进货质量验收记录表1.0
零件及部件加工检验批质量验收记录
零件及部件加工检验批质量验收记录编号:
填表说明:
1、检验批容量填写: 同一检验批内,填写构件的总数
2、最小/实际检查数量栏中,实际检查数量:按实填写且不少于最小数量。
1)材料进场:质量证明文件全数检查;抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
2)2~5:全数检查。
3)螺栓球、焊接球加工:每种规格抽查 5%, 且不应少于3个。
4)制孔:按钢构件数量抽查 10%, 且不应少于3件。
5)材料规格尺寸:全数检查。
6)钢材表面质量:全数检查。
7)切割精度:按切割面数抽查 10%, 且不应少于3个。
8)矫正质量:全数检查。
9)边缘加工精度:按加工面数抽查 10%, 且不应少于3个。
10)螺栓球、焊接球加工精度:每种规格抽查 5%, 且不应少于3个。
11)管件加工精度:按杆件数抽查 10%, 且不应少于3个。
12)制孔精度:按规格抽查 10%, 且不应少于3个。
表头中“施工依据”栏目应依照实
际的施工操作依据填写,如施工企业的操作规程、工法、施工工艺标准。
钢构件(单节、多节钢柱)组装检验批质量验收记录编号:。
材料进货验收记录
附表1-1钢筋进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验钢筋规格材质标志清晰强度级别是否清楚有无厂名有无卷曲表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验钢筋规格材质数量(根)长度(米)直径(mm)重量(t)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()应供()实供()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()应供()实供()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()应供()实供()符合()不符合()质量及资料钢筋规格材质材质炉号与牌号是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-2板材(扁钢)进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验钢板规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无卷曲表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验钢板规格材质数量(平米)长度(mm)宽度(mm)厚度(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料钢板规格材质材质钢号与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-3管材进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验管材规格材质标志清晰有无变形有无裂纹有无开焊表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验管材规格材质数量(支)长度(mm)直径(mm)壁厚(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料管材规格材质材质钢号与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-4H 型钢进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验H型钢规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无弯曲表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验H型钢规格材质数量(支)长度(M)宽、高度(mm)板厚(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料H型钢规格材质材质钢号与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-5工字钢进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验工字钢规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无卷曲表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验工字钢规格材质数量(支)长度(M)宽度(mm)高度(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料工字钢规格材质材质钢号与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-6等(不等)边角钢进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验角钢规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无卷曲表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验角钢规格材质数量(根)长度(mm)边宽(mm)厚度(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料角钢规格材质材质标准与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-7圆钢进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验圆钢规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无弯曲表面锈蚀结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验圆钢规格材质数量(支)长度(M)直径(mm)重量(T)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()应供()实供()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()应供()实供()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()应供()实供()符合()不符合()质量及资料圆钢规格材质材质钢号与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验槽钢规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无卷曲表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验槽钢规格材质数量(支)长度(M)宽度(mm)高度(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料槽钢规格材质材质标准与计划是否相符质量证书质证书有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验管件规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无变形表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验管件规格材质数量(个)角度(0)直径(mm)壁厚(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