工程结算审核工作流程

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工程结算审核工作流程

工程结算审核工作流程

工程结算审核工作流程工程结算审核是建设工程项目中重要的一环,它是在工程项目完成后,对工程施工过程中的材料、劳动、机械等各项工程量进行统计、核算、计量、计价并最终结算款项的工作。

本文将介绍工程结算审核的流程以及各个步骤的具体工作内容。

一、工程结算审核流程工程结算审核的流程一般分为以下五个步骤:申报、初审、复审、终审和签字。

具体流程如下:1. 申报:由总承包单位向建设单位提交结算申请,申请材料包括工程量清单、计价表、附表等。

2. 初审:由建设单位对结算申请进行初步审核,检查申请材料的真实性和合法性。

审核不合格的需要处理。

3. 复审:由建设单位将初审通过的结算申请材料交给相关部门进行复审,依据相关规定和原则确定结算金额,并形成结算决定书。

4. 终审:建设单位向有关部门(如财务部门、审计机构等)提交复审通过的结算申请,进行终审。

依据审计结论或其他技术鉴定结果,最终确定结算金额。

5. 签字:对终审通过的结算申请,进行签字确认,完成结算审核流程。

二、各个步骤的工作内容1. 申报:总承包单位向建设单位提交结算申请,申请材料包括工程量清单、计价表、附表等。

这一步的工作内容包括以下几个方面:(1)确保结算申请中的材料齐全、准确、合法;(2)检查结算申请中的各个材料之间的逻辑和数学关系;(3)协调各方,解决申请材料中的疑问和问题。

2. 初审:建设单位对结算申请进行初步审核,检查申请材料的真实性和合法性。

审核不合格的需要处理。

这一步的工作内容包括以下几个方面:(1)对结算申请材料的真实性、完整性以及合法性进行核实,如发现虚假材料,应立即通知总承包单位进行修改;(2)检查计价表的编制与数据是否准确;(3)检查工程量清单是否符合标准规范,实际施工是否与清单相符合。

3. 复审:建设单位将初审通过的结算申请材料交给相关部门进行复审,依据相关规定和原则确定结算金额,并形成结算决定书。

这一步的工作内容包括以下几个方面:(1)对结算申请材料中的工程量清单、计价表、附表进行归纳、分类,确定计价标准;(2)对施工过程中出现的加、减、增项进行统计和计价;(3)依照相关规定和原则确定结算金额;(4)形成结算决定书,交由有关部门进行终审。

