公司管理系统图纸设计审核
公司设计图纸管理办法
公司设计图纸管理办法1. 管理目的公司的设计图纸是其核心的知识产权之一,管理好设计图纸可以有效保护公司的利益和形象。
本文档的目的是规范公司设计图纸的管理流程,明确责任和权限,确保设计图纸的安全性和可追溯性,并建立有效的管理机制。
2. 适用范围本文档适用于所有设计图纸的管理。
3. 管理要求3.1 设计图纸的编制1.设计图纸的编制须按照公司规定的标准规范进行,符合国家和行业标准;2.设计图纸编制前必须经过质检人员的检查和批准,并加盖“质检合格”章;3.应根据工程性质、投资规模等要素,对设计图纸分类、分级,明确图纸等级,划分保密级别。
4.完成设计图纸后,应按照公司规定的存档时间和流程进行备案登记。
3.2 设计图纸的审核和审批1.涉及成本、安全、环保、法律等关键要素的图纸必须经过公司相关部门的审核和审批;2.申请方应提供图纸审核和审批所需的所有文件和资料;3.审核和审批结果应及时通知申请方,并在公司规定的管理系统中进行记录和备案。
3.3 设计图纸的传输和共享1.设计图纸的传输应采用公司规定的安全通信手段进行,确保图纸的安全传输;2.设计图纸的共享应在确保图纸安全的前提下进行,避免泄露。
3.4 设计图纸的存储和保密1.设计图纸必须存储于公司规定的存储设备中,并设置相应的存储权限和访问权限;2.不得将设计图纸外传或外带,非必要情况下不得转移存储位置;3.对于涉及商业机密或保密信息的设计图纸,应设置相应的访问控制,授权管理人员有权限制或拒绝访问。
3.5 设计图纸的销毁和报废1.设计图纸在不需要再使用时,必须进行及时销毁和报废;2.销毁和报废应按照公司规定的流程进行,确保设计图纸不会被误用或泄露。
4. 责任和权限1.相关部门应明确设计图纸管理的责任和权限;2.各部门应依据相关流程和规定,做好对设计图纸的管理和归档。
3.设计图纸管理应由专人负责,设立管理制度和奖惩措施,确保管理体系的正常运转。
5. 维护和更新1.设计图纸管理制度需要定期评审和更新;2.管理制度的变更应经过相关部门的批准,并在公司规定的系统中予以记录和备案。
图纸管理制度
图纸管理制度一、总则1.1 为加强公司图纸管理,确保图纸的正确性、完整性和保密性,提高工作效率,特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部所有图纸的管理,包括产品设计图、工艺图、模具图等。
1.3 图纸管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
二、图纸分类与编号2.1 图纸按产品类别、项目名称、设计阶段进行分类。
2.3 各类图纸的编号由图纸管理部门统一规定,任何人不得擅自更改。
三、图纸绘制与审核3.1 图纸绘制应遵循国家有关标准和公司内部规定,确保图纸清晰、规范、准确。
3.2 设计人员应认真填写图纸绘制记录,包括绘制时间、绘制人、审核人等信息。
3.3 图纸绘制完成后,需经过专业审核人员审核。
审核通过后方可发放使用。
3.4 审核人员应认真履行审核职责,对图纸的正确性、完整性和可行性负责。
四、图纸发放与回收4.1 图纸管理部门负责图纸的发放与回收工作。
4.2 发放图纸时,需填写《图纸发放记录表》,注明领取人、领取时间、领取数量等信息。
4.3 领取人需妥善保管图纸,不得擅自复制、转借、损坏或丢失。
4.4 图纸使用完毕后,应及时归还图纸管理部门。
如有损坏或丢失,需按公司规定赔偿。
五、图纸变更与修订5.1 图纸在使用过程中,如需变更或修订,应由设计人员提出申请,经部门负责人审批后,交由图纸管理部门执行。
5.2 图纸管理部门负责对变更或修订后的图纸进行重新编号、发放,并回收旧图纸。
5.3 变更或修订后的图纸,需重新进行审核、批准程序。
六、图纸保密与销毁6.1 图纸属公司机密文件,未经许可,严禁私自携带、复制、泄露。
6.2 图纸管理部门应定期对图纸进行整理、归档,确保图纸安全。
6.3 废弃图纸需进行销毁处理,销毁过程应确保图纸信息不外泄。
6.4 图纸管理部门负责监督图纸的保密与销毁工作。
七、附则7.1 本制度由图纸管理部门负责解释。
7.2 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
7.3 如有违反本制度规定,公司将视情节轻重,给予相应处罚。
公司技术图纸管理制度
公司技术图纸管理制度一、管理目的为了规范技术图纸管理,提高技术人员的工作效率和质量,保证公司生产的正常进行,特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于厂内设计、研发等相关部门的技术图纸管理。
三、基本原则1.技术图纸的制定、审核、变更等环节必须按照规定程序进行,严格把关。
2.技术图纸必须真实准确地反映产品设计要求,确保企业产品的质量和生产的顺利进行。
3.技术图纸应该做到规范化、标准化,方便生产和管理。
四、技术图纸的制定1.技术图纸的制定应由经过专业培训的技术人员执行,确保技术图纸的准确性和可行性。
2.技术图纸的编制必须按照公司相关规范、标准进行,注重图纸的规范化和标准化。
3.技术图纸的制定必须经过审核意见的征求,确保技术图纸的准确性和可行性。
五、技术图纸的审核1.技术图纸的审核应由公司内部的专业审核人员负责,审查内容主要包括技术参数、设计要求、图纸规范等。
2.审核人员应当对技术图纸的每一个细节进行仔细检查,确保技术图纸的准确性和可行性。
3.审核人员应当提出明确的审核意见,对不符合要求的技术图纸应当立即要求改正。
六、技术图纸的变更1.技术图纸的变更应当经过相关人员的申请、审批和实施。
2.技术图纸的变更必须保持与原图一致,确保企业生产的连续性和稳定性。
3.技术图纸的变更必须及时通知相关部门,并做好变更记录,确保信息的准确性和完整性。
七、技术图纸的保管1.技术图纸必须妥善保管,防止遗失、破损等情况的发生。
2.技术图纸的保管应当分门别类存放,便于查找和管理。
3.技术图纸保管应当遵守公司相关规定,确保技术图纸的保密性。
八、技术图纸管理的责任1.技术图纸的管理工作由相关部门负责,必须保证技术图纸的保密性和准确性。
2.技术图纸管理人员必须经过专业培训,具备相关的技术和管理知识。
