细】中输入物料编码, 填写明细中带红色*号的内容,如(图2)
(图2)
即时库存领料
K3生产领料单操作教程
3、物料编码从【供应链】-【库存管理】-【即时库存】中查询,如(图3)
(图3)
即时库存领料
K3生产领料单操作教程
K3生产领料单操作教程
一:从即时库存领料 领料时领料人需要提供物料名称、型号、项目号及数量; 二:从入库单领料 领料时领料人需要提供项目号和入库单单号,需要领的物料 基本在一个入库单里,这种方法一般用于补单时直接下推。
即时库存领料
K3生产领料单操作教程
1、点击进入【供应链】-【库存管理】-新增【简单生产领料单项目领料单】,如 (图1)
4、即时库存中按【物料名称】和【规格型号】等信息查找需要领料的【物料编码】, 这里注意项目号,如(图4)
(图4)
即时库存领料
K3生产领料单操作教程
5、返回领料单界面,将查找到的物料编码输入【物料编码】中,再填写要领取的数 量,然后【保存】领料单,再从【选项】中将领料单打印出来找领导签字,如(图5)
入库单领料比较简单,直接从【供应链】-【库存管理】-新增【简单生产领料单项目 领料单】 进入,然后从选单中找到对应的入库单返回数据,最后填写好*号内容就行 了,如(图8)
(图8)
K3生产领料单操作教程
Thank you!
(图5)
即时库存领料
K3生产领料单操领料单列表】,如 (图6)
(图6)
即时库存领料
K3生产领料单操作教程
7、从简单生产领料单列表中找到签好字的领料单,并进入领料单后点击【提交】和 【审核】,如(图7)
金蝶K3修复废品领料事项说明
修复废品,我们通常指的是制作半成品时含量不合格,需要重新生产,或者旧货需要换箱子换标签等业务流程如下:
1、制作生产任务单生成投料单(也可不做);
2、制作生产领料单,领料类型选修复费用领料,物料代码填写需要修复的费品对像(这个务必填写上)填写上修复费品的物料;
3、正常制作生产入库单;
以上是以前录入的正常程序,制作完成后另外这种类型的单据还需要制作两个单据:
1、“成本管理”-“实际成本”-“产量和工时归集”-“投入产量录入”点进去以后点引入“下一步”再“下一步”选择从“产品入库单”引入再“下一步”--“完成”,查看一下有没有你刚刚录入的入库单,这一步就完成OK了;
2、1、“成本管理”-“实际成本”-“产量和工时归集”-“废品产量录入”点进去以后点“新增”,录入需要修复废品的,废品类型选“可修复废品”其他不用动,保存就全做完了
K3生产领料业务流程简.
K/3生产领料业务流程简介根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍 K/3系统中的这几种领料操作。
1.1 配套领料1.1.1 应用场景配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量,将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况,比如产品的最终装配,通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.1.2 操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响,选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时,领料单的物料领用数量根据配套数量乘以 BOM 单位用量计算得到;没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品” 时, 领料单的物料领用数量根据配套数量乘以 (计划发料数量 /生产数量计算得到。
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料〗→〖生产投料单 -配套领料〗 ,在打开的投料单序时簿中,选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗 ,点击后,系统弹出配套领料的界面,在“生产任务单信息”中填写“配套数量” ,并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人” ,依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料” ,点按“确定” ,系统会提示生成领料单成功,并给出领料单号码。
领料单可在仓存管理系统生产领料序时簿中查看到。
如果物料设置了批号处理, 但没有在投料单上指明批号, 在处理配套领料时,则无法实现配套领料。
1.2 分仓领料1.2.1 应用场景分仓领料是指生成的领料单按发料仓库分别生成不同的领料单。
如果物料的分拣及出库记录数据处理是按仓库分由不同的仓管员处理,则应采用此种领料方式。
根据仓库分别生成领料单,可以方便拣料、领料。
