医院采购工作流程图
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
(一)设备、物资、低值耗材采购流程图
依据:《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者:分管院长
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责任者:总务处处长
责任者:分管院长
责任者:院办公会
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责任者:总务处主管
责任者:总务处
责任者:总务处
责任者:总务处、分管
院长
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责任者:总务处、
相关科室
责任者:总务处处长
责任者:分管院长
责任者:总务处、分管院长
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责任者:分管院长
责任者:总务处
责任者:总务处
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责任者:分管院长、总务处
责任者:医院开标小组
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责任者:总务处、 相关科室
责任者:分管院长、总
务处
↓
责任者:总务处。
医院采购流程图
医院采购流程图一、介绍医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其各个环节的详细内容。
二、流程图医院采购流程图一般分为以下几个环节:需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收、付款结算等。
1. 需求确认在这一环节,医院内部的相关部门(如临床科室、药剂科等)根据临床需要或者库存情况,确认所需采购物资的种类、数量和规格等。
同时,还需要考虑到预算和质量要求等因素。
2. 供应商选择医院会通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
医院可以根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和比较,最终确定合作的供应商。
3. 采购申请医院内部的相关部门根据需求确认的结果,填写采购申请单,并提交给采购部门。
采购申请单中需要包括物资名称、数量、规格、预算等信息,以便采购部门进行后续的采购工作。
4. 采购审批采购部门收到采购申请单后,会进行审批。
审批的内容包括核实需求的合理性、预算的合理性以及供应商的选择是否符合相关规定等。
如果审批通过,采购部门将继续进行下一步的工作。
5. 合同签订在与供应商达成一致后,医院采购部门会与供应商签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、数量、价格、交货期限、质量要求、付款方式等内容,以确保双方权益的保护。
6. 物资验收当供应商交付物资到医院时,医院的相关部门会对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量、规格等方面的核对,确保物资符合合同约定的要求。
7. 付款结算医院在完成物资验收后,会按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
一般情况下,医院会通过银行转账或者支票等方式进行付款。
三、总结医院采购流程图是医院在采购物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文以需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收和付款结算等环节为主要内容,详细介绍了医院采购流程的标准格式及其各个环节的详细内容。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求,购买各种医疗设备、药品、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和质量管理至关重要。
下面将详细介绍医院采购流程图及其各个环节。
二、1. 采购需求确认- 医院各部门根据实际需要,提出采购需求。
- 采购部门负责采集、整理和确认采购需求,制定采购计划。
2. 采购申请- 采购部门根据采购计划,向财务部门提交采购申请。
- 采购申请包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求,制定供应商选择标准。
- 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式,选择合适的供应商。
- 采购部门与供应商签订合同或者协议。
4. 采购定单确认- 采购部门向供应商发送采购定单,确认采购细节。
- 采购定单包括采购物品的名称、规格、数量、单价、交付日期等信息。
5. 采购物品交付- 供应商按照采购定单的要求,将采购物品送至医院。
- 医院验收采购物品,确认数量、质量和规格是否符合要求。
6. 采购付款- 医院财务部门根据采购定单和验收结果,进行付款。
- 供应商收到付款后,提供相应的发票和收据。
7. 采购记录与统计- 医院采购部门对每一笔采购进行记录和统计,包括采购物品的名称、供应商、金额等信息。
- 采购部门根据采购记录和统计结果,进行采购绩效评估和优化。
8. 合同管理- 采购部门对与供应商签订的合同进行管理和维护。
- 定期与供应商进行合同履行情况的检查和评估。
9. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系,及时沟通和解决采购物品的问题。
- 供应商提供售后服务,包括维修、更换等。
三、流程图说明医院采购流程图清晰地展示了医院采购的各个环节和流程,有助于提高采购工作的效率和质量。
以下是对流程图中各个环节的详细说明:1. 采购需求确认:医院各部门提出采购需求,采购部门负责确认并制定采购计划。
2. 采购申请:采购部门根据采购计划,向财务部门提交采购申请,包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
高值耗材采购流程图
科室 微机中心 采购办 供应商 收费处
目录维护(中标耗 材、厂家、供应商)
供货商配送 耗材
下达采购计划、 上级领导审核
医院高值 耗材管理
执行采购计划
查询耗材采购情 况
接货、验货、预入 库
领用高值耗材
执行预出库(打印预 出库单(领用单))
执行使用确认操 作(打印耗材使
通知供货商开具发票 (或系统自动通知)
供货商开发 票Biblioteka 会计审核确认发票, 执行登帐。
与医院HIS收 费处实施系 统接口,以 确认收费情
核发发票,执行交 易确认,并移交给
会计月末结算
供货商收 款
输出相关报表
医院采购流程图
医院采购流程图标题:医院采购流程图引言概述:医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物品时所遵循的一系列流程。
