合同审核表

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合同审核流程表格模板图

合同审核流程表格模板图

合同审核流程表格模板图
合同编号:____________
合同名称:____________
合同类型:____________
合同签订日期:____________
合同乙方:____________
合同主要条款:____________
审查人员:____________
审核日期:____________
是否审核通过:[√]是 [ ]否
审核意见:______________________________________________
审核人签名:____________
审核结果:[√] 合同生效 [ ] 合同失效
审核流程:
步骤审核内容审核要求审核要点审核结果备注
1 合同内容审核合同是否完整和准确合同条款是否明确合同生效签名
2 合同金额审核合同金额是否正确各项费用是否清楚合同生效签名
3 合同条款审核合同条款是否合法合规合同风险是否控制合同生效签名
4 合同附件审核合同附件是否齐全合同附件内容是否符合要求合同生效签名
5 合同盖章审核合同是否获得授权合同盖章是否齐全合同生效签名
审核人员:____________
审核日期:____________
审核结果:[√] 合同审核通过 [ ] 合同审核不通过
审核意见:______________________________________________
审核人签名:____________
合同审核流程表格仅供参考,您可以根据实际情况进行调整和修改。

希望对您有所帮助!。

合同审核表

合同审核表

合同审核表合同审核表合同标题:审核人:审核日期:合同编号:申请单位:合同类型:合同内容:合同金额:合同期限:签约方:审核内容:一、合同的合法性审核1. 合同的名称是否符合法律规定,是否涉及违法违规内容;2. 合同所涉及的法律法规、政策、标准是否符合国家规定;3. 合同中的条款是否涉嫌恶意违约或不公平对待一方;4. 合同中的基本要素是否齐全,例如合同期限、签约方等是否明确;5. 合同中的相关主体是否具备签约资格及代表权益。

二、合同的规范性审核1. 合同的格式是否符合公司内部规定,是否具备合同必备条款;2. 合同的内容是否清晰、明确,是否能够确保双方的权益;3. 合同中的责任约定是否合理,是否能够防范风险;4. 合同中的附加条款是否合理,是否影响到合同的履行;5. 合同中的条款是否存在漏洞或模糊之处。

三、合同的经济性审核1. 合同中的金额是否合理,是否与市场价格相符;2. 合同中的支付方式是否合理,是否能够确保资金安全;3. 合同中的收益分配是否合理,是否能够满足各方的利益要求;4. 合同中的费用安排是否合理,是否存在不必要的开支;5. 合同中的价格调整机制是否合理,是否能够应对市场变化。

四、合同的风险性审核1. 合同中的风险是否能够得到合理分散,是否能够保障各方的利益;2. 合同中的风险评估是否充分,是否能够预防可能产生的风险;3. 合同中的违约责任是否明确,是否能够防止一方恶意违约;4. 合同中的违约赔偿是否合理,是否能够覆盖潜在损失;5. 合同中的争议解决方式是否明确,是否能够保障各方的合法权益。

五、合同的履行审核1. 合同的执行方式是否合理,是否符合公司内部流程;2. 合同的履行进度是否能够达到预期目标;3. 合同履行中是否存在任何违约行为;4. 合同履行中是否遵守法律法规及相关规定;5. 合同履行过程中是否出现任何纠纷或争议。

六、审核结论:根据以上审核内容,对合同的审核结论及意见。

如合同审核存在问题,应提出合理的修改建议。

合同审核记录表

合同审核记录表
6、合同价格是否为《综合评审表》批准的价格或者调整的费控价
7、交货时间、交货地点是否正确
8、质保期是否与技术协议及询价文件一致
9、备品备件、配套辅机、专用工具是否符合要求
10、检验、验收是否符合要求
11、现场服务是否符合要求
12、合同支付条款明细
13、其它
经办人:复核人:
批准人最终审核意见
合同审核记录表编号
请购单号
合同号
设备名称
数量
从属装置及专业
供货商代理商交Fra bibliotek期:设备价:□开车备件□服务
□两年备件价
总价格:
校审主要内容
合同表述内容
1、供货范围、规格、数量是否与请购单及技术协议一致
2、合同总价、分项价格是否正确
3、供货方提供的技术文件、资料内容是否符合要求
4、技术协议是否齐全并签署
5、供货方是否是宗评标批准的供货方

