最新在建工程项目检查表(系列)
工程建设项目安全文明施工综合巡检检查表
工程建设项目安全文明施工综合巡检检查表
第一部分:重点检查内容提示
注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。
2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。
项目地点:检查人:检查日期:
第三部分:文明施工检查
项目地点:检查人:检查日期:
项目地点:检查人:检查日期:
第五部分:悬挑式脚手架检查
项目地点:检查人:检查日期:
第六部分:基坑支护安全检查
项目地点:检查人:检查日期:
第七部分模板工程安全检查
项目地点:检查人:检查日期:
第八部分:“三宝”、“四口”防护检查
项目地点:检查人:检查日期:
项目地点:检查人:检查日期:
项目地点:检查人:检查日期:
第十一部分:塔吊检查
项目地点:检查人:检查日期:
第十二部分:起重吊装安全检查
项目地点:检查人:检查日期:
第十三部分:施工机具检查
项目地点:检查人:检查日期:
综合巡检现场证据及说明
每日安全晨会每日安全晨会预留洞口未防护防护已搭设地库临边防护未搭设防护已搭设。
在建项目安全文明施工检查表
配电线路
1、电缆线路老化、破皮、拖地、泡水、沿地面明敷、与金属直接缠绕的,架空敷设时电缆最大弧垂处距地面小于2.2m的,否则每3处扣0.5分。
49
2、现场配电未采用TN—S 接零保护系统或未建立三级配电系统的,每项直接扣2分;保护零线与工作零线混接、混用或保护接零失效的,每处扣1分。
50
配电箱及开关箱
34
浴室厕所
1、办公生活区未设置固定男、女淋浴室的或办公生活区、施工现场未设置隔离的男、女厕所的或楼栋内每10层未设置流动厕所的,每缺1项扣2分。
35
2、浴室、厕所内保证足够照明、通风良好、排水畅通、卫生整洁、洗漱方便,否则每1项不符合要求扣1分。
36
消防管理 5分
管理要求
现场灭火器出现漏压或超压的,消防栓使用功能不全,消防立管规格不合格及未使用金属材料的,在建工程住宿的,每发现1处扣1分。
在建项目安全检查表
序号
检查项目
检查内容及扣分标准(注:扣分项用下划线标明)
1
安全管理10分
安全生产 责任制
1、建设、监理、施工等参建单位未建立健全安全生产责任制,未设置专人对接安全工作的,每缺1项扣2分,未办理政府法定的开工条件审查、单位进场交底、施工许可、排污许可、环保许可、卫生许可等,每缺一项扣2分。
53
现场照明
1、隧道、地下室、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所照明电源电压不应大于36V(含行灯),否则扣1分。
54
2、地下室、楼梯间等能见度低的区域未设置充足照明(能见度不低于5米),否则每3处,扣0.5分。
55
基坑工程 5分
打桩机械
1、应保证机械外观无明显漏油、漏气、裂纹等,并保证传动、液压、制动、电气系统各器件完好,否则每发现一处缺陷扣2分。
工程项目现场安全检查表(文明施工)
成品保护
地面地砖铺设完毕后在其上面施工时是否采取保护措施
建构筑物以及已安设备上是否无乱涂、乱画现象
待工区域的钢筋是否有保护措施
对易撞区域的柱身及柱角是否采取了保护措施
进行油漆涂刷、墙面粉刷时是否对地面、设备等采取遮盖措施
施工期间是否对重要设备采取了保护措施
8
现场力能供应
现场的水管是否杜绝了跑、冒、滴漏现象
现场存放的设备钢材等是否无土埋水淹的现象
现场的存放的设备材料是否按规格尺寸分类摆放
现场存放的管材是否按一头齐的方式存放
现场存放的有封口要求的管道是否进行封口处理
现场存放的设备材料是否以道路或周围建筑物为参照物有序排放
现场的脚手架扣件是否装箱
现场的零散物品是否进行集中装箱处理
现场设备拆箱后的包装物是否及时进行回收处理
现场占路的设备、材料是否经过批准、允许
现场因施工需要断路时是否经审批,并采取了防护因开挖断路时是否设标准围护及警示标志,夜间有否红灯警示
2
现场场地及标牌
开工后,是否对现场的场地进行了一次彻底平整
现场是否按业主或公司要求进行封闭管理
主要施工场地(包括加工厂)出入口是否设置大门
现场是否规划布置了废料场
现场是否做到了工完料净场地清
现场是否设置了垃圾箱
现场是否规划设置了垃圾临时存放点
现场的建筑垃圾是否及时清扫并及时运走
6
现场油品、油漆管理
现场存放是否有防渗漏措施
现场存放是否能整齐有序
存放处是否设置警示标志,消防器材是否齐全
包装物是否能及时回收
用过的油棉纱、油漆刷、油漆筒等是否能进行控制管理
工程项目现场安全检查表(文明施工)
检查时间:
建设项目工程施工质量检查表格一