料管件规格材质材质标准与计划是否相符合格证书质证书及有无供货方盖章材质复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验法兰规格材质标志清晰有无缺陷有无裂纹有无变形表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验法兰规格材质数量(个)外径(mm)内径(mm)厚度(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料法兰规格材质材质标准与计划是否相符质量合格证书材质质量检验报告复验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-11阀门进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验阀门规格材质标牌清晰有无缺陷有无裂纹有无损坏表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验阀门规格材质数量(个)外径(mm)内径(mm)孔径(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料阀门规格材质材质标准与计划是否相符质量合格证书材质质量检验报告水压试验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:附表1-12电缆(线)进货检验记录年月日编号:工程名称供货单位合同编号检验日期检验内容外观检验电缆规格材质标识清晰有无缺陷有无裂纹有无损坏表面锈腐结论是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()是()否()有()无()有()无()有()无()合格()不合格()数重量复验电缆规格材质数量(个)长度(M)芯数(根)芯径(mm)结论应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()应到()实检()理论()实际()理论()实测()理论()实测()符合()不符合()质量及资料电缆规格材质标识型号与计划所需是否相符质量合格证书材质质量检验报告试验结果是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()是()否()有()无()有()无()合格()不合格()综合检验结果:材料员:专业质量员:专业技术员:保管员:。
进货检查验收记录制度
指同一批次或型号的产品中存在相 同或类似的质量问题,导致批量性 报废或需要采取批量性措施进行修 复。
CHAP查验收标准和程序 准备相应的检验设备和工具
对检验人员进行培训和考核,确保其具备相应的检验能力和技能
核对证件与资料
检查供应商的资质证明文件是否齐全,如营业执照、税务 登记证、组织机构代码证等
异常报告的跟进与处理
要点一
跟进
对异常报告进行持续跟进,确保问题得到及时解决和 改进。
要点二
处理
根据异常情况采取相应的处理措施,如退货、换货、 赔偿等。
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记录形式及内容
纸质或电子记录
根据企业实际情况,可选择使用 纸质或电子形式进行记录。
详细记录进货信息
包括货物名称、规格型号、数量 、生产厂家、生产日期、保质期
、进货日期等。
验收人员签字确认
确保验收人员对进货物品进行逐 一核对并签字确认。
记录保管与存档
专人保管
指定专人对进货检查验收记录进行管理。
定期存档
核对采购合同、订单等资料,确保进货品种、规格、数量 等信息与采购计划一致
检查货物质量与数量
对进货物品进行质量检验,检查其外观、标识、合格证明等是否符合规定要求 对进货物品的数量进行清点,确保数量与采购计划一致
填写验收记录及报告
填写进货检查验收记录表,记录进货 物品的名称、规格、数量、质量等信 息
标准符合性
对商品的安全性能、环保性能等方面进行检测或检验,确保商品符合相关标准要求。
其他相关要求的检查验收
包装和运输
检查商品的包装和运输是否符合要求,避免 因包装不当或运输问题导致商品损坏或变质 。
食堂进货验收记录表
食堂进货验收记录表
食堂进货验收记录表
日期进货品种数量进货人验收情况验收人5月21日骨头、木耳潘顺风新鲜于先高黄鱼、青菜潘顺风新鲜于先高5月22日猪肉、墨鱼潘顺风新鲜于先高鸡蛋、毛豆潘顺风新鲜于先高5月23日白菜、豆腐潘顺风新鲜于先高鳊鱼、猪肉潘顺风新鲜于先高5月24日昌鳊鱼、青椒潘顺风新鲜于先高肚子、青菜潘顺风新鲜于先高5月25日鸭腿、牛肉潘顺风新鲜于先高黄鱼、鸡潘顺风新鲜于先高5月26日猪肉、鲫鱼潘顺风新鲜于先高鸡翅、鳊鱼潘顺风新鲜于先高5月27日猪脚、黑鱼潘顺风新鲜于先高排骨、带鱼潘顺风新鲜于先高5月28日猪肉、河虾潘顺风新鲜于先高鲈鱼、鸡爪潘顺风新鲜于先高5月29日排骨、猪脚潘顺风新鲜于先高带鱼、黄鱼潘顺风新鲜于先高注:验收情况:分“新鲜”,“一般”、“不新鲜”。
检验批质量验收记录表
位移 向径 度 泵 �m 每�斜倾向轴 心 同 器 轴 联 水 式 �m 每�度直垂式卧 心 差偏 �m 每�度直垂式立 离 许 允 装 安 �m 每�度直垂 备 高标 设 置 标坐 静 置装振减泵水式立 装安管放泄和管流溢箱水 装安坐底或架支箱水 升温承轴的转运试泵水 础基泵水 定规的范规收验量质工施
�8991-5.01T/34FXAG�准标业行、)69-16205BG(
号编及 称名准标 行执工施
位单包分 位单工施 称名程工)部分子(部分 称名程工)位单子(位单
程工修装饰装、造改楼大品食南湖
2002-24205BG 表录记收验量质批验检程工装安件配及道管水给内室
日
月
年
� �人责负术技业专目项位 单设建�师程工理监业专
架吊、支道管 向坡度坡、道管平水水给 接焊件管及道管水给属金 距净直垂、行平的设铺管水排给 腐防 道管水给属金埋直 毒消和洗冲 管统系水给活生 验试水通 统系水给 验试压水 道管水给 定规的范规收验量质工施
目 项 般 一
目 项 控 主
录记 定评查检 位单工施
范 规 收 验 及 � 59-54005BG � 范 规 火 防 筑 建 用 民 层 高 国 和 共 民 人 华 中 纬 谢 理经目项包分 理经目项 位部收验 司公限有装安防消工轻省南湖 司公程工六第团集工建省南湖 统系水给内室 波庭伍 道管栓火消层 □□101050
论结收验 位单�设建�理监
日
月
年
�员查检量质业专目项 果结定评查检位单工施
华胜张
长组班工施
�员工施�长工业专
门 阀排成和 道管排成
管铁铸 管合复 管料塑 管钢 管铁铸 管合复 管料塑 管钢
㎜3 ㎜ 01≯ ㎜3 ㎜ 8≯
模板支架验收记录表
附表模板支架验收记录表项目名称泉州传化公路港一标段搭设部位消防水池顶板高度 6.1 跨度7.2 最大荷载24kN /m2 搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×0.81.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1790 1795 1780 1775 1780 1795 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.75 0.65 0.68 0.70 0.72 0.67 0.70 0.72 0.65 0.66 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m46N.m50N.m55N.m64N.m63N.m63N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位2#楼屋面梁板2-1~2-8/2-F~2-A轴高度 5.25 跨度7.8 最大荷载24kN/m2搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×0.81.