合同申请审批表精选全文完整版

合同申请审批表精选全文完整版
主管副总意见
总经理意见
说明:1、本表原件由行政办公室归档保存。
2、合同类别指合同的主题指向,如外包服务、物资采购、租赁等。
3、所签正式合同公司留存两份,直接责任部门归档保存复印件。
可编辑修改精选全文完整版
合同申请审批表
表号:BYCWY-7.2-01合同编号:
申请部门
申请人及日期
合同项目名称
合同类别
合同金额
供方是否已经评审:是□否□
合同内容概述Байду номын сангаас
供方名称
申请部门意见
财务部意见
(审核相关数据)
行政办公室意见
(审核相关责任条款)
项目管理部意见
(审核标准规范)
拟定部门对上述意见的采纳说明

合同审查表表格(多场景)

合同审查表表格(多场景)

合同审查表表格甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行合同审查的事宜,达成如下协议:一、合同审查事项1.2乙方应根据甲方的委托,对合同文本进行全面审查,包括但不限于合同条款的完整性、明确性、合法性、合理性以及与合作方的利益平衡等方面。

二、合同审查范围2.1乙方应对合同文本的整体结构、条款内容、表述方式等进行审查,确保合同内容的准确性和明确性。

2.2乙方应对合同的主体资格、合同目的、合同履行方式、合同期限、违约责任等方面进行审查,以确保合同的合法性和合规性。

2.3乙方应对合同中的权利义务条款、合同解除和终止条款、争议解决条款等进行审查,以确保合同的公平性和合理性。

三、合同审查期限3.1乙方应在收到甲方委托后七个工作日内完成合同审查,并将审查结果以书面形式通知甲方。

3.2如因特殊情况需要延长审查期限,乙方应提前通知甲方,并说明延长原因和预计完成时间。

四、合同审查费用4.1甲方应支付乙方合同审查费用,具体金额由双方协商确定,并在本合同签订时支付。

4.2如乙方在审查过程中发现合同存在重大问题或需要额外工作,乙方有权要求甲方支付合理的额外费用。

五、保密义务5.1乙方应对甲方提供的合同文本和相关信息保密,不得泄露给任何第三方,除非法律法规另有规定或甲方同意。

5.2乙方应对审查过程中获取的甲方商业秘密和机密信息保密,不得泄露给任何第三方,除非法律法规另有规定或甲方同意。

六、违约责任6.1乙方未能按照约定时间完成合同审查,或审查结果存在重大错误,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的违约责任。

6.2甲方未能按照约定支付合同审查费用,或违反合同其他条款,给乙方造成损失的,甲方应承担相应的违约责任。

七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

法律审核表

法律审核表

法律审核表
一、合同基本信息
1. 合同名称:
2. 合同编号:
3. 合同签订日期:
4. 合同生效日期:
5. 合同期限:
6. 甲方名称及地址:
7. 乙方名称及地址:
二、合同主体资格审核
1. 甲方资质证明:
2. 乙方资质证明:
3. 双方授权代表身份证明及授权书:
三、合同条款审核
1. 合同目的及范围:
2. 双方权利与义务:
3. 交付与验收:
4. 价格条款及支付方式:
5. 保密条款:
6. 违约责任:
7. 争议解决方式:
8. 合同变更与解除条件:
9. 附件及补充协议:
四、合同风险评估
1. 法律风险:
2. 信用风险:
3. 市场风险:
4. 操作风险:
五、合同合规性审核
1. 法律法规遵循性:
2. 行业标准符合性:
3. 公司政策一致性:
六、合同财务审核
1. 价格是否符合市场行情:
2. 付款条件是否合理:
3. 税务处理是否合规:
七、合同文本审核
1. 语言准确性:
2. 条款清晰性:
3. 格式一致性:
八、合同签署审核
1. 签署人资格:
2. 签署日期:
3. 签署地点:
九、合同备案与存档
1. 合同备案机关:
2. 存档要求:
3. 保密措施:
十、其他注意事项
1. 特殊条款提示:
2. 执行中可能遇到的问题及建议:
请在法律审核过程中仔细检查以上各项内容,确保合同的合法性、合规性以及风险最小化。

