工程质量、安全、环保检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
![公司对项目部质量、环境和安全检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/5dc9954103768e9951e79b89680203d8ce2f6aa6.png)
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
![项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/5ed9b3cb453610661fd9f4e4.png)
项目管理定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司项目部活期平安质量环保反省及隐患整改记载表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
项目部活期平安质量环保反省及隐患整改记载表工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程填表说明:工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
工程称号:开阳县环湖新区土地一级整理环湖小道、迎宾小道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:«项目部平安反省及隐患整改记载表»一式二份,项目部、受检班组〔部门〕各一份。
质量、安全、环境检查记录表
![质量、安全、环境检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/98b0b6ef0875f46527d3240c844769eae009a378.png)
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18-B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6—9
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
![质量环境职业健康安全检查记录表(新)](https://img.taocdn.com/s3/m/07d6dd56b6360b4c2e3f5727a5e9856a5612263d.png)
改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。
工程质量安全检查表
![工程质量安全检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/94fc881a4a73f242336c1eb91a37f111f1850de5.png)
(一)建筑工程基本情况表
工程所在地:
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况, 检查计量器具设置应用,砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求:
工程质量安全检查表
(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称:
项目经理名称:注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:()建安_()
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况
质量安全检查记录表
![质量安全检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/35d0438502d276a200292ee2.png)
3.基础垫层及防水施工规范,质量及成品观感良好;
4.筏板基础钢筋绑扎、焊接及钢筋规格型号符合规范要求;
5.同一连接区段内,受拉钢筋搭接接头面积符合设计要出防范措施及应急方案;
2.雅安地区雨水较多,做出防范措施及应急方案,同时满足施工进度及质量要求;
3.规范施工人员午休及当日工作完成后的材料收捡工作;
4.做好27#、29#楼基坑验槽准备工作;
5.做好各项测量工作的精确度,为楼层施工做好准备。
检查负责人:
现场负责人:填表人:
质量安全检查记录表
检查类型:房建工程编号:
单位名称
四川省建强建筑工程有限责任公司
工程名称
雅安滨江奥斯卡
检查时间
检查单位
检查项目
或部位
基坑支护方案及现场安全检查、基础垫层及防水施工、筏板基础钢筋绑扎、焊接及钢筋规格型号等质量检查。
参加检查
人员
检查记录:
1.基坑支护方案制订有问题。基坑深度6米,土质为泥岩砂砾层,且雅安地区常年多雨,如仅为水泥喷浆做护壁方案,会有边坡坍塌隐患。须在施工过程中加以观察及做好防范措施;
安全、环保检查记录表【范本模板】
![安全、环保检查记录表【范本模板】](https://img.taocdn.com/s3/m/c20f09c8b4daa58da1114a16.png)
(4)洞内排水畅通,材料堆码整齐,道路畅通无积水.
(5)拱墙混凝土衬砌外观质量良好.
(6)斜井提升机经鉴定验收,防溜措施有效,信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分)
7。桥梁 施工
(1)深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求.(安全防护不规范扣10分)
不良行为业主通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30-50分
说明:
1、检查人员应严格按表内所列项目逐条查对,每个工地填写1份。
2、表内所列项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1~5分。
4、检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
9。安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度,并落实.
10。 交通 安全
(1)司助人员证、照齐全,符合规定,认真执行(交规).