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求步距+50㎜18001760 1780 1790 1785 1780 1775 1780 1795 1795 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.71 0.65 0.68 0.70 0.72 0.67 0.70 0.72 0.65 0.70 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m46N.m50N.m55N.m64N.m63N.m63N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×1.00.8×1.01.0×0.81.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×0.91.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×1.00.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1790 1795 1790 1775 1780 1780 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.75 0.65 0.74 0.70 0.72 0.67 0.69 0.72 0.65 0.66 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m46N.m50N.m55N.m64N.m63N.m63N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×0.81.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×0.91.0×0.91.1×1.00.9×0.90.9×1.00.9×0.91.0×1.01.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1790 1795 1790 1775 1780 1780 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.67 0.69 0.72 0.65 0.71 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m46N.m55N.m55N.m64N.m63N.m64N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×0.81.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1790 1795 1780 1775 1780 1795 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.70 0.65 0.68 0.74 0.72 0.67 0.70 0.72 0.69 0.66 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m46N.m50N.m55N.m64N.m63N.m63N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位3#楼屋面梁板3-1~3-4/3-1/0A~3-D轴高度 5.1 跨度8.4 最大荷载24kN/m2搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×0.81.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1790 1795 1780 1775 1780 1795 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.75 0.67 0.68 0.70 0.72 0.67 0.70 0.72 0.75 0.66 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m46N.m50N.m55N.m64N.m63N.m63N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位3#楼十七层梁板3-1~3-4/3-1/0A~3-D轴高度 3.6 跨度8.4 最大荷载24kN/m2搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.10.9×0.91.0×0.91.1×1.00.9×1.00.9×0.90.9×0.91.0×1.01.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1790 1795 1790 1775 1780 1780 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.67 0.69 0.72 0.65 0.71 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m44N.m55N.m55N.m64N.m59N.m64N.m46N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位10#楼二层梁板高度 4.75 跨度 2.8 最大荷载24kN/m2 搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×1.01.1×0.90.9×1.00.9×0.90.8×1.01.0×1.01.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.91.1×1.01.0×1.00.9×0.90.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1780 1795 1790 1775 1780 1780 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.67 0.69 0.69 0.65 0.71 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m48N.m55N.m55N.m64N.m59N.m64N.m45N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位地下室第九、十一区块高度3.6 跨度7.8 最大荷载24kN/m2搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.00.9×0.91.0×1.01.0×0.90.9×1.00.9×0.90.8×1.00.9×1.01.0×0.91.0×1.01.0×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×1.01.1×1.01.0×1.00.9×0.90.9×0.91.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.9符合要求步距+50㎜18001750 1780 1780 1790 1790 1775 1780 1780 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.70 0.69 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m48N.m55N.m45N.m64N.m59N.m64N.m45N.m48N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位2#楼2-H~2-A/2-1~2-8轴三层梁板高度 3.6 跨度7.8 最大荷载24kN/m2搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.00.9×0.91.0×0.91.0×0.90.9×1.00.9×0.90.8×1.00.9×1.01.0×0.91.0×1.00.