#+附件3:建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本状况表工程所在省(市、县):单位工程名称工程地址施工同意证号动工日期建筑面积平方米建筑层数结构种类形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称项目负责人项目负责人单位资质执业资格姓名建设单位勘探单位设计单位施工单位监理单位施工图审察机构质量检测机构备注检查构成员署名:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强迫性标准执行状况检查表检查项目评价检查内容备注切合不切合一、工程资料(一)原资料、1水泥及外加剂、掺合料成品、半成品、构配件(二)施工试验报告(三)施工记录(四)质量查收#+钢筋及钢筋焊接、机械连结资料砖、砌块、填补墙砌块、后置埋件预拌混凝土、沙浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连结材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具防水资料地基强度或承载力检验报告、工程桩8承载力及桩身完好性检验报告混凝土试块抗压强度试验报告及统9计评定沙浆试块抗压强度试验报告及统计10评定钢筋焊接、机械连结工艺试验报告钢筋焊接、机械连结试验报告钢结构连结(焊接)质量检测报告回填土检验报告沉降观察记录水泥及外加剂、混凝土及沙浆、钢筋及连结接头、砖、砌块、防水资料、钢结构用钢材、焊接资料、紧固件等进场查收记录及目睹取样和送检记录桩基试桩、成桩记录混凝土施工记录、混凝土冬期施工温18控记录、大概积混凝土施工温控记录预应力筋的张拉、安装和灌浆记录预制构件、钢构件吊装记录钢结构整体垂直度和整体平面曲折21度、钢网架挠度检验记录填补墙砌体植筋记录、锚固力检测报22告23结构实体检验记录地基验槽记录#+记录25桩位误差、桩顶标高查收记录26隐蔽工程查收记录27检验批、分项、分部(子分部)查收记录28工程质量问题办理及查收记录二、工程实体(五)钢筋工程(六)混凝土工程(七)砌体工程(八)实体质量抽测钢筋品种、级别、规格和数目:比较29施工图检查钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规30格更改能否办理设计更改文件钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量31能否知足要求钢筋连结:检查连结方式和连结质量受力钢筋地点和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定33举措,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度混凝土试块留置:检查混凝土试块留34置数目、保养环境、表记等混凝土的外观质量和尺寸误差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸误差砌筑沙浆强度和试块留置砌块质量墙体转角处、交接处及暂时中断处砌38筑方式灰缝厚度及沙浆饱满度结构柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震40结构举措状况钢筋原资料:使用游标卡尺现场抽测41直径钢筋地点、数目、保护层厚度:使用42钢筋扫描仪现场抽测混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪43现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测45预制承重构件安装46钢结构安装施工荷载控制:察看检查楼层及堆载(九)其余47状况结果统计切合项不切合项检查构成员署名:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容1施工前办理质量监察手续状况检查监察注册登记表2施工前办理施工图设计文件审察状况检查施工图设计文件审察资料建3施工前办理施工同意(动工报告)状况检查施工同意证(动工报告)设单位4按规定拜托监理状况检查监理合同5组织图纸会审、设计交底、设计更改按规定组织工作状况未按规定组织6原设计有重要改正、改动的,施工图按要求从头报审设计文件从头报审状况未从头报审7单位资质状况单位资质切合相应要求单位资质不切合相应要求施工项目经理资格切合相应要求,且按规单定到岗履责位8项目负责人资格和履责状况项目经理资格不切合要求,不按规定到岗履责#+评论□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合项目部要点岗位人员装备齐备,资格9项目部人员装备及到位状况切