1.2.2 操作说明依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务单 -分仓领料〗 ,在打开的任务单序时簿中, 选择需要领料的生产任务单,在菜单栏上的〖编辑〗单击〖分仓领料〗 ,系统弹出分仓领料的界面,如果是按任务单进行分仓领料, 在左边窗体选中要进行分仓领料的任务单, 在右边上窗体选择领料仓库, 单击“生成” ,系统会弹出生产领料界面。
生产领料流程(二)2024
生产领料流程(二)引言概述:本文将重点介绍生产领料流程的细节和步骤。
生产领料是指在生产过程中,按照物料需求计划,将所需物料从库存中提取出来并按照规定的方式交付给生产线,以满足生产需要。
一个高效的生产领料流程可以保证原材料的及时供应,提高生产效率和产品质量。
正文:1. 领料申请阶段:- 进行领料申请的流程。
包括填写领料申请单、确认领料数量和类别,并获取相关批准。
- 确定领料的目的和时间,以及提前预估所需物料的数量。
2. 预备阶段:- 提前准备好领料所需的相关文件和资料,包括领料单、物料清单和库存记录。
- 检查库存情况,确保所需物料的存量和质量符合要求。
- 准备领料工具和设备,确保领料的顺利进行。
3. 领料操作阶段:- 根据领料申请单和物料清单,前往库房,找到相应的货位或者储存区域。
- 按照规定的步骤和要求,进行领料操作,包括扫码、称重、计数等。
- 标记领取的物料信息,如物料名称、数量、日期等,并记录到领料单中。
4. 领料审核阶段:- 领料人员提交领料单和相关资料给领料主管进行审核。
- 领料主管根据领料申请和库存情况,对领料单进行审批,并确保领料的合规性和准确性。
- 审核通过后,领料单和相关资料可以进入下一步的处理。
5. 领料交付阶段:- 将领料单交给仓库管理员或相关人员,以便进行物料出库操作。
- 仓库管理员按照领料单上的信息,将物料从库存中出库,并进行相应的记录。
- 物料出库后,交付给生产线上的工人或设备操作人员,并确保物料的准确性和及时性。
总结:生产领料流程是保证生产过程中原材料供应的重要环节。
通过领料申请、预备、领料操作、审核和交付等阶段的严格管理,可以实现物料的及时供应和准确领取,以保障生产的顺利进行。
同时,对于物料的库存管理和记录也应高度重视,以避免物料短缺或浪费,提高生产效率和产品质量。
原材料仓仓库管理员K3操作
1
时间,一般选择全部(因 为已在上面选择过时间范 围)
3
4
红蓝字,蓝字,代表正常 输入的领料单,红字,代 表从生产车间退回到仓库 的材料领料
5
标有红色矩形框的是一些 固定的条件,如图,时间、 审核标志、红蓝字。
审核标志,可以选择已审 核和未审核两种
条件设置好后, 点击确定,进 入生产领料维
护部分
解释说明生产 领料维护和生 产领料新增的
使用说明
01.
生产领料新增 新增录入新的领料单
02.
生产领料维护
对已经新增录入的领 料单查询修改等操作
点击生产领料 维护,系统会 弹出一个窗口,
如下
生产领料维护 操作解释
对于仓管人员,可以选择 各种条件来筛选自己想要 找到的领料单据,比如上 图显示的日期范围,可以 查询出整个8月份已经录入 的单据。也可以查询某一 个单据,需要选择单据编 号进行查询。其他可查询 条件较多,仓管人员实际 操作中灵活掌握。
调拨单
点击生产领料 新增,如图所
示
新增生产领料 单
01
需要把上图标有矩形框的输入数据,详细按照已经录入的 单据做参考
02
目前,摘要部分填写旧的产品名称,备注部分填写旧产品 名称的生产批号(备注在上图方框内,需要拉滚动条才能 显示)
03
成本对象也要填写,参考新的产成品编码规则
04
成本对象 摘要,备注,这些数据,只需要录入一行,点击 键盘F6,剩下的自动填充
新三板K3系统操作
原材料仓仓库管理员操作要求
第一步,点击红色矩形框快捷方式,会弹出如图1-2 输入用户 名 密码 点击连接
PART01 图 1 - 2
第二步,连接成功后, 会弹出下图,选择正确 的帐套、用户名、密码, 点击确定,进入系统。
K3总体业务流程
6、财务 部门通 过存货 核算及 成本 核算,最终 确认产 品成 本。依据 销售出 库、产品 入 库、销售 发票、采购 发票形 成财 务相应 凭证。
财务记账
2、依据 订单/预测 单,通过 物 料需 求计划 的运算 ,确定 仓 库现 有库存 原材料 能够完 成 生产 的任务 数。
3、计划 单投放 后,自动 形成 采购 申请单 /生产 任务单 。为 后续 生产、采购 提供科 学的 依据。
4、在原 材料入 库/产成 品入 库之 前都配 有相应 环节的 质 量检 验,保障 材料、产品 的 品质。
流程层级:Level1
流程负责人
业务范围
1、销售运作计划 编制:销 售计 划员
2、物料需求计划 编制:生 产部 计划员
3、采购申请单 审核:采购 部经 理
4、原材 料入库 质检/产成 品 入库质检 审核:质检部经理
5、生产任务单 审核:生产 部经 理
6、直接材料成本核算 :财务 部
1、公司 依据经 销商+业务 员 的销 售订单 +销售 预测分 析 来形 成最初 的驱动 源头.