(2)车辆管理制度健全并落实,资料齐备。
(3)车况良好,无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚,资料齐全。(资料不规范扣10分)
三
工
程
质
量
管
理
内业资料、施工现场
(1)创优目标明确、措施落实、有成效。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检 查 人:日期: 年 月 日
项目负责人:日期: 年 月 日
(4)按规定检修和保养,保持设备完好状态。
(5)大临设施按规定经鉴定检验使用。(未鉴定扣10分)
4。防火 防爆
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状.(不规范扣10分)
建筑工程质量安全检查记录表
![建筑工程质量安全检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/d0e4e240a76e58fafab0037f.png)
建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。
发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。
建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。
安全质量环保大检查记录表
![安全质量环保大检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/58e4b862cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b132.png)
附表 1:安全质量环保大检查记录表项目名称:时间:检查项检查细目细目分值检查情况、存在问题及整改要求得分值部门经理部对作业队(班组)安全质量 4责任书安全生产责任制度 4安全管理机构 3专(兼)职管理人员配置 3定期安全质量检查制度及落实情况 6 风险源辨识及专项安全技术措施、 6 安全责任制等制度及落实(54)应急预案及演练特种作业持证上岗情况 6周一安全活动 4安质部民工安全教育与管理 4新工人安全培训 4党、团组织安全活动 3工会组织的安全质量监督员活动 3安全投入 4施工组织设计 4施工技专项施工技术方案制定及执行情况 6 术管理施工技术交底及执行情况 4工程部开挖的成型质量 2隧道工钢支撑间距及质量 3程(26)喷射混凝土质量 2施开挖步距控制 2工技术超挖回填情况2仰拱及二次衬砌的质量3隧道防排水工程质量 2 及工程部现通风质量 2场排水质量 2管理隧道监控量测情况3超前地质预报工作 370基础工程安全防护 4高空作业安全防护 4桥涵工工程部成品半成品保护与安全防护 3安质部程(18)混凝土外观质量 3支架工程质量 4边坡施工安全作业与安全防护 4路基基基坑工程安全作业与安全防护 4工程部安质部坑工程圬工工程外观质量 2 (12)基坑防排水工程施工质量 2设备的安全操作规程 2设备的运转记录 2设备管理设物部设备的保养记录 2(10)特种设备的安全证书及验收记录2设备及操作人员的安全防护 2“三相五线制” 3三级配电,两级保护,一机一闸一漏保” 2作业区域安全电压照明 2临时用电设物部电力线路的安装标准执行情况 1(12)用电设备的定期检查 2生活区安全用电 2材料进场质量、数量检查情况 2材料堆放 2物资管理设物部材料标识 2(8)个人防护用品发放、使用 2专项管理制度 2领退库手续执行情况 3火工品专项管安质部账物符合情况 3使用、运输、贮存、看守 4理(16)设物部使用手续的合规性 2库房安全防护合规性 2专项管理制度 2行走设备(10)特殊工种持证上岗2照明、刹车、喇叭的日常检测记录2违章操作2保养记录2火工品库、油库避雷装置与检测2设物部防火防爆防雷生产、生活区的防火设施 2安质部压力容器的安全规定执行情况 2击(8)设物部气割专项安全规定及执行情况 2文明施工与环现场围挡封闭情况 1 办公室安全标志 1 安质部保及其他(12)管线布置 1道路平顺、养护及安全防护工作生产、生活场所整洁度 1施工废水、生活污水处理1生活垃圾处理1弃渣土围挡、防护情况1办公室噪声控制 1安质部粉尘控制情况 1冬季专项安全措施 1防洪专项措施 1实际检查项目总分值实际得分值折合分值总体评价及要求说明: 1 、本表填写后,交受检单位及检查组留存各一份(可复印)。
公路工程实体工程质量抽检情况记录表
![公路工程实体工程质量抽检情况记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/9ca839ef7e192279168884868762caaedd33babb.png)
公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-1)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-2)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-3)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-4)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-5)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-6)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-7)注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
工程质量、安全、环保检查记录表
![工程质量、安全、环保检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/3f10568d6037ee06eff9aef8941ea76e58fa4a3b.png)
通过检查记录表,可以了解施工组织设计的实际执行情况,及时发现和解决施工现场存在的 问题。
检查记录表与施工组织设计相互关联,共同保证工程的质量、安全和环保要求。
检查记录表是工程验收报告的组成部分,提供详细的检查信息和数据支持。 检查记录表的数据可以作为工程验收报告的依据,确保工程质量符合要求。 工程验收报告中会提及检查记录表,作为工程通过验收的证明文件之一。 检查记录表与工程验收报告相互关联,共同构成完整的工程质量评估体系。
Part Four
严格按照表格要求填写各项内 容
确保填写内容真实、准确、完 整
填写过程中不得遗漏任何一项 内容
填写完成后,需经过审查确认 无误后签字盖章
填写记录表时,应按照规定 的格式和要求填写,不得随 意更改或省略。
填写记录表时,必须使用黑 色或蓝色水笔,不得使用铅 笔或圆珠笔。
填写记录表时,应准确、完 整地填写各项内容,不得遗
汇报人:XX
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人:XX
01 02 03 04 05
06
Part One
Part Two
目的:确保工程质量、安全、环保达标
作用:及时发现和解决潜在问题,提高工 程质量和安全性,保护环境
适用范围:适 用于各类建筑 工程的质量、 安全、环保检
查
适用对象:建 设单位、施工 单位、监理单 位等相关责任
主体
国家相关法律法规 和标准
行业规范和规程
企业内部管理制度 和规定
其他相关文件和资 料
Part Three
施工前检查:确 保施工条件符合 要求
建筑施工安全检查记录表
![建筑施工安全检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/4fc54c480640be1e650e52ea551810a6f424c85f.png)
施工单位及时对上述情况进行整改,整改后以图文形势报建设、监理复查,限3日内完成回复。
建设单位
施工单位
监理单位
签字:
年月日
签字:
年月日
签字:
年月日
注:本表一式三份,建设、监理、施工各执一份留档。
1、个别配电箱日常检查记录未及时更新,配电箱内回路标识未完善;