3.技术图纸管理人员应当定期检查技术图纸的存档情况,确保技术图纸的准确性和完整性。
九、技术图纸管理的监督1.技术图纸管理工作应当接受公司内部相关部门的监督和检查。
设计图纸校审制度
附件1《各专业校审制度》工艺专业校审制度一、校对:校对人职责:1、校对人资格:必须具备工程师职称达3年以上,并由公司确认可进行校对的人员。
2、校对人应详细了解设计项目的基础资料、设计要求及条件,详细校对复查设计人所完成的全部工作。
对设计人所提供的图纸、计算书,应逐一校对。
检查设计是否符合现行规定、规范和标准及政策。
校对时应该考虑其他相关专业配合的可能性。
3、校对人应对所校对的主要内容(包括设备、特定楼面的荷载、参数输入数据,图纸中的主要尺寸等)进行详细标识。
对发现的问题进行引注。
对校对后修改的图纸应进行复校。
4、校对人对所校对的计算书、图纸、说明书负有直接责任。
因校对人员失职未发现问题、出现错漏碰缺或明显不合理现象,造成经济损失和社会影响的,校对人应承担20%的责任(设计人承担70%的责任,审核人承担10%的责任)。
5、在校对过程中,如发现设计有重大的非局部性错误,图纸不全或一张2#图有6个以上错、漏、碰、缺,可退回设计人重新自校改正,重新校对。
6、因校对粗糙等原因,图纸质量达不到要求,审核人有权发回重新校对。
7、校对后必须及时在公司管理信息系统上填写“校审卡”,在设计质量考核表上对设计人员评分。
校对主要内容:1、图面是否符合制图标准;图纸的名称、编号、比例、图例是否正确;设备基础、特定构造布置图之间,大样图与平面图之间关系是否相符;轴线、尺寸、坐标、标高、符号、设备定位、表格等有无错、漏、碰、缺。
2、计算书中的计算简图、计算方法、输入数据、公式和结果是否正确符合要求。
3、设计内容是否满足现行规范、规程和标准的要求,是否符合业主提出的设计要求。
4、重点检查设备定位尺寸、设备相互定位尺寸、非标管道是否与计算结果相符。
特定构造是否正确。
图纸、文字说明是否相符。
5、本专业与其他专业之间的衔接关系是否正确。
6、设计深度是否满足国家及主管部门规定的设计深度要求。
二、审核:审核人职责:1、审核人资格:必须是资深高级工程师(5年高工以上),并由院确认符合要求的技术人员。
设计文件图纸审查制度
设计文件图纸审查制度一、总则为了确保设计文件图纸的质量,规范设计文件图纸的审查工作,提高设计水平,保障工程质量和安全,根据相关法律法规和行业标准,制定本制度。
二、审查范围本制度适用于公司承担的各类工程项目的设计文件图纸的审查工作。
三、审查原则1. 客观公正:审查人员应客观公正地对待审查工作,不受任何外界干扰。
2. 全面细致:审查人员应全面细致地审查设计文件图纸,确保审查质量。
3. 及时高效:审查人员应按照规定的审查时限完成审查工作,提高工作效率。
4. 责任明确:明确审查人员、设计人员和相关部门的责任,确保审查工作的顺利进行。
四、审查内容1. 符合性审查:审查设计文件图纸是否符合国家法律法规、行业标准和公司规定。
2. 完整性审查:审查设计文件图纸是否完整,包括设计说明、图纸、计算书等。
3. 正确性审查:审查设计文件图纸是否正确,包括设计参数、计算公式、图纸表达等。
4. 安全性审查:审查设计文件图纸是否符合工程安全和环境保护的要求。
5. 可行性审查:审查设计文件图纸是否符合现场实际情况,包括施工可行性、经济合理性等。
五、审查程序1. 提交审查:设计人员完成设计文件图纸后,应提交给相关部门进行审查。
2. 初步审查:相关部门对设计文件图纸进行初步审查,提出审查意见。
3. 修改完善:设计人员根据审查意见进行修改完善,提交修改后的设计文件图纸。
4. 最终审查:相关部门对修改后的设计文件图纸进行最终审查,出具审查意见。
5. 批准实施:设计文件图纸经审查合格后,由相关部门批准实施。
六、审查组织1. 设立审查小组:公司应设立设计文件图纸审查小组,负责组织、协调和监督审查工作。
2. 审查人员:审查人员应具备相关专业知识和工作经验,熟悉国家法律法规、行业标准和公司规定。
3. 审查会议:审查小组应定期召开审查会议,讨论审查意见和修改方案。
七、审查责任1. 设计人员责任:设计人员应按照审查意见进行修改完善,对设计文件图纸的质量负责。
图纸会审管理工作细则范文
图纸会审管理工作细则范文图纸会审管理是指在工程项目的设计阶段,对于项目所涉及的图纸进行全面、系统的会审,以确保设计的准确性、合理性与可行性。
图纸会审管理是建设工程项目管理中不可或缺的环节,它在降低工程设计风险、避免施工矛盾、减少工程变更等方面发挥着重要的作用。
本文将从图纸会审管理的目的、内容和要求三个方面,对图纸会审管理工作进行详细的介绍。
一、图纸会审管理的目的1.提高工程设计质量。
通过图纸会审管理,可以及时发现和纠正设计中存在的问题和矛盾,避免因设计缺陷而造成的质量问题。
2.确保施工的顺利进行。
图纸会审管理将设计方案与施工方案相结合,避免设计与施工之间的分歧,从而确保施工工艺的合理性和施工的顺利进行。
3.节约施工成本。
通过图纸会审管理,可以减少设计变更和施工调整,避免不必要的施工浪费,从而降低工程造价。
4.保证项目的安全性和可靠性。
图纸会审管理可以及时发现设计中的安全隐患和技术风险,以提前采取相应的措施,确保项目的安全性和可靠性。
二、图纸会审管理的内容1.图纸会审前的准备工作。
包括确定图纸会审的时间、地点、主持人和与会人员,制定会议议程和会议纪要的格式,做好会议室的布置和设备的准备等。
2.图纸会审的组织与指导。
由主持人负责会议的组织与指导工作,包括组织与指导与会人员进行讨论,明确会议的目的和要求,确保会议的高效进行。
3.图纸会审的内容。
主要包括对设计方案、施工图纸、技术标准、工程量清单等进行全面、系统的审查,以验证其合理性、准确性和可行性。
4.图纸会审的结果记录。
将会议讨论的过程和结果进行详细记录,包括问题的提出与解决,意见的交流与沟通,以便后续工作的跟进和落实。
三、图纸会审管理的要求1.及时、高效。
图纸会审管理应及时组织会议,确保问题能够及时发现和解决,避免拖延项目进度。
会议的组织和指导工作应高效有序,避免浪费时间和资源。
2.全面、细致。
