供方业绩评定表单

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(完整word版)供方评定记录表

(完整word版)供方评定记录表

(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):采购部签名:日期:首次供货样品检测结果及结论(是否小批货):检测报告编号:品质部签名:日期:小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用):生产部签名: 日期:小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名:日期:评定结论(是否列入合格供方名单)管理者代表签名:日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号:序号供方名称供应的产品名称及类别(A.B。

C)首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号:供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别(A。

B。

C):进货物质质量控制方式在( )内标注( ):进货检验();进货外观验证( );本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证( );质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)X60质量评分:按期交货得分(占20%):(按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等其它评定:总评分及处理见:采购部经理签名:日期:管理者代表意见(总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):签名:日期:批采购计划编号:DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号:DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员:日期:采购部经理批准:日期:供方确认(请贵公司_____日内确认,将此单传回):签名:(盖章)日期:危险化学品采购单编号:DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员:日期: 采购部经理批准:日期:供方确认(请贵公司_____日内确认,将此单传回):签名:(盖章)日期:采购合同编号:DT/PA12R-06 NO:甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址:浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人:吴勇攀联系电话:委托代理人:联系电话:传真:乙方:法定地址:法定代表人:联系电话:委托代表人: 联系电话:传真:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资)事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求:1.产品质量符合国家行业标准,技术要求必须附上产品检测合格报告,或双方封样为准或经甲方技术要求为准2.包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后,应于2小时内签字确认回传,逾期视为乙方同意甲方订单要求。

02-2供方现场考察评分表(材料设备类)

02-2供方现场考察评分表(材料设备类)
供方现场考察评分表(材料设备类)
分类
供应商
分值
单位1
单位2
需要现场复核的指标
企业生产和经营能力
组织机构及规模
机构和厂地、人员
5
管理制度
制度是否健全(包产、配料、技术人员配备等
15
业绩
近三年类似公司业绩级工程质量等
10
需要现场评定的指标
产品质量水平
生产设备
生产设备先进程度
15
检测设备
检测设备完善、手段先进
10
原材料
原材料供应来源及品质及证明文件
10
性能检验证明
提供相应的认证机构的性能检测证明,包括国家相应管理部门做出的检验报告等。
10
服务能力
是否拥有较完善的销售和服务网络
10
接待人员综合素质
综合素质
5
现场管理综合评价
物料堆放、仓储、生产秩序
5
合计分值
100
评价人说明及签名:
说明:本考察内容可以随设备材料定货不同而做相应调整。

供方月度业绩评定表

供方月度业绩评定表
供方月度业绩评定表
供方
总批 数
履约
误期批 附加运 数 费批数
得分 合格数 允收
品质 拣用 退货
得分
配合度 服务 得分
顾客生 产中断
外部退 货
价格得 分
体系考 评得分
无质量 无误期 问题加 问题加
分分
综合得分 (总分75
分)
转换成100分 制的得分
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 评分说明:
1.品质:40分→允收扣2分/次;拣用扣3分/次;退货扣5分/次 ,最高扣40分。全年无质量问题的加5分(供货100批/年以上)。 2.履约:20分→误期批数扣3分/次;附加运费批数扣1分/次 ,最高扣20分。全年无误期问题的加5分(供货100批/年以上)。 3.服务:15分→出现一次问题(技术支持、客诉处理),扣5分。 4.供方误期或质量问题而造成顾客生产中断一次扣5分;顾客退货一次扣5分。 5.质量体系:20分→体系考评得分=质量体系考评分*20%,体系考评得分18分以上的加3分。 6.价格:5分→价格过高扣2分。 7.全年供应批次少于6个批次的,年终不作综合评价。
பைடு நூலகம்
备注:全年平均得分是全年综合平均、价格、体系 考评得分之和,总分为100分(加分可累加)
评定人
品质管理课 物流资材课
评定日期 评定日期
年月 日 年月 日
评审结论:
品质部意见:
相关部门意见
签名/日期:
生产部意见:
签名/日期:
总经理批复:
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

材料表格范本

材料表格范本

物资供方业绩评定表龙元()
所做的评价)
材料米购(要料)计划表
龙元()年月度CAILIAO -01-2
(注:本表格为每月25日前填写下个月的采购计划,数量可以是大约值。