2、总配电房消防器材缺失;
3、1#、2#塔机专业配电箱未设置完善;
4、1#、2#塔机立面和水平防护未搭设完善;
5、地下室顶板临边、洞口防护局部未完善;
6、施工现场灭火器具配置数量较少;
7、施工现场基坑周边材料堆放凌乱;
8、大门左侧公共区域围挡绿毯及公益广告未完善;
建筑施工检查记录表
(春节节后复工检查)
工程名称:****培训基地项目编号:202301029
检查单位
建设单位
****建设投资有限公司监理 Nhomakorabea位****工程管理咨询有限责任公司
施工单位
****建设集团有限责任公司
检查日期
2023年1月29日
检查记录:(周检)
由建设、监理、施工共同进行的每周检查,存在问题如下:
安全检查记录表
![安全检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/01260f6403020740be1e650e52ea551810a6c938.png)
XXXX集团有限公司XXXX标安全质量环保检查记录表
注:1、本表由项目部填写每周检查或节前、后检查和专项检查的情况,也作为项目部对各分部工地进行月度检查时使用。
2、带队检查负责人须为项目经理或项目分管安全负责人,当作为项目部对各分部工地每月检查时则为项目部检查人员。
3、隐患代号(1管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;2机械设备;3用电;4安全设施5、个人防护用品6、其他、7、质量8、环保)4、日、周检查中隐患整改不力的,则在“旧”栏中打“√”。
5、项目部对各分部的整改情况进行复查、确认,对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
![建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/6450d1e714791711cd791736.png)
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)
(四)四川省建设系统安全生产工作检查表
(市州建设行政主管部门)
受检地区:填表日期:
(五)四川省在建项目安全生产工作检查表
:市(县)填表人:检查日期:
检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、较好、
中、差的数量。
好: 10项中“好”的个数≥9项;
较好:10项中“好"的个数≥7项;
中: 10项中“好”的个数≥5项;
差: “好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
(六)建设工程质量安全隐患整改通知书
(编号:)
工程所在地区:检查时间年月日工程名称:
督查组成员:整改负责人:。
公司对施工工程质量、环境和安全检查记录表
![公司对施工工程质量、环境和安全检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/cc48f65bc4da50e2524de518964bcf84b9d52d35.png)
公司对施工工程质量、环境和安全检查记
录表
前言
为了确保施工过程中工程质量、环境和安全的达标,我们公司对施工现场进行了全面的检查,制定了相应的检查记录表。
检查内容
工程质量
* 工程质量符合国家和地方相关标准
* 施工工艺规范,符合设计要求
* 施工过程中进行了必要的记录和检查
环境保护
* 施工现场符合环境保护要求
* 施工过程中对环境造成的影响得到了有效的控制
* 严格遵守相关的环境法律法规
安全管理
* 施工现场符合安全生产要求
* 严格执行安全操作规程和标准
* 安全生产管理得到有效的执行
检查重点
在工程质量、环境保护和安全生产检查中,我们重点关注以下方面:
* 施工过程中的资料记录是否齐全
* 施工材料是否符合质量要求
* 环境保护设施是否得到有效运用
* 施工设备是否得到维护和保养
* 安全措施是否得到有效执行
总结
本检查记录表是公司加强施工工程管理的重要措施,通过全面的施工检查和记录,能够有效地提高施工工程的质量、环境和安全水平,为公司的可持续发展打下坚实的基础。
施工现场检查记录表完整版
![施工现场检查记录表完整版](https://img.taocdn.com/s3/m/c3b9c315c850ad02de80417d.png)
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
房建工程质量情况检查记录表(DOC)
![房建工程质量情况检查记录表(DOC)](https://img.taocdn.com/s3/m/7afde2df5ebfc77da26925c52cc58bd63186937a.png)
房建工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同,核对施工项目负责人、总监与实际是否相符;抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部(子分部)验收记录等相关资料。
2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题,重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。
3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计:在建项目个,检查项目个,检查次数次,发放书面责令改正通知单份条,共整改反馈份条。
企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度,企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度,是否按规定对措施费的落实情况进行考核,是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度,是否编制年度安全培训教育计划,查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案(重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录)5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度,是否按规定组织检查;查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表(重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况)6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度,是否如实上报施工生产中发生伤亡事故;是否制定事故应急救援制度,是否按规定制定演练制度并实施,是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程;是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度,抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案(措施)查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度,是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单,查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底,查企业交底书面记录,是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度,是否根据生产经营特点明确危险源,是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:市政工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。
项目部安全检查及隐患整改记录表