图纸会审管理要对图纸的各个方面进行全面、细致的审查,确保每一个细节都符合设计要求和施工标准。
审图流程和管理办法
审图流程和管理办法第一章总则 1目的为了确保建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理规避设计中的质量隐患并使公司各项目施工图审核规范化制度化对图纸的设计质量进行有效控制特制订本管理办法。
2范围适用于公司范围内开发的所有项目范围。
第二章审图流程与程序2.1审图流程图施工图审核正式出图前一周建筑结构暖通电气配套给排水专业审核意见审图准备组织机构审图计划图纸会审审图意见审图报告设计院修改 2 · 2。
2检查程序2。
2.1 在扩初设计阶段总部设计部组织公司营销部、工程部、成本管理部及项目事业部等进行会审主要解决各专业功能及成本上的问题由设计部主持会议。
2.2。
2必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审。
2。
3.3 在开工前项目公司组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等针对施工图施工工艺上的问题进行会审项目公司主持会议。
会审结束后主持部门应形成《图纸会审纪要》。
《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认.2.2。
4 项目公司设计部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪是图纸和变更的归口管理单位项目公司工程部对于专业设计协助设计部进行设计跟踪。
第三章组织机构及职责1组织机构每个项目设置施工图审图领导小组及审图小组。
审图领导小组由设计部、工程部部门领导组成审图小组由建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业工程师及现场工程师组成。
2岗位职责建筑结构暖通给排水现场工程师专业审核意见复核后正式出图电气图纸会审审图意见设计院变更审图报告 3 21 审图领导小组 a.对审图流程和审图结果负责 b。
负责审图小组管理工作 c。
负责确定审图准备工作d。
负责审定审图计划e。
负责指导和监督审图小组成员专业审图工作 f.负责审定招标小组成员提交的审图意见g。
负责指导和监督审图小组交叉审核活动h。
负责审定最终的审图意见。
22 审图小组 a.对审图领导小组负责 b。
负责实施审图准备工作c。
图纸管理办法(企业管理)
图纸管理办法一、总则为了进一步加强对图纸的管理,最大限度的发挥图纸在工作中的作用,提高图纸利用率,避免因图纸管理不当造成损失,方便相关人员的使用和查验,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制订本制度.二、适用对象及分类1、该图纸管理办法主要适用于已经签字的正式图纸,没有签名的图纸不在本制度管理范围,如在设计阶段因讨论、评审需要打印的临时图纸,设计人员无需在图纸上签字,因此该图纸不适用于该管理办法,也无需登记;但是在确定方案后,部门助理要及时销毁临时图纸,避免出现混乱。
2、图纸包括公司设计人员绘制的产品设计图纸、工艺图纸、工装图纸等种类.三、图纸的格式1、图纸的绘制必须符合国家相关标准及行业标准要求。
2、图纸的标题栏、图框、技术说明等格式必须统一,相关格式见附图。
3、设计人员必须及时更新自己使用的图纸模板,不得继续使用旧模板。
四、电子版图纸的管理电子版图纸统一存于系统网盘里,由部门领导进行审核,部门领导审核无误后,方可进行纸质图纸的打印。
项目完成后,须将系统网盘里的相关电子版图纸进行备份存档,同时删除临时图纸.五、纸质图纸的管理1、图纸的打印与发放1.1 部门领导审核完电子版图纸确认没有问题之后,方可进行纸质图纸的打印.正式的产品设计图纸和工艺卡图纸原则上必须经过设计、核准、审核三道会签程序,每道把关必须签名并署日期。
1.2在图纸签字确认后,部门助理根据需要将图纸复印出相应的份数,分别盖章,然后填写好《图纸收发登记表》(格式见附件)下发,由接收人确认签字。
1.3所有正式图纸都必须加盖“受控"章才有效。
注:如遇到急用的图纸或者根据加工单位的需求,在经过领导的同意后,设计员也可先将电子版设计图纸通过邮件的形式发送给加工单位,但是事后必须通知部门助理及时补发纸质图纸并进行登记,发送邮件时必须同时抄送给部门助理和生管。
2、图纸的使用2.1 除设计人员能够按照程序规定更改图纸外,其他人员不得在图纸上随意涂写改动。
建筑公司图纸管理制度
建筑公司图纸管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司内部图纸的编制、审核、发放、变更及存档等流程,确保图纸的准确性和有效性。
2. 图纸管理工作应遵循“谁主管、谁负责”的原则,明确各级职责,确保图纸管理的有序进行。
二、图纸编制与审核1. 设计部门负责根据工程项目需求编制图纸,确保图纸内容完整、准确、符合相关标准和规范。
2. 编制完成的图纸需经过专业审核人员的严格审核,审核合格后方可进入下一流程。
3. 任何图纸在未经审核或审核未通过前,不得用于施工或其他任何正式用途。
三、图纸发放与使用1. 审核通过的图纸由资料管理部门统一编号、登记并加盖公司图章后,方可对外发放。
2. 施工单位在使用图纸时,应严格按照图纸要求执行,如有疑问应及时与设计部门沟通解决。
3. 严禁擅自复制、修改或外泄公司图纸,违者将依法追究责任。
四、图纸变更与更新1. 因设计调整、客户需求变更等原因需要修改图纸时,必须按照公司规定的变更流程执行。
2. 变更申请应由相关部门提出,经审批同意后,由设计部门负责修改图纸,并重新进行审核。
3. 变更后的图纸应及时通知所有相关方,并确保原图纸得到及时的替换或更新。
五、图纸存档与保管1. 所有图纸原件和电子版应妥善保存在资料管理部门,建立完善的索引系统,便于查询和使用。
2. 图纸存档应分类明确,定期进行整理和检查,防止图纸遗失或损坏。
3. 对于重要或常用的图纸,应有备份存放在不同的安全地点,以防不测。
六、监督与考核1. 公司应定期对图纸管理工作进行监督检查,确保制度的执行力度。