K3整体业务流程
销售订单 +市场预测 MPS&MRP 运算
执行
流程编号:ZT01
流程图
销售订单
产品预测
采购申请单 采购订单
物料需求计划
MRP计划单
生产任务单 生产投料单
程流务业体总
采购检验申请单
收料通知单
领料单
检查采购检验单Fra bibliotek产品检验申请单
财务处理 产品销售
K3生产领料单操作流程
3、选好需要的物料后点击【返回】,将选好的物料拉到领料单中,如果有多个物料 可以按住CTRL+鼠标左键可多选,如(图4)
(图4)
项目领料
K3生产领料单操作流程
4、填好物料的数量和领料部门及领料人等信息,然后保存此单,完成保存后就可以 打印了,打印前请习惯性的先预览一下,如(图5)
(图5)
K3生产领料单操作流程
(图7)
非项目领料
K3生产领料单操作流程
3、选好需要的物料后点击【返回】,将选好的物料拉到领料单中,如果有多个物料 可以按住CTRL+鼠标左键可多选,如(图8)
(图8)
非项目领料
K3生产领料单操作流程
4、填好物料的数量和领料部门及领料人等பைடு நூலகம்息,非项目领料这里【工番号】中需要 手动填写【共通项目】然后保存此单,完成保存后就可以打印了,打印前请习惯性的 先预览一下,如(图9)
二、非项目领料 1、进入领料单界面,注意非项目领料和项目领料的最大不同就在这里,非项目领料 是从即时库存中选料,所以这里按【F12】进入库存选料界面,如(图6)
非项目领料,在这里直接按 【F12】进入库存选料界面
(图6)
非项目领料
K3生产领料单操作流程
2、进入库存选料界面,选择【1(购入品仓库)】,在【查找】中按【物料名称】或 【规格型号】来找到需要的物料,如(图7)
(图9)
K3生产领料单操作流程
Thank you!
(图1)
K3生产领料单操作流程
一、项目领料 1、项目领料必须在【选单号】后的方框中双击,进入选料界面,如(图2)
在这里双击鼠标
(图2)
项目领料
K3生产领料单操作流程
2、进入选料界面后,按【工番号】和【规格型号】或【图纸番号】等信息查找需要 领的物料,如(图3)
K3业务流程
六和K3系统业务流程[请使用超级连接]日常物流业务: (16)1.原料入库及生成外购入库凭证共6页2.原料出库(仓库调拨、生产领用)共2页3.成品入库共1页4.产品出库及生成产品销售凭证共3页5.凭证模板的作用和设置共3页6.车间回机料的处理共1页月底结账: (11)1. 原料出库共2页2.分配制造费用共2页3.生产成本汇总共2页4.产品入库共1页5.销售出库共1页6.结转损益共1页7.期末处理共2页原料入库及生成外购入库凭证〈仅阐述常规的原料入库,对估价入库等模块暂不涉及〉 一:会计分录借:原料料—明细 贷:现金\银行存款(明细)\应付账款(集团内、集团外) 要做多个凭证模板........收料通知单模块路径: 物流管理—》采购管理—》收料通知明细模块:约定【 】代表明细模块,在此代表上面‘收料通知’模块下的明细模块,下同。
【录入】:采购部将采购计划信息录入,包括原料名称,供应商,采购方式,收料仓库(需要检验的必须输入待检仓)。
【审核\反审核】:采购部将录入的收料通知单进行审核,如果不进行审核原料保管不能使用。
【关闭\反关闭】:关闭代表货已收到,如果采购计划数量〈=实际数量,程序会自动将其关闭,如果采购计划数量〉仓库实际收料数量,则需要原料部在原料采购完成后用此模块手工关闭,否则,原料保管会认为此采购计划还未执行完;如果录入的采购计划要隔一段时间后到货,也可以临时将此采购计划关闭,之后再反关闭将其打开供原料保管使用。
【查询】:可通过本模块查看数据流,条件设置为:期间(本期)、审核标志(全部)、作废标志(全部)、关闭标志(全部)进行查询。
请正确理解以下几个标志的意义:审核标志:采购部审核后形成审核标志,不审核原料保管不能用也看不到。
关闭标志:见上面。
关联标志:是收料通知单与原料入库单之间关联,有关联标志,说明原料保管已经根据收料通知单生成了原料入库单。
说明:收料通知单对公司的作用仅是管理作用,如果需要做质检单(K3中),但是,如果需要质检单,录入原料入库单时必须用到收料通知单(质检单在此之前录入),所以,在实际工作中有时候是在原料入库后,再由采购部按照已开具的手工入库单输入收料通知单。
金蝶K3生产制造业系统业务流程说明(非常有用)
第二节、业务流程说明一、供应业务需求来源与客户签订产品供应合同后,由业务人员录入销售订单。
或者通过市场调研、测算后手工录入产品预测单。
BOM管理在进行MRP运算时,需要产品的BOM结构。
研发部BOM制作员在研发的新产品或改良产品BOM资料确定后即时进行BOM录入。
MRP运算MRP运算是以销售订单或产品预测单为需求来源,计划员PMC按照一定的运算规则,将产品按产品结构展开运算使产品需求转化成工厂内采购申请及委外、生产任务的过程。
根据BOM结构和销售订单,通过MRP运算可生成采购计划、生产计划、委外加工计划。
采购申请采购申请单是采购员根据生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。
根据MRP运算生成的采购计划经适当修正,可以生成采购申请单。
采购订单采购申请单经批准后可生成采购订单。
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件,通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。