![项目部安全检查及隐患整改记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/6e3312eb9fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d635.png)
项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表
工程名称:**工程
施工单位:**公司
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全文明施工检查及隐患整改记录表
工程名称:**工程
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全文明施工检查及隐患整改记录表
工程名称:**工程
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全文明施工检查及隐患整改记录表
工程名称:**工程
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部定期安全文明施工检查及隐患整改记录表
工程名称:**工程
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
工程质量、安全(周)检查记录表
![工程质量、安全(周)检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/95f730200a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79ca1.png)
工程质量、安全(周)检查记录表
检查项目
1.安全管理:
•施工现场是否有安全警示标识;
•是否配置了必要的消防器材;
•是否有安全生产方案书;
•是否制定了应急预案,并定时组织演练;
•施工人员是否持证上岗;
•施工现场是否存在安全隐患。
2.工程质量:
•施工质量是否符合设计要求;
•施工技术要求是否符合规定;
•施工过程中有无误差、漏项等质量问题;
•现场是否实施质量检查,并记录检查情况;
•施工人员是否熟练掌握施工技术。
检查记录
检查项目检查问题处理情况
安全管理施工现场是否有安全警示标识无异常情况
安全管理是否配置了必要的消防器材合格
安全管理是否有安全生产方案书有
安全管理是否制定了应急预案,并定时组织演练无异常情况
安全管理施工人员是否持证上岗有
安全管理施工现场是否存在安全隐患无异常情况
工程质量施工质量是否符合设计要求无异常情况
工程质量施工技术要求是否符合规定无异常情况
工程质量施工过程中有无误差、漏项等质量问题部分工序存在轻微误差
工程质量现场是否实施质量检查,并记录检查情况有
工程质量施工人员是否熟练掌握施工技术无异常情况检查结论
本周工程质量、安全检查结果良好,安全管理没有发现重大问题,工程质量方面部分工序存在轻微误差,需要进行调整,同时需要进一步指导工程人员熟练掌握施工技术,提升施工质量。
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25
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录;
2、发现问题有无跟踪处理记录。
26
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐;
验收记录
主控项目
1
给水管道的水压试验
4.2.1条
2
给水管道的通水试验
4.2.2条
3
给水管道的冲洗和消毒
4.2.3条
4
直埋(金属)给水管道防腐
4.2.4条
一般项目
1
给水管与排水管的间距
4.2.5条
2
管道及管件焊接质量
4.2.6条
3
给水水平管道的坡度
4.2.7条
4
给水管和阀门安装的允许偏差 (mm)
实 测值
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
施工操作依据
质量检查记录
完整 月 日
施工单位检查
结果评定
项目专业 项目专业
质量检查员:×××技术负责人:×××年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
年 月 日
4.2.9条
管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1 楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1 个。2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
检验方法:观察、尺量及手扳检查
检查人: 检查日期:
室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
(GB50242-2002)表4.2编号:
工程名称
子分部工程名称
项目经理
施工单位
验收部位
施工执行标准名称及编号
GB50242-2002
专业工长
(施工员)
×××
分包单位
分包项目经理
施工班组长
×××
质量验收规范的规定
施工单位自检记录
监理(建设)单位
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;
工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计Leabharlann 单位监理单位序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
27
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否建立台帐;
3、是否由专人负责定期检查维护。
28
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全;
2、光、电缆测试记录;
3、设备开箱检验记录是否齐全。
29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;
3
组织机构
1现场组织机构是否按要求设置;
2 是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、质量目标是否分解是否落实到人;实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立质量管理制度:
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
水平管道纵横方向弯曲
钢管
每米
全长25米以上
1
≯ 2 5
塑料管复合管
每米
全长25米以上
1.5
≯25
铸铁管
每米
全长25米以上
2
≯25
立管垂直度
钢管
每米
5米以上
3
≯8
2
3
1
1.5
2
3
3
1
2
4
塑料管
复合管
每米
5米以上
2
≯8
铸铁管
每米
5米以上
3
≯10
成排管段和阀门
在同一平面上间距
3
2
1
1
2
3
0
0
2
1
2
5
管道的支、吊架安装
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
20
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划;
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;
4、是否进行综合性大检查;
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。
17
自检、互检
是否有自检、互检记录
18
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、安全环保目标是否分解,是否落实到人;实现情况是否定期检查;
14
安全、环境管理制度
是否建立安全环保管理制度:
15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施;
16
项目负责人
项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;