合要求,且按规定到岗履责项目部要点岗位人员装备不全,资格不切合要求,或不按规定到岗履责10施工组织设计或施工方案审批及执行按规定审批状况未按规定审批11施工技术交底状况按规定交底未按规定进行交底12施工现场施工操作技术规程及国家有按规定配置关规范、标准、图集的配置状况未按规定配置依据工程技术标准及审察合格的施工13工程技术标准及审察合格的施工图设图设计文件实行计文件的实行状况未依据工程技术标准及审察合格的施工图设计文件实行14质量问题和质量事故办理状况办理实时,整顿举措有效未按规定办理15单位资质状况单位资质切合相应要求单位资质不切合相应要求总监理工程师资格切合相应要求,且16总监理工程师资格及履责状况按规定到岗履责总监理工程师资格不切合要求,不按规定到岗履责项目监理部要点岗位人员装备齐备,17项目监理部人员装备及到位状况资格切合要求,且按规定到岗履责监项目部要点岗位人员装备不全,资格理不切合要求,或不按规定到岗履责单位18监理规划、监理实行细则的编制、审按规定编制、审批批状况未按规定编制、审批19对施工组织设计、专项施工方案的审按规定进行审察查状况未按规定进行审察20对资料、构配件、设施投入使用或安按规定进行审察装行进行审察状况未按规定进行审察21对分包单位的资质进行核查状况按规定进行核查未按规定进行核查#+□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合22目睹取样制度的执行状况按规定实行目睹取样制度未按规定实行目睹取样制度23组织和审察工程更改状况按规定进行审察未按规定进行审察24对要点部位、要点工序实行旁站监理按规定实行旁站监理状况未按规定实行旁站监理25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子按规定进行查收分部)工程质量查收状况未按规定进行查收质量问题通知单签发手续齐备,质量26质量问题通知单签发及质量问题整顿问题整顿结果的复查实时,资料齐备结果的复查状况未按规定签发质量问题通知单,质量问题整顿结果不复查监理工程师能否依据工程监理规范的依据工程监理规范的要务实行监理27要求,采纳旁站、巡视和平行检验等未依据工程监理规范的要务实行监理形式,对建设工程实行监理28能否高出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务检高出资质范围承接任务测机检测报告完好规范,结论明确构29检测报告内容及结论检测报告检测项目不全,要点信息不完好,检测结论错误或不明确项30“法定代表人受权书”签订状况建设、勘探、设计、施工、监理等单位能否签订“法定代表人受权书”目参建建设、勘探、设计、施工、监理等单主31“工程质量责任终生承诺书”签订状况位项目负责人能否签订“工程质量责体任终生承诺书”两年受检项目建设、施工、监理单位能否行32受检公司和项目展开两年行动状况拟订两年行动实行方案或采纳有效落动实举措,能否有有关证明资料落实受检项目参建各方项目负责人及项目受检项目建设、施工、监理单位项目情33人员组织或参加两年行动有关宣贯培负责人及项目人员能否组织或参加,况训工作状况能否有有关证明资料#+□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合建设单位切合项施工单位切合项结监理单位切合项果统检测机构切合项计两年行动落真相况切合项共计切合项检查构成员署名:建设工程施工质量检查表(四)(试点地域)工程质量管理标准化检查表序号检查项目(一)工程质量行为标准化1公司质量管理系统3建筑资料、构件和设施管理施4分担保理(含物质、设施、劳务等)工企5业质量管理检查与查收评论6质量管理方法运用7制定质量标准或管理方法或实行手册8项目质量管理系统工9责任制度管理程项10目落实工程样板带路制度施工组织设计、施工方案、作业指导11书编制、审批及执行状况#+不切合项不切合项不切合项不切合项不切合项不切合项检查日期:检查内容评论检查质量管理机构设置、人员装备及□切合管理制度成立、和管理工作运转等□不切合检查资料、构件、设施采买、供给及□切合平时管理□不切合检查合格分包商名录及查核管理□切合□不切合检查公司检查与查收记录□切合□不切合检查“四新”运用、项目信息化管理、□切合质量管理小组活动□不切合检查试点工作计划、方案及部署落实、□切合推动等资料□不切合检查项目部构成文件;抽查项目管理□切合层、操作层、要点工序岗位人员资格□不切合抽查书面承诺制度落实;检查项目负□切合责人执行质量责任规定□不切合检查现场能否设置图牌样板、(工序□切合或工程)实物样板、工程模型□不切合检查内容编制、审批、技术交底记录□切合□不切合12建筑资料、构配件及设施管理检查各种台帐、复验报告、设施档案13质量自检