质量管理记录表格汇编

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ISO各类表格(全套)

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质量、环境、职业健康平安管理体系记录汇编审批:日期:浙江捷盛化学工业管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单文件销毁记录收文登记表记录一览表部门:JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注:符合〇,一般不符合项△,严重不符合项▲,观察项╳〔有不符合时要有记录证据〕捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注:一般不符合项△,严重不符合项▲,观察项╳年度招聘方案报批表日期:日期:日期:招聘申请表浙江捷盛化学工业JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门:综合管理部年月日抄送:接收部门、后勤部浙江捷盛化学工业员工试用期跟踪评核表总分:说明:1.由用人部门直接主管评核,总分为100分;2.该员工试用期满后将评核结果呈报管理部,用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据;3.评分标准:优:16—20分;可:11—15分;差: 5—10分浙江捷盛化学工业员工试用期满转正申请表浙江捷盛化学工业员工晋升加薪申请表浙江捷盛化学工业员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门:管理部年月日抄送:调出部门、调入部门。

浙江捷盛化学工业员工花名册员工培训申请表申报部门:日期:日期:日期:公司重大危险源清单批准:日期:日期:日期:公司环境、职业健康平安目标指标、管理方案一览表日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业员工离职申请表注:本公司员工辞职,由本部门同意后报管理部同意,不分岗位必须经公司主管领导同意,报总经理批准。

浙江捷盛化学工业员工离职移交手续清单职工离司通知书JS/ GL-JL-018 各有关部门:安管部年月日抄送:原属部门、公司办、后勤部、财务部浙江捷盛化学工业培训调查报告书JS/GL-JL-015管理部:培训单位〔人员〕:年培训方案教育培训登记浙江捷盛化学工业年度培训方案浙江捷盛化学工业年度培训方案浙江捷盛化学工业员工花名册质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业环境法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-067日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业职业健康平安法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068日期:日期:日期:环境、职业健康平安管理方案实施情况目标指标名称:责任部门:方案名称:方案责任人:。

食品质量体系质量记录表格汇编55个

食品质量体系质量记录表格汇编55个

XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。

质量体系运行记录表格汇编(doc 180页)

质量体系运行记录表格汇编(doc 180页)

云南建工安装股份有限公司质量管理体系运行记录汇编(依据GB/T50430标准编制)2012-03-30 发布2012-04-01 实施云南建工安装股份有限公司发布编制说明《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力,终于发布了,这是为了规范公司质量贯标的需要。

本记录在原有体系文件(GB/T19001—2008)的基础上,依据新版质量管理体系文件(GB/T50430)编制的。

本记录共包括十一部分,分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记录、质量管理记录,共165个记录。

适用公司部门、基层单位、项目部使用。

本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用,是贯标需要做的最基本的记录。

各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。

由于时间紧迫,《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免,希望各位在使用中,将发现的问题及时报告技术部质量管理人员,不胜感谢。