建设工程结算审核基本程序

建设工程结算审核基本程序

建设工程结算审核基本程序1.委托和受理程序工程造价咨询企业以下简称“咨询企业”在接受委托前,应向委托人出示工程造价咨询企业资质证书,由委托人验证咨询企业是否具备委托事项的相应资质;咨询企业业务受理人对委托审核的工程结算是否具备审核条件进行查验;经查验具备审核条件的委托项目,受理人提请咨询企业负责人同意受理;委托方与咨询企业签订由建设部和国家工商局监制的建设工程造价咨询合同,双方签字盖章后生效;合同一式四份,双方各执两份;2.审核准备程序审核项目受理后,咨询企业根据项目规模、审核范围、复杂程度组成项目审核组或指定项目负责人、专业咨询员;项目负责人必须由注册造价师担任,专业咨询员必须是注册造价师或具备相应等级的建设工程造价员;可能影响该项目公正审核的人员应当回避;项目负责人接受委托人送审的资料,填列委托方提供资料清单,办理资料交接手续;委托方应提供具有真实性和合法性的下列资料:2.3.1工程招标文件和工程量清单,投标文件和中标通知书非招投标项目为工程预算书,施工组织设计,工程承包合同,补充合同或补充协议书;2.3.2全套施工图纸,设计变更图纸,设计变更签证单,竣工图,工程竣工验收单及质量等级评定书;2.3.3施工过程中的有关签证、会议纪要,与工程造价有关的隐蔽工程资料;2.3.4盖有委托方单位公章、编制单位公章和结算编制人资格专用章的建设工程结算书;2.3.5施工企业计价手册复印件;2.3.6其他与工程造价有关的文件资料;项目负责人制定审核作业计划,进行工作分工,明确审核人员的职责和工作进度;参加审核的人员熟悉送审资料,进行施工现场勘察;必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商,就审核前有关问题达成明确意见,并形成书面的工程结算审核会商纪要,用以共同遵守;3.审核程序审核人员应在工程造价咨询合同约定的时间内或审核作业计划规定的期限内,完成送审资料的审核;审核内容主要包括以下方面:3.2.1送审资料的完整性、合法性和充分性;3.2.2计价方式是否符合合同约定,工程量清单计算是否符合规则;3.2.3清单项目人、材、机换算及计算结果是否准确;3.2.4工程量调整是否有依据,是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定,计算结果是否准确;3.2.5清单项目综合单价调整是否有依据,是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定;3.2.6主要材料消耗量计算是否准确,材料价格是否与报价相符,价格调整是否有依据;3.2.7甲供材料的品种、数量和结算是否正确;3.2.8甲方单独分包项目工程量的划分和结算是否正确;3.2.9措施费用调整是否有依据,计费基数、取费标准、计算程序和计算结果是否正确;各种税金和规费计取是否符合税务和相关管理部门的规定;实际施工工期与合同工期比较,差异原因和责任;索赔和违约金支付的理由是否符合合同的约定或法规的规定,证据是否确凿、完整,费用计算是否正确;其他与工程造价有关的内容;审核过程中遇有不明确或持有异议的问题,项目负责人应与委托人取得联系,会同建设单位、施工单位到施工现场查勘和取证;审核人员依据送审资料、取证材料、会商纪要、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和合同法、招标投标法等国家的有关法规,对送审的工程结算逐项进行审核,编制工程结算审核书和结算调整明细表征求意见稿,拟写初审意见,随同咨询质量控制流程单交项目负责人复核;项目负责人复核同意后,将初审意见和征求意见稿交送委托人,由委托人送交建设单位和施工单位征求意见;如委托人、或建设单位、或施工单位对初审意见有异议,项目负责人应要求委托人约时召集建设单位、施工单位、审核单位进行会商,充分听取各方意见,必要时可实事求是地对初审意见进行调整,以求达成共识;对审核的结果达成一致意见后,项目负责人将审定意见和工程造价咨询质量控制流程单交技术负责人进行最终审定;委托人、建设单位、施工单位负责人和咨询企业技术负责人分别在工程结算审定单上签署意见,盖上公章,以示认可;承发包双方对工程造价咨询企业出具的竣工结算审核意见不能达成共识的,可以向县级以上地方建设行政主管部门申请调解;调解不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼;4.出具审核报告书程序项目负责人草拟工程造价咨询报告书业务类别:结算审核;工程造价咨询报告书主要内容包括:4.2.1委托人,建设单位、施工单位的名称和委托事项;4.2.2工程概况:工程名称,建筑面积,结构类型,层次或沿高,开工和竣工日期,工程质量评定等级等;4.2.3审核范围;4.2.4审核的依据,主要程序和方法,审核时间;4.2.5审核项目负责人姓名及其执业资格证书号:4.2.6送审工程结算金额,审定金额,核减增金额及其主要原因;4.2.7 建设工程结算审核书附表二;4.2.8有关审核的其他内容;工程造价咨询报告书由咨询企业负责人签发,编号后打印成文,并盖上项目负责人执业资格专用章和咨询企业公章;工程造价咨询报告书一式四份,咨询企业留存一份,送交委托人三份;由委托人将其中两份分别送交建设单位和施工单位,并办理送达手续; 向委托人退还必要的送审资料并办理交接手续;5.审核资料归挡程序咨询企业按档案法的要求和行业主管部门有关档案管理的规定建立工程造价审核档案制度,并有专人负责档案管理;.工程结算审核档案应包括下列主要内容:5.2.1 工程造价咨询报告书正本原件和有签发人签发的底稿;5.2.2 工程结算审定单原件;5.2.3盖有审核人员资格专用章的建设工程结算审核书和结算调整明细表;5.2.4审核过程中获取的取证材料、会商纪要;5.2.5 委托人送审资料清单包括签收和退还清单;5.2.6送审的工程结算书;5.2.7工程招标和投标文件;5.2.8工程施工承包合同或补充协议;5.2.9工程竣工验收及质量评定表;工程造价咨询合同或司法鉴定委托书;工程造价咨询质量控制流程单;施工企业计价手册复印件;其他需要存档的资料;审核工作完成后,由专业审核人员将上列档案资料进行收集、整理,按本企业档案管理规定和立卷规则汇总组卷、编号,装订成册,统一管理;。