医院采购流程图的制定和执行对于医院的正常运营至关重要,它能够确保采购的物品质量和数量的准确性,提高医院的服务水平和效率。
本文将详细阐述医院采购流程图的五个大点,包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、物品验收和支付结算。
正文内容:1. 需求确认1.1 确定采购需求:医院通过内部会议和讨论,确定需要采购的物品种类和数量。
1.2 制定采购计划:根据医院的需求和财务预算,制定详细的采购计划,包括采购时间、采购方式和采购预算等。
2. 供应商选择2.1 市场调研:医院采购部门进行市场调研,寻觅潜在的供应商,了解他们的产品质量、价格和服务等方面的信息。
2.2 供应商评估:医院采购部门对潜在供应商进行评估,综合考虑其产品质量、价格、交货能力、售后服务等因素,选择最合适的供应商。
2.3 签订采购合同:医院与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,确保采购过程的合法性和合规性。
3. 采购合同签订3.1 确定合同条款:医院采购部门与供应商商议确定合同的具体条款,包括物品规格、价格、交货期限、质量标准等。
3.2 签订合同:双方达成一致后,正式签订采购合同,并将合同存档备查。
4. 物品验收4.1 检查物品质量:医院采购部门对收到的物品进行检查,确保其质量符合合同约定的标准。
4.2 验收记录:医院采购部门根据验收结果,制作验收记录,记录物品的数量、质量和验收时间等信息。
4.3 处理异常情况:若发现物品存在质量问题或者数量不符,医院采购部门与供应商商议解决,保障医院的合法权益。
5. 支付结算5.1 发票核对:医院采购部门核对供应商提供的发票与物品的实际情况是否一致。
5.2 结算付款:医院采购部门根据合同约定和发票核对结果,及时向供应商支付采购款项。
5.3 结算记录:医院采购部门记录采购结算的详细信息,包括付款金额、付款时间等。
医院采购流程图管理流程图
医院采购流程图管理流程图1. 引言医院采购流程图管理流程图主要用于规范医院内部的采购流程,确保采购活动的透明度、高效性和合规性。
本文档将详细介绍医院采购流程图的管理流程,包括流程设计、流程评审、流程执行和流程改进等环节。
2. 流程设计2.1 采购需求确定1.采购需求提出部门填写《采购申请表》,包括采购物品名称、数量、规格、品牌等信息;2.采购需求提出部门负责人审批并提交给采购部门。
2.2 供应商选择1.采购部门根据采购需求编制《供应商名单》,并邀请供应商参与招标或询价活动;2.采购部门组织招标或询价活动,收集供应商报价信息;3.采购部门评估供应商报价,根据评估结果确定中标供应商;4.采购部门与中标供应商签订采购合同。
2.3 采购执行1.采购部门核对采购合同内容,确定交货时间和地点等细节;2.采购部门与财务部门协商付款方式,并支付采购款项;3.采购部门与中标供应商协调物流配送,确保采购物品按时到达。
2.4 采购验收1.采购部门接收到采购物品后,进行验收;2.采购部门根据验收情况填写《采购验收报告》,并将报告送交财务部门。
3. 流程评审3.1 流程完整性评审1.采购部门组织相关人员对采购流程进行评审,确保流程的完整性;2.相关人员检查流程图中的每个环节是否存在遗漏或冗余。
3.2 流程合规性评审1.法务部门对采购流程进行合规性评审,包括相关法律法规和政策的遵守情况;2.法务部门对流程图中的每个环节进行审核,确保流程的合规性。
4. 流程执行4.1 流程培训1.采购部门负责对相关岗位员工进行采购流程的培训,确保员工掌握流程的执行要点;2.培训内容包括流程图的讲解、操作流程的演示等。
4.2 流程监控1.采购部门建立流程执行的监控机制,定期对流程执行情况进行检查和评估;2.监控内容包括流程执行的时间、质量、合规性等。
4.3 流程改进1.采购部门收集流程执行中的问题和反馈意见,并进行分析总结;2.采购部门根据问题和反馈意见,制定改进方案并实施;3.改进方案可包括流程环节优化、流程指引的更新等。
(完整版)医院采购部工作流程
采买管理制度与工作流程一、目的:为规范采买流程,提升采买工作的效率,特拟订本制度。
二、合用范围:合用于本医院采买管理。
三、内容:1、总则为增强采买工作的管理,提升采买工作的效率,拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。
2、采买基本流程采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署(确立付款条件、配送方式、售后服务)----交货查收(仓管)--- 质检(不合格退货)--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算采买流程图以下列图所示:采买需求产品采买部采买计划审批院长 /财务找寻供给商总监寻价、比价、议价采买洽商院长财务部确认付审批款条件及帐期合同的签署成立供给商资料下单董事长审批查收交货查收不合格查收合格退货计划对账入仓财务结算1)采买计划:采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。
2)供给商的选择和查核:供给商的选择与查核,一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定,能否配合等方面综合打分。
并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3)询价、比价、议价。
4)合同的签署:买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程,最后两方签署有关协议,合约即成功立。
采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。
需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。
5)交货查收:采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。
以采买员确实定和合同为查收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排挽救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算3、申请商品采买流程图采买部审批(有合同)提出需求采买订购各部门采买部审批(无合同)院长/财务审批1)各部门提出采买需求,2)采买部拟订采买计划,由采买部负责人报院长、财务审批;3)审批通事后,由采买主管下单。
4、申请付款流程图依据供给商帐限期采买采买人对账采买部审批院长 /财务部审批财务部付款1)采买商品入仓后,做对付款计划2)计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致,不一致的找出原由,调整成本金额直至与付款金额一致后做对付款;3)采买部审批到期对付款4)院长赞同付款5、商品到货查收流程仓管验货仓管打入库单成本会计审查入库单进仓1)库房依据供给商送货单查收产品2)查收后打入库单,查对入库单金额能否与送货单金额一致,一致后方可审查入库,不一致需报采买审查,采买在当天赐予回复6、退货流程赞同退单退货申请单采买部审查库房供给商报损1)退货部门填写退货申请单,写明原由2)采买部依据供给商合同和合作状况,审查退货申请3)审查经过可退回库房,库房每周以供给商为单位做退货单4)不可以退回供给商的,做报损办理,报损比率不得超出0.5%四、采买管理制度:1)成立供给商资料管理(表)册,售后服务管理表。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为满足医疗服务和管理需求,按照一定的程序和规则,通过购买商品、设备、药品、耗材等方式获取所需物品的过程。