目录一、文件与记录管理表格 (1)文件发放审批表 (2)监督检查表 (3)件更改通知单 (4)受控文件清单 (5)二、内审与管理评审文件与记录 (6)内审计划 (7)管理评审计划 (8)不符合项报告 (9)审核检查表 (10)内审报告 (11)管理评审输入记录 (12)管理评审输出报告 (13)管理评审会议记录 (14)管理评审报告 (15)管理评审后的验证报告 (16)会议签到表 (17)三、投标与合同管理记录 (18)招标文件或其修改文件评审表 (19)投标文件评审记录 (20)合同谈判记录 (21)合同评审记录 (22)合同交底记录 (23)合同变更记录 (24)投标情况分析表 (25)合同登记台帐 (26)合同履约情况分析记录 (28)公司(基层单位)合同履约情况总体报告 (29)四、与顾客的交流与沟通记录 (30)顾客投诉分析记录 (30)顾客投诉台帐 (31)工程质量保修书 (33)工程质量保修记录 (35)工程回访记录表 (36)竣工工程客户满意度调查表 (37)____________月度顾客意见调查表 (38)工程移交计划 (39)工程服务计划 (40)工程防护计划 (41)五、物资管理相关记录 (42)生产商考察报告 (43)经销商考察报告 (44)供应商年度评估表 (45)合格/试用供应商名录 (46)合格/试用供应商档案 (47)物资采购合同登记表 (48)物资进场验收记录 (49)()材料质量证明书登记表 (50)材料(集中、自购)采购计划表 (51)工程材料计划表 (52)物资退料凭证 (55)材料代用签证单 (56)危险物资检查表 (57)材料检测记录 (58)材料取样复检记录 (59)六、施工机具管理记录 (60)施工机具供应方评价记录 (61)施工机具合格供应方名录 (62)施工机具配置计划 (63)施工机具采购(租赁)合同登记表 (64)新设备测试记录 (65)机械设备维护、保养、运行记录卡 (66)项目设备管理台帐67(起重)机械设备日常点检卡 (68)机械设备运转台班记录表 (69)机械设备定机、定人台帐 (70)设备安全使用检查表 (71)项目设备日常维护记录 (72)机械设备维修计划表 (73)械设备维修计划完成情况表 (74)机械设备维修记录 (75)设备购置报告审批表 (76)机械设备验收单 (77)机械设备月报表 (78)设备进、出场交验记录 (79)机械设备管理台帐 (80)设备维修运转台账 (81)设备报废申请表 (82)大型施工机械安装(拆除)方案台帐 (83)大型施工机械安装(拆除)方案审批记录 (84)施工机具操作规程交底记录 (85)七、分包管理记录 (86)分包队伍登记记录 (87)工程/劳务分包队伍选择评价表 (88)合格工程/劳务供应商名录 (89)工程/劳务分包招标评审记录 (90)工程/劳务分包合同台帐 (91)工程/劳务分包合同交底记录 (92)分包设备进场及过程能力确认记录 (93)分包人力资源进场及能力确认记录 (94)对分包方的交底记录 (95)分包方策划文件审批记录 (96)分包方施工的监督检查记录 (97)工程/劳务分包队伍施工过程考评记录 (98)工程/劳务分包队伍履约情况评价记录 (99)分包方年度综合评价记录 (100)八、人力资源管理相关记录 (101)项目人员需求计划 (102)项目人员台账 (103)职业资格人员登记台帐 (104)特殊作业人员登记台帐 (105)人员工地调动报到表 (106)农民工综合情况登记台帐 (107)培训计划 (108)培训申请表 (109)培训评估表 (110)培训考核情况登记表 (111)职工培训履历表 (112)更改培训计划申请表 (113)员工考核记录 (114)员工个人考核情况通报表 (115)九、计量器具管理记录 (116)计量器具需求计划 (117)供应方评价、再评价记录 (118)计量器具合格供应方名录 (119)计量器具采购(租赁)合同 (120)计量器具验收记录 (121)计量器具配备申请单 (122)在用计量器具送检通知单 (123)计量器具周期检定情况返馈表 (124)计量器具检定委托书 (125)计量器具降级通知单 (126)计量器具报销、赔偿通知单 (127)计量器具启用申请表 (128)计量器具封存申报表 (129)计量器具调整检定日期申请单 (130)计量器具履历卡片 (131)云南建工安装股份有限公司计量器具清册 (132)年云南建工安装股份有限公司计量器具周期检定计划表 (133)十、技术管理记录 (134)施工组织设计(施工方案)审批表 (135)工艺文件评审表 (136)技术文件更改通知单 (137)工艺纪律检查记录 (138)图样、技术文件接受记录 (139)图样、技术文件发放记录 (140)图纸会审记录 (141)设计交底记录 (142)项目质量管理策划控制检查表 (143)项目技术交底记录 (144)施工技术交底记录(工序) (145)工程洽商记录 (146)专项方案专家论证记录 (147)策划文件台帐 (148)策划文件执行控制检查记录 (149)特殊/不稳定/能力不足/过程确认表 (150)十一、质量管理相关记录 (151)质量目标策划分解记录 (152)质量目标实现情况检查记录 (153)施工日记 (154)质量监督检查计划 (155)土建项目部当月施工质量检查表 (156)安装项目部当月施工质量检查表 (158)不合格品登记表 (160)不合格品通知单 (161)不合格品评审、处置、验证记录 (162)不合格品让步接收申请单 (163)纠正(预防)措施实施验证表 (164)质量分析会议纪要记录 (165)预防措施实施验证记录 (166)质量问题处罚单 (167)整改通知单 (168)整改回复通知单 (169)安装工程质量管理检查评价表 (170)质量信息分析记录 (169)一、文件与记录管理表格(共4种)文件发放审批表编号:01监督检查表编号:编号:02文件更改通知单编号:03受控文件清单类别:编号:04注:类别填写时要顺序填写大类及小类,如:质量体系文件-程序文件,与质量体系有关文件-专用技术文件5二、内审与管理评审文件与记录(共11种)内审计划编号:01管理评审计划编号:02不符合项报告编号: 03审核检查表编号: 04内审报告编号:05管理评审输入记录编号:06管理评审输出报告编号:07管理评审会议记录编号:08管理评审报告编号:09管理评审后的验证报告编号:10会议签到表年月日编号:11三、投标与合同管理记录(共10种)招标文件或其修改文件评审表填报单位:□公司经营部□基层单位(厂、所)经营科投标文件评审记录填报单位:□公司经营部□基层单位(厂、所)经营科合同谈判记录填报单位:□公司经营部□基层单位(厂、所)经营科合同评审记录合同交底记录合同变更记录投标情况分析表填报单位:□公司经营部□基层单位(厂、所)经营科合同登记台帐合同履约情况分析记录填报单位:□公司经营部□基层单位(厂、所)经营科公司(基层单位)合同履约情况总体报告填报单位:□公司经营部□基层单位(厂、所)经营科四、与顾客的交流与沟通记录(共10种)顾客投诉分析记录顾客投诉台帐工程质量保修书工程质量保修记录编号:04工程回访记录表编号:05竣工工程客户满意度调查表编号:06调查人员:调查时间:年月日____________月度顾客意见调查表(公章):调查时间:工程移交计划工程服务计划工程防护计划五、物资管理相关记录(17种)生产商考察报告经销商考察报告。

质量记录清单

质量记录清单

注:本质量记录表格汇编,只是一个参考件。

企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程,进行适当的增减。

旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况,保证可追溯性。

质量体系记录清单(管理类)质量记录清单(交工类)出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

机动车检测质量体系表格记录汇编2019年版

机动车检测质量体系表格记录汇编2019年版

XXX机动车综合检测服务有限公司文件编号:JA-JLBG-2019技术文件计划、记录及表格版次:第B版页次:编制:日期:审核:日期:批准:日期:受控印章:管理部门:2019年4月20日发布 2019年5月1日实施XXX机动车综合检测服务有限公司于《计划、记录及表格》第B版批准的通知各部门:XX机动车综合检测服务有限公司(以下简称本公司)依据《检验检测机构资质认定评审准则》要求,编写《计划、记录及表格》第B版。

本公司的管理体系文件由《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《计划、记录及表格》等四个层次的文件构成。