工程项目竣工决算审核流程

工程项目竣工决算审核流程

工程项目竣工决算审核流程
工程项目从立项到竣工,需要经历设计、施工等多个阶段。

当项目竣工后,需要进行竣工决算,对整个项目的资金使用情况进行清算。

竣工决算审核是项目管理的重要环节,其主要流程如下:
1. 承包方提交竣工决算报告。

施工单位在项目竣工后,需要提交竣工决算报告,报告应当包括工程量清单、结算资料、竣工图纸等内容。

2. 发包方组织进行审核。

发包方收到竣工决算报告后,应组织有关人员对报告进行审核,核对项目概算与决算的差异,检查quantities清单、定额消化、结算资料等内容。

3. 确定竣工决算金额。

通过审核,决定确认的竣工决算金额。

如果与概算存在差异,还需要查明原因。

4. 审批竣工决算。

项目负责人对竣工决算进行审批,确定最终的竣工决算金额。

5. 结算竣工尾款。

根据确认的竣工决算金额,扣除已支付的进度款,计算出竣工尾款。

发包方应及时结算竣工尾款。

6. 项目档案管理。

竣工决算报告及有关资料归入项目档案,由指定部门妥善保管。

7. 经验反馈。

总结项目决算过程中的经验教训,为后续项目的管理改进提供参考。

以上是工程项目竣工决算的基本审核流程。

竣工决算的审核要严格按照合同约定和规范标准进行,通过决算分析找到项目管理过程中的问题,不断改进和提高项目管理水平。

建设工程施工结算审核流程

建设工程施工结算审核流程

建设工程施工结算审核流程一、施工单位提交结算资料在工程施工结束后,施工单位需要按照合同约定向发包方提交结算资料。

结算资料通常包括施工过程中发生的各类费用清单、施工图纸变更单、合同变更单、计量单据等相关文件。

施工单位需要按照相关规定整理好这些资料,并提交给发包方进行审核。

二、发包方初步审核发包方收到施工单位提交的结算资料后,首先进行初步审核。

主要是对资料的齐备性、规范性进行检查,确认是否有遗漏或不一致的地方。

同时,也要对工程量清单进行核对,确保计量的准确性。

如果发现问题,需要及时与施工单位沟通,要求其进行补充或修改。

三、技术部门审核经过初步审核后,发包方会将结算资料交由技术部门进行审核。

技术部门主要负责对工程质量进行评估,确保施工单位按照合同要求完成了工程,并且不存在质量问题。

技术部门需要对结算资料中的工程量、材料、施工工艺等进行全面检查,提出审核意见。

四、财务部门审核技术部门审核完成后,结算资料将交由财务部门进行核算。

财务部门主要负责对结算资料中的各类费用进行核对,确保费用的计算准确无误。

财务部门还需要核对合同约定的税金、保险费等相关费用,确保每项费用的计算标准符合相关规定。

五、合同部门审核经过技术和财务部门的审核后,结算资料将交由合同部门进行最终审核。

合同部门主要负责对合同约定的费用进行核对,确保结算金额与合同金额一致。

合同部门还需要核对合同约定的支付方式和结算周期,确保结算程序符合合同要求。

六、发包方领导审批审核流程完成后,结算资料将提交给发包方领导进行最终审批。

领导需要对结算资料进行全面审查,确保每项费用的计算准确性和合理性。

领导还需要对审核意见进行评估,最终确定结算金额和支付方式。

七、结算支付最终审批完成后,发包方将根据合同约定的支付方式和结算周期向施工单位支付相应的结算款项。

同时,发包方还需要向相关部门报送结算资料,并做好档案保存工作。

施工结算工作正式结束。

通过以上流程,建立了一套严格的施工结算审核流程,保障了结算工作的顺利进行。

工程结算审核工作制度

工程结算审核工作制度

工程结算审核工作制度一、目的和依据制定本制度旨在规范工程结算审核流程,确保工程结算的准确性和合法性,防止工程造价的虚报冒领,维护建设单位和施工单位的合法权益。

本制度依据国家有关法律法规和行业标准,结合本单位实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于本单位负责的所有工程项目的结算审核工作,包括但不限于新建、改建、扩建、维修等各类工程项目。

三、审核原则1. 公正性:确保审核工作的独立性,避免利益冲突,保证审核结果的客观公正。

2. 准确性:严格按照合同约定和实际完成的工程量进行审核,确保结算数据的真实准确。

3. 透明性:审核过程和结果应对所有相关方公开,接受监督。

四、审核流程(一)初步审核1. 收集并核对工程项目合同文件、设计图纸、变更洽商记录、竣工图纸等资料。

2. 对照施工日志、检验记录和相关证明材料,核实工程量的完成情况。

3. 检查材料使用、设备租赁等费用的合理性和真实性。

4. 初步审核完成后,编制初步审核报告,指出存在的问题和疑点。

(二)现场核查1. 对工程现场进行实地勘察,核实工程量和质量。

2. 对照初步审核报告,验证疑点和问题。

3. 现场核查结束后,形成现场核查记录,作为结算审核的依据。

(三)最终审核1. 根据初步审核和现场核查的结果,调整和完善结算数据。

2. 与施工单位进行沟通,解决争议点,达成一致意见。

3. 编制最终的工程结算审核报告,明确结算金额和支付意见。

五、责任与义务1. 审核人员应具备相应的专业知识和职业道德,保证审核工作的专业性和准确性。

2. 施工单位应提供完整真实的工程资料,配合审核工作的开展。

3. 建设单位应对审核工作给予必要的支持和监督,确保审核工作的顺利进行。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由本单位财务部门负责解释。