、互检、交接检、专项检查检查项目施工过程记录四检制落实14质量检验(实测实量、施工试验、见检查施工方案与记录、检测合同与报证取样、实体检验)告的内容15质量查收(检验批、分项工程、分部检查查收记录资料工程、住所分户、单位工程)检查项目质量标准运用、不合格项原16质量连续改良与创新因剖析、纠正改良举措的落实、质量缺点评审记录17工程质量常有问题治理检查施工组织设计(或施工方案)涉及内容与施工过程记录抽查项目技术标准管理;抽查技术资18工程资料管理料(过程技术资料、竣薪资料)真切性、追忆性、完好性与施工进度同步19工程质量创优管理检查活动计划与方案落实一致性(二)工程实体质量控制标准化#+□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合实测实量记录和检查记录的表记建筑施工同意误差的控制建筑结构细部节点结构做法建筑结构23波及项目施工工序质量管理标准质量波及分部分项工程施工工艺标准结构工程隐蔽查收与实体质量检测24不合格项(工程)的办理检查现场结构实体上丈量表记和工序作业查收表记现场复核结构实体质量查收检查项目主控项目指标与工程资料检验批记录检查现场结构实体梁柱节点、剪力墙与梁(板)节点、砌体结构砌皮杆数控制与顶部办理、结构柱与圈梁在墙体中设置、水电安装构配件预留预埋抽查钢筋混凝土中柱及剪力墙等钢筋绑扎、地下室及楼面梁板中后浇带设置、砌体工程中水电管线与线盒箱体预埋、楼层管道井安装等查收记录抽查地基基础工程、主体结构、门窗工程、屋面工程、钢结构工程、水电安装工程等波及操作工艺、质量标准抽查楼层及轴线范围、或构件的检测项目的检测报告、查收记录检查项目不合格(项)台帐、质量整悔过程记录□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合□切合□不切合#+27成品保护□切合检查现场结构实体或构件的保护举措□不切合结工程质量行为切合项不切合项果实体质量控制切合项不切合项统计共计切合项不切合项。
在建工程质量、安全检查表(参考)
模板支撑系统安全管理情况
是否编制专项施工方案,方案是否经审核、审批;超过一定规模,是否经专家论证并按专家意见修改
现场实施是否与专项方案一致
模板支撑系统搭设前是否进行了材料及基础验收
是否进行了安全技术交底
是否进行了搭设后检查验收,是否有验收记录
是否执行了使用与检查制度
是否执行了混凝土浇筑制度
是否执行了现场安全监测制度
悬挑式操作平台预埋钢箍的质量、规格、数量、位置是否存在与方案不符,斜拉杆或钢丝绳设置位置是否存在不当
悬挑式操作平台是否未做到工具化、定型化,未设置封闭的防护栏板
悬挑式操作平台面铺板是否存在不严实,平台与建筑物结构之间通道是否存在未铺板或铺板不严实或未设置防护栏杆
是否存在未在平台明显处设置荷载限定标牌
附墙连接是否采用铰接
方案审核、审批、盖章是否符合要求,方案是否有针对性、操作性
塔吊用的吊盘、吊耳、钢丝绳是否规范
是否使用非原厂生产的标准节、附墙装置,未使用是否经原制造单位确认
顶升、加节、附墙是否有验收记录,记录内容是否齐全
是否有限位、保险装置,是否失效
多塔作业是否有防碰撞措施
是否有日常检查、维护、保养资料,资料是否齐全
附墙装置设置是否符合说明书、方案、规范要求
是否执行了定期检查维护保养制度,是否有日常维护保养资料,资料内容是否齐全
基础是否经验收后安装
基础是否泡水,低于地面的是否设置排水沟
使用超过3个月是否按要求做坠落试验
加节、附墙是否有验收记录
十二层及以上的建筑,主体施工至第八层是否安装施工电梯
其它未按专项方案要求施工或违反规范规定的
基础是否经验收安装,基础是否存在泡水现象
平台、走道、梯子、护栏的设置是否符合规范要求
在建工程项目检查表(一)
在建工程项目检查表(一)一、项目基本情况1.1 项目名称填写项目名称。
1.2 项目地点填写项目所在地。
1.3 项目建设单位填写项目建设单位名称。
1.4 建设单位联系电话填写建设单位联系电话。
1.5 建设单位负责人填写建设单位负责人姓名。
1.6 项目总投资填写项目总投资金额。
二、建设工程施工单位2.1 施工单位名称填写施工单位名称。
2.2 施工单位联系电话填写施工单位联系电话。
2.3 施工单位负责人填写施工单位负责人姓名。
三、安全生产管理情况3.1 安全生产管理机构设置情况填写安全生产管理机构名称和设置情况。
3.2 安全生产管理人员配备情况填写安全生产管理人员配备情况。
3.3 安全生产管理制度落实情况填写安全生产管理制度落实情况。
3.4 安全防护设施配置情况填写安全防护设施配置情况。
四、施工工地现场检查情况4.1 施工现场秩序整齐情况填写施工现场秩序整齐情况。
4.2 施工现场文明施工情况填写施工现场文明施工情况。