《质量手册》是纲领性文件,《程序文件》和《作业指导书》是支持性文件,《计划、记录及表格》是证实性文件。

为规范实本公司的检测程序和行为,进一步检测水平,保证检测试验结果的真实性和准确性,客观反映公司检测质量,促进检测行业健康稳定发展,公司依据RB/T214-2017、RB/T218-2017、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等组织编制了《计划、记录及表格》第B版。

《计划、记录及表格》第B版现已通过审定,予以批准颁布,并自2019年5月1日起正式实施。

本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行,始终保持质量体系运行有效,确保检测工作的公正性和科学性,如发现问题,请及时反馈,以利于进一步修改完善。

在执行过程中发现内容需要修改或补充时,授权综合办公室为本《计划、记录及表格》第B版的管理部门。

XX机动车综合检测服务公司总经理/法人代表:XXX二○一九年四月二十日检验公正性检查记录表保密工作承诺书本人:,身份证号:,于年月日加入公司工作,现任职务。

为保障公司的利益不受损失,以及为保证本人的职业道德和行为操守,现郑重作出如下承诺:1、本人在任职期间,必定尽忠职守,自觉遵守公司的有关规定。

2、本人承诺拒绝一切商业贿赂。

3、本人承诺在任职期间,对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密进行保密4、本人承诺诚信守法开展检验检测,绝不在没有实施检验检测或没有完成全过程检验检测的情况下出具数据和结果;5、本人承诺不同时在两个及以上检验检测机构从业。

05xxxx技术记录表格1109

05xxxx技术记录表格1109

质量管理体系技术记录表格(汇编)编制:审核:批准:登记号:持有人:2016-12-10发布2017-03-01实施xxxx(北京)工程检测有限责任公司发布发放控制页发放记录表:修订页批准人:日期:年月日原始记录表卷首目录JSJL-01-01-2017项目名称:项目编号:制表人:校核人:制表日期:年月日构件倾斜(垂直度)变形检测记录JSJL-01-02-2017项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页构件挠度变形检测记录JSJL-01-03-2017项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页裂缝检测原始记录(一)JSJL-01-04-2017项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:构件名称及轴号:裂缝分布情况(示意图):检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页裂缝检测原始记录(二)JSJL-01-04-2017项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:构件名称及轴号:裂缝分布示意图说明:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页回弹法检测混凝土抗压强度JSJL-01-05-2017包含表格:1) 表JSJL-01-05-2017-1 回弹仪率定试验(表回弹仪使用前)2) 表JSJL-01-05-2017-2 回弹法检测混凝土抗压强度记录(数字回弹仪)3) 表JSJL-01-05-2017-3 回弹法检测混凝土抗压强度记录(手动记录)4) 表JSJL-01-05-2017-4 构件混凝土强度计算表(手动计算)回弹仪率定试验记录表JSJL-01-05-2017-1项目名称:项目编号:检测仪器:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:校核日期:年月日共页第页回弹法检测混凝土抗压强度记录(数字回弹仪)JSJL-01-05-2017-2项目名称:项目编号:检测仪器:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页回弹法检测混凝土抗压强度记录(手动记录)JSJL-01-05-2017-3项目名称:项目编号:构件名称:测试环境:检测:记录:计算:检测日期:共页第页13构件混凝土强度计算表(手动计算)JSJL-01-05-2017-4项目名称:项目编号:构件名称:检测依据:记录:计算:复核:计算日期:共页第页14钢筋检测记录JSJL-01-05-2017包含表格:1) 表JSJL-01-05-2017-1 钢筋间距检测记录表2) 表JSJL-01-05-2017-2 钢筋混凝土保护层厚度检测记录表3) 表JSJL-01-05-2017-3 钢筋公称直径检测记录表4) 表JSJL-01-05-2017-4 楼板钢筋分布情况记录表5) 表JSJL-01-05-2017-5 墙钢筋分布情况记录表6) 表JSJL-01-05-2017-6 梁钢筋分布情况记录表7) 表JSJL-01-05-2017-7 柱钢筋分布情况记录表钢筋间距检测记录表JSJL-01-05-2017-1检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日钢筋混凝土保护层厚度检测记录表JSJL-01-05-2017-2检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日钢筋公称直径检测记录表检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页楼板钢筋分布情况记录表JSJL-01-05-2017-4检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日墙钢筋分布情况记录表检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页梁钢筋分布情况记录表JSJL-01-05-2017-6检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页21柱钢筋分布情况记录表JSJL-01-05-2017-7检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页22直接法检测钢筋锈蚀表格JSJL-01-07-2017包含:1) 表JSJL-01-07-2017-1 钢筋锈蚀状况原位实测法检测记录1) 表JSJL-01-07-2017-2 钢筋锈蚀状况取样称量法检测记录JSJL-01-07-2017-1检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页JSJL-01-07-2017-2检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页电化学法(无损间接法)检测钢筋锈蚀表格JSJL-01-08-2017包含:1) 表JSJL-01-08-2017-1 半电池电位法检测记录表2) 表JSJL-01-08-2017-2 电位梯度法检测记录表JSJL-01-07-2017-1检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页JSJL-01-07-2017-2检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页现浇结构外观缺陷检查原始记录表(一)JSJL-01-09-2017-1项目名称:项目编号:检测仪器:检测环境:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页29现浇结构外观缺陷检查原始记录表(二)JSJL-01-09-2017-2项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:以下空白处请根据具体工程外观缺陷情况填写:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第30梁构件截面尺寸现场检测记录表JSJL-01-10-2017-1项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页柱构件截面尺寸现场检测记录表JSJL-01-09-2017-2项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页轴线位置检测记录JSJL-01-11-2017项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:检测人:记录人:校核人:检测日期:年月日共页第页钢结构外观质量检测记录JSJL-02-01-2017项目名称:项目编号:检测设备:检测环境:检测依据:(以下空白处请根据具体工程钢结构外观质量情况填写)注:钢结构外观质量检测主要包含:钢材表面裂缝、折叠、夹层、端边或端口处分层及夹渣等缺陷;钢材表面锈蚀、麻点或划伤;涂层漏涂、涂层表面脱皮、空鼓、泛锈、龟裂、起泡、皱皮、流坠等。