学院合同审核流程表(一般合同)

学院合同审核流程表(一般合同)
合同承办部门(单位)意见
负责人签字(盖章):
年 月 日
合同审查小组
审查
合同涉及部门(单位)1:
负责人签字(盖章):
年 月 日
合同涉及部门(单位)2:
负责人签字(盖章):
年 月 日
财务处经费情况审查意见:
负责人签字(盖章):
年 月 日
学校办公室法律审查意见:
(可附附件)
负责人签字(盖章):
年 月 日
承办部门(单位)分管(联系)校领导意见(金额超过20万以上需主管财务校领导签字)
XX学院合同审核流程表(一般合同)
合同名称
合同
相对方
合同
承办部门(单位)
合同具体承办人
经费来源
项目经费基本经费
其他非经济类合同
采购方式
政府采购(协议采购招标竞争性磋商竞争性谈判单一来源)
比 选部门自定
合同金额及支付方式
一次性支付分次支付 合同总金额(元):
支付方式:(选择分次支付请填写每次支
学校办公室
确定合同编号
此合同编号为:
用印类型:
负责人签字(盖章):
年 月 日
注:合同涉及部门(单位)意见、学校办公室法律审查意见可另附材料;
此表由合同承办部门(单位)与其他合同资料一同存档,所有经济合同由学校办
公室、财务处、合同承办部门各留存一份合同原件;

合同审核表封面模板

合同审核表封面模板

合同审核表封面模板合同审核日期:______________合同编号:______________合同名称:______________甲方(委托方):______________乙方(受托方):______________签订日期:______________合同审核结果:合同签订执行情况:1.合同背景本次合同的签订是为了______________________________。

合同双方均应当充分了解并遵守合同约定,确保合同的有效执行。

2.合同内容合同内容应当明确且具体,包括但不限于______________________________。

3.合同履行义务甲方应当履行的主要义务包括______________________________;乙方应当履行的主要义务包括______________________________。

4.合同履行期限合同履行期限为______________,双方应当按照合同约定的期限履行义务。

5.违约责任如任何一方未按照合同约定履行义务,应当承担相应的违约责任,包括但不限于______________________________。

6.合同变更在合同履行中,如果双方需要变更合同内容,应当经过双方协商一致并签订书面的变更协议。

7.争议解决若在合同履行过程中产生争议,双方应当通过友好协商解决。

若协商无果,可以依法向有管辖权的法院申请解决争议。

8.其他____________________________________________________________审核人(签字):__________审核日期:__________复核人(签字):__________复核日期:__________本表由______________审核部门填写,经甲乙双方确认后生效。

注意事项:1.本合同审核表为核心内容,仅供参考;2.审核过程中请仔细核对合同内容,并留意细节问题;3.如有疑问或需要进一步了解,请及时联系审核部门。

子公司合同审核报告表

子公司合同审核报告表

子公司合同审核报告表为更好的用法律维护公司的利益,使公司有效、合理的防范和规避风险,避免合同纠纷,根据总公司领导安排,总公司法律事务处对子公司的合同签订工作进行审核,望子公司领导及相关责任人予以配合。

子公司名称项目具体审核内容是否达标一、合同签订流程(1)、合同审批流程是否科学合理(2)、合同审批职能部门职责是否明确(3)、合同审批流程是否及时高效二、合同审查(1)、形式审查1、开头:合同名称、编号、双方当事人是否齐全、一致。

