内部审计常用表格文书
内审检查表范本
![内审检查表范本](https://img.taocdn.com/s3/m/606207b585254b35eefdc8d376eeaeaad1f31681.png)
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1.1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?
1.2
删减
1)是否有删减?
2)删减了哪一条款?
3)删减的理由是否充分、合理?
4)删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8.2.1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8.2.2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8.3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7.5.4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7.5.1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8.2.1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5.5.2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
内审表格01(德勤)
![内审表格01(德勤)](https://img.taocdn.com/s3/m/f19f17758e9951e79b8927ea.png)
会计报表审计—筹资与投资循环类被审计单位:截止日:20 年12月31日会计期间:20 年度索引:H100页次:被审计单位:截止日(期间):1、重要账户和列报2、审计目标与结论筹资与投资循环进一步审计程序表编制人及日期:复核人及日期:索引:H100页次:被审计单位:截止日(期间):筹资与投资循环进一步审计程序表编制人及日期:复核人及日期:审计目标:认定:筹资与投资循环控制测试程被审计单位:会计期间:20 年度索引:H200测试程序表页次:复核人:复核日期:索引:控制测试工作底稿页次:被审计单位:会计期间:20 年度索引:H311短期投资和委托贷款实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:短期投资明细表被审计单位:说明:1.股权投资中的股票投资、债券投资中的国债投资和其他投资应单独列示。
2.其他投资项下对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%(含10%)以上的,还应分别披露资金投入时间和所得索引:H311-表页次:截止日:20 年12月31日库存有价证券盘点核对表被审计单位:索引:H311-对表页次:截止日:20 年12月31日委托贷款(短期)明细审核被审计单位:索引:H311-细审核表页次:截止日:20 年12月31日索引:H311-短期投资检查表页次:被审计单位:截止日:20 年12月31日短期投资跌价准备和委托贷款(短期)减值准被审计单位:截止日:20 年12月3索引:H311-减值准备检查表页次:截止日:20 年12月31日索引:H312应收股利实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:索引:H312-应收股利检查表页次:被审计单位:截止日:20 年12月31日索引:H313应收利息实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:索引:H313-应收利息凭证检查表页次:被审计单位:截止日:20 年12月31日索引:H314长期股权投资实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:长期股权投资明细表被审计单位:索引:H314-页次:截止日:20 年12月31日长期股权投资—投资情况明细表被审计单位:索引:H314-明细表页次:截止日:20 年12月31日长期股权投资减值准备检查被审计单位:索引:H314-备检查表页次:截止日:20 年12月31日索引:H314-长期股权投资检查表页次:被审计单位:截止日:20 年12月31日索引:H315长期债权投资实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:长期债权投资明细表被审计单位:截止日:20 年12月索引:H315-页次:截止日:20 年12月31日委托贷款(长期)明细表被审计单位:索引:H315-页次:截止日:20 