企业质量管理纪录表格大全样本

企业质量管理纪录表格大全样本

质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制: 批准:质 量记 录 控 制 清 单编号:QR/WKN —424—01编制:批准:受控文件清单编号:QR/WKN ——423—01编制:审核:批准:日期:外来文献控制清单编号:QR /WKN——423—02 序号:文献发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划编号:QR/WKN——560—01 序号:管理评审通知编号:QR/WKN——560—02 序号:管 理 评审 报 告记录编号:QR/WKN ——560—03 序号:管理评审评价表编号:QR/WKN 560—05评审员签名:评审日期:管理评审评价资料(之)编号:QR/WKN——560—06 资料顺序号:编制:审核:批准:年度培训筹划编号:QR/WKN——620—01培训记录表编号:QR/WKN—620—02 序号:员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03设施验收单编号:QR/WKN——630—02 序号:设施寻常保养项目表编号:QR/WKN 630—03设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月设施检修筹划编号:QR/WKN——630—04执行部门:序号:设施检修单编号:QR/WKN—630—05设施使用部门:序号:设施报废单编号:QR/WKN——630—06使用部门:序号:产品规定评审表编号:QR/WKN—720—01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:QR/WKN—720—02 序号:顾客反馈解决登记表编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月设计开发建议书编号:QR/WKN—730—01 序号:设计和开发筹划书编号:QR/WKN—730—02 序号:设计和开发任务书编号:QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名:年月日设计和开发方案编号:QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号:QR/WKN—730—05 序号:设计评审登记表编号:QR/WKN—730—06 序号:设计开发输出清单编号:QR/WKN—730—07 序号:设计实验报告编号:QR/WKN—730—09 序号:客户试用报告编号:QR/WKN—730—10 序号:新产品鉴定报告编号:QR/WKN—730—11 序号:设计和开发信息联系单编号:QR/WKN——730-12 序号:供方评估登记表编号:QR/WKN—740—01 序号:合格供方名单编号:QR/WKN—740—02 序号:供方业绩评价表编号:QR/WKN—740—03 序号:采购申请单编号:QR/WKN—740—04 序号:采购员:日期:主管领导批准:日期:生产计划单编号:QR/WKN—751—01 序号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:测量监视设备履历卡编号:QR/WKN—760—02 序号:填表人:审核:批准:计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:编制:审核:批准:时间:校准记录表编号:QR/WKN—760—04 序号:顾客满意度调查表编号:QR/WKN—821—02 序号:年度内审计划编号:QR/WKN—822—01 序号:审核实施计划编号:QR/WKN——822—02 序号:审核组组长:成员:年月日第页共页1、审核目:2、审核根据:GB/T 19001- idt ISO 9001:公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日到月日初次会议时间:年月日时分末次会议时间:年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016

质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016
编号:WY-JCZ-D-01-06第页
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号:WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号:WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号:WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期:2010年11月23日
参加人员:
评审综述:
质量管理体系的质量方针和目标适用性强,管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求,检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求,检测结果真实有效,行政资源保障有力到位,各项质量管理工作基本符合要求,质量管理体系运行顺畅,有利促进经营活动的开展,机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本,执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收,中长期将会增加盈收情况。
建议的纠正措施计划:
要求完成日期:
组长:日期:内审员:日期:
批准人:日期:

质量问题归零控制表格汇编

质量问题归零控制表格汇编

理、工装设计差错等。
(2) 外协、外购
工艺方案考虑不 周
工艺方案考虑不周,工艺文件不细不全,或工艺 不稳定、人机料法环发生变化时对工艺过程产生 影响造成质量问题。
或集团内配套产 品(眼睛向内查 找问题):
工艺技术未吃透 指对新工艺的认知和研究不够。
供应商选择不
误操作
由于操作人员疏忽大意造成的质量问题。
质量问题归零控制表格汇编
生效日期: 2022-05-21
文件编号:
页数 3/9 生效版本:
A0
一层原 因
二层原因
质量问题原因分类表
说明
管理因素
设计
工艺 操作 管理
设计输入问题
指由于任务书所提的指标等内容不全或有差错的 原因导致的问题。
设计差错
由于设计过程中发生的错误导致的问题,包括设 计方案、功能等方面的差错。
度的情况或岗位能力不足。
科学研究院 ISO9001-2015/GJB9001 质量体系程序文件范例
文件名称:
质量问题归零控制表格汇编
生效日期: 2022-05-21
文件编号:
页数 4/9 生效版本:
A0
器材 软件
设备 环境 其他
执行不到位 有章不循
包括责任制不落实,人员疏忽大意和把关不严等 方面。 相关人员违反规章制度,需要追究人为责任的质 量问题。
的质量问题。
品:
技术未吃透
缺少预研基础,现有技术无法实现;对新技术或 无章可循
新产品认知和研究不够。
制度不完善
指由于设计或技术、经费等因素的限制,产品测 培训不到位
测试覆盖性不全 试工作没能覆盖所有工况,无法验证产品在各种 执行不到位