小五金类产品可不填写在本表中。

本表一式二份,项目部、公司材料科各一份。


物资供方评定表
龙元()
项目部、公司材料科各一份,以便材料科把该供方登入合格物资供方名录中。


材料表格
范本
龙元建设集团股份有限公司
顾客提供产品的验证、贮存和维护记录
龙元( )
(钢材类)
工程名称:
CAILIAO-01-4-1
顾客提供产品的验证、贮存和维护记录
(注:在正常的贮存维护情况下,每半个月记录一次)
记录人:
合格物资供方名录(本表由公司材料科统一提供)
龙元()CAILIAO-01-5
产品追溯记录表
龙元()工程名称:CAILIAO-01-6
物资临时搬运记录
龙元()工程名称:CAILIAO-01-7 材料名称规格型号
搬运时间
搬运起点搬运终点















(注:当搬运易破损、易变形的原材料或半成品时如:玻璃、陶瓷、洁具等,才填写本表)
物资检查记录表(公司科室用表格)
龙元()工程名称:CAILIAO-01-8
材料表格范本
材料进场验收记录
龙元()(钢材类)工程名称:CAILIAO-01-9
龙元建设集团股份有限公司。

供方记录表格

供方记录表格
年度合格供方名录
编号:ZK-20-01
序号
供方名称
供应的产品名称及类别
供方联系人及电话
供方地址
供方资料
评定结果
编制人:批准人:日期:
供方业绩评定表
编号:ZK-20-02
供方名称
地址
电话、传真
联系人
供方产品及类别:
物资采购质量控制方式(在()内打√:
进货检验( );进货外观验证();本公司到供方现场验证()
执行标准
样品编号
检验项目
计量单位
标准要求
检验结果
单项判定
检验结论:
不合格处置:
1.让步接收()2.退货处理()3.降级使用()4.废料处理()
检验员:复核员:批准人:日期:
编号:ZK-20-03
小批量试用检测结果及结论:
质管部签名:日期:
评定结论(是否列入供方名录):
管者代表签名:日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
日期
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
日期
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
日期
供方物资检测记录表
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期及有效期
采购数量
采购日期
物资性状
抽检数量
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量得分计算:(合格批次/到货总批次)×60
质量得分(占60%):
按期交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次)×20
交货期评分:
其它情况(占20%),比如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分:

质量体系全套表格表单ISO9000

质量体系全套表格表单ISO9000

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期:
设施日常保养项目表
编号:SC—6。

2—05
注:保养后,用“V"表示日保,“ "为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号:SC-6。

2-06
编制:日期:批准:日期:
编号:SC-6。

2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号:YX—7。

2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门:编号:SC—7。

随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

供应商和承包商评审记录表格

供应商和承包商评审记录表格

泸州大洲化工有限公司安全标准化体系文件 LZDZ-WB-JL-07-15
年度合格供方业绩评定表
(-)编号:
注:如供方质保能力无明显变化,可直接引用原“供方质量保证能力调查表”中的折算分作为本表中“质保能力”
项的折算分。

否则应进行适当的调整。

供方评价与确认表
(-)编号:
注:“综合评价”应当依据本确认表和《供方质量保证能力调查表》的各项评价意见及评分而定,并要明确提出是否可定为合格供方的意见。

需方联系信息:部门联系人:
邮编:电话:传真:
文件评审表编号:
文件更改确认登记表
()
登记部门:登记人:。

供方业绩评定表

供方业绩评定表





1.是否对承制产品具备足够的制程能力

2.是否建立制造流程图及各站之作业标准书

3.产品是否给予适当的识别

4.机器设备是否定期保养、润滑、清洁

5.工器具是否适当保存及使用前确认使用状况

6.是否提供产品搬运工具以避免产品损坏变质





1.仓库是否清洁,适当标准,料帐是否一致

2.产品出库前是否作检验及依客户要求作标示

4.紧急订单的处理能力如何

合计
综合得分
94
综合评审意见:
同意列入合格供应商。
评审组:彭加胜贺晓东刘晓明审批:刘新红
注:2分极其以下者不计入综合得分,综合得分60分以上者可评定为合格供方。
供方评审表
编号:
评审日期
2018年2月7日
评审人员
刘新红彭加胜贺晓东刘晓明日期:2018年2月7日