年12月31日长期债权投资减值准备检查被审计单位:索引:H315-备检查表页次:截止日:20 年12月31日索引:H315-长期债权投资检查表页次:被审计单位:截止日:20 年12月31日索引:H316无形资产实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:无 形 资 产 明 细 表被审计单位:截止日:20 年12月31日日索引:H316-页次:表无形资产减值准备计提和转回测试被审计单位:索引:H316-回测试表页次:截止日:20 年12月31日索引:H316-无形资产检查表页次:被审计单位:截止日:20 年12月31日索引:H317长期待摊费用实质性测试审计程序表页次:被审计单位:复核人:截止日:20 年12月31日复核日期:长期待摊费用明细表被审计单位:截止日:20 年12月31日索引:H317-页次:日。
内部审计表格
![内部审计表格](https://img.taocdn.com/s3/m/41f1014ba58da0116d17496a.png)
第六章:内部审计的文书表格表格1: xxxx集团有限公司审计通知书XXXX审字第xx号关于对XXXXX进行审计的通知XXXXX公司(被审计单位名称):根据集团公司的安排,决定派出审计组,自X年X月X日起对你单位(审计范围、内容)进行审计。
请予以积极配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:审计专员:附件:1.XXXXXX(应提供的材料清单)2.XXXXXX(内部审计机构全称印章) X年X月X日抄送:XXX,XXX,XXX. X年X月X日印发表格二:审计报告征求意见单(如本表不够使用,请另附纸)表格三:审计报告审定单被审计单位名称:表格四: xxx集团有限公司审计报告XXXX()号关于XXXXX的审计报告XXXXX公司(被审计单位名称):审计概况,审计目标、范围、内容、方法、程序、时间等;审计依据,即所依据的相关法规、内部审计准则等规定;审计发现,即对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理所发现的重要问题的事实;审计结论,即根据已查明的事实所作的评价;审计意见,即针对审计发现的主要问题提出的处理意见;审计建议,即针对审计发现的主要问题,提出的改善建议;(内部审计机构全称印章) X年X月X日抄送:XXX,XXX,XXX. X年X月X日印发表格五:审计工作底稿被审计单位名称:索引号:本事项共页第页表格六:审计结果执行反馈单被审计单位名称:送达日期:年月日审计项目名称审计结果执行情况被审计单位签章:年月日表格七:审计结果回访单被审计单位名称:送达日期:年月日审计项目名称审计回访情况回访人:年月日附:审计结果执行情况相关证据表格八:审计立项审批单被审计单位名称:立项号:项目名称立项依据审计目的审计范围审计时间内部审计机构负责人意见:上级分管领导意见:备注表格九:项目审计方案被审计单位名称:审计项目名称:编制依据审计目标和范围审计内容和重点审计程序和方法审计程序工作内容或具体审计目的和方法执行人审计起止日期准备阶段实施阶段报告阶段终结阶段审计组成员专家审计和外部成员利用情况项目审计方案审批内部审计机构负责人:年月日上级分管领导审批上级分管领导审批:年月日表格十:审计文书送达回证送达文书名称发文字号页数收件人签章收件日期送达人。
内部审计文书参考样式
![内部审计文书参考样式](https://img.taocdn.com/s3/m/4cbc1880581b6bd97f19eae5.png)
内部审计文书参考样式目录一、年度审计计划二、被审计单位基本情况表三、项目审计计划表四、审计方案(之一)五、审计方案(之二)六、审计方案调整表七、审计通知书八、承诺书九、资料交接清单十、送达回证十一、审计工作底稿、汇总审计工作底稿十二、审计(调查)记录表十三、审计会议记录十四、审计报告十五、审计报告征求意见书十六、被审计单位(人员)对审计报告的反馈意见书十七、审计报告复核意见书十八、审计工作交接清单十九、审计档案目录一、年度审计计划**(单位)****年度审计计划(说明:在开始段落阐明内部审计年度工作目标)根据……要求,围绕……工作,****年我单位内部审计工作的总体目标是:……。
现编制****年度审计计划如下:一、审计项目(说明:阐明审计项目的类型、审计目的等)(一)经济责任审计根据人事部门的委托,组织对(所属)**单位主要负责人***同志任期审计、对(所属)***单位主要负责人**同志任中审计……。
……(二)基本建设项目审计根据《****基本建设项目**规定》等,组成审计小组对***工程建设项目进行竣工决算审计……。
……(三)财务收支审计安排对**单位、***单位等*个单位的财务收支审计……。
……(*)…………二、后续审计对以前实施的审计项目中所发现问题的整改以及有关审计建议的采纳情况进行检查……。