某公司质量管理体系作业文件汇编

某公司质量管理体系作业文件汇编

作业文件的执行与监督
作业文件的定义 和作用
作业文件的执行 要求
作业文件的监督 机制
作业文件的持续 改进
某公司质量管理体系的作业文件示 例
文件编号与名称
文件编号:QMSXXXX-XXXX
文件名称:某公司质量 管理体系作业文件汇编
文件内容与要求
文件内容:详细列出文件包 含的具体内容,如流程图、 表格、检查表等。
描述了各项工作的操作流程、方法和要求。
02
单击此处添加文本具体内容,简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文
字,以便观者准确地理解您传达的思想
作业文件内容:作业文件的内容通常包括工作流程图、操作规程、检验规程、设备操作 规程、工艺流程图等,用于指导员工正确、高效地完成各项工作。
03
单击此处添加文本具体内容,简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文
实施流程:制定 实施计划、培训 员工、建立质量 管理体系文件、 实施质量管理体 系审核
实施关键点:明 确各部门职责、 建立有效的沟通 机制、加强过程 控制和监督、持 续改进质量管理 体系
实施效果:提高 产品质量水平、 降低客户投诉率、 增强企业竞争力
质量管理体系的改进
质量管理体系的 持续改进:通过 不断收集反馈、 评估效果,对体 系进行持续改进, 确保其适应公司
审核标准:制定明确的审核标准, 包括文件内容、格式、语言等方 面,确保作业文件符合公司质量 管理体系的要求
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
审核流程:建立完善的审核流程, 包括初审、复审和批准等环节, 确保作业文件的合规性和有效性
审核记录:建立完整的审核记录, 包括审核时间、审核人员、审核 意见等,以便对作业文件进行跟 踪和管理

质量体系所有表格

质量体系所有表格

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期:/2002年7月28日审批/日期:/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO:文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO:文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制:审批:塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制:审批:塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制:审核:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制:审批:QSR0403-01 质量记录一览表编制:审批:QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针:质量超越满意,产品持续改精修订状态:0 二0 0 二年度编制/日期:审核/日期:批准/日期:QSR0502-01产品清单NO:QSR0502-01 外贸产品清单NO:QSR0502-01江阴亚成产品清单NO:QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO:QSR0502-01 乐斯博产品清单NO:QSR0502-01北大方正产品清单NO:QSR0502-01沈阳华润产品清单NO:QSR0502-01八方机械厂产品清单NO:塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间:年月日编制/日期:批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称:订单号码:发货时间:年月日编制/日期:审批/日期:批准/日期:信息传递单QSR0502-05 NO:管理评审会议通知QCR0503-01 NO:会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门:NO:QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO:制表人/日期:设备维护、保养记录QSR0602-03 NO:注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

南京航空航天大学航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表

南京航空航天大学航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表

批准/ 评审 时间
顾 客 会 签
有 □
设计和开发 输入评审
复 印 件 □
必 须 有
□适用的法律法规要求(国标、军标、行业标准、企业标准、国际标准等): □来源于以前类似设计的信息(以前做过的类似的项目名称):
有 □
□其他要求:
□工艺要求:
□结论:充分、适宜、要求完整、清楚、没有自相矛盾;
□建议同行评议,组长为非项目组成员;
配合,做到局部恢复精度,满足使用条件,达到合格标准。
为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或它们的组

技术协议/ 任务书
-
涉 □应确定交付及交付后活动的要求; 及
有 □
□ 项目起止时间:
项目金额:
重要时间节点:
其他:
□在与产品有关要求的评审后签订合同-Fra bibliotek必 须
项目起止时间: 项目金额:
有 重要时间节点:
有 □
其他:
□应按照GJB1406A-2005《产品质量保证大纲》要求编写;
□顾客会签;
□产品质量目标和要求;
南京航空航天大学 航空宇航学院 质量管理体系项目检查记录表
(表格制订时间:2013.05.09,第八次修订,修订时间:2018.06.30,制表人:张金凤)
项目编号:
项目甲方:
项目名称:
负责人:

被检查人:
检查内容 (标准条
款)
适用范围
上 交是 资否 料涉 形及 式此

检查人:
检查时间: 20 .
过程设备清 子 涉 □与国资处台帐名称相符,且与试验大纲、研制方案、试验报告等多份文件内容及表述一 单及标识 版 及 致(名称、规格/型号、厂家,编号(出厂编号、固产编号));

湖南省建设工程质量监督验收备案表格汇编

湖南省建设工程质量监督验收备案表格汇编

湖南省建设工程质量安全监督管理总站二OO二年十一月二十日关于实行《湖南省建设工程质量监督验收备案各类往来文函记录用表格式》的通知湘质安监字[2002]第 31号各级工程质量监督站、各有关建设、监理、勘察、设计、施工单位:根据国家新颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相关分部、分项工程施工质量验收规范的规定要求,我站组织制订了《湖南省建设工程质量监督验收备案各类往来文函记录用表格式》现予发布,自二OO三年元月一日起在全省统一实行。

原我站制订的建筑安装工程质量检验评定各类样表同时废止。

在施行中,要求各级监督站及各有关建设、监理、勘察、设计、施工单位严格按文函记录用表格式的内容要求认真填写,做到字迹端正、内容、签名真实,数据及结论性意见不得涂改,单位公章必须符合法定要求。