2. 对于在图纸管理中表现突出的个人或部门,应给予表彰和奖励。
3. 违反图纸管理制度的行为,应根据情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施,由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新,应及时通知全体员工并做好培训工作。
图纸管理制度
图纸管理制度一、总则为了规范和加强公司图纸的管理,保证图纸的完整性、准确性和可追溯性,提高工作效率和质量,特制定本制度。
本制度适用于公司内所有与图纸相关的活动,包括设计、审核、归档、借阅、复制、销毁等。
二、图纸的分类(一)按照专业分类可分为建筑图纸、结构图纸、给排水图纸、电气图纸、暖通图纸等。
(二)按照阶段分类1、方案设计图纸:包括初步的构思和概念设计。
2、初步设计图纸:对方案进行深化和细化。
3、施工图设计图纸:用于指导施工的详细图纸。
(三)按照用途分类1、内部使用图纸:仅供公司内部人员使用,如设计、审核、施工等。
2、外部提交图纸:向业主、政府部门等外部单位提交的图纸。
三、图纸的设计与审核(一)设计人员应严格按照国家和行业的相关标准、规范以及公司的设计要求进行图纸设计。
(二)设计完成后,应进行自审,确保图纸的内容完整、准确、清晰,符合设计任务书和相关要求。
(三)自审通过后,提交给专业负责人进行审核。
审核人员应认真审查图纸,提出修改意见和建议。
(四)经过审核修改后的图纸,应进行会签,确保各专业之间的协调和衔接无误。
(五)最终的图纸应由项目负责人签字确认,方可交付使用。
四、图纸的归档(一)所有经过确认的图纸应及时归档,归档的图纸应包括纸质版和电子版。
(二)归档的纸质版图纸应按照专业、阶段和项目进行分类整理,并存放在专门的档案柜中,确保存放环境干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀。
(三)电子版图纸应存储在公司指定的服务器或存储设备中,并进行定期备份,以防数据丢失。
(四)归档的图纸应建立详细的目录和索引,方便查询和检索。
五、图纸的借阅(一)公司内部人员因工作需要借阅图纸时,应填写《图纸借阅申请表》,注明借阅的图纸名称、编号、借阅时间、预计归还时间等信息,并经部门负责人签字批准。
(二)借阅的图纸原则上应在公司内部使用,不得带出公司。
如需带出公司,应经公司领导批准,并办理相关手续。
(三)借阅人员应妥善保管借阅的图纸,不得损坏、丢失或转借他人。
图纸设计管理制度
一、智能化设计图纸审核制度为了确保工程项目的图纸设计质量,在设计图纸完成后,严格遵守公司设计图纸和技术文件的设计质量评审制度,坚持三级审核制度,由图纸设计师自审自查、设计组长二次审核、项目经理和总工三级审核,确保每个项目图纸设计质量。
评审过程中应做好图纸审核记录单,确保内审过程中的差、错、漏等问题和错误均已调整。
第一条、各设计人员对完成的图纸依据公司《图纸内审要点》进行图纸自检、自查,审核图纸编号、图纸目录、设计说明、系统图、平面图、大样图等出现的差、错、漏等问题。
并结合本工程前期沟通的过程资料,如最新国标规范、、当地地标、当地技防要求、甲方设计任务书、智能化建议配置表、设计汇报方案、会议纪要、甲方集采产品设计要求等等进行与图纸的复核,检查是否有错漏碰缺等现象,并及时更正,做好记录。
自检、自查审核完毕后,提交组长自审图纸及自审审查记录表;第二条、设计组长对自审图纸进行二次审核,对复核已完成的自审图纸中差、错、漏等问题进行记录,转给图纸设计师及时进行更正。
设计组长对图纸中涉及到与其他专业配合的部分及时进行沟通,如智能化图纸所需的控制室电量容量电气专业复核是否满足、增补智能化楼座管路预留预埋的提资甲方或电气设计院是否已变更下发、电梯随缆的预留是否满足智能化配置、室外景观和小市政是否会叠图需要智能化配合调整点位以及后期是否会有BIM单位介入调整桥架以及室外路由等内容,将所需新资料提交图纸设计师及时进行调整,确保智能化图纸满足指导招投标及施工需求;第三条、设计组长依据甲方需求及招标范围,调整设计说明界面划分范围,避免交叉界面漏项导致后期变更。
第四条、设计组长复核设计师已调整的二审图纸,并签署审核意见。
二审通过的图纸以及图纸审核意见表一并交由项目经理及总工进行三级审核。
第五条、未经项目经理和总工签署三级审核意见的图纸,不得发送甲方和提交出图计划。
项目经理和总工对图纸在设计过程中的技术支持的新技术、新工艺进行校核,确保设计成果已落位,满足设计方案阶段甲方确认的需求。
图纸会审管理规定
图纸会审管理制度1.目的:规范图纸会审的内容和程序,明确图纸会审等级,使工程参建人员领会设计意图,熟悉设计内容,审查施工图纸中存在的错误和不合理部分,及时提交设计单位进行修改,确保施工顺利进行.2.专业审图内容2. 1专业技术人员在接到图纸后,首先审核细部尺寸标高之和与总体尺寸标高是否相符,自身结构位置有无相碰现象.2. 2图纸标注使用材料是否自相矛盾,有无非标或难采购材料.2. 3有无不符合设计规范要求的部位.2. 4有无不便于施工且可改变的部位.2. 5图纸表达深度能否满足施工需要.2. 6设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术等在施工中能否实现.2.7审核准备图纸与施工图纸之间的变化及相邻版次图纸之间的变化.3. 系统图纸会审内容3.1相关结构位置有无冲突.3.2埋件、孔洞、吊点等设计位置、形式、尺寸是否一致.3.3建筑与安装交接标准是否一致.3.4施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致.3.5设备与系统连接部位、管线之间的相互关系是否满足施工要求.3.6电气设备,特别是就地设备、仪表等的布置与其它设备之间的关系、电缆通道与其它设备、管道之间的关系是否满足施工要求.4.