……三、审计资源分配(说明:阐明对应前述各审计项目和后续审计的时间、人员安排等)审计资源的具体分配情况见附表。
附:审计项目、审计资源分配情况表****年*月*日附件:审计项目、审计资源分配情况表编制人:编制日期:年月日二、被审计单位基本情况表被审计单位基本情况表会计期间:三、项目审计计划表项目审计计划表被审计单位:编制人:编制日期:年月日四、审计方案(之一)关于****(审计项目名称)的审计方案(说明:编制审计方案要先表明审计的依据,明确受托责任。
审计方案的内容主要包括:审计目标、审计范围、重要性和审计风险评估、审计工作要求<进度安排、审计组职责分工>等)为了……,依据《****》……制定本项目审计方案。
内部审计文书丶工作底稿范本
![内部审计文书丶工作底稿范本](https://img.taocdn.com/s3/m/7f3b67dbaeaad1f347933f18.png)
内部审计文书、工作底稿范本一、计划类底稿(一)年度计划某集团公司审计部 200×年度审计计划为了做好 200×年度内部审计工作,更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《内部审计具体准则第 1 号——审计计划》规定,制定本计划。
一、年度审计目标200×年度内部审计工作将以科学发展观为指导,认真贯彻 200×年度公司经营管理方针,在公司董事会及其审计委员会的领导下,……突出审计重点,积极探索经营审计和管理审计,进一步完善内部控制评审,积极稳妥地开展部门和分公司经理的经济责任审计,继续规范财务报表审计,……以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值。
二、具体审计项目(一)财务报表审计某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司 200×年度财务报表审计,由审计一处负责实施。
200×年度财务报表审计要继续与单位负责人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合,……(二)经济责任审计某商贸有限责任公司总经理李某、某零售有限责任公司总经理赵某、某酒店有限公司总经理林某、集团公司企划部经理金某、人力资源部经理刘某任期经济责任审计,分别由审计一处和审计二处负责实施。
经济责任审计,要在核实被审计负责人任职期间资产、负债和损益的基础上,分清被审计负责人对所在单位存在的问题应负的主管责任和直接责任,为公司选拔优秀高级经理人员提供科学依据。
审计二处负责编制经济责任综合审计报告,并于 200×年×月底前上报集团公司董事会、总裁和人力资源部。
(三)经营和管理审计某商贸有限责任公司 200×年度经营情况审计、某酒店有限公司和集团公司营销部 200×年度绩效审计,分别由审计一处和审计三处负责实施。
……(四)内部控制评审某零售有限责任公司、集团公司企划部和营销部的内部控制评审,分别由审计一处、二处和三处负责实施。
(财务内部审计)施工企业内审核检查表范本
![(财务内部审计)施工企业内审核检查表范本](https://img.taocdn.com/s3/m/327a97286529647d26285216.png)
14质量管理和技术措施;
15施工企业质量管理的其他要求。
查产品实现过程的策划是否完整?
在策划中是如何考虑环保、要求的?
查施工组织设计或专项方案是否合适?是否全面?审批否合理?
7.1
10.1、10.2
查施工组织设计、专项方案。合格
查施工过程如何控制?
有否作业指导书?
现场观察作业是否符合要求?
序号
检查内容和检查方法
ISO9001:2008条款
GB/T50430-2007条款
检查结果记录
1
与负责人交谈,询问其职责。
5.5.1
4.3
能回答出职责。合格
2
与负责人交谈,询问本部门的质量目标及其完成情况。
5.4.1
3.2
目标已按计划完成。合格
3
查因素、危险源和重大因素清单、重大危险源清单,现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。
有否对施工机具进行验收,并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时,该方案应经批准后实施,安装后的施工机具经验收合作后方可使用?查基础设施台帐.
查设备维护保养记录.设备是否完好
6.3
6.2.4、6.3
合格
询问工作有何要求?现场观察是否符合.
6.4
合格
10
抽查现场文件,看是否经过审批?有无有效版本的标志?文件保管是否良好?
有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准?查法律法规清单是否列入?
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件,目标和指标是否合适?