外购入库在采购订单发出之后,物料到达企业后,先由质检部门进行检验,检验合格之后正式入库,由仓库管理人员根据采购订单生成外购入库单。
采购结算由采购员审核外购入库单并通过关联生成采购发票。
财务人员审核、钩稽采购发票,系统将采购结算数据传递至财务应付模块。
入库核算财务人员通过存货核算模块进行入库核算,用来核算各种类型的存货入库的实际成本。
外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票,和应计入的采购费用;委外加工入库的成本由材料费和加工费组成,材料费来自于委外入库单核销所对应的委外出库单中的材料成本,加工费来自于委外入库单相钩稽的加工费的采购发票。
外购入库核算凭证处理财务人员核算单据后根据凭证模板生成记账凭证,通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作,并可设置单据的默认模板。
外购入库生成凭证是针对已审核的采购发票生成凭证,生成凭证时,系统将已建立钩稽关系的采购发票、外购入库单、费用发票作为一组一起生成凭证,在生成凭证时,会将凭证这字号传到其它应付单上(在外购入库核算时已将费用发票传到应付系统的其它应付单)。
K3生产系统操作流程
K3生产系统操作流程第1 章系统概述 (1)1.1 与其它系统的口.................................................第2 章业务模式及应用..............................................2.1 普通生产任务...................................................2.2 工序跟踪生产任务..............................................2.3 返工生产任务..................................................2.4 受托加工生产任务..............................................3.7 业务流程设计..................................................第3 章生产任务..............................................................3.1 生产任务单的建立................................................3.2 生产任务单查询与保护..........................................3.3 生产任务的确认....................................................3.4 生产任务的挂起...........................................................3.5 生产任务的结案..........................................................3.6 生产任务的分割..................................................3.7 生产任务有关报表........................................................ 第4 章生产任务变更.........................................................4.1 生产任务变更单的录入.......................................4.2 生产任务变更单查询与保护...................................4.3 生产任务变更单的审核/反审核................................4.4 生产任务变更单的变更.........................................第5 章模拟发料........................................................5.1 条件设置...........................................................5.2 操作说明.......................................................第6 章生产投料....................................................6.1 生产投料单的建立...............................................6.2 生产投料单查询与保护...........................................6.3 生产投料的审核.................................................6.4 生产投料的锁库与解锁...........................................6.5 生产投料的在制品退料...........................................6.6 生产投料有关报表...............................................