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×1.00.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×0.91.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001750 1780 1780 1790 1790 1775 1780 1780 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.70 0.69 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m49N.m55N.m45N.m59N.m59N.m64N.m45N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位2#楼2-H~高度 3.6 跨度7.8 最大荷载24kN/m22-A/2-1~2-8轴三层梁板搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×0.91.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×1.00.9×1.01.0×0.91.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001790 1780 1780 1790 1790 1775 1780 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.74 0.69 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m45N.m59N.m59N.m63N.m45N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位3-1~3-4/3-1/0A~3-D轴二层梁板高度 3.6 跨度7.8 最大荷载24kN/m2搭设班组架子工班组班组长黄真库操作人员持证人数4人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×1.01.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×1.00.9×1.01.0×0.91.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×0.90.9×1.00.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1780 1790 1790 1775 1780 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.70 0.72 0.74 0.69 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m45N.m59N.m59N.m55N.m45N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称罗家村股份经济合作社商业综合用房(东陈国际广场)B标搭设部位10#楼二层梁板高度 3.6 跨度7.8 最大荷载24kN/m2 搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×1.01.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×1.00.9×0.91.0×0.91.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×0.90.9×1.00.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1750 1790 1790 1775 1780 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.71 0.72 0.74 0.69 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m45N.m59N.m59N.m55N.m45N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称商住楼D1#-D5#,D7#-D9#,商住楼G1#-G3#高层,地下车库B1、B2、B4工程搭设部位G1#楼十七层柱高度 2.9 跨度 3.6 最大荷载194N/mm2 搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×1.01.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×0.90.9×0.91.0×0.91.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×1.01.0×0.91.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1750 1790 1790 1775 1770 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.73 0.72 0.74 0.70 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m45N.m59N.m59N.m55N.m45N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称商住楼D1#-D5#,D7#-D9#,商住楼G1#-G3#高层,地下车库B1、B2、B4工程搭设部位D8一层柱高度 2.9 跨度 3.6 最大荷载194N/mm2 搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×1.01.0×0.91.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×0.90.9×0.91.0×1.01.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×1.00.9×1.01.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1750 1780 1790 1775 1770 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.73 0.72 0.74 0.71 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m44N.m59N.m59N.m55N.m46N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称商住楼D1#-D5#,D7#-D9#,商住楼G1#-G3#高层,地下车库B1、B2、B4工程搭设部位G2#楼十层柱高度 2.9 跨度 3.6 最大荷载194N/mm2 搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×0.91.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×0.90.9×0.91.0×1.01.