规定4.1 项目部图纸会审等级和责任4.1.1专业图纸会审由工程部专业工程师或专业公司专责工程师组织,由项目部总工主持.4.1.2系统图纸会审在相关专业图纸会审结束后,由工程部部长组织,总工主持.4.2 各级会审中自行解决的问题作为记录问题提交监理认可,未能解决问题提交监理组织设计会审.4.3会审时间4.3.1专业图纸会审为图纸到后五天结束;系统图纸会审在后续图纸专业会审后五天结束.4.3.2设计会审听监理通知.4.4会审人员4.4.1专业图纸会审由专业技术员、专业工程师、专业总工、质检工程师参加,会审纪要由专业工程师整理出版.4.4.2系统会审由专业工程师、工程部部长、总工、质检工程师参加,会审纪要由工程部部长组织整理出版.4.4.3设计会审由专业工程师、总工参加.4.5发放规定4.5.1图纸会审纪要统一由资料员存档发放,该纪要必须由主持人签字才生效.4.5.2会审纪要发放按图纸领用单位或个人进行,不可漏发.5.流程图纸会审流程见附图会审纪要表样施工图纸会审人员签到表施工图纸会审记录记录人:注:1.该纪要必须由资料管理人员存档并发放.2.该纪要无签发人签字无效.图纸会审流程说明:1.由专业工程师主持初级专业图纸会审.2.由专业主管主持二级图纸会审.3.系统图纸会审由项目部总工主持.4.设计会审由甲方或监理主持.5.纪要整理必须由主持人确认签字.6.系统图纸会审应在该项目开工前完成.会审结果由资料管理人员负责存档,发放相关人员执行.。
设计图纸审核及现场核对制度
设计图纸审核及现场核对制度第一条审核设计文件及施工图、施工图现场核对是铁路建立中的重要环节,必须认真组织。
充分了解设计意图、设计标准,熟悉设计内容,结合现场实际对施工图纸进展审核及核对,对其平、纵面位置,标高,几何尺寸,差、错、漏,构造平安,使用功能等进展核对,发现问题及时提出,由设计单位完善施工图设计,确保工点设置合理,强化使用功能。
未经现场核对、优化的工点不能开工。
未加盖设计文件专用章的图纸不准使用。
第二条审核设计文件与施工图现场核对由各级总工程师、平安质量部部长或指定的主管工程师组织实施,并建立施工图纸审核责任制。
对设计单位分批提供的设计文件,要及时审核、清理建档、登记造册,并有专人管理。
重难点工程、特殊工程由工程经理部和工区共同审核,一般工程由工区组织审核。
在审核中发现的问题,由组织责任人提供书面资料,工程经理部审核汇总与监理工程部、设计单位、咨询单位及建立指挥部联系解决。
第三条施工图纸审核与会审在施工前,施工图纸由各级技术部门组织指定专人进展审核。
做到工程分专业、人员有分工、审核有记录。
对审核有无问题均进展有效标识、汇总并记录。
图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。
1、专业审核(1) 各专业施工图的X数、编号等与图纸目录是否相符;是否为正式施工图并经设计单位正式签署。
(2) 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾;(3) 平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符;(4) 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置是否正确;(5) 图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单是否一致;(6) 各专业施工图的轴线、位置〔坐标〕、标高及穿插点是否矛盾,平面、大样图之间有无矛盾;(7) 设计资料是否符合现场地形、地质情况,设计要求的施工方法是否可行;(8) 线路平面位置和纵向坡度是否符合设计标准,构造物设计位置是否合理;(9) 分项工程数量是否遗漏,汇总数量有无错误,计算工程数量与图纸数量是否相符;(10) 所用的标准图、参考图是否作废或错用等;(11) 图纸审核后,将发现的问题做好记录,提出建议,提交图纸会审时进展研讨解决。
设计图纸校审制度
附件1《各专业校审制度》工艺专业校审制度一、校对:校对人职责:1、校对人资格:必须具备工程师职称达3年以上,并由公司确认可进行校对的人员。
2、校对人应详细了解设计项目的基础资料、设计要求及条件,详细校对复查设计人所完成的全部工作。
对设计人所提供的图纸、计算书,应逐一校对。
检查设计是否符合现行规定、规范和标准及政策。
校对时应该考虑其他相关专业配合的可能性。
3、校对人应对所校对的主要内容(包括设备、特定楼面的荷载、参数输入数据,图纸中的主要尺寸等)进行详细标识。
对发现的问题进行引注。
对校对后修改的图纸应进行复校。
4、校对人对所校对的计算书、图纸、说明书负有直接责任。
因校对人员失职未发现问题、出现错漏碰缺或明显不合理现象,造成经济损失和社会影响的,校对人应承担20%的责任(设计人承担70%的责任,审核人承担10%的责任)。
5、在校对过程中,如发现设计有重大的非局部性错误,图纸不全或一张2#图有6个以上错、漏、碰、缺,可退回设计人重新自校改正,重新校对。
6、因校对粗糙等原因,图纸质量达不到要求,审核人有权发回重新校对。
7、校对后必须及时在公司管理信息系统上填写“校审卡”,在设计质量考核表上对设计人员评分。
校对主要内容:1、图面是否符合制图标准;图纸的名称、编号、比例、图例是否正确;设备基础、特定构造布置图之间,大样图与平面图之间关系是否相符;轴线、尺寸、坐标、标高、符号、设备定位、表格等有无错、漏、碰、缺。
2、计算书中的计算简图、计算方法、输入数据、公式和结果是否正确符合要求。
3、设计内容是否满足现行规范、规程和标准的要求,是否符合业主提出的设计要求。
4、重点检查设备定位尺寸、设备相互定位尺寸、非标管道是否与计算结果相符。
特定构造是否正确。
图纸、文字说明是否相符。
5、本专业与其他专业之间的衔接关系是否正确。
6、设计深度是否满足国家及主管部门规定的设计深度要求。
二、审核:审核人职责:1、审核人资格:必须是资深高级工程师(5年高工以上),并由院确认符合要求的技术人员。
公司图纸管理程序文件
公司图纸管理程序文件一、目的为了规范公司图纸的管理,确保图纸的完整性、准确性和安全性,提高图纸的利用效率,特制定本程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于公司内部所有与图纸相关的活动,包括图纸的设计、审核、存档、发放、借阅、回收和销毁等。
三、职责分工1、设计部门负责图纸的设计和绘制,确保图纸符合相关标准和规范。
对设计完成的图纸进行自审,并提交审核部门审核。