4.3 施工现场安全保护措施情况填写施工现场安全保护措施情况。
4.4 施工现场场地平整情况填写施工现场场地平整情况。
4.5 施工现场环保设施配置情况填写施工现场环保设施配置情况。
五、工程质量检查情况5.1 工程质量计划编制情况填写工程质量计划编制情况。
5.2 工程材料验收情况填写工程材料验收情况。
5.3 产品出厂合格证明及检验报告存档情况填写产品出厂合格证明及检验报告存档情况。
5.4 工程施工质量检测合格情况填写工程施工质量检测合格情况。
六、工程完工验收情况6.1 工程竣工验收合格文件存档情况填写工程竣工验收合格文件存档情况。
6.2 工程完工保修期后责任情况填写工程完工保修期后责任情况。
6.3 工程竣工验收总结情况填写工程竣工验收总结情况。
七、检查人员签名填写检查人员姓名和签名。
在建水利工程项目汛前安全生产检查表
违规水电站整改行政责任人是否已在媒体上公示。
新建项目是否符合规划,设计文件是否有水行政主管部门的技术审查审批手续,是否按规定进行建设监管和工程验收。
8
已建电站的安全管理分类工作进度
已建电站是否已按水利部《关于印发〈农村水电站安全管理分类及年检办法〉的通知〉(水电[2006]146号)文件精神,进行了安全管理分类和年检。
建立了民营及乡以下水电站安全生产管理体系。
2
规章制度情况
农村水电企业各类安全管理规章制度健全。
贯彻执行了“两票三制”。
3
安全管理人员情况
企业主要负责人、安监员、特种作业人员经培训上岗。
4
重要设施管理情况
劳动保护用品的配备齐全。
安全操作工器具检验合格。
易燃易爆场所及物品保管符合规定,消防设施符合规程要求,落实了防火措施。
政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人进行了公示。
2
组织管理情况
建立了相应的管理制度。
落实了人员基本支出和维修养护经费。
是否进行了大坝注册登记。
3
安全鉴定情况
按规定时间进行了安全鉴定。
采取了应对措施,目前的安全状况满足防汛要求。
4
除险加固情况
制定了除险加固方案。
采取了应对措施,目前的施工状况满足防汛要求。
6
特种作业人员持证上岗情况
特种作业人员是否经过专门的安全作业培训。
是否取得相应资格证书后上岗作业。
7
“三级”教育情况
对所有施工作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场是否进行有针对性的安全教育培训。
项目
分类
序号
检查项目
检查内容
检查结果
在建工程项目检查表
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间隔墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间户门
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外窗
(含阳台门上部)
阳台门下部芯板
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖地下室顶板
□符合
□不符合
□符合Leabharlann □不符合飘窗上下板□符合
□不符合
□符合
□不符合
燃烧性能
3
按照绿色建筑设计标准设计
口是口否
4
节能设计文件行政备案
口有口无
5
进场材料持有省厅的认定(确认登记)证书
口是口否
6
建筑工程执行民用建筑节能信息公示制度
口是口否
7
签订建筑节能承诺书
口是口否
8
建筑节能专项施工方案
口有口无
9
建筑节能监理规划和实施细则
口是口否
检查项目
设计
评价
传热系数
做法
设计文件
施工执行情况
在建工程项目检查表
设区市(县、区、镇):年 月 日
工程名称
工程地点
结构类型
建筑类别
居住□ 公建□
建筑层数
地下层地上 层
建筑高度
m
建筑总面积
开工时间
年 月 日
建设单位
形象进度
设计单位
施工单位
图审机构
监理单位
规划许可证号
施工许可证号
联系人
联系电话
1
在建工程项目安全检查表
情况
项目部是否按规定足额配备专职安全生产管理人员
□是
□否
项目负责人、项目专职安全生产管理人员是否按规定取得安全生产考核合格证书
□是
□否
项目负责人是否认真履行带班制度,并有记录和签字,检查时是否在岗
□是
□否
被抽查特种作业人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
□是
□否
项目总监检查时是否在岗
□是
工程项目安全检查表
项目所在地市:
项目基本情况
受检项目名称
工程项目类别
□房建□市政
开工日期
拟竣工日期
建筑面积
(工程规模)
结构层次
(类型)
形象进度
建设单位
监理单位
资质等级
施工单位(总包)