2、正文:合同正文是否格式正确、字体规范。

3、签署部分:双方签字盖章和签署时间是否齐全、一致。

(2)、实质审查1、合同条款是否完备、合法○1、双方当事人全称、地址、电话、开户银行、账号是否齐全。

○2、标的动产是否标明名称、型号、规格、等级等,无形资产、劳务、工作成果是否描述准确、明白。

○3、数量是否准确、清楚,计量单位是否符合国家或行业标准。

○4、质量是否符合国家标准、适用标准,并明确检验方法、责任期限、异议期限等。

○5、合同是否明确规定价款或报酬数额、计算标准、计算方式和程序。

○6、履行期限是否具体明确,地名是否冠以省、市、县名称,交付标的物的方式、劳务提供方式和结算方式是否具体、明确。

○7、是否明确规定违约责任,赔偿金额或具体计算方法。

○8、是否选择诉讼或仲裁其中之一作为争议解决方法,采取诉讼方式解决的,是否约定管辖法院○9、其他条款如生效条款、清洁文本条款是否明确、清晰2、合同内容是否公平、是否严重损害集团公司利益3、条款内容是否清楚,是否存在重大遗漏或严重隐患、陷阱三、合同专用章的管理1、合同专用章是否由责任部门专人负责管理2、责任部门是否建有合同专用章使用登记台账3、责任部门是否建有“合同专用章用章审批单”制度4、合同专用章一律不准带出公司,如确实需要,是否有相应的公章借用审批、登记制度5、合同专用章存放于配有锁的办公抽屉里四、合同的归档管理1、是否建有合同审查登记台账2、合同审批意见表及合同的原件是否集中由专人管理3、各类合同是否分类存放管理4、以往年度合同是否统一装订成册、归档保存5、是否有合理、完备合同管理制度五、总公司法律事务处意见六、被审核子公司责任部门回执意见。

项目合同评审表

项目合同评审表
项目合同评审表
单位名称: 项目名称 签约单位 合同内容 合同金额
项目意 商务/成本经理

项目经理
分管造价成本
分公司
部门
意见 分管造价成本领导工程管理中心/市场拓展中心/
公司意 见
劳务管理办公 室
运营管理中心
分管领导
备注
新签□备案
项目性质
记录编号: 责任考核□责任承包
(元)
成本 预算金额
(元)
审核合同版本同招标文件合同版本一致性
说明:1.合同变更需附证明文件以及原合同; 2.项目管理系统的合同不需要该评审表,项目管理系统需上传完整的招评标资料及投标文件; 3.市场拓展中心审核分包合同、工程管理中心审核物资采购及机械设备租赁/监控合同评审。

合同(协议)审核(评审)表

合同(协议)审核(评审)表
2.本表由合同起草人填写,部门经理、法律顾问、公司分管领导(审定人)、总经理根据各自权限审核签字;当评审某项意见为“否”时,需以附页方式记录需解决的问题及应对措施。
3.本流程中应附合同草稿及有关文件(附件),以及对方营业执照、授权委托书等资料(必要时)。
合同(协议)审核(评审)表(QR7.1-1)0/A
合同(协议)审核(评审)表(QR7.1-1)0/A
部门:
起草人:
日期:
合同名称:
合同对方:
合同性质:
合同价额: 金额பைடு நூலகம்规模
合同主要内容及条款简述
评审意见
1.合同(协议)标的主要内容(可附委托书、顾客书面要求,洽谈记录):
2.时间期限和交付:
3.费用支付:
4.法律法规要求:
5.特别约定或特殊要求(可附委托书、顾客书面要求,洽谈记录):
项目要求是否确定?□是□否若未确定,需采取何措施?
是否已确定?□是□否
是否已确定?□是□否
是否满足?□是□否
是否已确定?□是□否
合同签署份数:合同附件:
经办人意见:
日期:
法律顾问审核意见:
日期:
审定人审核意见:
日期:
总经理(被授权人)审批意见:
日期:
说明:1.本合同审核表适用合同(委托)的订立、变更、解除、终止;
附页:
需解决的问题:
提出人:
解决方案:
实施人:
实施情况验证
验证人:

合同审核表(模板)

合同审核表(模板)