供方名称

4.机器设备是否定期保养、润滑、清洁

5.工器具是否适当保存及使用前确认使用状况

6.是否提供产品搬运工具以避免产品损坏变质





1.仓库是否清洁,适当标准,料帐是否一致

2.产品出库前是否作检验及依客户要求作标示

3.生产管制排程计划是否依出货交期安排,及确保交期符合交期要求

4.紧急订单的处理能力如何
长沙强健机电有限公司
主要产品类别
硅钢片等
主要生产设备
主要检验设备
以上资料由本公司和供方确认

供方评价记录表

供方评价记录表

供方(外协外包方)能力调查表JL 0704-01编号填表日期(填空和在适合的□内划“√”)1 供方基本情况(1)供方全称:(集团公司)厂(公司)(2)地址:省市(县)区(街道)号(3)与我们公司进行业务联系的部门姓名电话(4)接受顾客质量投诉的部门姓名电话(5)供方的性质国有□;集体□;私营□;中外合资□;外方独资□;股份制□;(6)法人姓名(7)工商营业执照编号(附复印件)(8)税务登记证编号(附复印件)(9)银行账户号(10)银行信用等级(附复印件)(11)供方组织机构共个,主要有,,,,,,,,2 供方向我公司提供的产品基本情况(1)产品名称/规格/型号(2)产品遵循的标准:(3)供方是否取得了质量管理体系认证?——是□;否□●填“是”,请提供证书复印件:●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内?——是□;否□(4)向公司提供的产品是否通过产品认证?——是□;否□●填“是”,请提供证书复印件:●认证时间;●依据的标准●认证机构;●证书号(5)供方提供的产品已在何处/何项目上使用,反映如何(业绩)。

若有业绩资料,请附上,可不填。

此页不够可另附。

3.供方产品的基本质量控制措施(供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容)(1)向我公司提供的产品质量保证的证据是:(任选一)□有质量手册和程序文件;□有完整的管理制度;□有一些规章制度;(2)向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。

●放行产品的部门/人员是授权的。

(3)进厂材料是否要求附带材料质量证明书?——是□;否□●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核?——是□;否□(4)进厂材料检验/复验方法:提供材料进厂检验相关的管理规定●进行理化检验的单位是铸造能力(5)是否有毛坯的铸造能力?——是□;否□●填“是”请提供相应的主要设备清单,●填“否”请提供协作厂家的全称:请提供协作厂家的主要设备清单(6)工艺方法是:(任选一)□树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它(7)是否有型砂实验室?——是□;否□(8)炉前化验室是否配备:(任选一)□直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计(9)炉前化验室的操作人员资质:●提供操作人员资质复印件(10)是否有铸后热处理设备?——是□;否□锻造能力(11)是否有毛坯的锻造能力?——是□;否□●填“是”请提供相应的主要设备清单,●填“否”请提供协作厂家的全称:请提供协作厂家的主要设备清单(12)锻造工艺方式:□自由锻□模锻□压机(13)是否有锻后热处理设备?——是□;否□热处理能力(14)热处理设备能力是否满足我公司产品要求?——是□;否□●填“是”请提供相应的主要设备清单,●填“否”请提供协作厂家的全称:请提供协作厂家的主要设备清单。

工程合格供方评价表(技术部用表)

工程合格供方评价表(技术部用表)
工程合格供方评价表(技术部用表)
Q/POLYGC3006-2014/B7
项目名称填表时间
供方名称
合同编号
履约内容
评价内容
项目
评价内容(评价说明)




识图能力图纸优化
图纸是否看懂、图纸中存在的问题是否及时提出,是否提出优化意见等
10
8
6
图纸深化及出图进度、质量
需进行图纸深化的,是否及时出图、出图质量是否满足要求等108源自6图纸及变更的执行情况
现场按图实施能力,配合状况等
10
8
6
设计样板的施工与配合
技术部要求做样时,现场的配合状况,包括做样质量、做样进度及做样配合等
10
8
6
与设计院配合情况
与设计院相关人员的配合状况
10
8
6
评价得分
综合评价
注:填表要求详见“评价表编制说明”
评价人员:..部门经理:

供方能力评价表

供方能力评价表

供方审核检查表第一部分:采购(外包)清单:供方名称:填表人:填报时间:年月日填表说明:a) 外包原因从以下选项中选取。

□1企业不具备的工艺、技术能力□2产品的复杂程度,企业技术、管理难以满足□3生产周期紧,企业自身能力难以满足□4经济上外包优于自制□5其他原因(需写明原因)b) 风险级别从以下选项中选取。

□A.对最终产品的主要性能有直接影响或价格特别昂贵的产品;□B.对最终产品的主要性能无直接影响,但对非主要性能有直接影响的产品,或对产品生产质量有直接影响;□C.对最终产品无直接影响的产品。

第二部分:技术保障能力填表人:填报时间:年月日填表说明:a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”,如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程,相应栏内填写“无”。

b) “能力等级”从以下选项中选取。

□A.好;□B.较好;□C.尚可;□D.不满意。

C) “能力等级”为C或D级,必须填写“存在问题或改进意见”;“能力等级”为A或B级,可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。

第三部分:生产能力评定填表人:填报时间:年月日填表说明:a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”,如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程,相应栏内填写“无”。

b) “能力等级”从以下选项中选取。

□A.好;□B.较好;□C.尚可;□D.不满意。

C) “能力等级”为C或D级,必须填写“存在问题或改进意见”;“能力等级”为A或B级,可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。

第四部分:检验和试验能力评定:填表人:填报时间:年月日填表说明:a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”,如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程,相应栏内填写“无”。

b) “能力等级”从以下选项中选取。

□A.好;□B.较好;□C.尚可;□D.不满意。

C) “能力等级”为C或D级,必须填写“存在问题或改进意见”;“能力等级”为A或B级,可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。

第五部分:质量管理评定:填表人:填报时间:年月日填表说明:a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”,如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程,相应栏内填写“无”。

ISO9001-2015全套记录表格

ISO9001-2015全套记录表格

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制:日期:
设施日常保养项目表
编号:SC-6.2-05
注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号:SC-6.2-06
编制:日期:批准:日期:
编号:SC-6.2-07
编号:SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号:YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名:年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。

项目合格供方评审表

项目合格供方评审表
12
噪声旳控制
1
对周围有小区居民旳施工项目,没有制定防止措施和采用降噪措施,减少噪声排放旳扣1分。
13
噪声污染旳治理
1
没有根据施工过程及各工种自身特点采用不同样旳降噪措施、没有保持防治设施旳正常运行,拆除时未向有关方通报旳扣1分。
10
工程质量没有抵达协议旳规定扣10分。对不合格项(品)按《不合格品控制程序》及《纠正措施控制程序》执行。
7
隐蔽工程记录、工程施工文献资料与施工进度同步。
2
隐蔽工程记录、工程施工文献资料不与施工进度同步扣2分,不全扣1分。
8
特殊工种实行持证上岗。
2
对特殊工种,要实行持证上岗,没有上岗证而上岗操作扣2分。
11
不符合项纠正措施
2
无不符合项质量纠正措施扣2分,不合理或不切实际扣1分。

安全
20
1
安全目旳管理计划。
2
无安全目旳管理计划扣2分,不全扣1分。
2
安全管理责任制。
2
无安全管理责任制扣2分,不全扣1分。
3
专职安全员,班前安全教育记录。
2
无专职安全员,无班前安全教育记录扣2分,不全扣1分。
4
安全检查记录、安全整改记录。
2
无质量管理责任制扣2分,不全扣1分。
3
“三检一验”制度,专职质检员。
2
不执行“三检一验”制,无专职质检员扣2分,缺一项扣1分。4ຫໍສະໝຸດ 质量组织管理机构。2
无质量组织管理机构扣2分,不齐全扣1分。
5
质量检查记录、质量整改记录。
2
无质量检查记录、质量整改记录扣2分,不全扣1分。
6
工程质量规定,不合格项(品)执行程序。

合格供方评定表

合格供方评定表
合格供方评定表
考核单位: 考核日期: 年 月 日 编号:
供货单位名称
联系电话
邮 编
企 业 性 质
联系人
通讯地 址产厂家
质量要求
供货方式
备 注
资质信誉质量证明文件
评定意见
批准人
审核人
评定人
说明: 1、每表只填写一个考核单位,表内填不完的内容另页附表后,考核由分公司材料设备科或项目部进行。
2、供货单位资质,信誉质量证明有效文件附后。
3、评定意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
4、由考核部门负责人审核,分管经理审批。
5、编制、审核和审批按TSGT-QG206控制程序的有关规定执行。