内部审计参考格式
![内部审计参考格式](https://img.taocdn.com/s3/m/b408a316844769eae009edf3.png)
常用参考格式审计通知书专项审计调查通知书审计签证单审计工作底稿审计查询单现金查点表关于***的审计报告审计报告征求意见书审计决定书审计文书送达回执(审计单位全称)审计通知书*审通〔****〕 *号***关于审计****的通知:根据《****************》,决定派出审计组,自****年**月**日起,对你单位*****************进行审计。
请予积极配合,提供有关资料和必要的工作条件,并对提供资料的真实性、完整性进行承诺。
审计组组长:***审计组成员:*** *** ***(印章)****年**月**日主题词:*** *** *** 抄送: *** *** ***(审计单位全称)专项审计调查通知书*审通〔****〕 *号***关于****(审计调查事项)进行专项审计调查的通知:根据《****************》,决定派出审计组,自****年**月**日起,对你单位*****************(审计调查事项)进行调查。
请予积极配合,提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组成员:*** *** ***(印章)****年**月**日主题词:*** *** *** 抄送: *** *** ***审计签证单核对人:审计员:审计工作底稿索引号:共页第页附件页审计查询单被审计单位:现金查点表被审计单位:盘点时间:年月日时币种:单位:审计人员:关于*****的审计报告****:根据*审通[****]*号审计通知书,我们自****年**月**日至(****)**月**日对****进行了审计,先报告如下:一、审计概况**********************。
二、审计依据本次内部审计是按照内部审计准则的规定实施的。
(若存在未遵循该准则的情形,请做出解释或说明)三、审计事项评价************************。
四、审计发现问题及处理(处罚)意见************************。
内部审计文书参考样式
![内部审计文书参考样式](https://img.taocdn.com/s3/m/8226718ada38376baf1fae88.png)
内部审计文书参考样式目录一、年度审计计划二、被审计单位基本情况表三、项目审计计划表四、审计方案(之一)五、审计方案(之二)六、审计方案调整表七、审计通知书八、承诺书九、资料交接清单十、送达回证十一、审计工作底稿、汇总审计工作底稿十二、审计(调查)记录表十三、审计会议记录十四、审计报告十五、审计报告征求意见书十六、被审计单位(人员)对审计报告的反馈意见书十七、审计报告复核意见书十八、审计工作交接清单十九、审计档案目录一、年度审计计划**(单位)****年度审计计划(说明:在开始段落阐明内部审计年度工作目标)根据……要求,围绕……工作,****年我单位内部审计工作的总体目标是:……。
现编制****年度审计计划如下:一、审计项目(说明:阐明审计项目的类型、审计目的等)(一)经济责任审计根据人事部门的委托,组织对(所属)**单位主要负责人***同志任期审计、对(所属)***单位主要负责人**同志任中审计……。
……(二)基本建设项目审计根据《****基本建设项目**规定》等,组成审计小组对***工程建设项目进行竣工决算审计……。
……(三)财务收支审计安排对**单位、***单位等*个单位的财务收支审计……。
……(*)…………二、后续审计对以前实施的审计项目中所发现问题的整改以及有关审计建议的采纳情况进行检查……。
……三、审计资源分配(说明:阐明对应前述各审计项目和后续审计的时间、人员安排等)审计资源的具体分配情况见附表。
附:审计项目、审计资源分配情况表****年*月*日附件:审计项目、审计资源分配情况表编制人:编制日期:年月日二、被审计单位基本情况表被审计单位基本情况表会计期间:三、项目审计计划表项目审计计划表被审计单位:编制人:编制日期:年月日四、审计方案(之一)关于****(审计项目名称)的审计方案(说明:编制审计方案要先表明审计的依据,明确受托责任。
审计方案的内容主要包括:审计目标、审计范围、重要性和审计风险评估、审计工作要求<进度安排、审计组职责分工>等)为了……,依据《****》……制定本项目审计方案。
公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)
![公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)](https://img.taocdn.com/s3/m/3eff08012f3f5727a5e9856a561252d381eb2047.png)
公司内审常用的7个表单内审工作对于公司的运营管理至关重要,而在进行内审过程中,各种表单的使用可以帮助内审员更好地记录和分析相关信息。
以下是公司内审中常用的7个表单,每种表单均具有特定的功能和用途。
1. 内部审计计划表内部审计计划表是内审工作的基础,用于安排和记录内部审计的具体时间、地点和内容等信息。
通常,内部审计计划表应包括审计项目的名称、审计时间、审计对象、审计目的、审计范围等内容,以确保审计工作有序进行。
2. 内部审计报告模板内部审计报告模板是内审员完成审计后编写总结性报告的工具。