第7 章生产投料变更...............................................7.1 生产投料变更单录入............................................7.2 生产投料变更单查询与保护......................................7.3 生产投料变更单的审核.....................................7.4 生产投料变更单的变更.....................................第8 章生产物料报废.....................................8.1 生产物料报废单的建立................................8.2 生产物料报废单查询与保护.................................8.3 生产物料报废的审核......................................8.4 生产物料报废后继续领料.............................................8.5 生产物料报废统计表....................................第9 章任务单汇报.........................................9.1 任务单汇报的建立.........................................9.2 任务单汇报查询与保护.....................................9.3 任务单汇报有关报表...................................... 第10 章报表分析............................................. 10.1 足缺料分析............................................. 第11 章领料发料..............................................11.1 合并领料..................................................11.2 配套领料..................................................第1章系统概述1.1 关于本系统生产任务管理系统,在 K/3 财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上,采用ERP 的先进制造管理思想,同时汲取JIT、精益生产的管理思想,为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与操纵,协助企业有效掌握各项制造活动信息,管理生产进度,提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
金蝶K3 WISE委外发出(领料)规程
11
单位,11.2一联仓储部留 底,11.3第三联交财务部 会计账务处理。
11.1委外加工出库 单
11.2委外加工出库 单
11.3委外加工出库 单结束ຫໍສະໝຸດ 公司名称 编制单位密级 签发人
共 2 页第 2 页 签发日期
V1.0
备注
流程说明
1
8.2仓管员根据实际发出
8
物料判断是否调整委外 发出单,如果要调整则维 护委外加工出库单
8.2调整否?
Y
9
9.2仓管员维护此委外 加工出库单
9.2委外加工出库单输 入和维护
N
10
10.2仓管员审核此委外 加工出库单
10.2审核委外加工出 库单
委外加工出库单一式三 联,11.1一联交委外加工
6.2仓库备 料
7
7.1仓管员通知外协领料 员按委外加工出库单进行 领料 7.1委外领 料
1 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 2 页第 1 页 签发日期
流程名称 委外发出(领料)规程 任务概要
节点
层次 时间
仓储部
2 2011-02-18
编号 版本
财务部
IC_DZBG
讲述委外业务中发料的处理
委外加工单位
流程名称 委外发出(领料)规程 任务概要
节点
层次 时间
仓储部
2 2010-03-10
编号 版本
财务部
IC_DZBG
讲述委外业务中发料的处理
生产部
V1.0
备注
流程说明
1
1.1外协领料员根据审核 的生产投料单提出领料 需求
1.1生产领料需求
2
2.1领料员根据投料单输 入委外加工出库单
金蝶K3 WISE生产倒冲领料规程
5.2车间物料员对倒冲 领料单不正确地方做维 护
5.2倒冲领料单维护
6
6.1仓管员核对倒冲领 料单并在系统进行审核
6.1审核倒冲领料单
7
倒冲领料单一式三联: 7.1一联仓储部留底;7.2 另一联车间备查;7.3第 三联交会计进行账务统 计。
7.1生产领料单
7.2生产领料单
7.3生产领料单
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 1 页第 1 页 签发日期
2.1倒冲领料生成生产 领料单
适应业务背景:因 需要大批量领料而 又无法有效的计量 手段来控制,或虽 有手段但增加较多 的管理成本而无需 控制领料时则采用 根据BOM用量倒冲领 料。
3
3.1打印倒冲领料单
3.1生产领料单
4
4.2车间物料员判断是否 核准此单(如不核准则修 改此单)
4.2核准否?