2、审核部门负责对设计部门提交的图纸进行审核,确保图纸的准确性和合规性。
将审核通过的图纸签署意见并返回设计部门。
3、档案管理部门负责接收审核通过的图纸,并进行分类、编号和存档。
建立图纸档案目录,便于查询和管理。
负责图纸的发放、借阅、回收和销毁等工作,并做好相关记录。
4、使用部门按照规定程序申请借阅图纸,并在使用后及时归还。
妥善保管借阅的图纸,不得损坏、丢失或擅自复制。
四、图纸的设计与审核1、设计人员根据项目需求和相关规范进行图纸设计,在设计过程中应充分考虑工艺性、可操作性和安全性等因素。
2、设计完成后,设计人员应进行自审,检查图纸的内容是否完整、准确,标注是否清晰,尺寸是否合理等。
3、自审通过后,设计人员将图纸提交审核部门审核。
审核人员应依据相关标准和规范,对图纸的技术要求、工艺方案、结构强度等方面进行审核。
4、审核过程中如发现问题,审核人员应及时与设计人员沟通,提出修改意见。
设计人员应根据审核意见进行修改,直至审核通过。
五、图纸的存档1、审核通过的图纸由档案管理部门负责接收,并进行分类和编号。
分类方式可以按照项目、产品类型、图号等进行。
2、对接收的图纸,档案管理部门应建立详细的档案目录,包括图纸名称、图号、版本号、设计人员、审核人员、存档日期等信息。
3、图纸应存放在专门的档案柜中,按照分类和编号顺序存放,确保存放整齐、有序,便于查找和取用。
4、档案管理部门应采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施,保证图纸的安全和完整。
六、图纸的发放1、因工作需要领取图纸的部门或人员,应填写《图纸领用申请表》,注明领用图纸的名称、图号、数量、用途等信息,并经部门负责人签字批准。
公司图纸管理规定
图纸管理规定为加强图纸管理,规范图纸审核、领用、存档等工作,特制定本规定。
第一章总则第一条本规定所指图纸包括:施工图、变更通知单、图纸会审、技术交流会会议纪要等。
第二条图纸管理以方便使用、快捷运转、确保无效图纸收回、有效图纸正常运转为原则。
第三条本规定适用于玉川绿城工程建设期间。
第二章图纸入档第四条各小组指定图纸管理员,负责图纸的催要入档,确保图纸不遗漏、不丢失。
第五条图纸管理员收到图纸后,要在24小时内交付档案室,档案室要仔细清点,双方签字确认。
第六条档案室收到图纸后,要在24小时内将所到图纸清单分头报送有关主管领导、工作小组。
第七条存档图纸一式两份,一律折叠为20×28cm,编号盖“图纸专用章”,填写分类代号、卷内目录,装盒分类存放。
第三章图纸审核第八条各工作小组收到图纸清单后,要及时到档案室领取图纸进行审核。
第九条图纸审核的主要内容为:1、所有施工图和设计文件是否齐全,采用的标准规范是否明确。
2、各种材料的型号、规格、数量是否满足施工需要。
3、设计与施工主要技术方案是否相适应。
4、图纸设计深度能否满足施工需要。
5、各专业之间设计是否协调。
设备外形尺寸与基础尺寸,建筑物预留孔及预埋件与安装图纸要求,设备与系统连接部位,管线之间的相互关系是否正确。
6、施工中涉及的新材料、新工艺、新技术是否清楚,其品种、数量、规格能否满足设计要求。
7、总图、分部图、分项图、构件图之间是否协调一致;安装图纸和土建图纸是否协调一致。
8、根据图纸目录,核对施工图纸是否齐全完整,图纸的尺寸、坐标、标高等有关数据是否明确。
9、各类管道、电缆等布置是否合理,坐标、规格是否正确。
10、设备管口方位、接管规格与管道安装图、土建基础是否吻合。
11、各专业工程设计是否便于施工,经济合理。
12、能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理要求。
第十条图纸审核的形式分一般审查和会审。
一般审查是指各专业小组分别审查,将问题汇总,待图纸会审会议时提出解决;会审是指图纸问题较多,有必要将有关人员聚集一起按图纸分部分项、逐页、各专业对照审查。
设计部各阶段图纸审核要点
1、道路系统
景
观
功
能
方
面
2、活动场地布局及尺度
3、出入口管理
4、游泳池
5、网球场等运动设施
6、取水口
7、停车位
8、消防
成
本
1、成本测算与目标成本的比对
2、植物资源论证
3、硬质景观材料构成
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实用标准文案
附件三
初步设计图纸审核要点(1)
项目名称审核人
设计单位审图时间
阶段
阶段
细分
专业问题列项审核要求及审核依据
热水器位置确认。
精装修房,燃气表及热水器
位置,应得到装饰部认同。
1、详规阶段电气方案的
实施
电气
2、各种设备的选型
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实用标准文案
初步设计图纸审核要点(2)
项目名称审核人
设计单位审图时间
阶段
阶段
细分
专业问题列项审核要求及审核依据
1、各层结构平面初步布
置;
是否满足
√或X
问题描述
土建
2、地下室、人防、转换
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实用标准文案
规划设计图纸审核要点(2)
项目名称审核人
设计单位审图时间
阶段项目
问题
列项
审核要求及审核依据
是否满足
√或X
问题描
述
1)政府部门规划要点:·建筑退线;·容
积率;·限高;·绿地率;·建筑密度。2)满足消防要求:·防火间距;·消防
要点及规范
车道及登高面的设置。
3)满足建筑日照间距要求。
1)规划思想(手法)的先进性。
型
单
体
给
排
万科图纸审核标准
万科图纸审核标准第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理一、大原则1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。
2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。
3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。