有关分项工程检验批的质量验收记录,请使用中国建筑业出版社2002年11月出版的《建筑工程施工质量验收规范应用讲座》中的用表格式。

未编制的表格格式,各有关单位可根据现行施工质量验收规范的内容要求和实际情况自行补充制订。

按单位工程资料整理,一律使用国际标准A4号纸填写,并分类装订成册。

在实行过程中,请将意见和有关资料寄交我站,以便今后修订时参考。

《湖南省建设工程质量监督验收备案各类往来文函记录用表格式》样表(附填写说明)己由我站统一印制成册,需购买请与我站联系。

联系人:黄蓉;联系电话:0731—2211370。

附件:《湖南省建设工程质量监督验收备案各类往来文函记录用表格式》目录二OO二年十二月十日抄报:建设部质量安全监督司、省建设厅目录湘质监统编号表格名称页码监2002—1工程质量监督申报书 (7)监2002—2工程质量监督通知书 (9)监2002—3工程质量监督工作方案 (12)监2002—4工程质量保证体系审查表 (16)监2002—5工程质量监督记录 (17)监2002—6建设工程质量整改通知书 (19)监2002—7建设工程质量监督报告 (20)备2002—1工程竣工验收备案表 (23)备2002—2工程竣工验收报告 (28)备2002—3工程质量评估报告 (32)备2002—4工程施工质量验收申请报告 (34)备2002—5工程竣工验收申请报告 (35)备2002—6房屋建筑工程质量保修书 (37)备2002—7商品房屋住宅工程质量保证书 (41)备2002—8商品房屋住宅工程使用说明书 (43)施2002—1单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (45)施2002—2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (45)施2002—3单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (49)施2002—4单位(子单位)工程观感质量检查记录 (50)施2002—5分部(子分部)工程质量验收记录 (51)施2002-6分项工程质量验收记录 (52)施2002-7施工现场质量管理检查记录 (53)施2002-8工程质量事故报告 (54)施2002-9图纸会审记录 (55)施2002-10施工组织设计(方案)审批记录 (56)施2002-11施工技术交底记录 (57)施2002-12工程开工/复工报审表 (58)施2002-13分包单位资格报审表 (59)施2002-14报验申请表 (60)施2002-15监理工程师通知回复单 (61)施2002-16工程材料/构配件/设备报审表 (62)施2002-17工程竣工报验单 (63)施2002-18工程暂停令 (64)施2002-19工程变更单 (65)施2002-20建筑结构隐蔽工程验收记录 (66)施2002-21建筑物沉降、变形观测测量记录 (67)施2002-22建筑物垂直度、标高观测测量记录 (69)施2002-23建筑物临空处防护栏杆(板)及踏步功能检查记录 (70)施2002-24抽气(风)道检查记录 (71)施2002-25屋面蓄水(淋水)试验及地下室防水效果检查记录 (72)施2002-26地漏安装、卫生间、阳台、厨房地面泼水检查记录 (73)施2002-27浴间、卫生间、厨房等有防水要求的地面蓄水试验记录 (74)施2002-28室内净高、室内与阳台、走廊、卫生间、厨房地面高差检查记录 (75)施2002—29建筑安装材料、没备及配件产品进场验收记录 (76)施2002-30施工现场预制构件验收记录 (77)施2002-31见证取样送检委托书 (78)施2002-32钢筋材质试验报告汇总表 (80)施2002-33钢材质量证明抄件 (81)施2002-34钢筋连接试验报告汇总表 (82)施2002-35钢筋闪光对焊接头施工质量检查验收记录 (83)施2002-36钢筋电弧焊接头施工质量检查验收记录 (84)施2002-37钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录 (85)施2002-38水泥材质试验报告汇总表 (86)施2002-39砖材质试验报告汇总表 (87)施2002-40混凝土、砂浆试块试验报告汇总表 (88)施2002-41结构混凝土施工记录 (89)施2002-42砌体砂浆试块强度评定验收记录 (90)施2002-43结构用砼试块强度评定验收记录 (91)施2002-44混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录 (92)施2002-45天然地基(土方开挖)工程质量验收记录 (93)施2002-46锤击沉管灌注桩施工记录 (94)施2002-47锤击沉管夯扩灌注桩施工记录 (95)施2002-48人工挖孔灌注桩单桩施工记录 (96)施2002-49振动沉管灌注桩施工记录 (97)施2002-50钻孔(含洛阳铲)取土混凝土灌注桩施工记录 (98)施2002-51工艺设备开箱检查记录 (99)施2002-52建筑设备安装工程隐蔽验收记录 (100)施2002-53室内给(冷热)、排水管道安装及附件检查记录 (101)施2002-54给水(采暖、冷冻)管道系统压力试验记录一 (102)施2002-55给水(采暖)管道系统清洗记录 (103)施2002-56排水管道通球检验记录 (104)施2002-57排(雨)水管道灌水静压试验记录 (105)施2002-58卫生器具盛水试验检查记录 (106)施2002-60-电气设备绝缘电阻测试记录 (107)施2002-61普通电气设备安装动态检查记录 (108)施2002-62电气照明试运行记录 (109)施2002-63防雷及电器设备接地电阻测试验收记录 (110)施2002-64-接地装置安装试验记录 (111)施2002-65风管漏光检测记录 (112)施2002-66风管漏风检测记录 (113)施2002-67现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 (114)施2002-68制冷系统气密性试验记录 (115)施2002-69设备单机试车记录 (116)施2002-70系统联合试运转记录 (117)施2002-71空调系统试验调整报告 (118)施2002-72空气净化系统检测记录 (119)施2002-75电力驱动的曳引式或强制式电梯安全装置检测报告 (120)施2002-76电力驱动的曳引式或强制式电梯安全、功能试验报告 (121)施2002-77电力驱动的曳引式或强制式电梯运行检验报告 (122)_______工程质量监督申报书_______工程质量监督站:我单位经批准(新建、扩建、改建)_______________工程,按照《建设工程质量管理条例》的规定,特向你站申报进行工程质量监督。

