管理评审内部审核情况总结分析

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质量体系内部审核情况

按照公司2007年度TS16949质量体系运行计划,企管办和生产部组织本次内部审核。

本次审核于10月12日至12月24日历时两个半月,先后进行了产品审核和质量体系审核,审核情况如下:

一、 产品审核

外观缺陷及易变形件,不影响产品的性能和使用。

二、 质量体系审核

为验证公司TS 质量体系的符合性和有效性,内审组对公司所有过程、班次及生产活动按TS 标准、顾客要求及本公司有关质量文件,进行全面审核,结论:表明公司TS 质量体系运行基本符合、有效;审核中发现的不符合项除技术部纠防措施提交滞后外,其余各部门及时提出纠防措施并及进行了

改,大部份已得到关闭。

企业管理办公室

二○○八年元月十五日

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