在内部审计报告模板中,通常包括审计项目的背景、审计方法、审计结果、问题建议以及管理反馈等内容,以便管理层对审计结果进行评估和改进。
3. 现场检查记录表现场检查记录表用于记录内部审计员在实地检查中发现的情况和问题。
该表通常包括检查人员、检查时间、检查内容、问题描述、整改建议等栏目,以便内审员将实地检查的情况及时记录并提供给管理层。
4. 问题整改跟踪表问题整改跟踪表用于跟踪内部审计报告中提出的问题及整改措施的执行情况。
在这个表格中,可以记录问题描述、整改责任人、整改计划、整改进度等信息,以确保问题得到及时有效地解决。
5. 资产清查表资产清查表用于记录公司的固定资产和流动资产等资产信息,以便内审员核实资产的准确性和完整性。
在资产清查表中,通常包括资产名称、规格型号、数量、价值等内容,以协助内审员进行资产的全面核查。
6. 合规性审计记录表合规性审计记录表用于记录公司在合规方面的审计情况和结果。
该表通常包括合规性审计项目、合规检查内容、合规问题、风险评估等内容,以帮助公司了解自身在合规方面存在的问题并及时进行整改。
7. 内部审计工作总结表内部审计工作总结表用于内部审计员对一段时间内的内部审计工作进行总结和分析。
在总结表中,可以记录审计完成情况、发现问题情况、整改措施执行情况及建议等内容,以帮助公司改进内部审计工作的质量和效率。
{财务管理内部审计}内审相关表格全多
![{财务管理内部审计}内审相关表格全多](https://img.taocdn.com/s3/m/a0313cb65ef7ba0d4a733bf9.png)
{财务管理内部审计}内审相关表格全多文件复印申请单编号:JY002N0:文件名称:复印原因:申请部门:日期:审批意见:批准人:日期:文件丢失情况登记表编号:JY-003N0:文件销毁审批单编号:JY-004N0:文件名称:销毁原因:申请部门:日期:审批意见:批准人:日期:文件更改申请单编号:JY-005N0:文件借阅登记表发放部门:编号:JY-006N0:受控文件清单部门:编号:JY-007N0:\()工程标准、规范文件清单编号:JY-008NO:△——持有人∨——相关人编制:审核:项目总工:年月日来文登记表编号:JY-009N0:适用的法律、法规清单编号:-JY-010NO:记录清单编号:JY-011N0:环境因素识别表编号:JY-012NO:环境因素评价表编号:JY-013N0:评价部门:日期:确认:日期:重要环境因素清单编号:JY-014NO:编制:审批:时间:法律、法规和其他要求符合性评价结果编号:JY-015-编制:日期:年月日信息记录反馈表部门:编制:JY-017NO:填制:审批:管理评审计划会议记录编号:JY-019NO:会议签到表编号:JY-020NO:会议名称:日期:管理评审报告管理人员花名册单位:编号:JY-022N0:项目管理人员登记台帐单位:编号:JY-023N0:公司年度员工培训()申请审批表单位/部门:编号:JY-024N0:制表:日期:部门负责人:日期:公司年度员工培训计划表单位/部门:编号:JY-025N0:制表:日期:主管领导:日期:培训记录编号:JY-026NO:特种作业操作证台帐单位:编号:JY-027N0:设施登记台账编号:JY-028NO:编制:日期:设施报废申请单使用部门:编号:JY-029N0:设备检修记录设施使用部门:编号:JY-030N0:体系运行检查记录检查部门:检查者:编号:JY-031NO:招标文件评审记录□招标书□议标或意向编号:JY-032N0:标书评审记录编号:JY-033N0:。
内部审计文书参考样式
![内部审计文书参考样式](https://img.taocdn.com/s3/m/c6e9d8b10b4e767f5bcfce49.png)
内部审计文书参考样式目录一、年度审计计划二、被审计单位基本情况表三、项目审计计划表四、审计方案(之一)五、审计方案(之二)六、审计方案调整表七、审计通知书八、承诺书九、资料交接清单十、送达回证十一、审计工作底稿、汇总审计工作底稿十二、审计(调查)记录表十三、审计会议记录十四、审计报告十五、审计报告征求意见书十六、被审计单位(人员)对审计报告的反馈意见书十七、审计报告复核意见书十八、审计工作交接清单十九、审计档案目录一、年度审计计划**(单位)****年度审计计划(说明:在开始段落阐明内部审计年度工作目标)根据……要求,围绕……工作,****年我单位内部审计工作的总体目标是:……。
现编制****年度审计计划如下:一、审计项目(说明:阐明审计项目的类型、审计目的等)(一)经济责任审计根据人事部门的委托,组织对(所属)**单位主要负责人***同志任期审计、对(所属)***单位主要负责人**同志任中审计……。
……(二)基本建设项目审计根据《****基本建设项目**规定》等,组成审计小组对***工程建设项目进行竣工决算审计……。
……(三)财务收支审计安排对**单位、***单位等*个单位的财务收支审计……。
……(*)…………二、后续审计对以前实施的审计项目中所发现问题的整改以及有关审计建议的采纳情况进行检查……。
……三、审计资源分配(说明:阐明对应前述各审计项目和后续审计的时间、人员安排等)审计资源的具体分配情况见附表。
附:审计项目、审计资源分配情况表****年*月*日附件:审计项目、审计资源分配情况表编制人:编制日期:年月日二、被审计单位基本情况表被审计单位基本情况表会计期间:三、项目审计计划表项目审计计划表被审计单位:编制人:编制日期:年月日四、审计方案(之一)关于****(审计项目名称)的审计方案(说明:编制审计方案要先表明审计的依据,明确受托责任。