ISO13485内部审核记录表格汇编

ISO13485内部审核记录表格汇编

文件制修订记录
目录
1、年度内审计划表
2、内部审核实施计划表
3、首末次会签到表
4、内部审核检查表
5、不符合报告
6、内部审核报告
7、不合格项分布表
8、纠正预防措施单
年度内审计划表
内部审核实施计划表
1.审核目的:
2.审核依据:
3.审核范围:
4.审核时间:
5.审核组:审核组长:
组员:
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

首末次会签到表
内部审核检查表
不符合报告
N O:
不合格项分布表
内部质量管理体系审核报告
审核组长:日期:批准:日期:
纠正预防措施单
日内完成)。

质量管理体系项目检查记录表

质量管理体系项目检查记录表

校对不能相同,每人签署均有签署日期;
□编号建议由几个字段组成;编号规则要统一,编号要唯一,基本保证与其他项目组不
重复;
□保存良好,交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录;
□清晰且易于识别和检索,保留了记录的原始性;
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应; 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录; □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查;
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909;
□数据收集和分析要求;
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核;其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差; 用,其余 □技术状态管理:参见GJB3206《技术状态管理》,要具体展开; 类型均适
□依据NUAA(CX1.4)、该项目风险管理计划

转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA(CX2.3)、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用,其余 3.
估报告
部 类型均适
□M

研制任 务书
□ 公
(非顾
8.3.3
开 □
客提

供)

试验类项 研制任务书:在设计开发(脑力劳动)活动开始前,确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发;
□对产品进行特性分析;
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质量记录生效期: 2001/9/20质量记录表格汇编修改状态: 0文件编码:ZJ.QR- 第页共页目录受控文件清单 (4)文件发放登记表 (5)文件领用申请表 (6)文件修改建议表 (7)文件更改通知书 (8)计算机登记表 (9)收文(图)登记表 (10)发文(图)登记表 (11)会议签到表 (12)档案资料移交表 (13)管理评定质量改进措施记录表 (14)年度员工培训工作计划表 (15)员工培训申请表 (16)年度员工培训实施情况汇总表 (17)合同(标书)评审/会签表 (18)外部投诉处理记录表 (19)供方评价记录 (20)合格供方名单 (21)建设监理月报 (22)施工组织设计(方案)报审表 (27)分包单位资格报审表 (28)工程定位测量放线报验单 (29)工程材料/构配件/设备报审表 (30)进场主要施工机械报验单 (31)隐蔽工程验收记录 (32)报验申请表 (33)事故报告单 (34)监理工程师通知单 (35)监理工程师通知回复单 (36)监理工作联系单 (37)工程监理日记 (38)工程开工/复工报审表 (40)工程暂停令 (41)工程临时延期申请表 (42)工程临时延期审批表 (43)工程最终延期审批表 (44)()月工程计量申报表 (45)工程款支付申请表 (46)工程款支付证书 (47)工程变更单 (48)费用索赔申请表 (49)费用索赔审批表 (50)工程进度款审核委托单 (51)工程预/结算审核委托单 (52)审核通知 (53)单位工程竣工预验申请表 (54)工程竣工报验单 (55)遗留问题处理表 (56)质量回访工作记录 (57)样品登记 (58)顾客提供办公用品登记表 (59)外租/借检测设备、仪器登记表 (60)检测设备、仪器台帐 (61)检测设备、仪器领用登记表 (62)检测设备、仪器周期送检计划表 (63)检查表 (64)不合格报告 (66)内审不合格项目分布表 (67)内审会议签到表 (68)项目监理部工作考评表 (69)监理人员考核记录表 (70)随机抽检记录表 (71)监理工作意见调查表 (72)意见调查表 (73)年度项目考评结果一览表 (74)公司领导/部门负责人巡视记录 (75)监理存在问题处理记录 (76)纠正措施记录表 (77)预防措施记录表 (78)受控文件清单序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文件发放登记表分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号收文签名备注日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-3 文件名称文件编码申请部门经手人领用原因1.破损换领□/ 遗失补领□2.新增部门□3.工作现场需要□4.其他□申请部门意见批准:年月日审核部门批准:年月日日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-4 文件名称文件编号版本号修改内容建议部门:签名:年月日(处、部、室)审核意见:审核:年月日批准部门意见:批准:年月日文件更改通知书日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-5 更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容(可另附页)发放部门负责人意见本文件已按《文件控制程序》要求审核批准,现予发布,请原文件持有人作相应更改。