医院采购流程图是对医院采购流程进行图形化展示,以便于理解和操作。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的详细描述:1. 采购需求提出- 医院各科室根据临床需求、设备更新或者维修等情况,提出采购需求。
- 需求提出人填写采购申请单,包括物品名称、规格、数量、用途等信息,并提交给采购部门。
2. 采购计划制定- 采购部门根据收到的采购申请单,进行需求评估和分析。
- 采购部门制定采购计划,包括物品清单、预算、采购方式等,并提交给相关领导审批。
3. 采购方式确定- 相关领导审批通过后,采购部门根据采购计划确定采购方式。
- 采购方式可以是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
4. 采购公告发布- 如果采购方式是公开招标或者邀请招标,采购部门发布采购公告。
- 采购公告包括采购物品的详细信息、投标要求、截止日期等,并通过医院内部通知或者公开渠道发布。
5. 供应商投标- 感兴趣的供应商根据采购公告的要求,准备投标文件。
- 投标文件包括公司资质、产品样本、价格报价、交货期等,并按要求提交给医院采购部门。
6. 评标和中标确定- 采购部门组织评标委员会对收到的投标文件进行评审。
- 评标委员会根据评标标准对投标文件进行评分,并确定中标供应商。
7. 中标通知和合同签订- 采购部门向中标供应商发出中标通知书,确认中标结果。
- 中标供应商和医院采购部门进行合同谈判和签订采购合同。
8. 交货和验收- 中标供应商按照合同约定的交货期,将采购物品送至医院。
- 医院采购部门对交货物品进行验收,确认物品的质量和数量是否符合合同要求。
9. 付款和结算- 医院财务部门根据合同约定,按时支付供应商的货款。
- 医院财务部门和供应商进行结算,确保双方的财务关系清晰明了。
10. 采购记录和统计- 医院采购部门对每一次采购进行记录和统计。
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采购工作流程为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括:办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下:办公用品包括:行政办公用品(如:笔、纸、计算器及时电脑耗材等)、网络设备(如:电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等)和医用表格(如处方单、化验单、检查单等);卫生被服包括:员工制式服装(如:医生服、技师服、护士服、导医服等)和病床用品(卫生床单、卫生被、病号服);药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。
2、固定资产包括:医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下:医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元(含)以上的医疗设备,如CT机、胃肠镜、彩超等)、中型医疗设备(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)、小型医疗设备(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产,如心电图机、监护仪等);办公家具是指办公使用的各种家具(如:办公桌、办公椅、文件柜等);一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备(如:电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等;运输设备是指各类汽车等运输工具(如:小轿车、救护车、体检车等)。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、物资采购㈠请购1、常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则,保证物资周转率年度达到10次以上。
物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批,物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入物资采购目录管理。
经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入物资采购目录管理管理。
2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门,由仓储部门库房管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》,《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明物资生产厂商的,应在备注栏中注明物资生产厂商。
物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后,报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字,物资请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部,并上传电子档一份。
㈡采购1、每年年初,各医院编制全年物资采购预算,编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的物资供应商。
对首次纳入公司的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案,采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案,随时供医院和政府相关部门调阅)。
3、年初应由公司组织一次集中招标采购会,由各供应商报价,公司确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》,《物资采购目录》内的物资为常用物资。
公司确定《物资采购目录》后,应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门,物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门,同时送公司财务部备案。
