财务收支审计报告

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财务收支审计报告 Prepared on 22 November 2020

关于XXX公司200X年度财务收支的专项审计报告

天职京审字[200×]第××号ABC有限公司董事会:

我们接受委托,对XXX公司200X年度财务收支进行专项审计。XXX公司的责任是按照国家颁发的会计准则和公司制定的会计核算制度进行会计核算,按照《企业财务通则》和公司制定的财务管理制度进行财务管理,确保公司资产的安全与完整,并对为本次审计提供的资料负责;我们的责任是对XXX公司200X年度财务收支情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则和业务约定书进行的,在审计过程中,我们计划并实施了审计工作,包括结合XXX公司的实际情况,抽审会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。现将有关审计结果报告如下:

一、被审计单位基本情况

(包括资产、负债、所有者权益情况)

二、财务收支审计情况

1.收入审计及管理中存在的问题

2.成本费用审计及管理中存在的问题

3.债权、债务审计及管理中存在的问题

4.投资、融资审计及管理中存在的问题

5.实物资产审计及管理中存在的全问题

(财务收支审计主要是从财务管理制度的执行情况进行审计,与报表审计重在会计准则执行情况进行审计不同。)

三、管理建议

(针对财务管理存在的问题进行分类,并对每类问题提出管理建议。)

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中国·北京

二○○×年×月×日

中国注册会计师:

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