审计方案的内容主要包括:审计目标、审计范围、重要性和审计风险评估、审计工作要求<进度安排、审计组职责分工>等)为了……,依据《****》……制定本项目审计方案。
{财务管理内部审计}公司内审常用的个表单有示例文本参考
![{财务管理内部审计}公司内审常用的个表单有示例文本参考](https://img.taocdn.com/s3/m/6f7741d4a0116c175e0e4802.png)
15:00—16:00
补充审核
AB
16:00—16:30
全体
末次会议
全体
各部门都可涉及的条款:4.2.3;4.2.4;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.2;6.3;6.4;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5;
编制人:
年月日
批准人:
年月日
内审首次会议记录
时间:
地点:办公室
审核范围:
a、与质量管理体系认证审核有关的部门和人员:总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等;
b、与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。
审核依据:
ISO9001—2000质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间:
2004.01.05
审核组长:
XXXXX
审核组成员:
审核的基本原则是抽样
审核方法:提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10、澄清各部门的疑问
11、组长宣布会议结束
记录人:
日期:
审核人:
日期:
内审末次会议记录
时间:
地点:办公室
参加人员签到:
主持人:XXXXX
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容记录:
1、与会者签到
2、组长主持会议,宣布会议开始
审核的依据:GB/T19001—2000质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间:
审核组长:
审核组成员:A组:组长:成员:
B组:组长:成员:
审核时间
审核部门
审核内容(条款号)
审核组
内部审计文书、工作底稿范本
![内部审计文书、工作底稿范本](https://img.taocdn.com/s3/m/d0cc7fa983d049649a66580c.png)
页眉内容内部审计文书、工作底稿范本一、计划类底稿(一)年度计划某集团公司审计部200×年度审计计划为了做好200×年度内部审计工作,更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《内部审计具体准则第1号——审计计划》规定,制定本计划。
一、年度审计目标200×年度内部审计工作将以科学发展观为指导,认真贯彻200×年度公司经营管理方针,在公司董事会及其审计委员会的领导下,……突出审计重点,积极探索经营审计和管理审计,进一步完善内部控制评审,积极稳妥地开展部门和分公司经理的经济责任审计,继续规范财务报表审计,……以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值。
二、具体审计项目(一)财务报表审计某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司200×年度财务报表审计,由审计一处负责实施。
200×年度财务报表审计要继续与单位负责人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合,……(二)经济责任审计某商贸有限责任公司总经理李某、某零售有限责任公司总经理赵某、某酒店有限公司总经理林某、集团公司企划部经理金某、人力资源部经理刘某任期经济责任审计,分别由审计一处和审计二处负责实施。
经济责任审计,要在核实被审计负责人任职期间资产、负债和损益的基础上,分清被审计负责人对所在单位存在的问题应负的主管责任和直接责任,为公司选拔优秀高级经理人员提供科学依据。
审计二处负责编制经济责任综合审计报告,并于200×年×月底前上报集团公司董事会、总裁和人力资源部。
(三)经营和管理审计某商贸有限责任公司200×年度经营情况审计、某酒店有限公司和集团公司营销部200×年度绩效审计,分别由审计一处和审计三处负责实施。
……(四)内部控制评审某零售有限责任公司、集团公司企划部和营销部的内部控制评审,分别由审计一处、二处和三处负责实施。
内部控制评审的重点是控制执行是否有效,……(五)建设项目审计某展示厅竣工决算、某营业大楼预算执行审计和某生产流水线绩效审计,由审计四处负责实施。
内部审计情况报表
![内部审计情况报表](https://img.taocdn.com/s3/m/9efbd576b4daa58da1114a34.png)
内部审计情况报表
表号:审统07表
制定机关:审计署
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函〔2012〕3号
有效期至:2015年1月
填报单位: 201 年
指标名称代码计
量
单
位
合
计
企
业
金
融
行政事业其他
甲乙丙123456一、内审机构07000
个
其中:专职机构07000