2. 对于特殊情况,经单位领导批准后,可适当调整审核流程和方法。

3. 本制度如与国家法律法规有冲突,以国家法律法规为准。

工程结算审核流程

工程结算审核流程

工程结算审核流程工程结算审核是指对施工单位提交的工程结算文件进行审核,确保结算金额的合理性、合规性,保障工程质量和资金安全。

下面将详细介绍工程结算审核的流程及相关注意事项。

一、准备工作。

在进行工程结算审核之前,首先需要准备相关的文件资料,包括但不限于施工单位提交的工程结算文件、工程合同、工程量清单、图纸设计文件等。

同时,还需要对审核人员进行培训,确保他们具备足够的专业知识和审核能力。

二、审核前的准备。

在正式进行工程结算审核之前,需要对工程结算文件进行初步审查,包括对文件的完整性、准确性进行核对,确保所有必要的材料齐全。

同时,还需要对审核流程和审核标准进行明确,确保审核人员能够按照规定的程序和标准进行审核。

三、审核流程。

1. 材料审查,对施工单位提交的工程结算文件进行初步审查,包括对材料的齐全性、准确性进行核对,确保文件内容与实际情况一致。

2. 技术审核,对工程量清单、图纸设计文件等进行技术审核,确保工程量的计算准确无误,图纸设计与实际施工相符。

3. 费用审核,对工程费用进行审核,包括对材料费、人工费、机械费等进行核对,确保费用的计算准确合理。

4. 结算报告编制,根据审核结果编制结算报告,明确列出审核过程中发现的问题和处理意见。

5. 审核意见反馈,将结算报告提交给相关部门领导,征求意见并进行修改完善。

6. 最终审核,经过领导审批后,对工程结算文件进行最终审核,确保审核结果的准确性和合规性。

四、注意事项。

1. 审核人员要严格按照规定的程序和标准进行审核,不得随意调整结算金额。

2. 对于发现的问题,要及时向相关部门领导汇报,并提出合理的处理意见。

3. 对于涉及工程质量和安全的问题,要及时停止结算审核,并配合相关部门进行调查处理。

4. 结算报告要真实客观,对审核过程中发现的问题和处理意见要做到明确详细。

五、结束语。

工程结算审核是保障工程质量和资金安全的重要环节,只有严格按照规定的程序和标准进行审核,才能有效地保障工程结算的合理性和合规性。

工程项目结算流程

工程项目结算流程

工程项目结算流程1.结算准备阶段结算准备阶段是指在项目完成前,进行项目结算所需的准备工作。

首先,需要进行工程量的核对和复核,对整个工程的施工、安装、调试等工作进行核算,以得出工程量的准确数据。

同时,还需要统计材料供应及使用情况,包括材料的种类、数量、质量等相关信息。

此外,还需要准备好项目的合同、发票、报表等相关文件。

2.结算编制阶段结算编制阶段是指根据前期准备工作的结果,开始进行项目结算编制的阶段。

在这个阶段,需要根据项目合同的约定,以及工程量计算、价格计算、税金计算等准则,对项目的结算进行详细编制。

同时,还需要制定相应的结算标准和结算表格,以保证结算的准确性和规范性。

3.结算审核阶段结算审核阶段是指对项目结算进行审核和审查的阶段。

在这个阶段,需要对结算编制的相关文件进行仔细审核,包括合同文件、发票、报表等。

同时,还需要对项目的施工质量、安全生产等进行审查。

如果发现问题或疑点,需要及时与相关方面进行沟通,以解决问题。

4.结算审批阶段结算审批阶段是指对项目结算进行最终审批的阶段。

在这个阶段,需要将结算审核的结果提交给相关部门进行审批。

审批部门通常是项目的甲方或相关的监督机构,他们会对结算编制和审核的结果进行评估,并决定是否同意结算。

如果同意结算,可以进行下一步的支付操作。

5.结算支付阶段结算支付阶段是指根据项目的结算结果,进行相应费用的支付的阶段。

在这个阶段,需要根据结算审批的结果,向相关的工程承包商、供应商或劳务人员等支付相应的费用。

支付方式通常包括银行转账、现金支付等。

同时,还需要妥善保管好相关的支付凭证和文件,以备将来的查阅和核对。

6.结算总结阶段结算总结阶段是指对项目结算进行总结的阶段。

在这个阶段,需要对整个结算流程进行评估和总结,包括结算的效率、准确性、合规性等方面的评估。

同时,还需要将结算结果进行归档和备份,并编制相应的项目结算报告,以备将来的参考和查询。

以上就是工程项目结算流程的详细介绍。

工程结算审核工作流程

工程结算审核工作流程

工程结算审核工作流程工程结算审核是指对完成的工程项目进行会计核对,确认工程造价、材料费用、装修费用、设备采购费用、施工人员工资、差旅费等费用是否合理,确定结算金额的过程。

而工程结算审核工作流程就是指在审核的过程中,工作人员需要按照特定的程序进行操作,以保证审核的结果具有可靠性和准确性。

工程结算审核工作流程的基本流程第一步:准备工作在正式进行工程结算审核之前,需要做好一系列准备工作,包括重点对审核工程项目进行了解,建立包含审核对象、审核范围、审核方法、审核标准等内容的工程结算审核工作计划,为审核过程做好充足的准备。

第二步:审核前工作1.确定审核组成员:由于工程结算审核过程需要涉及不同部门和不同领域的知识,因此需要组成审核小组,包括财务、工程、法务、采购等不同领域的专家,以确保审核结果的可靠性。