Y
N
5
流程名称 任务概要
节点
生产倒冲领料规程 讲述生产过程中到冲领料的业务流程
仓储部
类型 时间
3 201Байду номын сангаас-02-10
编号 版本
财务部
SCM_PO_018 V1.0
备注
流程说明
车 间
1
1.1生产入库的产品如果存 在倒冲领料物料的,则必 须进行倒冲领料
1.1倒冲领料的需 求
2
2.1.仓管员在产品入库序 时簿,通过查看-倒冲领 料,执行入库产品的倒 冲,生成相应的领料单
金蝶K3生产领料操作流程
金蝶K3生产领料操作流程
金蝶K3是一款企业管理软件,其中包含了生产管理模块,可以帮助
企业实现生产计划、物料管理、生产过程控制等功能。
下面是金蝶K3生
产领料操作的流程。
1.登录金蝶K3系统,进入生产管理模块。
2.创建领料单:在生产管理模块中,选择领料单功能,点击新建按钮。
填写领料单的基本信息,包括领料单号、领料日期、领料部门、领料人员等。
5.领料单审核通过后,可以进行领料操作。
6.领料操作:在生产管理模块中,选择生产订单功能,对应的生产订
单号。
找到需要进行领料操作的生产订单后,点击进入。
7.领料确认:在生产订单界面中,选择领料确认功能。
系统将自动显
示领料单中添加的领料明细。
通过扫描仪或手动输入,将领取的物料进行
确认,并填写实际领料数量。
8.领料入库:领料确认完成后,系统将自动生成领料出库单。
根据出
库单,将领取的物料从库存中出库,并入库到相应的生产线。
可以通过金
蝶K3的仓库管理模块,进行出库和入库操作。
9.更新库存信息:领料出库和入库后,系统会自动更新库存数量和库
存成本。
同时,系统还会根据领料明细的领料数量,更新生产订单中的领
料数量。
10.领料单结算:根据公司的结算规则,可以将领料单的信息导入到
财务模块,进行结算操作。
包括计算领料成本、生成领料结算单等。
11.查看领料历史记录:在金蝶K3系统中,可以随时查看领料历史记录。
包括已审核的领料单、已完成的领料操作等。
金蝶K3详细操作流程介绍
在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。
简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。
二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。
2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单:使用xx供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核虚仓出库单:使用xx供件出仓的领料9.。
K3生产系统操作流程
目录之阿布丰王创作第1 章系统概述 (1)1.1与其它系统的口.................................................第2 章业务模式及应用.............................................. 2.1 普通生产任务................................................... 2.2 工序跟踪生产任务.............................................. 2.3 返工生产任务..................................................2.4 受托加工生产任务..............................................3.7 业务流程设计..................................................第3章生产任务..............................................................3.1 生产任务单的建立................................................3.2 生产任务单查询和维护.......................................... 3.3 生产任务的确认....................................................3.4 生产任务的挂起...........................................................3.5 生产任务的结案..........................................................3.6 生产任务的分割..................................................3.7 生产任务相关报表........................................................第4章生产任务变动.........................................................4.1 生产任务变动单的录入.......................................4.2 生产任务变动单查询和维护...................................4.3 生产任务变动单的审核/反审核................................4.4 生产任务变动单的变动.........................................第5章模拟发料........................................................5.1 条件设置...........................................................5.2 操纵说明.......................................................第6章生产投料....................................................6.1 生产投料单的建立............................................... 6.2 生产投料单查询和维护........................................... 6.3 生产投料的审核................................................. 6.4 生产投料的锁库与解锁........................................... 6.5 生产投料的在制品退料........................................... 6.6 生产投料相关报表...............................................第7章生产投料变动...............................................7.1 生产投料变动单录入............................................ 7.2 生产投料变动单查询和维护......................................7.3 生产投料变动单的审核.....................................7.4 生产投料变动单的变动.....................................第8章生产品料报废.....................................8.1 生产品料报废单的建立................................8.2 生产品料报废单查询和维护.................................8.3 生产品料报废的审核......................................8.4 生产品料报废后继续领料.............................................8.5 生产品料报废统计表....................................第9章任务单汇报.........................................9.1 任务单汇报的建立.........................................9.2 任务单汇报查询和维护.....................................9.3 任务单汇报相关报表......................................第10章报表分析.............................................10.1 足缺料分析.............................................第11章领料发料..............................................11.1 合并领料..................................................11.2配套领料..................................................第1章系统概述1.1 关于本系统生产任务管理系统,在K/3 财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上,采用ERP 的先进制造管理思想,同时吸收JIT、精益生产的管理思想,为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制,协助企业有效掌握各项制造活动信息,管理生产进度,提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
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K/3生产领料业务流程简介
根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍K/3系统中的这几种领料操作。
1.1配套领料
1.