1
个
二、内审人员07001
人
其中:专职人员07001
1
人
三、完成审计项目07010个
财务收支审计07010
1
个
效益审计07010
2
个经济责任审计07010
3
个
内部控制评审07010
4
个
信息系统审计07010
5
个基本建设审计07010
6
个
其他07010
7
个
四、审计总金额07020
0万元
五、增收节支07030
0万元
六、提出建议意见被采纳07031
条
七、建议给予行政处分07032人
八、实际给予行政处分07032
1
人
九、向司法机关移送案件07033
件
人员07033
1
人
单位负责人:审核:填表:
报日期:201 年月日
填报说明:
1. 合计=企业+金融+行政+事业+其他;
2. 内审机构≥专职机构;
3. 内审人员≥专职人员;
4. 完成审计项目=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基
建设审计+其他。
内审常用表格
![内审常用表格](https://img.taocdn.com/s3/m/199ae4d9b14e852458fb5753.png)
内审员
陪同人员
检查结果
不符合项(N)/观察项(O)
过程/要素
检查内容
客观记录
GB/T19001
GB/T28001
审核组长:
不符合项的处置方案:(计划完成日期:年月日;负责人:)
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:(计划完成日期:年月日)
纠正措施制定人:日期:批准人:日期:
跟踪
验证
的结论
原因分析是否准确□是□否
指否有效□是□否
证据
纠正措施是否有效□是□否
证据
注:(1)不符合项事实与判定所引依据文件的原文必须对应,否则本报告不能成立;
审核依据:GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准、公司管理手册、程序文件、作业文件及有关的法律、法规
审核日期:编号:
不符合项事实描述、判定依据和内容:
陪同人员
受审核方负责人
不符合项分类
体系性□实施性□效果性□
审核员
不符合项原因分析(参加人员:)
SZZ/CX/BG02-3
观察项记录
第页共页
受审核方
日期
审核类型
□例行审核□追加审核
陪同人员
序号
部门
事实描述
内审员
SZZ/CX/BG02-11
会议签到记录
编号:
首次会议
末次会议
姓名
部门(单位)
职务
姓名
部门(单位)
职务
会议地点:日期:会议地点:日期:
SZZ/CX/BG02-12
不符合项报告
受审核方:部门:
(2)表中所要求的证据必须填写清楚或附后,否则验证结论无效。
(财务内部审计)内审表格
![(财务内部审计)内审表格](https://img.taocdn.com/s3/m/bf94c755c1c708a1294a4471.png)
*****电器有限公司内审记录二零一一年四月九日***** 电器有限公司年度内审计划计划人: 批准人:计划日期: 批准日期:***** 电器有限公司内审实施计划QR/***–8.2.2B–021审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。
2审核依据:ISO9001:2008标准、强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、程序文件。
3审核范围:质量体系所涉及的所有部门、过程和场所。
4审核覆盖产品:交流接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。
5审核时间: 2014年4月9日首次会议时间:4月9日7时30分末次会议时间:4月9日16时30分6 审核组成员:组长:组员:7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
编制/日期:批准/日期:***** 电器有限公司内审首(末)次会议签到表QR/***-8.2.2B-06NO.*****电器有限公司不合格项分布表QR/***-8.2.2B-07№:编制:日期:***** 电器有限公司内部质量管理体系审核报告编制/日期:批准/日期:***** 电器有限公司不符合报告QR/***-8.2.2B-04 NO.审核组长: 年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:1.2//4.1/4.2.1/4.2.2 审核对象及代表:管理层审核员:日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:5.1/5.2/5.3/5.4.1 审核对象及代表:管理层审核员:日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:5.5/5.6/6.1 审核对象及代表:管理层审核员:日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:7.1 审核对象及代表:管理层审核员: 日期:年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:8.1 