2.讨论审核方案:审核小组需要共同讨论审核方案,确保对审核对象的审核方法、审核时间、审核标准和负责人有清晰的规定。

3.收集相关文件:审核小组需要收集与审核对象相关的文件资料,包括招投标文件、合同、支付记录等。

第三步:审核操作1.初步审查:审核小组对收集的文件资料进行初审,初步核对各项工程项目的费用是否与合同相符,核对各项费用是否规范合法,材料费用是否存在浪费等问题。

2.现场检查:审核小组会对工程现场进行现场勘察和物资资产的实地考察,以确保材料是否存在客观浪费、设备采购是否规范等问题。

3.数据计算:审核小组要结合实际情况进行数据计算,确认各项费用是否合理,是否存在不合理的情况,并在计算过程中捕捉可能存在的异常数据并进行详细核查。

4.排除干扰:出现异常情况时,审核小组需要排除人为和非人为可能导致的异常,强化对审计结果的可靠性和把控性。

第四步:审批和1.根据审核结果编写审核报告:审核小组需要编写具备较强可读性并包含所有审核和建议性条款的审核报告。

2.报告上报:审核报告需要上报给相关部门或运营人员,以便相关部门对审核结果进行验证和核实。

咨询单位工程项目结算审核工作流程

咨询单位工程项目结算审核工作流程

咨询单位工程项目结算审核工作流程单位工程项目结算审核是指对单位工程项目的施工成果、工程费用、质量和安全绩效等进行审核和评估的过程。

下面是单位工程项目结算审核的工作流程:1.筹备阶段:在项目启动之前,需要确定结算审核的具体目标、内容和标准,并制定相应的工作计划。

1.1目标确定:明确结算审核的目标是为了确保工程质量、控制工程费用、提高安全绩效等。

1.2内容确定:确定结算审核的内容,包括施工过程中的质量检查、工程费用核算、安全绩效评估等。

1.3标准确定:制定相应的审核标准,根据国家相关规定和合同要求,确定结算审核的准则和指标。

在施工过程中,需要进行定期的结算审核,以确保工程质量、费用和安全绩效得到有效管控和监督。

2.1质量检查:对施工过程中的质量问题进行检查和评估,包括材料使用、工艺操作、质量标准等方面。

2.2工程费用核算:对工程费用进行逐项核算,包括人力费用、材料费用、设备费用等,确保费用合理且符合预算。

2.3安全绩效评估:评估施工过程中的安全绩效,包括安全措施的实施情况、事故发生情况等。

3.结算审核报告的编制:在施工结束后,需要对施工结果进行结算审核,编制结算审核报告。

3.1信息收集:收集施工过程中的相关数据和材料,包括质量检查记录、费用核算数据、安全事故记录等。

3.2数据分析:对收集到的数据进行分析和比对,评估项目的工程质量、费用和安全绩效。

3.3报告编制:根据分析结果,编制结算审核报告,包括问题和建议,以及对项目成果的评价。

4.结算审核报告的审查和审批:完成结算审核报告后,需要进行内部审查和审批。

4.1内部审查:由专业人员对结算审核报告进行审查,确保报告的准确性和可靠性。

4.2内部审批:报告通过内部审查后,经项目负责人审批,并签署相应的意见。

5.结算审核报告的公开和解释:完成内部审批后,结算审核报告可以向相关方公开,并解释报告内容。

5.1公开发布:将结算审核报告发布给项目相关方,包括业主、监理单位等。

工程结算审批流程及确认合同版

工程结算审批流程及确认合同版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX工程结算审批流程及确认合同版本合同目录一览1. 工程结算审批流程1.1 工程结算申请1.1.1 工程结算申请的提交1.1.2 工程结算申请的接收与审核1.1.3 工程结算申请的审批1.2 工程结算资料的提交1.2.1 工程结算资料的要求1.2.2 工程结算资料的提交时间1.2.3 工程结算资料的提交方式1.3 工程结算的审批结果1.3.1 审批通过1.3.2 审批不通过及原因1.3.3 审批结果的反馈2. 工程结算确认2.1 工程结算金额的确认2.1.1 工程结算金额的计算2.1.2 工程结算金额的核对2.1.3 工程结算金额的确认方式2.2 工程结算费用的确认2.2.1 工程结算费用的计算2.2.2 工程结算费用的核对2.2.3 工程结算费用的确认方式2.3 工程结算期限的确认2.3.1 工程结算期限的计算2.3.2 工程结算期限的核对2.3.3 工程结算期限的确认方式3. 合同版编制3.1 合同版的制定3.1.1 制定合同版的要求3.1.2 制定合同版的流程3.1.3 制定合同版的责任主体3.2 合同版的审批3.2.1 审批合同版的要求3.2.2 审批合同版的流程3.2.3 审批合同版的责任主体3.3 合同版的签订3.3.1 签订合同版的要求3.3.2 签订合同版的流程3.3.3 签订合同版的责任主体4. 合同版的管理与存档4.1 合同版的管理4.1.1 管理合同版的要求4.1.2 管理合同版的流程4.1.3 管理合同版的责任主体4.2 合同版的存档4.2.1 存档合同版的要求4.2.2 存档合同版的流程4.2.3 存档合同版的责任主体5. 合同版的变更与解除5.1 合同版的变更5.1.1 变更合同版的要求5.1.2 变更合同版的流程5.1.3 变更合同版的责任主体5.2 合同版的解除5.2.1 解除合同版的要求5.2.2 解除合同版的流程5.2.3 解除合同版的责任主体6. 违约责任6.1 违约行为的认定6.2 违约责任的规定6.3 违约责任的追究7. 争议解决7.1 争议的解决方式7.2 争议解决的程序7.3 争议解决的责任主体8. 合同的生效、终止与解除8.1 合同的生效8.2 合同的终止8.3 合同的解除9. 保密条款9.1 保密信息的界定9.2 保密责任的承担9.3 保密条款的解除10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决11. 其他条款11.1 附加条款11.2 补充协议11.3 常见问题解答12. 合同签署方的信息12.1 甲方(需求方)信息12.2 乙方(供给方)信息13. 附件13.1 附件的说明13.2 附件的提交13.3 附件的审批14. 合同签署日期与签署地点14.1 合同签署日期14.2 合同签署地点第一部分:合同如下:第一条工程结算审批流程1.1 工程结算申请1.1.1 工程结算申请的提交甲方在工程完成后,应按照合同约定的时间和要求,向乙方提交工程结算申请。

工程结算流程及步骤

工程结算流程及步骤

工程结算流程及步骤
工程结算是指在建设工程完成后,对工程项目的施工过程进行总体核算,确定工程造价和支付款项的过程。

它是一项十分重要的工作,不仅涉及到工程项目的经济效益,还涉及到工程项目的合法性、公正性和合理性。

工程结算流程及步骤如下:
1. 施工单位提供结算资料:施工单位在工程完成后,需要向工程建设单位提交结算资料,包括施工图纸、验收报告、施工日志、材料清单、工程量清单、施工合同、工程款项等。

2. 工程建设单位审核结算资料:工程建设单位需要对施工单位提供的结算资料进行审核,并进行实地考察,确认施工过程的真实性和合法性。

3. 编制结算报告:在审核结算资料的基础上,工程建设单位需要编制结算报告,确认工程项目的实际造价和支付款项,以及未完成的工程量和工程款项。

4. 预付工程款:在确认结算报告后,工程建设单位需要向施工单位预付工程款,以保证施工单位的正常经营和项目的顺利进行。

5. 最终结算:在工程项目完成后,工程建设单位需要进行最终结算,确认工程项目的最终造价和支付款项,以及未完成的工程量和工程款项。

6. 结算验收:最终结算完成后,工程建设单位需要进行结算验收,确认工程项目的质量和工程量达到了合同要求,并且支付了合理的工程款项。

以上是工程结算流程及步骤的基本内容,不同的工程项目可能会有所不同,但总体流程是相似的。

对于工程建设单位和施工单位而言,需要重视工程结算工作,确保工程项目的合法性、公正性和合理性。

工程竣工结算审核制度

工程竣工结算审核制度

工程竣工结算审核制度一、总则为规范和加强工程竣工结算审核工作,提高工程结算质量,确保工程款支付的合理性和合法性,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及建筑、市政、交通、水利等工程的竣工结算审核工作。