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×1.00.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1750 1780 1790 1775 1750 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.73 0.72 0.74 0.71 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m44N.m48N.m59N.m55N.m46N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称商住楼D1#-D5#,D7#-D9#,商住楼G1#-G3#高层,地下车库B1、B2、B4工程搭设部位G2#楼十一层柱高度 2.9 跨度 3.6 最大荷载194N/mm2 搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×0.91.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×0.90.9×0.91.0×1.01.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×1.00.9×1.01.0×1.01.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1750 1780 1790 1775 1750 1750 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.73 0.72 0.74 0.71 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求45N.m54N.m55N.m44N.m48N.m59N.m55N.m46N.m50N.m56N.m符合要求立杆基础混凝土底板符合要求合格扫地杆设置/符合要求符合方案要求拉结点设置//合格立杆搭接方式无搭接整根钢管,无竖向连接符合要求纵、横向水平杆设置一道已按方案设置符合要求剪刀撑垂直纵、横向一间一组已按方案要求设置符合要求水平(高度>4m)/ / /其他施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理:监理单位检查结论结论:检查日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:附表模板支架验收记录表项目名称商住楼D1#-D5#,D7#-D9#,商住楼G1#-G3#高层,地下车库B1、B2、B4工程搭设部位G1#楼十八层柱高度 2.9 跨度 3.6 最大荷载194N/mm2 搭设班组架子工班组班组长姜世国操作人员持证人数8人证书符合性专项方案编制程序符合性已按要求通过报验审核技术交底情况符合要求安全交底情况符合要求钢管扣件进场前质量验收情况合格材质、规格与方案的符合性符合方案要求使用前质量检测情况合格外观质量检查情况符合要求检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性立杆间距梁底+30㎜ 1.1×1.0 1.0×0.91.0×0.91.0×0.90.9×1.00.9×0.91.0×0.90.9×0.91.0×1.01.0×0.90.9×0.9符合要求板底+30㎜ 1.1×1.1 1.0×0.91.0×0.90.9×1.01.0×1.00.9×1.00.9×1.00.9×1.01.0×0.91.0×0.91.0×1.0符合要求步距+50㎜18001770 1780 1750 1780 1790 1775 1750 1760 1790 1760 符合要求立杆垂直度≤0.75%且≯60㎜规范要求0.74 0.67 0.75 0.73 0.72 0.74 0.71 0.69 0.65 0.69 符合要求扣件拧紧40-65N.m 规范要求55N.m45N.m55N.m44N.m48N.m59N.m56N.m46N.m50N.m56N.m符合要求。
进货检验记录文本
进货检验记录文本
日期:年月日
供应商:
货品名称:
规格:
生产日期:
产地:
检验日期:年月日
检验结果:合格不合格
备注:
序号检验项目抽检数量合格数量不合格数量抽检结果不合格原因处理措施备注
1外包装10100合格无无无
2内包装10100合格无无无
3产品标识10100合格无无无
4包装密封1082不合格封口不严重新封包无
5外观质量1091不合格表面破损退换货无
6尺寸10100合格无无无
7包装标志10100合格无无无
8包装说明10100合格无无无
9配件1091不合格缺少配件补发配件无
总结:
本批次产品经过进货检验,外包装、内包装、产品标识、尺寸、包装标志、包装说明等检验项目全部合格,无不合格项;然而在包装密封、外观质量和配件方面存在不合格情况。
对于不合格的包装密封,我们将重新进行封包处理;对于不合格的外观质量,我们将进行退换货处理;对于不合格的配件,我们将补发缺少的配件。
检验员签名:。
分部工程验收记录表
分部工程验收记录表1. 项目基本信息项目名称项目地址项目编号开工日期验收日期2. 分部工程名称及编号分部工程名称分部工程编号3. 验收人员序号姓名职务验收内容验收结果1234. 验收依据验收项验收标准验收结果5. 分部工程验收情况层次施工内容规格、材料、工艺要求施工单位施工日期验收日期验收人员验收6. 分部工程质量验收分部工程名称质量评定结果7. 分部工程安全验收分部工程名称安全评定结果8. 分部工程验收意见分部工程名称验收意见9. 分部工程质量验收记录9.1 材料采购验收记录序号材料名称、规格订货量交货量进货单位生产厂家生产日期生产批次验收日期验收人员验收9.2 施工前验收记录序号施工内容材料、规格施工单位施工日期验收日期验收人员验收9.3 过程验收记录序号施工内容材料、规格施工单位施工日期验收日期验收人员验收9.4 竣工验收记录序号施工内容材料、规格施工单位施工日期验收日期验收人员验收10. 分部工程安全验收记录10.1 材料验收记录序号材料名称规格生产日期进货日期生产厂家进货单位验收日期验收人员10.2 施工前安全验收记录序号安全验收内容施工单位施工日期验收日期验收人员验收10.3 施工中安全验收记录序号安全验收内容施工单位施工日期验收日期验收人员验收10.4 竣工安全验收记录序号安全验收内容施工单位施工日期验收日期验收人员验收11. 分部工程问题处理序号问题描述问题级别责任人处理措施处理进度12. 附注•如有补充或调整,应在验收记录表上注明并签字确认。
•验收后的分部工程应不得再进行改变,如确有需要须经设计、监理、建设单位的同意,并进行技术处理。
劳保用品进货验收记录表
JLEOHSGW-1602/1.0NO:
劳保用品
名称
规格型号
检查日期
验收人员
综合计划部
安全主管部门
综合制造部
序号
检查项目
检查要求
检查结果
1
合格பைடு நூலகம்明
劳保用品生产厂家是否具有生产许可证
符合不符合
劳保用品是否有出厂产品合格证
符合不符合
劳保用品是否有权威部门提供的安全鉴定证
符合不符合
特种工防护用品必须具有安全标志:安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制,加盖特种劳动防护用品安全标志管理中心印章
符合不符合
2
产品质量/
其他相关要求
验证是否在合格供方处采购
符合不符合
规格型号/数量
符合不符合
劳保用品外观无缺陷或损坏
符合不符合
劳保用品各部件连接、组装是否严密
符合不符合
劳保用品转动部位是否灵活
符合不符合
劳保用品是否符合工作场所的防护要求
符合不符合
3
检查结论
验收是否合格
符合不符合
4
不合格处置
意见
商品采购人:
劣质商品商家名称:
更换退货
5
备注
办公用品进货检查验收台账