质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)

质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)

质量记录清单部门:编号:编号:ZG-5.2-01 序号:编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SC-6.2-07编号:SC-6.2-08编号:YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容:“()”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在()内标注]:进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

临时采购要求单期:物料标识卡领料部门:编号:随工单期:周生产计划生产日报表车间:日期:编号:顾客财产问题反馈表内校记录表编号:YX -8.1.1-1 序号:售出成品质量报告(第季度)编号:YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号:ZG-8.1.2-02 序号:审核组组长:组员:年月日第页共页0.审核目的:1.审核依据:GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2.审核覆盖产品:3.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分4.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

编号:ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。

(word完整版)合格供应商评审表

(word完整版)合格供应商评审表
5.
设 计 能 力
自行设计 □ 能设计简单产品 □ 不能设计 □
6.
企 业 年 资
十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口
பைடு நூலகம்7.
企业人资条件
500人以上 口 100—500人 口 0—100人 口
8.
企 业 业 绩
年产量100%—200% 口 年产量70%—90% 口 年产量60%以下 口
序号
评审人: 年 月 日
评审结论:
同意将该供应商 (列为/不列为) 我公司合格供应商。
总经理: 年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
我 司 评 审
1.
提供产品质量
优 □ 良 □ 一般 □
2。
服 务 情 况
优 □ 良 □ 一般 □
3。
生 产 能 力
超过历年最高销售量 □ 基本满足 □ 不满足 □
4。
按时交货情况
较好 □ 一般 □ 较差 □
评审意见:
按照评审标准,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定,该供应商基本 (符合/不符合) 我公司合格供应商的要求,建议该供应商 (列入/不列入) 我公司《合格供应商档案》中.
合格供应商评审表
供应商名称
联 系 人
电 话
备 注
传 真
产品工序名称
产品执行标准
序号
供 方 自 评
1.
质 量 体 系
质量体系认证 □ 无 □
2.
执 行 标 准

供方业绩评定表

供方业绩评定表

通过质量体系,年检证照及时更新 100
未过质量体系,但年检证照及时更新 90--99
2、企业资质证书
年检证照需要提醒才成更新 70--89
10%
需要经常督促才能更新
50--70
不回复,态度较差
0--50
评定人
0次
100
3、年检或抽检不合格次 数
1次
50
>1次
0
评定人
4、交货及时率及差错率
及时率100%,差错率<1% 及 时 率 100% , 1% < 差 错 --89 15%
60--79
评定人
强85—100
6、同 争性
行业相比
价格的

一般60—84
弱60以下
评定人
综合评分在85分以上为A级; 得分在85以下分70分以上(包含70分)为B级; 得分在70分以下列为C级; A/B级均为合格供应商,C级不列入合格供方名录。
评定日期
10%
供方业绩评定表
评定周期:
自 年 月 日至
年月日
评定项目
评分标准
评定权重 评定分数 加权分数
≥90% 90--100
90%>合格率≥80% 80--89
1、产品进货检验及生产 部使用合格率
80%>合格率≥70% 70--79
40%
70%>合格率≥60% 60--69
60%>合格率 0--59
评定人
评定日期
89 及时率>90%,差错率<3%
及时率>80%,差错率<3%
其他情况
0--60
评定日期
10%
评定日期 90--100
80— 70--79 15% 60--69
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供方业绩评定表
编号:QR/QXP-015
供方名称
地址
电话传真 本工厂主要采购产品:
联系人
供方生产、质保能力评价结果: (□ 首次评价 □ 年度评价 □

报告编号:
计划供应部签名:
供货产品质量检测结果及结论: (□ 样品
□ 批量供货)
日期:
经济性评价:
报告编号:
品质部签名:
日期:
(□ 首次评价 □ 年度评价 □

计划供应部签名:
日期:
供货及时率评价:
(□ 首次评价 □ 年度评价 □

生产部签名: 其它情况:(如包装质量、售后报务、配合度等)
日期:
统计分析结论:
国际贸易部签名:
日期:
编制/日期:
计划供应部签名:
审核/日期:
日期:
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