4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。
5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。
二、总平面1、总平面图1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等是否严格按照选址意见书绘制;2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确;3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否满足规范要求;4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规范要求;5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰;6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理;7)场地内的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理;8)场地内的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否合理;9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。
10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。
11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。
12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。
三、竖向布置图1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室内外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高;2)检查各主要建筑入口及道路、广场等处是否有难以协调的高差;3)检查与坡地的结合是否合理,是否注意了土方量的平衡、是否产生了不必要的高切坡;四、建筑(含建筑设计说明及建筑设计图纸)建筑设计说明中,建筑功能、建筑层数、层高、总高等表述是否正确(如为外语翻译说明,应检查翻译的准确度);2、建筑设计图纸:平面图1)住宅建筑应检查户型平面、户型比例、平面组合等图纸是否完备,商业建筑应检查各业态的建筑平面及功能是否完备;2)建筑单体及其组合的平面功能是否符合前期市场定位、产品定位;住宅的户型设计是否有亮点和创新,户型配比是否合理;商业的业态定位、组合及配比是否合理,是否有新的亮点;3)应核实建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高,以及每层建筑面积;4)检查建筑平面的经济性、合理性(如柱网、层高等)及其可操作性。
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C. 设 计 者 把 修 改 后的设 计 文 件 交 校 对者 确认 , 校 对 者 确 认无 误后 , 在 文 件 上 签
字并送返设计者。
D. 设 计 者 应 交 出 合格的 设 计 文 件 , 不允 许存 在 问 题 较 多 的 图 纸文 件 向 下 工 序 流
转。校对中发现较多错误情况,可终止校对,返还设计者自校合格后再送交校对。设
C.零 部 件 或 装 配 件 的 结 构 设 计 合 理 , 制 造 工 艺 性 合 理 。
D.焊接 结构合 理, 材料 选用 正确, 焊缝 符号 的标 注、焊 缝节 点的 选用 符合现行国
家标准。
E.附 属 件 齐 全 , 选 用 的 标 准 件 合 理 。
F.各 零 部 件 之 间 的 装 配 尺 寸 、 定 位 尺 寸 齐 全 、 正 确 。
色铅笔打点。经打过黑、蓝点的图纸方能由校对者签字,再由设计者送交审核者。
B. 校 对 完 毕 后 , 校对者 应 把 校 对 意 见提 交给 设 计 者 。 校 对、 设计 双 方 都 同 意 的
意见,由设计者负责修改。校对、设计双方意见分岐之处,设计者也可按校对者意见
修改,但校对者应在校对文件上签名并写明意见内容,以备后查。
6.1.7 预 焊 件 图 的 自 校 ;
6.1.8 图 纸 目 录 的 自 校 。
6.2 校对细则
6.2.1 设 计 文 件 总 体 完 整 性 校 对
A.校 对 有 无 合 格 的 条 件 表 。
B.校 对 有 无 符 合 统 一 规 定 的 强 度 计 算 书 。
C.校 对 图 纸 是 否 完 整 , 图 纸 目 录 、 借 用 图 等 是 否 齐 全 。
J.校对 人对发 现的 错误 、漏 项及其 他问 题均 应记 录在校 审记 录单 中, 并返回设计
人进行修改。
6.3 审核细则
6.3.1 计 算 书 的 审 核
A.计 算 所 依 据 的 条 件 正 确 。
B.计 算 时 载 荷 的 选 择 准 确 。
C.计 算 所 采 用 的 方 法 正 确 , 结 论 正 确 。
意见,由设计者负责修改。审核、设计双方意见分岐之处,设计者也可按审核意见修
改,但审核者应在审核文件上签名并写明意见内容,以备后查。
D. 设 计 者 把 修 改 后的设 计 文 件 返 给 审核 者确 认 , 审 核 者 确认 无误 后 , 在 文 件 上
签字并返送设计者。
5.2.4 工 艺 审 查
A.设 计 者 将 已 经 自 校 、 校 对 、 审 核 完 毕 的 设 计 文 件 交 工 艺 审 查 者 。
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B. 一 般 设 计 校 审 完 成 后 ,需 要 客 户 会 签 确 认 。重 要 设 计 校 审 完 成 后 ,需 组 织 专 题
图纸评审,并通过客户会签确认。未经客户确认的图纸不能交予审定者审定。
