供电公司经济平安风险管理实施方案-

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供电公司经济平安风险管理实施方

案\

供电公司经济平安风险管理实施方案\

供电公司经济平安风险管理实施方案

按照省公司皖电审353号指导意见和市公司经济平安风险管理实施方案,进一步深化“经济平安工程”建设,实施风险常态化管理,结合公司实际,制定本实施方案。

一、工作目标

以经济活动风险管理控制模板为载体,以经济平安内部监督的联动工作为推动,进一

步深化和细化经济平安风险管理工作,强化业务部门树立风险意识,在继

续关注关键环节上的制度与机制的建立、制度的执行与机制的运作这两个方面风险的同时,逐步扩大纳入风险评估的要素,关注企业外部因素和内部管理,建立不相容岗位分离的监督制约机制。围绕公司各项业务环节的管理目标,通过梳理业务流程、关键控制点分析开展风险识别、风险评估,制定风险应对措施加以预防和控制,保证公司经济安全。

二、组织领导及责任分工

成立风险管理委员会

组长:张小东

副组长:邓子瑞宋亚

成员:李凤春梅杰唐亚非刘荣海

张军吴军余红姚小平

崔玉民卢山代建国

风险管理委员会下设办公室,挂靠监察审计部。

主任:张军

成员:李海燕赵江河姬建富刘京王伟冯艳

职责分工

经济平安风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合,以经济活动风险管理控制模板为载体,全面落实风险管理“三道防线”。

第一道防线:各有关职能部门和业务单位,重点包括:财务部、营销部、生产部、物资公司和阳光公司。具体工作职责:

负责制定本单位具体风险管理实施计划

负责梳理主管的业务流程

负责分析关键点

负责评估风险

负责制定风险控制措施

负责执行控制活动

负责对风险控制进行过程记录

负责向公司监察审计部报送经济平安风险管理明细台帐、季度报表和评估报告。

第二道防线:风险管理委员会,具体工作职责:

审议风险管理策略和重大风险管理

解决方案

审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

审议监察审计部或风险管理办公室提交的风险管理监督评价综合报告

审议风险管理组织机构设置及其职责方案

办理公司有关全面风险管理的其他事项

第三道防线:监察审计部或风险管理办公室,定期对各业务部门风险管理工作实施情况和风险管理措施的有效性进行协调和监督,并结合审计项目对公司风险管理进行评估,提出改进建议。具体工作职责:

负责制定总体计划和实施细则

负责部署各阶段具体工作任务

负责指导和协调、督促和检查各责任单位工作

负责信息沟通和宣传培训工作

三、经济平安风险管理工作措施与

计划安排

制定实施计划与学习宣传

1.制定计划和实施方案。根据省、市公司风险管理指导意见、制订本公司的经济平安风险管理工作计划,明确目标任务、职责与分工、方法与步骤,制定本单位的实施办法,并积极实施。

2.学习宣传与培训。公司上下深入学习宣传《指导意见》,解读文件精神。公司组织对风险管理工作进行研讨,开展经济平安风险管理相关知识学习培训,进一步树立全员风险管理意识。

各单位实施风险评估步骤和方法

1.梳理业务流程

确定业务管理的各项目标,详细说明该项控制要达到的目标

梳理是否有健全的内部控制制度

梳理是否有清晰的管理流程

梳理是否有明确的管理标准

梳理是否有对应的管理责任人

2.分析关键控制点

找出关键控制点或关键控制环节

分析每个关键控制点可能存在的风险点

收集风险管理初始信息等基础资料,如:制度办法、财务报表、合同、工程项目等资料。

3.对风险点进行评估

定量法:按照lec法或内控评价体系进行定量评估。a评估风险发生的可能性,b评估风险发生的频率,c评估风险发生的危害程度。

定性法:可采用问卷调查、集体讨论、专家咨询、行业比较、政策分析等。

根据评估结果得出相应的风险提示,风险级别程度为

4.制定风险管理控制措施和责任到人

详细描述实际采用的风险管理控制措施,详细阐述控制部门或控制人实施控制的过程和完成时间、频率等。

确定采取的风险管理策略:

是控制风险、承担风险、需要上级协调解决的风险、其他等。

将风险控制的责任分解到具体的责任人。

责任人按照控制措施负责对相关的风险进行控制,负责风险防范和控制。

形成风险管理模板,主要包括管理目标、业务流程、关键控制点、风险评估结果、控制措施、风险管理记录台帐。

经济平安风险管理的监督与检查

监察审计部定期进行经济平安风险管理专题研究和分析,审核确认各单位自查自评结论,向风险管理委员会报告公司各单位经济平安风险管理工作实施情况,对存在的问题以管理建议书的形式进行反馈,对整改情况进行监督检查。

四、经济平安风险管理有关要求

高度重视。各职能部门都要把风险管理作为重要工作,树立“抓经营业务就要抓经济平安”的意识,按照职责分工抓好风险管理,切实提高风险防范能力,实现风险的在控与可控。

积极运用公司内部控制评价体系。各单位开展风险管理自评应积极应用省

公司发布内部控制评价体系,将其作为开展风险管理自评的重要手段,分析潜在的风险。

建立台帐。各单位应对风险管理信息实行动态管理建立明细台帐,定期或不定期实施风险辨识、分析、评价,以便对新的风险和原有风险的变化重新评估,并以半年为一周期向监察审计部报送。

定期报告。各单位对经济平安风险管理的实施情况,对存在的风险,要要及时从外部、内部影响因素进行分析、总结。各单位应按以半年为一周期向监察审计部报送一次《经济平安风险管理实施情况一览表》及风险管理总结报告,实现风险的日常管理。

附件:

1.供电公司经济平安风险管理控制模板

2.经济平安风险管理评估工作任务分解表

3.经济平安风险管理识别与评估方

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