1."1应用场景
配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量,将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况,比如产品的最终装配,通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.
1."2操作说明
生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响,选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时,领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到;没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时,领料单的物料领用数量根据配套数量乘以(计划发料数量/生产数量)计算得到。
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料〗→〖生产投料单-配套领料〗,在打开的投料单序时簿中,选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗,点击后,系统弹出配套领料的界面,在“生产任务单信息”中填写“配套数量”,并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人”,依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料”,点按“确定”,系统会提示生成领料单成功,并给出领料单号码。
领料单可在仓存管理系统生产领料序时簿中查看到。
如果物料设置了批号处理,但没有在投料单上指明批号,在处理配套领料时,则无法实现配套领料。
1.2分仓领料
1.
2."1应用场景
分仓领料是指生成的领料单按发料仓库分别生成不同的领料单。
如果物料的分拣及出库记录数据处理是按仓库分由不同的仓管员处理,则应采用此种领料方式。
根据仓库分别生成领料单,可以方便拣料、领料。
1.
2."2操作说明
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务单-分仓领料〗,在打开的任务单序时簿中,选择需要领料的生产任务单,在菜单栏上的〖编辑〗单击〖分仓领料〗,系统弹出分仓领料的界面,如果是按任务单进行分仓领料,在左边窗体选中要进行分仓领料的任务单,在右边上窗体选择领料仓库,单击“生成”,系统会弹出生产领料界面。
如果是多个任务单合并分仓领料,则在左边窗体选中按仓库合并领料,在右边上窗体选择领料仓库,单击“生成”,系统会弹出生产领料单界面。
1.3合并领料
1.
3."1应用场景
合并领料是指将多张生产任务单可以进行合并生成一张领料单,便于仓库进行备料处理。
这种领料方式比较适用于多张生产任务单同时在相同的生产车间加工,共用物料较多,所领物料由相同的仓管员管理的企业。
这样一次可以分拣多张生产任务单所用物料,提高的领料的效率。
1.
3."2操作说明
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务单-查询〗,在生产任务单序时簿选择多条相同生产车间的生产任务单下推生成一张生产领料
单,表体记录为多条生产任务单逐条展开对应投料单的子项物料的领料信息,同一生产任务单的物料按照投料单的行号顺序进行显示,数量不进行汇总。
同理,生产领料单选单时支持多条生产任务单返回到表体,数量不进行汇总。
如果用户希望所领料是汇总的,则用户可以通过单据套打中的汇总打印出汇总数量。
1.4工序领料
1.
4."1应用场景
工序领料将根据不同的工序、不同的仓库生成不同的生产领料单。
这种领料方式用于一些加工周期比较长的产品,在每道工序开始生成时再领料所需的物料的情况。
此外,按工序计划领料,或直接发料到工作中心,便于对现场物料有序管理,可以避免物料堆放杂乱和批次混淆,同时节省了现场空间。
工序领料有利于物料管控水平的提高。
比如电容等电子元器件的生产企业通常采用此领料方式。
1.
4."2操作说明
要进行工序领料,首先必须在BOM中指定每个物料所用到的工序。
同时只有审核状态的工序计划单,并且工序计划单对应的生产任务单未结案和对应的投料单审核时,才能进行工序领料,其他状态一概不能进行工序领料。
在工序计划单的查询浏览界面,单击〖编辑〗→〖工序领料〗,系统弹出“工序领料”界面。
如果生产任务单是受托加工类型,且物料的发料仓库是代管仓,那么可以选中代管仓的物料,按“受托”按钮,生成受托加工领料单。
1.5倒冲领料
1.