合同审核表(模板)
合同详情
- 合同名称:
- 合同编号:
- 合同类型:
- 合同签署日期:
- 合同有效期:
- 合同签署双方:
- 双方代表姓名:
- 双方代表职务:
合同内容
请在下面根据实际合同内容填写详细信息:
1. 合同背景
{填写合同的背景信息,包括涉及的业务领域、合作目的等。

}
2. 合同条款
3. 付款条款
4. 保密条款
{填写保密条款的具体内容} 5. 违约责任
{填写违约责任的具体内容}
6. 争议解决
{填写争议解决的具体方式,如仲裁、诉讼等} 7. 其他条款
{填写其他条款的具体内容}
审核意见
- 审核人:
- 审核日期:
- 审核意见:
备注
{填写需要注明的其他事项}
以上是合同审核表的模板,根据具体合同内容进行相应填写和审核。

合同的详细内容应当根据实际情况进行确定,并咨询相关法律专业人士的意见以确保合法合规性。

合同审核后,应及时记录审核意见并保存备案。

合同评审表

合同评审表

上海港圣机械设备制造有限公司
合同评审表GS-014编号:
合同名称合同编号
合同相对方(合约方)对方法定代表人
/代理人
责任部门责任人
合同责任
人意见
(合同订立事由)
签字:年月日
负责部门意见(包括对合同相对方基本情况的了解、对方签字人是否有权代理;合同订立的必要性、内容是否与洽谈一致、真实可行;合同金额、支付比例、服务范围等约定事项的审核确认,文字检查校对及相关修改建议)
(部门负责人)签字:年月日
法律审核
意见
(从法律角度,审查合同的要件是否具备与合法、有无明显对公司不利条款及相关修改建议)
签字:年月日
分管副总
审核意见
(从业务角度,审核合同订立的必要性、审查内容是否真实可行及相关修改建议)
签字:年月日
总经理审批意见(确认合同订立的必要性、审查内容是否真实可行、综上所述确定修改意见、指定签约人、作出其它相关决定)
签字:年月日。

合同审核表

合同审核表

合同审核表
合同审核表
合同审核是指对一份合同进行全面细致的审核和评估,确保合同的合法性、有效性和可执行性。

合同审核表是一种标准化的工具,用于记录和评估合同审核的结果,并提供给相关部门和人员参考和决策依据。

以下是一个合同审核表的示例:
合同审核表
合同基本信息:
合同名称:
合同编号:
合同类型:
合同签署日期:
合同生效日期:
合同终止日期:
合同甲方:
合同乙方:
合同金额:
合同主要条款说明及要求:
审核内容:
1.合同法律合规性:
- 合同是否符合相关法律法规的要求?
- 合同条款是否具备合法性和合规性?
- 合同是否依法进行签署和公证?
2.合同条款评估:
- 合同条款是否清晰明确,语言表述是否准确?
- 合同条款是否具备可执行性和约束力?
- 合同条款是否存在不合理的权益分配?
3.合同风险评估:
- 合同是否涉及重大风险,如法律风险、财务风险等?
- 合同是否存在可能引起纠纷或产生损失的条款?
4.合同履约能力评估:
- 甲方和乙方的资信状况是否符合要求?
- 甲方和乙方的履约能力是否足够?
审核结论:
- 合同审核结果是否通过?
- 若未通过,具体问题和建议:
审核人姓名:
审核日期:
备注:
以上是一个合同审核表的示范,具体的内容和细节可以根据实际情况进行调整和完善。