审核对象及代表:管理层审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:第一章职责和资源审核对象及代表:审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:第九章产品一致性控制审核对象及代表:管理层审核员:日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:5.5.1/5.53/5.4.1 审核对象及代表:销售部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:7.2.1/7.2.2/7.2.3/8.5 审核对象及代表:销售部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:7.5.4 审核对象及代表:销售部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:8.2.1 审核对象及代表:销售部审核员: 日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共 页 第 页 检查依据:5.5.1/5.53/5.4.1 审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共 页 第 页 检查依据:4.2.3/4.2.4 审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年 月 日***** 电器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:6.2 审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共 页 第 页 检查依据:8.2.2 审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:8.2.3 审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:8.4审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年 月 日***** 电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页第 页 检查依据:8.5 审核对象及代表:办公室审核员: 日期: 年 月 日*****电 器 有 限 公 司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共 页 第 页 检查依据:5.5.1/5.53/5.4.1 审核对象及代表:技术质量部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:7.6 审核对象及代表:技术质量部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:8.2.4 审核对象及代表:技术质量部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页检查依据:7.5.5 审核对象及代表:生产供应部审核员:日期:年月日***** 电器有限公司质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03 共页第页审核员:日期:年月日。
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编号:
审计立项书
审字[ ]第号
——
审计方案为进一步,对下属家单位拟开展审计。
为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围:
本次审计对象为:
审计范围:
二、审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、时间安排:
20 年月- 月
四、审计内容:
——五、工作要求:
内审部
年月日
进场时间安排表
备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。
审计部
审计通知书
字第号—————————————————————————————关于审计的通知
:
根据,我部派出审计小组,自年月日起对你单位进行审计,审计时间范围为年月至年月。
预计现场审计时间为周。
请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
审计进场时间:
参会人员:
附件:1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导:
审计组长:
审计组成员:
年月日
承诺书
审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计所需资料
审计资料交接单
注:此表一式两份,交接双方各执一份
审计实施方案被审计单位名称:
审计工作底稿
索引号:第页(共页)
说明:索引号与取证单命名方式一致:ww—001
审计报告征求意见书
:
对你单位审计的现场工作业已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。
在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求意见稿)没有异议。
审计部
年月日
审计档案
编号:
审计档案卷内目录
——。