2.7 各级人员必须认真填写设计文件校审记录并签字,设计评审需有专门的记录,并按规定进行归档。
4 职责
设 计 者 、校 对 者 、审 核 者 、工 艺 审 查 者 、审 定 者 的 职 责 ,按《 设 计 文 件 校 审 规 定 》
的规定执行。 5 工作程序
5 .1 设计文件校对审核流程:见附图一。
H.零 部 件 的 数 量 、 重 量 正 确 , 材 料 的 选 用 正 确 , 并 与 零 件 图 标 注 内 容 一 致 。
I.图 纸 目 录 完 整 、 准 确 。
设计文件校审规定
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B.设 计 计 算 方 法 正 确 , 结 论 正 确 。
C.计 算 结 果 正 确 。
6.2.3 总 体 结 构 合 理 性 校 对
A.技 术 要 求 或 技 术 参 数 应 符 合 条 件 书 和 计 算 书 的 要 求 。
B.总 体 结 构 合 理 , 满 足 使 用 要 求 , 制 造 、 安 装 及 使 用 维 护 方 便 。
5.2.6 审 定
A. 设 计 者 将 已 经 自 校 、校 对 、审 核 、工 艺 审 查 和 客 户 确 认 完 毕 的 设 计 文 件 、任 务
书、计算书等资料一并送交审定者。没有经图纸校审产生的黑色、蓝色、红色三种色
标的图纸文件不得送交审定。
B . 审 定 者 应 是 设 计 主 管 工 程 师 。审 定 者 如 认 为 图 纸 还 需 要 修 改 ,应 将 意 见 记 录 在
B.图 面 布 置 整 齐 , 投 影 关 系 正 确 , 视 图 完 整 。
C.主 要 特 征 尺 寸 正 确 。
D.基 准 线 选 择 合 理 。
E.视 图 中 的 尺 寸 一 致 , 无 漏 标 , 标 注 正 确 。
F.装 配 图 件 号 与 图 形 上 的 零 部 件 件 号 一 致 。
G.标 准 件 的 标 记 符 合 标 准 的 规 定 。
D.对 较 复 杂 及 重 要 的 设 备 , 审 核 人 也 应 全 面 审 核 零 、 部 件 图 。
E.审核 人对发 现的 错误 、漏 项及其 他问 题均 应记 录在校 审记 录单 中, 并返回设计
人进行修改。
6.4 工艺审查细则
6.4.1 总 体 装 配 的 工 艺 性 。
6.4.2 部 件 装 配 的 工 艺 性 。
B.工 艺 审 查 者 应 是 专 职 工 艺 人 员 。 在 审 查 过 程 中 发 现 问 题 要 做 出 适 当 标 记 和 记
录,审查合格后签字,对有问题文件要连同审查记录一起返给设计者,经修改合格后
再交工艺审查者签字。
5.2.5 会 审 、 会 签
A. 设计者将已经自校、校对、审核完毕的设计文件交予客户确认。
D.各 元 件 的 计 算 完 整 、 无 漏 项 。
6.3.2 图 纸 的 审 核
A.技 术 要 求 或 技 术 参 数 应 符 合 条 件 书 和 计 算 书 的 要 求 。
B.该 设 备 的 结 构 及 材 料 选 择 合 理 , 制 造 、 安 装 及 维 护 方 便 。
C.选 用 的 标 准 、 规 范 正 确 。
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1 目的
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审定文件上并签字,以备后查,由设计者进行修改。
C. 经修改的图纸文件确定无误后,由审定者签字。
5.2.5 底 图 及 签 字
A. 经校审合格后的设计文件,可作为打印正式图纸文件的依据。
B. 在底图相关位置签字。
设计、校对、审核在零件图、部件图、总图上签字,审定者一般在总图及重要部
件图上签字。
6.工 作 细 则
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为加强设计文件的管理,贯彻设计管理规定,提高设计质量,规范公司设计文件校审程序,特制
定本标准。本标准是公司各级设计人员的工作守则,各级设计人员在设计工作中必须认真贯彻执行,
做到设计符合国家的各项规程和规范,技术先进,经济合理,安全可靠。
则 要 求 ,对 设 计 者 提 供 的 全 部 图 纸 文 件 进 行 审 核 。将 审 核 出 的 问 题 记 录 在 审 核 文 件 上 。
审核必须留下痕迹,所有审核过的尺寸用红色铅笔打点。经打过黑、蓝、红点的图纸
方能由审核者签字再由设计者送交审定。
C. 审 核 完 毕 后 , 审核者 应 把 审 核 意 见提 交给 设 计 者 。 审 核、 设计 双 方 都 同 意 的
6.1 自校细则
6.1.1 设 计 文 件 总 体 完 整 性 的 自 校 ;
6.1.2 计 算 书 的 自 校 ;
6.1.3 说 明 书 的 自 校 ;
6.1.4 采 购 说 明 书 和 数 据 表 的 自 校 ;
6.1.5 装 配 图 (总 图 或 主 要 部 件 图 )的 自 校 ;
6.1.6 零 部 件 图 的 自 校 ;
6.5.2 技 术 上 是 否 可 行 。
6.5.3 各 指 标 是 否 符 合 规 范 。
6.5.4 是 否 符 合 校 审 流 程 。
6.5.5 审 定 人 对 发 现 的 错 误 、 漏 项 及 其 他 问 题 均 应 记 录 在 校 审 记 录 单 中 , 并 返 回 设
5.2 设计文件校对审核流程说明
5.2.1 自校
A. 设计者必须对自己设计的文件首先进行自校,自校无误后,方能送交校对者。自校必须留下痕迹 。
所有自校过的尺寸,用黑色铅笔打点。经打过黑点的图纸方能由设计者签字和送交校对。
B. 设计者将自校合格的设计文件和设计任务书、计算书等设计依据资料一并送交校对者。
D.校 对 相 关 设 计 文 件 是 否 签 署 。
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6.2.2 计 算 书 的 校 对
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A.设 计 计 算 所 依 据 的 条 件 应 与 输 入 条 件 一 致 。