合同审核的目的是为了保护各方的权益,减少合同纠纷的发生,确保合同的顺利执行。

因此,合同审核工作要认真细致地进行,并提供有价值的意见和建议,以促进合同的改进和完善。

合同审核流程表格模板

合同审核流程表格模板

合同审核流程表格模板合同编号:_____________________________________合同名称:_____________________________________甲方:_________________________________________乙方:_________________________________________签订日期:_____________________________________审核人:_______________________________________序号审核步骤审核内容审核要求审核责任人审核时间审核结果备注1 甲方审核 - 合同内容是否准确- 条款是否完整- 是否符合法律规定等甲方负责人签订前□通过□不通过 ___________2 乙方审核 - 合同内容是否准确- 条款是否完整- 是否符合法律规定等乙方负责人签订前□通过□不通过 ___________3 法务部审核 - 合同是否符合法律规定- 是否涉及风险- 是否需要增加修改某些条款法务部负责人签订前□通过□不通过 ___________4 财务部审核 - 费用是否合理- 支付方式是否合适- 是否符合公司预算等财务部负责人签订前□通过□不通过 ___________5 领导审核 - 是否符合公司发展战略- 是否符合公司利益- 是否有必要签订此合同公司领导签订前□通过□不通过 ___________6 监管部门审核 - 是否需要监管部门审核- 是否符合监管规定监管部门负责人签订前□通过□不通过 ___________7 最终审核 - 合同所有审核结果汇总- 签订前最终确认最终审核人签订前□通过□不通过 ___________备注:1. 每一步审核都需要有责任人负责审核并签署审核结果。

2. 若有不通过的审核结果,需要填写具体原因并进行修改。

3. 此表格需在合同签订前经过所有审核步骤,最终确认通过后方可签订合同。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

注: 本表一式兩聯法務和事業處各存一聯
法務室收件日期:______年 ____月 ____日 收件人: ____________
□ 未備份:理由
20040228/鴻海富士康華南法務室專用
1/1
□ 電腦軟體 □ 其它
□ 技術授權/移轉 □ 技術開發 □ 貸款 □ 聘僱 □ 保証 □ 知識產權約定書
□軟體授權/ 其它
(2) 需求時間 : ______年____月____日
(通常處理時間約一個工作日,急件為半個工作日,修改重擬之需求除外) 主管審核: 被授權簽署合約人:
合同用印審核表
送審日期: ________年 _____月 _____日 需求單位:_________________________________(公司名稱) ______________(事業群)_____________(處) _____________(費用代碼) (需求單位填寫本欄及下列 1-8項) 1. 對方當事人:__________________________________________(公司名稱 ) 公司地址:_________________ 法定代表人: 2. 合同名稱: 3. 合同類型 購銷 租賃 工程 保養維護 服務 制造 購銷管理 科技 財務 人力資源 其他 (請說明): 4. 合同金額(幣別) 7. 相關審核附件 □請購單 8. 審核需求 事業處經辦人: 分機: Email: 事業群最高主管(或授權人)用印核準: □ 廠商報價單 (1) 類型: □ 議價記錄/投標記錄 □ 用印審 □ 我方訂購單 □ 逕行用印 □ 其它 □ 急件(主管簽核:________________) 5. 合同生效日 公元: 年 月 日 6. 合同屆滿日 公元: 年 月 日 □ 機器/設備 □ 電腦軟/硬體 □ 模具 □ 原材料 □ 指定原材料(AVL)□ 廢料 □ 庶務 □ 廉潔承諾書 □ 保密 □ 廠房 □ 廠房 □ 廠房 □ 保安 □ 委外加工 □ 代理商 □ 土地 □ 宿舍 □ 宿舍 □ 餐廳 □ 裝修 □ 環工 □ 機器/設備 □ 保潔 □其它 □ 經銷商 □ 加盟店 □ 商標授權/移轉 □綜合授信 □ 顧問 □ 物流 □ EDI □ HUB □ 其它 □ 機器/設備 □ 電力設備 □ 電梯 □ 運輸 □ 車輛 □ 空調 □ 其它 □ 其它 □ 其它 E-mail: 供應商代碼: 聯絡人: 電話: 職務: 傳真:
法務室審核記錄
9. 法務室合同編號 : 10. 經辦法務審核意見 □ 與事業處(或對方)討論,已同意修改條文:§ □ 退件。理由: □ 本公司制式,勿須改動 □ 非制式版本或事業處接受對方版本,未改動 11. 法務主管用印復核 □ 同意用印 □ 其它: 12. 法務室存檔附記 □ 已完成送件,簽收人: 年 月 日 □ 已備份: □原件 □復印件 復核: 審核:
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