办公用品进货检查验收台账1. 引言本文档旨在记录和统计办公用品的进货、检查和验收情况,以确保办公室用品的质量和数量符合标准要求。
2. 进货检查验收流程2.1 进货登记- 确保每位负责进货的人员都及时将进货信息填写到进货登记表中,并签字确认。
- 进货登记表包括以下信息:- 进货日期- 进货物品名称- 进货数量- 进货价格- 供应商信息- 进货登记表的原始副本应妥善保存。
2.2 检查验收- 进货物品应由负责验收的人员进行检查和验收。
- 检查验收内容包括:- 物品的质量和外观是否符合预期- 物品是否存在破损或缺陷- 物品的数量是否与进货登记表一致- 检查验收人员应填写检查验收记录表,并在确认无误后签字。
3. 台账管理3.1 建立台账- 根据进货登记表和检查验收记录表的信息,建立办公用品进货检查验收台账。
- 台账包括以下内容:- 进货日期- 进货物品名称- 进货数量- 进货价格- 供应商信息- 检查验收人员- 台账应按照日期顺序记录,确保信息的及时性和准确性。
3.2 台账更新- 每次有新的进货或检查验收记录时,及时更新台账。
- 更新时应核对进货登记表和检查验收记录表的信息,确保准确无误。
4. 台账存档- 完成台账更新后,将相关文件妥善存档。
- 存档时应确保文件的完整性和安全性。
5. 总结通过建立和维护办公用品进货检查验收台账,可以有效监控办公用品的质量和数量,提高办公效率和管理水平。
以上是办公用品进货检查验收台账的简要说明,详细操作方法请参考相关管理指导文件。
伊春市保健食品购进验收记录
伊春市保健食品购进验收记录说明:保健食品经营单位进货需索取供货单位经营许可证、工商营业执照、生产单位生产(卫生)许可证、经营品种的保健食品注册批件、检验合格证明(以上复印件需加盖供货单位红章)。
保健食品名称规格生产批号生产企业购进数量批准文号供货单位有效期至进货日期铁力市东岗仁寿德荣药房保健食品购进验收记录验收人:钙加维生素D 软胶囊100g*100粒广东长兴国食健字G2005969 通胜医药有限公司 鱼油软胶囊 200g*200粒广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 大豆软磷脂软胶囊 240g*200粒广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 大蒜油软胶囊300mg*300粒广东长兴国食健字G2******* 通胜医药有限公司 百合康牌天然维生素E 软胶囊45g*90粒广东长兴国食健字G2******* 通胜医药有限公司 珍珠粉胶囊 0.3g*100粒 广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 西洋参含片 600mg*60片广东长兴 国食健字G2004081 通胜医药有限公司 人参蜂皇浆软胶囊 500mg*60粒 广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 维生素C 加维生素E500mg*100粒广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 珍美软胶囊 500mg*100粒广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司保健食品名称 规格生产批号生产企业购进数量 批准文号供货单位有效期至进货日期辅酶Q10维生素E软胶囊24g*60粒广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司铁质叶酸片600mg*100片广东长兴国食健字G2008058通胜医药有限公司大豆软磷脂软胶囊240g*200粒广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司维生素C片100g*100片广东长兴国食健字G通胜医药有限公司B族维生素片80g*100片广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司新盖中盖牌高钙片2.5g*36片哈药六厂卫食健字(2002)第0163号养生堂太难然维生素E 250mg*160粒海南养生堂药业卫食健字(2002)第0331号东方多种维生素片60片*1.0g 世一百年生物科技国食健字G2*******东方钙中老年型60片*2.0g 世一百年国食健字G2*******三精牌葡萄糖酸锌口服液10ml*12支哈药三精卫食健字(2002)第0538号铁力市东岗仁寿德荣药房保健食品购进验收记录铁力市东岗仁寿德荣大药房保健食品购进验收记录保健食品名称规格生产批号生产企业购进数量批准文号供货单位有效期至进货日期铁力市东岗仁寿德荣药房保健食品购进验收记录保健食品名称规格生产企业保健功能批准文号供货单位铁力市东岗仁寿德荣药房保健食品目录钙加维生素D 软胶囊100g*100粒广东长兴国食健字G2005969 通胜医药有限公司 鱼油软胶囊 200g*200粒广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 大豆软磷脂软胶囊 240g*200粒 广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 大蒜油软胶囊300mg*300粒 广东长兴国食健字G2******* 通胜医药有限公司 百合康牌天然维生素E 软胶囊45g*90粒广东长兴国食健字G2******* 通胜医药有限公司 珍珠粉胶囊 0.3g*100粒 广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 西洋参含片 600mg*60片广东长兴 国食健字G2004081 通胜医药有限公司 人参蜂皇浆软胶囊 500mg*60粒 广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 维生素C 加维生素E500mg*100粒广东长兴 国食健字G2******* 通胜医药有限公司 珍美软胶囊 500mg*100粒广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司保健食品名称规格生产企业保健功能批准文号供货单位辅酶Q10维生素E软胶囊24g*60粒广东长兴国食健字G2******* 通胜医药有限公司铁质叶酸片600mg*100片广东长兴国食健字G2008058 通胜医药有限公司大豆软磷脂软胶囊240g*200粒广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司维生素C片100g*100片广东长兴国食健字G通胜医药有限公司B族维生素片80g*100片广东长兴国食健字G2*******通胜医药有限公司新盖中盖牌高钙片2.5g*36片哈药六厂卫食健字(2002)第0163号黑龙江宏源医药养生堂太难然维生素E 250mg*160粒海南养生堂药业卫食健字(2002)第0331号黑龙江意民康泰医药东方多种维生素片60片*1.0g 世一百年生物科技国食健字G2*******世一百年香坊分公司东方钙中老年型60片*2.0g 世一百年国食健字G2*******世一百年香坊分公司铁力市东岗仁寿德荣药房保健食品目录三精牌葡萄糖酸锌口服液10ml*12支哈药三精卫食健字(2002)第0538号哈尔滨玉顺堂医药职工花名册填报单位:铁力市东岗仁寿德荣大药房姓名性别年龄职务学历所学专业技术职称是否进行健康体检隋美静女43 质量负责人大专药剂学药师是张洪涛男25 质检员中专中药学药师是张娜女27 驻店药师大专中药学药师是铁力市东岗仁寿德荣大药房保健食品经营企业基本情况调查表一,采购制度1,根据"按需购进,择优选购"的原则,依据市场动态,库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划,报总经理批准后执行.