批准:年月日备注计算机登记表日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-6序号名称供应商联系人及电话购买日期升级日期保管人收文(图)登记表编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-02-1收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要存档号备注发文(图)登记表发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签名备注会议签到表日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-02-3 会议名称:会议地点:序号姓名工作单位职务/职称联系电话/BB机备注1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718档案资料移交表工程名称移交部门序号文件名称数量备注移交人:年月日接收人:年月日管理评定质量改进措施记录表管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容:质量改进实施建议:(本栏目由质量管理部门填写)管理者代表审批意见年月日质量改进计划:(本栏目由质量改进实施部门填写)年月日质量改进项目验证记录:副总经理(签名):年月日年度员工培训工作计划表日期:编号:编码:ZJ.QR-6.2.2-05-1 单位:时间培训内容培训天数培训人数主办单位备注员工培训申请表日期:编号:编码:ZJ.QR-6.2.2-05-2 姓名工作部门培训内容培训时间年月日至年月日培训地点部、室负责人意见:签名:年月日公司领导意见:签名:年月日备注:年度员工培训实施情况汇总表日期:编号:编码:ZJ.QR-6.2.2-05-3 序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位培训证号备注合同(标书)评审/会签表日期:编号:编码:ZJ.QR-7.2-07-1 项目名称建设单位工程造价(万元)主办单位主办人评审部门评审意见评审人(签字)签名:年月日签名:年月日签名:年月日签名:年月日签名:年月日签名:年月日综合意见(结论)(本栏由经营部负责人填写)签名:年月日主管领导批示签名:年月日备注外部投诉处理记录表投诉单位被投诉单位、个人投诉时间投诉意见记录:年月日项目监理处调查结果签名:年月日公司副总经理室批复意见签名:年月日处理结果验证部门签字签名:年月日供方评价记录日期:编号:编码:ZJ.QR-7.4-08-1 供方名称经营范围评价依据评审记录评审部门评审人结论:年月日资格控制记录年月日主管经理批示年月日合格供方名单日期:编号:编码:ZJ.QR-7.4-08-2序号供方名称经营范围评审记录编号评审日期备注编码:ZJ.QR-7.5.1-09-1 建设监理月报(第期)工程名称年份月份编制人项目总监理工程师广州珠江工程建设监理公司一、本月工程概况二、本月工程形象进度三、工程进度1、本月实际进度情况与计划进度比较2、对进度完成情况及采取措施效果的分析四、工程质量1、本月工程质量情况分析2、本月采取的工程质量措施及效果五、工程计量与工程款支付1、工程量审核情况2、工程款审批情况及月支付情况按合同款项,本月应付工程进度款万元,实付万元。

按合同款项,到本月应付工程款万元,已付万元。

3、工程款支付情况分析4、采取的措施及效果六、合同其他事项的处理情况1、工程变更2、工程延期3、费用索赔七、监理工作小结1、对进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价2、监理工作情况3、有关工程的意见和建议4、下月监理工作的重点施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:致监理公司:我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:施工组织设计(方案)年月日 { 承包单位(章) } (项目经理)专业监理工程师审查意见:年月日(专业监理工程师)总监理工程师审核意见:年月日(项目监理机构)(总监理工程师)本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。

分包单位资格报审表工程名称:编号:致监理公司:经考察,我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本项目按合同的规定进行施工。

分包后,我方仍总包单位的全部责任。

请予以审查和批准。

附:1、分包单位资质材料;2、分包单位业绩材料。

分包工程名称(部位)工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计年月日 { 承包单位(章)} (项目经理)专业监理工程师审查意见:年月日(专业监理工程师)总监理工程师审核意见:年月日(项目监理机构)(总监理工程师)本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。

工程定位测量放线报验单日期:编号:编码:ZJ.QR-7.5.1-10-1工程名称:合同号:施工单位:致监理公司:根据合同要求,我们已完成(工程或部位名称)的施工放线工作清单如下,请予查验。

附件:测量及放线资料年月日(施工单位)工程或部位名称放线内容备注查验结果:年月日(现场监理员)监理工程师结论:囗查验合格囗纠正差错后合格囗纠正差错后再报年月日(监理工程师)本表一式二份,监理单位、施工单位各一份。

工程材料/构配件/设备报审表工程名称:编号:致监理公司:我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。

现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:请予以审核。

附件:1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果年月日 { 承包单位(章)} (项目经理)审查意见:经检查上述工程材料/构配件/设备,符号/不符号设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。

年月日(项目监理机构)(总监理工程师)本表一式二份,监理单位、施工单位各一份。

进场主要施工机械报验单工程名称:合同号:施工单位:致监理公司:下列施工机械已按合同规定进场,请你查验签证,准予使用。

年月日(施工单位)拟用何处备注设备名称规格型号数量进场日期安全检查证/合格证致(施工单位):经查验1、符合施工方案要求:是□否□2、具有出厂合格证:是□否□3、具有安全检查证:是□否□年月日(监理工程师)(项目监理部公章)隐蔽工程验收记录日期:编号:编码:ZJ.QR-7.5.1-10-3工程名称项目部位建设单位设计单位施工单位分部分项工程名称计量单位工程数量说明隐蔽工程内容验收意见验收单位(公章)验收人:年月日施工单位:工程负责人:第页施工员:质量员:报验申请表工程名称:编号:致监理公司:我单位已完成了工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:年月日(承包单位)(项目经理)审查意见:年月日(项目监理机构)(总/专业监理工程师)事故报告单工程名称:合同号:施工单位:监理工程师:年月日时,在地点,发生事故,报告如下:1、事故原因:2、事故性质:3、造成损失:4、应急措施:5、初步处理意见:施工单位负责人:年月日监理工程师意见:总监理工程师:年月日由施工单位向监理工程师呈报两份,监理审批后退施工单位一份存档。

监理工程师通知单监理单位及有关单位各一份。

监理工程师通知回复单工程名称:编号:致监理公司:我方接到编号为的监理工程师通知后,已按要求完成了的工作,现报上,请予以复查。

详细内容:年月日(承包单位)(项目经理)复查意见:年月日(项目监理机构)(总/专业监理工程师)监理单位及有关单位各一份。

监理工作联系单工程名称:编号:致:事由:内容:年月日(单位)(负责人)监理单位及有关单位各一份。

编码: ZJ.QR-7.5.1-10-5 工程监理日记工程名称年月工程监理日记20 年月日工程开工 / 复工报审表日期:编号:编码:A1工程名称:编号:致监理公司:我方承担的工程。

已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件。

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