三、审核流程1. 结算资料的准备承包方在工程建设完成后,应按照合同约定,提供齐全的结算资料,包括施工合同、工程款发票、材料、劳务清单等。

2. 审核委员会的成立审核委员会由项目经理、财务总监、工程监理等相关人员组成,负责审核结算资料,确定结算金额。

3. 资料审核审核委员会对提供的结算资料进行仔细审查,核对各项费用是否合理,是否符合合同约定。

4. 现场核对审核委员会对工程现场进行实地核对,确认工程实际完成情况,与结算资料进行比对。

5. 结算金额确定审核委员会根据资料审核和现场核对的结果,确定最终的结算金额,提出结算意见。

6. 结算报告编制审核委员会编制结算报告,详细列出结算金额分解情况,附上相关资料和证明文件。

7. 审核结果确认结算报告提交给业主方,由业主方财务部门审核确认结算结果,如有异议应及时提出并协商解决。

8. 结算款支付经审核无误后,业主方将结算款支付给承包方,结算工作完成。

四、审核原则1. 依法合规结算审核工作必须遵守国家相关法律法规和政策规定,保证合法合规。

2. 严格公正审核委员会成员必须独立、客观、公正地审核结算资料,不得受到任何利益干扰。

3. 实事求是审核委员会要严格按照实际工程情况审核结算,不得虚增或减少结算金额。

4. 保密原则审核委员会对审核过程和结算资料要做到严格保密,不得外泄。

五、责任分工1. 项目经理负责协调审核委员会工作,监督结算审核全过程,并对结算结果负最终责任。

2. 财务总监负责审核结算资料中的财务部分,确定费用的合理性和准确性。

3. 工程监理负责现场审核核对,确认工程质量和进度符合合同要求。

4. 审核委员会成员各成员要认真履行本职工作,保证审核结果准确无误。

六、附则1. 本制度自颁布日起生效,如有修改,须经审核委员会讨论通过后方可实施。

结算审核流程

结算审核流程

结算审核流程
1.接受资料时,仔细清点核对,不能有误,从此时起填写审计日
记。

2.对资料进行初步审阅,并在委托方规定时间内提出需完善资
料和资料上的问题,并提交委托
方。

3.在接到资料后1-2天内要形成初步审计方案,主要是时间计
划和人员安排。

4.如工程需要踏勘现场,则由项目的具体实施人负责联系委托
方确定踏勘时间地点,并向公司
沟通协调解决,现场踏勘时按实
填写现场勘查记录表。

5.对审核工程进行初步计量计价,完成初稿。

6.联系委托方进行工程量、价的核对。

7.整理对量、对价资料,经过三级复核后,出具征求意见稿。

8.收集各方对征求意见稿的修改意见,完成定案表的各方签字盖章工作。

9.将审核资料存档备案,形成最终结算审核报告书,必须保证天信公司有一套完整的存档备案资料。

10.将应归还资料整理完善,整理
归还文件清单。

11.将所有审核资料连同移交清单送交委托方,并取得对方接受文件后签字返还的文件清单,同时请委托方填写履约评价表。

12.为确保质量,所有发出去的文件必须经过张影或张鸿飞亲自审核,否则宁愿不发。

工程结算审核工作流程

工程结算审核工作流程

为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。

1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”(附件 1 ),通过招标或者其他方式,确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书;2、与咨询单位签订“廉政责任书”(附件 2 );3、咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”(附件 3 );在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或者“维修工程项目结算承诺书”(附件4、 5 和 6 );4、咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”(附件 7 );5、审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议记要”(附件 8 );6、咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。

为了催促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”(附件 9 )。

对每日已核对认可的量价,须双方签字确认(附件 10,11 和 12 )。

对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的商议会,以便达成共识。

7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”(初稿及附件 13 ),下达施工单位。

施工单位可在收到初稿15 日内提出书面意见, 15 日内不提出书面意见,视为默认。

在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。

如施工单位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识;8、咨询单位提交审计报告,归还送审资料;9、审计处填写“工程项目结算单”(附件 14),转至管理单位填写相应栏目,移交至财务处进行工程尾款的结算工作;10、审计费结清。

根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审计费的支付单位,进行审计费的结算;11、审计资料存档。