要建立供销平衡,保证供应,避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失.2,严格执行企业制定的保健食品购进程序,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品.3,要认真审查供货单位的法定资格,经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,必要时会同质量管理部门对其进行现场考察,签订质量保证协议书,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期.4,加强合同管理,建立合同档案.签订的购货合同必须注明相应的质量条款.5,质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作.向供货单位索取加盖企业印章的,有效的《卫生许可证》,《营业执照》,《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》,以及保健食品的包装,标签,说明书和样品实样,执行《首营企业和首营品种的审核制度》.6,购进保健食品应有合法票据,按规定做好购进记录,做到票,帐,货相符,购进记录保存至超过保健食品有效期1年,但不得少于3年.7,严禁采购以下保健食品:(1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品.(2)无检验合格证明的保健食品.(3)有毒,变质,被污染或其他感观性状异常的保健食品.(4)超过保质期限的保健食品.(5)其他不符合法律法规规定的保健食品.二,贮存制度1,所有入库保健食品都必须进行外观质量检查,核实产品的包装,标签和说明书与批准的内容相符后,方准入库.2,仓库保管员应根据保健食品的储存要求,合理储存保健食品.需冷藏的保健食品储存于冷库(温度2-10℃),需阴凉,凉暗储存的储存于阴凉库(温度不高于20℃),可常温储存的储存于常温库(温度0-30℃),各库房均应有避光措施,相对湿度应保持在45-75%之间.3,保健食品应离地,隔墙10cm放置,各堆垛间应留有一定的距离.搬运和堆垛应严格遵守保健食品外包装图示标志的要求规范操作,堆放保健食品必须牢固,整齐,不得倒置;对包装易变形或较重的保健食品,应适当控制堆放高度,并根据情况定期检查,翻垛.4,应保持库区,货架和出库保健食品的清洁卫生,定期进行清扫,做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠和防污染等工作.5,应定期检查保健食品的储存条件,做好仓库的防晒,温湿度监测和管理.每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施.6,应根据库存保健食品的流转情况,定期检查保健食品的质量情况,发现质量问题应立即在该保健食品存放处放置"暂停发货"牌,并填写《质量问题报告表》,通知质管部复查并处理.三,销售制度1,所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗.2,应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》,《保健食品管理办法》的要求正确介绍保健食品的保健作用,适宜人群,使用方法,食用量,储存方法和注意事项等内容,不得夸大宣传保健作用,严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传.3,严禁以任何形式销售假劣保健食品.凡质量不合格,过期失效,或变质的保健食品,一律不得销售.4,销售过程中怀疑保健食品有质量问题的,应先停止销售,立即报告质管部,由质管部调查处理.5,卫生管理员负责做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠及防污染等工作,指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施,确保保健食品的质量.6,在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告,各种形式的宣传资料),要严格执行国家有关的法律法规;未取得广告批准文号的,不得在营业场所内外发布广告;广告批文超过有效期的,应重新办理审批手续.四,售后服务制度1,公司应建立一支专业的售后服务队伍,负责解答和处理顾客对保健食品的保健功能,使用方法,食用量,储存方法,注意事项以及质量问题的咨询和投诉.2,售后服务部应建立售后服务档案,对顾客提出的意见和处理结果予以登记,定期汇总上报公司相关部门.3,定期开展用户访问,积极做好售后服务工作,及时向质量管理部门反馈客户质量查询或投诉信息,并落实相关质量改进措施.4,对消费者投诉的质量问题,应在接到信息后第一时间予以处理,重大问题应及时上报公司分管负责人,必要时向主管部门报告.5,营业场所内应设立顾客意见本,服务公约,服务电话和行业主管部门投诉电话,便于消费者监督.6,对消费者提出的合理化建议应积极予以采纳,并予以感谢.7,制定便民服务措施,提供义务咨询,免费送货上门等服务提高顾客满意度. 经营场所卫生管理制度<>1,公司全体员工均应保持经营场所的干净,整洁.2,经营场所内不得存放有毒,有害物品.3,经营场所内不得随地吐痰,乱丢果皮,杂物等.4,任何员工不得将易燃,易爆等物品带入经营场所内.5,个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品.6,不得在经营场所内用餐,如需用餐需在公司统一规定的区域内.7,注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域.8,灭蚊灯,老鼠夹,杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决.仓库卫生管理制度<>1,仓库划分为待验区,合格品区,不合格品区,各区应放置明显标志.2,所有入库产品应分区,分类摆放在规定的区间,出入库帐目应与货位卡相符..3,应根据保健食品的性能及要求,将保健食品分别离地整齐存放于常温库,阴凉库或冷藏库,并保证保健食品的质量.4,应合理使用仓容,堆码整齐,牢固,无倒置现象.库存保健食品应按保质期远近依序存放,先进先出,不同批号保健食品不得混垛.5,仓库内应保持干燥,整洁,通风,地面清洁,无积水,门窗玻璃洁净完好,墙壁天花板无霉斑,无脱落,防虫,防鼠,防尘,防潮,防霉,防火设施配置齐全,措施得当.5,仓库应定期做好清洁卫生消毒工作,每日进行防蝇,防鼠,防蟑检查和打扫卫生,每月进行一次消毒,杀菌,并作好记录.6,非仓库员工不得进入仓库.进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘.7,仓库内不得吸烟,喝酒,进食,不得存放与保健食品存放无关的私人杂物,不得存放易燃,易爆和有毒物品.人员健康管理制度<>1,从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次,体检除常规项目外,应加做肠道致病菌,胸透以及转氨酶,乙肝表面抗原检查,取得健康证明后方可参加工作.2,凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或渗出性皮肤病,精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的,不得参与直接接触保健食品的工作.3,员工患上述疾病的,应立即调离原岗位.病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗.4,公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的,方可继续留岗工作.5,每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染.6,在岗员工应着装整洁,佩戴工号牌,勤洗澡,勤理发,注意个人卫生.7,应建立员工健康档案,档案至少保存三年.