5."1应用场景
倒冲领料通常是先将原材料调拨到车间仓,生产产品,使用物料后,再按产品数量推算物料耗用数量并办理领料手续,这是生产中常用的一种物料领用方式。
使用倒冲领料通常是基于以下原因:
<1>物料价值不高,为了减少办理领料手续工作量,采用先耗用再记账的方法;<2>物料由于包装或本身的特点,在领用时必须按一定数量领用,倒冲领料可以处理物料最小包装问题;<3>委外加工生产中,在办理委外入库时对委外发出物料办理倒冲领料,一方面减少办理领料手续工作量,另一方面可以及时了解发往外协厂的物料数量和物料耗用情况;<4>重复生产时,耗用物料比较稳定,倒冲领料可以减少办理领料手续的工作量。
1.
5."2操作说明
由于倒冲领料先使用物料,再按产品数量推算物料耗用数量,因此实际物料耗用量与理论物料耗用量会有一些差异。
如果采用倒冲的领料方式,在生产现场管理中,应当采取一些措施来控制物料耗用的统计差异,比如:
使用标有额定容量的容器存放物料,以快速了解剩余物料的数量;通过经常性盘点来修正现场物料的库存数量。
为有效的使用倒冲的领料方式,要首先确定好相关的系统参数。
系统提供了两种倒冲处理方式及两种倒冲数量计算方式供用户选择。
两种倒冲处理方式:
1.后台自动方式:
生产领料单或委外加工出库单由系统在后台自动生成,无须用户干预。
在后台处理方式下,一次产品入库只能进行一次倒冲领料。
后台自动生成方式主要适用于生产过程中物料消耗稳定、物料一般不进行批次管理与保质期管理、发料仓库与仓位事先已经确定的业务环境。
后台方式的事务处理效率较高。
注意:
后台生成的领料单是未审核状态。
2.前台交互方式:
生产领料单或委外加工出库单在倒冲领料时会弹出倒冲领料界面,由用户对业务数据进行干预后完成事务处理。
在前台交互处理方式下,一次产品入库可以多次进行倒冲领料。
前台交互生成方式主要适用于生产过程中物料消耗不稳定、物料进行批次管理与保质期管理、发料仓库与仓位事先无法确定的业务环境。
前台交互方式的可以处理复杂的事务,但效率较低。
两种倒冲数量计算方式
1.按标准用量倒冲领料:
物料消耗数量=产品入库数量×(投料单)单位用量。
主要适用于两种业务场景:
(1)生产物料的损耗率较低,一般接近于零;
(2)先按标准用量倒冲领料,然后对生产物料损耗进行单独处理。
2.按计划投料数量倒冲领料:
物料消耗数量=产品入库数量×(计划投料数量+补料数量)/生产数量。
主要适用于生产物料的损耗率较高并且比较稳定,而且用户对实际消耗进行定期盘点调整(非即时)的业务环境。
处理流程
1.在投料单中修改倒冲设置和发料仓库。
如果在建立BOM时,就设置好子项物料倒冲设置和倒冲仓库,生成投料单时,BOM的信息会被携带到投料单中。
就不用每次重复维护。
2.通过调拨单将物料从物料仓库调拨到倒冲仓库。
此时倒冲物料不再通过领料单从材料仓库发出,因此必须设置参数“只领用非倒冲物料”。
3.在产品入库单序时薄选中已经审核的产品入库单,在右键菜单或编辑菜单中点击倒冲领料,如果是交互式倒冲领料将弹出的倒冲领料界面,如果不是
交互式倒冲领料,将在后台自动生成领料单,完成倒冲领料,领料的数量按倒冲物料数量计算的参数设置处理。
1.6受托加工领料
1.
6."1应用场景
受托加工领料是指客户提供加工材料,委托本厂加工产品的生产材料的领料处理。
受托加工领料不是一种领料方式,是由于加工的材料是客供料,而采用不同于厂供料所用生产领料单的一种单据类型——受托加工领料单,以便财务核算时区分。
1.
6."2操作说明
受托加工领料的前提是,生产任务单的生产类型是“受托加工”,并且投料单的发料仓库是代管仓的物料才能进行受托加工领料单。
受托加工材料的领料操作方式同厂供料一样,也可以配套领料、分仓领料、合并领料、工序领料、倒冲领料。
只是生产任务单的生产类型和发料仓库与厂供料不同而已。