按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册,归入档案馆存放。

工程结算审定流程

工程结算审定流程

工程结算审定流程一、背景信息在工程项目完成后,为了确保合同款项的正常支付,需要进行结算审定工作。

工程结算审定是指根据合同约定和工程实际完成情况,对工程项目进行结算审核,确定最终结算金额并支付款项。

本文档旨在介绍工程结算审定的流程。

二、流程概述1. 准备材料- 确认项目相关文件齐全,包括合同、项目实施方案、工程量清单等。

- 收集工程实施过程中的相关记录,如施工日志、验收记录等。

- 提供其他相关材料,如变更单、索赔文件等。

2. 编制结算报告- 根据项目实施情况,编制详细的结算报告。

- 结算报告应包括项目基本信息、工程量计算、变更和索赔情况、质量安全情况等内容。

3. 审定工作- 由质检部门对结算报告进行审核,确认工程质量和安全符合要求。

- 由财务部门对结算报告中的金额进行审核,确保计算无误。

4. 提交审定- 完成审核后,结算报告和相关材料提交至项目经理处。

5. 决策审定- 项目经理对结算报告进行审阅,并与相关部门进行讨论,最终确定结算意见。

6. 结算确认- 根据审阅结果,确认最终结算金额,并发出结算通知单。

- 结算通知单应包括结算金额、付款方式、支付时间等信息。

7. 结算支付- 根据结算通知单的要求,财务部门进行付款操作,完成结算支付。

三、注意事项1. 在整个结算审定流程中,应保持透明、公正、合法的原则,确保每一步都符合相关法律法规的要求。

2. 在编制结算报告时,应准确记录项目实际情况,不得夸大或缩小事实,确保结算结果真实可靠。

3. 结算审定过程中,各个部门之间应密切合作,及时沟通,确保信息准确传达,方便决策和支付操作。

以上内容描述了工程结算审定的流程,希望能对您有所帮助。

如有更多问题,请随时提问。

工程施工结算审核流程(3篇)

工程施工结算审核流程(3篇)

第1篇一、前期准备1. 收集资料:工程部负责收集整理符合要求的结算资料,包括竣工图、工程量现场签证、招标文件、施工承包合同、补充协议、会议纪要、隐蔽工程现场签证、竣工验收报告、工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料。

2. 确认资料:承包单位相关责任人应对结算书签字确认,加盖单位公章。

二、送交结算资料1. 工程部将整理好的结算资料送交预算部。

2. 资料必须至少具备一套完整的原件,并具备各单位相关责任人的签字。

3. 结算书格式应符合公司统一格式,其中工程量签证必须具备项目总监及工程部现场管理人员和部门的签字。

三、资料审核1. 审核人员对送交的结算资料进行初步审核,检查资料是否齐全、完整,是否符合规定。

2. 审核人员对资料的真实性、有效性、可靠性进行判断,对存在的问题进行质疑。

四、现场踏勘1. 审核人员根据审核情况,对现场进行踏勘,核实工程量、质量、材料、设备等情况。

2. 踏勘过程中,做好记录,确保审核结果准确。

五、结算审核1. 审核人员根据现场踏勘情况,对结算资料进行详细审核,包括工程量计算、材料价格、设备价格、人工费等。

2. 审核人员对照合同、图纸、相关法规文件,对结算资料进行核实,确保结算结果符合规定。

六、复核结算1. 审核人员对审核后的结算结果进行复核,确保审核无误。

2. 复核过程中,如发现错误或疑问,及时与相关人员进行沟通,进行修正。

七、通知工程部1. 审核人员将审核结果通知工程部。

2. 工程部负责与承包单位联系,对经审核的结算书进行复核和确认。

八、结算确认1. 工程部与承包单位确认结算结果,无误后,双方签字盖章。

2. 审核人员对确认的结算结果进行汇总,形成最终结算报告。

九、结算支付1. 根据结算报告,工程部负责办理工程款支付手续。

2. 严格按照合同约定,确保工程款支付及时、准确。

通过以上流程,确保工程施工结算审核的准确性和公正性,为项目的顺利推进提供有力保障。

第2篇一、项目背景及目的工程施工结算审核是指在工程竣工后,对施工过程中产生的费用进行核算,以确定工程实际造价的过程。

工程进度结算的程序和流程

工程进度结算的程序和流程

工程进度结算的程序和流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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它不仅是监管工程进度和质量的关键指标,也是确保工程进展顺利并最终完成的关键步骤。

工程项目结算审核的八个流程

工程项目结算审核的八个流程

工程项目结算审核的八个流程工程项目结算审核的流程怎么走?工程工程项目结算审核在工程结算中很关键,关系到符合规范这个建设项目是否合格,工程款是否可以结算,工程项目结算审核主要分为四个步骤:送交结算资料、准备资料审核、审核以及复核结算、通知工程部联系承包单位对经审核的结算书进行复核和确认等。

一、结算资料的送交工程部负责收集,整理,符合要求的结算资料,包括:竣工图,工程量现场签证,招标文件,施工承包合同,补充协议,会议纪要,隐蔽工程现场签证,竣工验收报告,工程质量保修书等与办理结算相关机构的全部资料,并将上述资料汇总。

相关责任人应对结算书签字确认,加盖单位公章。

上述送交预算部,资料必须至少具备一套完整的原件,并且具备各具备直属单位相关责任人的签字,结算书格式应符合公司统一格式,其中工程量签证总监必须具备项目总监及工程部现场管理人员和部门主管签认,同时须符合承包单位责任人签认。

工程部必须将结算资料及时完整预算部,并且口头作好资料清单交接书面纪录,由相关负责人签字确认。

除预算该部要求补充结算资料外,事后无论由统计数据何方送交的结算资料一律不予接受。

二、结算资料备案及结算准备预算部将结算资料交由相关成本控制相关人员进行资料符合性审核,针对资料的持久性,真实性,合理性,合法性法律进行详尽认真的审核,对于不符合要求,需要进一步补充的收付资料,通知工程部在督促的时间内整改,补充。

预算部根据经符合性审核后的结算资料,收集相关审核据此资料。

三、结算审核,复核预算部系统化专业审核人员根据完整的,符合要求的结算资料进行结算审核工作,任何主管部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作,交易结算以免消极影响结算审核的客观真实性,公正性,合法性与合理性,在结算审核过程中,根据部门结算审定工作需要由相关部门,人员,进行配合的,相关部门,人员应积极配合,不得以任何理由拒绝,推诿,否则承担相应义务。