人员培训制度1,各级管理人员,经营人员及与经营活动有关的维修,保洁,仓储,服务等人员,均应按《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定,根据各自的职责接受培训教育.2,质量管理部负责制定年度员工培训计划,报总经理批准后下发实施.行政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育,培训工作,并负责建立职工教育培训档案.3,培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主,以外部培训为辅.任何人无正当理由,均不得缺席公司的培训,并应自觉完成学习计划.4,新录入员工,转岗员工上岗前须进行质量教育与培训,主要培训内容包括《中华人民共和国食品卫生法》,《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规,岗位职责,各类质量台帐,记录的登记方法等.培训结束后统一考核,不合格者不得上岗.5,参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员,应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后,留复印件存档.6,企业内部培训教育的考核,由行政部门与质量管理部共同组织,根据培训内容的不同可选择笔试,口试,现场操作等考核方式,并将考核结果存档.7, 培训和继续教育的考核结果,作为有关岗位人员聘用的主要依据,并作为员工晋级,加薪或奖惩等工作的参考依据.岗位职责一,企业负责人岗位职责1,对公司保健食品的经营负全面责任,保证公司执行国家有关保健食品的法律,法规和行政规章.2,负责建立,健全公司质量管理体系,加强对业务经营人员的质量教育,保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施,3,负责签发保健食品质量管理制度<>及其他质量文件,负责处理重大质量事故,定期组织对质量管理制度<>的执行情况进行考核.4,负责对保健食品首营企业和首营品种的审批,对公司购进的保健食品质量有裁决权.5,负责国家和上级主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施.6,负责选拔任用各方面的合格人员,定期开展质量教育和培训工作,每年组织一次全员身体检查.二,食品卫生管理员岗位职责1,认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律,法规和行政规章,严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度,对保健食品的卫生管理工作负直接责任.2,按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作,保持内外环境整洁,保证各种设施,设备安全有效.3,每年负责安排公司经营人员的健康检查,建立并管理员工健康档案,监督检查员工保持日常个人卫生.4,负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录,保证温湿度在规定的范围内,确保保健食品的质量.5,保证保健食品的经营条件和存放设施安全,无害,无污染,发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决,或向总经理报告.三,购销人员岗位职责1,严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策,遵守公司各项质量管理的规章制度,特别是采购和销售方面的管理制度<>.2,采购人员应根据公司的计划按需进货,择优采购,严禁从证照不全的公司或厂家进货.3,对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款,认真检查供货单位的《卫生许可证》,《工商执照》和保健食品的《批准证书》,《检验合格证》,对保健食品逐件验收.4,销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内,并应定期检查在售保健食品的外观性状和保质期,发现问题立即下架,同时向质管部报告.5,销售时应正确介绍保健食品的保健作用,适宜人群,使用方法,食用量,储存方法和注意事项等内容,不得夸大宣传保健作用,严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传.。
进货查验记录范文
进货查验记录范文
日期:2024年1月1日
供应商:ABC公司
1.进货明细:
商品编号商品名称数量单价进货金额备注
001餐巾纸10010元1000元
002洗发水5020元1000元
2.查验情况:
-外包装查验:外包装完好无损,无明显破损或污渍。
-商品数量查验:根据进货单上的数量与实际商品数量核对一致。
-商品质量查验:通过抽检样品进行质量检验,无异常情况。
-商品单价查验:根据进货单上的单价与实际商品单价核对一致。
-进货金额查验:根据进货单上的进货金额与实际商品价格核对一致。
3.售后保障:
-商品质量保证:ABC公司提供商品质量保证,如有质量问题可在7
天内申请退货。
4.备注:
-本次进货商品质量良好,价格合理,供应商信誉良好。
-进货单、发票等相关单据已妥善保管。
5.查验人员:
-进货员:张三
-查验员:李四
以上为进货查验记录,供参考使用。
材料模板支架验收文本记录表
等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表(注:模板支架高度大于等于7m但小于8m的,验收后须报区安监站备案方可浇筑砼,模板支架高度大于等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)模板支架验收记录表等于8m的,必须编制高大支模架专项施工方案且经专家论证,验收合格报区安监站备案后方可浇筑砼。
)。
原材料进货验收记录表
原材料进货验收记录表
1. 表格介绍
本文档是用于记录原材料进货验收的记录表。
通过填写该表格,可以记录每次进货的原材料的相关信息,确保所购买的原材料符合
质量要求和规格,以便进行后续的加工和生产工作。
2. 表格内容
表格包括以下几个主要部分:
- 供应商信息供应商信息
- 记录供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
- 原材料信息原材料信息
- 记录原材料的名称、型号、规格等信息。
- 进货信息进货信息
- 记录进货的数量、日期、验收人等信息。
- 质量验收质量验收
- 记录对原材料进行质量验收的结果,如是否符合质量要求、是否有损坏等。
- 备注备注
- 用于记录其他相关信息,如进货价格、付款方式等。
3. 使用方法
填写步骤如下:
1. 在供应商信息中填写供应商的相关信息。
2. 在原材料信息中填写原材料的相关信息。
3. 在进货信息中填写进货的数量、日期、验收人等信息。
4. 根据进货的实际情况在质量验收中填写相关信息,并对原材料进行质量验收。
5. 如有需要,在备注中填写其他相关信息。
6. 填写完成后,保存该表格以备后续查询和参考。
4. 总结
原材料进货验收记录表是一个帮助记录和管理进货原材料的重要工具。
通过使用该记录表,可以确保所购买的原材料符合质量要求,从而提高后续加工和生产工作的效率和质量。
包材入厂验收记录表
包材入厂验收记录表 产品名称 供应商 进货数量 抽检项目 外包装 印刷 卫生 粘合/封合 形状 检查结果 检查人: 包材入厂验收记录表 产品名称 供应商 进货数量 抽检项目 外包装 印刷 卫生 粘合/封合 形状 检查结果 检查人: 包材入厂验收记录表 产品名称 供应商 进货数量 抽检项目 外包装 印刷 卫生 粘合/封合 形状 检查结果 检查人: 厂长:
规格 进货日期
结果(√、×)
厂长:
规格 进货日期结果(√、Fra bibliotek)厂长:
规格 进货日期
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