4、《物资采购目录》以内的物资和《物资采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采购部统一采购,《物资采购目录》以外的物资和零星物资(单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的物资)由医院自行采购。
5、采购人员收到《物资请购单》后,根据年度物资采购确定的供应商进行物资采购。
6、采购人员要严把物资质量关,特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止采购。
7、《物资请购单》送达采购部后,常用物资一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资,采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门,原则上物资采购的最长时限为15天。
物资供应商不能送达医院仓库的,由采购部提货并送达医院仓库。
㈢验收1、物资到达仓库时,由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的物资验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。
2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题,即:物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规格、厂商、包装等质量问题,对物资经验收与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资,验收人员有权拒绝入库。
3、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题,即:物资的数量是否正确,对超过采购申请数量的物资,库房管理人员有权拒绝入库。
4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资,由采购人员负责退货处理。
5、经验收合格的物资,应及时办理入库,并打印物资入库单一式三联,《物资入库单》作为物资验收合格凭证,应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认,与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据,入库单第一联由库房留存,作为物资入库的依据,第二联交由采购人员作为报销结算的依据,第三联由库房管理员根据供货商分类整理后,于次月3日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算;医疗物资采取先采购,延后两个月付款的方式。
2、月底终了,采购部应收集各供应商的《供应商对账单》,各家供应商的《供应商对账单》应按月编制,在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额,《供应商对账单》(或传真件)须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科,财务科应核对每家供应商的对账单,对账单核实有误的,采购部、仓储部门应当协助查实,确保做到账账相符、账实相符。
3、原则上,下月的物资付款总额应当与上月的物资采购总额相当,医院因资金紧张不能确保物资付款计划的,应于每月10日前根据月份资金使用计划及时通知采购部物资付款额度,便于采购部编制物资付款计划;采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计划的,应于每月10日前根据物资付款计划及时商医院财务部门物资付款需要,财务部门在资金能够保障的情况下,应适当增加物资付款额度。
4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表,医院财务部门审核后,报医院院长审批后复印一式两份,原件送财务部门,复印件由采购部留存,同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。
5、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单,物资付款报销单应同时附物资采购发票和物资入库单,并于每月20日前报财务部门审核,经审核符合要求的付款报销单,财务部门集中于每月下旬支付,财务部门支付相应款项后,出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。
6、市场紧缺医疗物资或特需医疗物资需要预付款或现付款的,应事先报经医院院长批准,财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。
㈤质量反馈1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的物资质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物资主管部门,由物资主管部门将问题集中反馈到采购部门,采购部收到反馈问题处置单后,应及时与供应商联系,以解决物资质量等问题,不能予以解决的,应予以退货,确保物资质量和医疗安全。
2、年度终了,采购部应当对公司所有物资供应商进行一次评估,加强供应商管理,对供应物资质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理,并吸收一些更适合的供应商作为公司的物资供应商。
四、固定资产采购㈠请购1、专用固定资产(专用固定资产是指仅本部门或本学科人需要使用的且其他部门或学科涉及不到的固定资产)由使用部门(科室)申请,报主管部门审核,院长审批;通用固定资产(通用固定资产是指医院有至少两个部门或学科同时需要使用的固定资产)由主管部门根据部门(科室)需要提出申请,院长审批;战略性固定资产(战略性固定资产是指因公司或医院的战略发展而需要购置的固定资产)由主管部门根据公司或医院工作安排提出申请,院长审批。
2、单件价值在5万元以上的或批量总价值10万元以上的医疗设备应当经过相关部门(医务科技术支持进行论证,主管部门对市场需求进行论证,财务部门对经济效益进行论证)论证;单件价值在50万元以上医疗设备,应当作为大型医疗设备管理,除需要相关部门(医务科技术支持进行论证,主管部门对市场需求进行论证,财务部门对经济效益进行论证)论证外,还需要报公司相关部门(专家委员会进行技术支持复核、经营部进行市场需求复核、财务部对经济效益进行复核)复核。
3、小型固定资产(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产)由主管部门填制固定资产请购单,院长审批;中型固定资产(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产),由主管部门填制固定资产请购单,相关部门论证,院长审核,董事长审批;大型固定资产(单件价值或批量总价值在50万元以上固定资产)由主管部门填制固定资产请购单,相关部门论证,公司相关部门复核,院长审核,董事长审批。