结算经过初审后,进行全面,详细复核,调整,以使结算符合客观事实,做到真实,精确,科学合理,公正合法。

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工程项目结算审核工作流程
为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。

1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”(附件1),通过招标或其他方式,确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书;
2、与咨询单位签订“廉政责任书”(附件2);
3、咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”(附件3);在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”(附件
4、5和6);
4、咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”(附件7);
5、审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议纪要”(附件8);
6、咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。

为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”(附件9)。

对每日已核对认可的量价,须双方签字确认(附件10,11和12)。

对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的协商会,以便达成共识。

7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”(初稿及附件13),下达施工单位。

施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。

在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。

如施工单位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识;
8、咨询单位提交审计报告,归还送审资料;
9、审计处填写“工程项目结算单”(附件14),转至管理单位填写相应栏目,移交至财务处进行工程尾款的结算工作;
10、审计费结清。

根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审计费的支付单位,进行审计费的结算;
11、审计资料存档。

按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册,归入档案馆存放。

附件1:
项目编号:
工程项目审计委托书
致:审计处
一、兹有下列审计业务委托你处办理
二、上述审计业务所需要费用请向我单位收取。

三、审计结束后,请你处向我单位递交审计结果,一式份。

四、本委托事项联系人:;电话号码:
委托单位(盖章):
负责人:
委托日期:
附:工程项目送审表(由管理单位填写)
工程项目送审表
以下由管理单位填写:
委托时间:200 年月日
附件2:
廉政责任书
工程项目名称:
委托单位(甲方):
咨询单位(乙方):
为加强工程项目审计中的廉政建设,规范工程审计委托与被委托双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设和审计的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家法律、法规、相关政策和行业规范,以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行委托审计合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程造价咨询和审计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该项审计的工作人员,在工程委托审计的事前、事中、事后应遵守以下规定:
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程造价咨询和审计等活动。

第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严
格执行工程项目咨询和审计的有关方针、政策、准则和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费,感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程委托审计合同的附件,与工程委托审计合同具有同等法律效力。

经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目结算审计结束时止。

第七条本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
法定代表人委托人:法定代表人委托人:
地址:地址:
电话:电话:
年月日年月日
甲方监督单位(盖章)乙方监督单位(盖章)
年月日年月日
(此件为建设部办公厅建办监[2002]21号文通知,由湖北省建设厅印制)
附件3:
结算资料交接单

受中国地质大学审计处委托,我公司对贵单位工程进行审计。

对下列资料进行交接。

(管理单位)于年月日将下列资料交给(咨询单位)。

管理单位经办人:咨询单位经办人:
附件4:
工程项目结算送审须知
1、为了对送审资料加强控制,送审资料应严格按以下
要求准备:装订整齐,编制目录,编制页码,复印件清晰,加盖有关部门的确认和批准印章,资料必须齐全,签字手续必须完备,送审资料的合法性、真实性必须得到有关部门的确认和批准后才能送审。

2、本工程结算按合同及招投标文件执行,结算方式为
合同价加增减变更,结算资料按照该方式进行编制。

3、为保证送审资料的严肃性,请施工单位再次检查送
审资料是否有遗漏,如有遗漏,请在三天内(年月日以前)送审,年月日以后不再接受任何有关经济签证资料。

4、施工单位确认送审资料齐全无遗漏,根据工程性
质,签署“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”。

附件5:
新建工程项目结算承诺书
根据《中国地质大学(武汉)基建工程修缮工程项目审计实施办法》,为了严格工程结算管理, 为了保证工程结算的准确性,本公司(单位)承诺:
1、本公司于年月日前向中国地质
大学(武汉)报送的项目结算资料真实、合法、完整,无漏报。

如有漏报本公司自身承担责任,不再补报。

结算资料中不合格(变更内容不明确、签字单位不齐全等)的变更签证,本公司同意按照无效签证处理。

2、工程结算的误差率(误差率=(内审审减额+外审
审减额)/变更增减部分施工方送审额)控制在以内。

如果误差率超过,本公司同意按总审减额(内审审减额与外审审减额之和)的8%支付审计费(其中,外审审计费=外审审减额*8%,内审审计费=内审审减额*8%),审计费由中国地质大学(武汉)直接从工程结算款中扣除。

承诺方:
(盖章)
年月日附件6:
维修工程项目结算承诺书
根据《中国地质大学(武汉)基建工程修缮工程项目审计实施办法》,为了严格工程结算管理, 为了保证工程结算的准确性,本公司(单位)承诺:
1、本公司于年月日前向中国地
质大学(武汉)报送的项目结算资料真实、合法、完整,无漏报。

如有漏报本公司自身承担责任,不再补报。

结算资料中不合格(变更内容不明确、签字单位不齐全等)的变更签证,本公司同意按照无效签证处理。

2、工程结算的误差率(误差率=(内审审减额+
外审审减额)/施工方送审额)控制在以内。

如果误差率超过,本公司同意按总审减额(内审审减额与外审审减额之和)的8%支付审计费(其中,外审审计费=外审审减额*8%,内审审计费=内审审减额*8%),审计费由中国地质大学(武汉)直接从工程结算款中扣除。

承诺方:
(盖章)
年月日
附件7:
建设工程咨询实施方案
附件8:
工程造价结算审前会议纪要工程名称:
附件9:
工程结算审核签到表
17
18
附件10:
工程量计价编制说明工程名称:
附件11:
工程量确认表工程名称:
附件12:
结算材料价格确认表工程名称:
附件13:
结算经济指标工程名称:
工程造价大写:元
附件14:财务委字:
项目编号:结算审字:
年月日。

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