资质等级
施工单位(分包)
资质等级
总包单位项目负责人
级别
项目总监
资格
项目检查情况
检查内容
检查结果
检查情况描述
建设
单位
情况
□是
□否
抽查起重机械产权备案、安装验收、检验检测、使用登记、维修保养等环节是否符合要求
□是
□否
使用单位未擅自在起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置
□是
□否
多塔作业是否组织制定并实施防相互碰撞的安全措施
□是
□否
施工现场是否使用国家明令淘汰、禁止使用的的起重设备
□是
□否
双重预防体系建设情况
项目部是否建立双重预防体系建设领导机构,制定双重预防体系建设实施方案
□是
□否
是否按规定编制项目隐患排查标准清单和隐患排查计划
□是
□否
在建工程施工检查表模板
在建工程施工检查表模板一、基本信息1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 施工单位:____________________4. 监理单位:____________________5. 检查日期:____________________二、检查内容1. 基建程序a. 招投标:是否按照规定程序进行,投标文件是否齐全。
b. 图审:施工图纸是否经过审查,审查意见是否已采纳。
c. 质量监督:是否按照规定程序进行质量监督,监督报告是否齐全。
d. 安全监督:是否按照规定程序进行安全监督,监督报告是否齐全。
e. 施工许可:是否取得施工许可证,许可证是否符合要求。
f. 外地进焦企业:是否按照规定进行进市审查,审查结果是否合格。
g. 标前项目登记:是否按照规定进行项目登记,登记资料是否齐全。
2. 分包单位a. 资质:分包单位是否具备相应资质,资质证书是否有效。
b. 安全生产许可证:分包单位是否取得安全生产许可证,许可证是否有效。
c. 分包合同:分包项目的专业承包合同、劳务分包合同是否齐全,合同内容是否符合要求。
d. 分包单位人员:分包单位的项目经理、专职安全员、专业人员和劳务人员的资格证书、上岗证书及个人劳动合同是否齐全,是否符合要求。
3. 建筑材料a. 砖、砂、石、钢筋、商混等建筑材料是否符合国家规定标准,是否有产品质量合格证明。
b. 构配件及供应商:构配件是否符合国家规定标准,供应商是否具备相关资质。
4. 现场人员a. 管理人员:施工现场入口是否张贴公告牌,公告管理人员姓名、照片、岗位类别及监督电话是否清晰可见。
b. 考勤制度:是否建立管理人员考勤制度,考勤记录是否齐全。
c. 人员配备:管理人员是否持证上岗,专业配备、人员数量是否合理。
5. 施工方案a. 施工组织设计:是否编制施工组织设计,设计内容是否全面。
b. 施工方案:是否编制施工方案,方案内容是否合理。
在建工程项目施工管理综合检查表(鲲鹏)_(1)
附件1:
正常生产事故隐患排查表〔一〕
〔正常治理〕
正常生产事故隐患排查表〔二〕
〔文明施工〕
正常生产事故隐患排查表〔三〕〔落地及悬挑足手架〕
正常生产事故隐患排查表〔四〕〔整体提升足手架〕
正常生产事故隐患排查表〔五〕〔施工现场临时用电〕
正常生产事故隐患排查表〔六〕
〔塔式起重机〕
〔施工电梯〕
正常生产事故隐患排查表〔六〕
〔物料提升机〕
正常生产事故隐患排查表〔七〕
〔基坑支护〕
〔模板工程〕
正常生产事故隐患排查表〔八〕
〔施工机具〕
正常生产事故隐患排查表〔九〕
〔三宝、四口〕。
建设工程项目检查表
建设工程项目检查表建设工程质量安全检查表(建设单位)单位名称:工程名称:检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员2 明确应急管理部门及人员(二)质量安全责任制3明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围,制定考核办法、明确考核标准4明确本(建设)单位项目负责人,并签订法定代表人授权书,签署工程质量终身责任承诺书(三)制度建设5常规管理制度建立(培训、检查、竣工验收、事故处理等)6安全风险管理相关制度建立(环境调查、第三方监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等)(四)质量安全管理工作7办理质量、安全监督手续和施工许可(质量、安全监督手续可以与施工许可合并办理)8对工期、造价组织专家论证,当工期、造价确需调整时,需有确保质量安全的相应措施9组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供工程相关基础资料10初步设计阶段,组织开展城市轨道交通工程安全风险评估,并对风险工程实施分级管理,组织制定风险控制方案,建立风险预警控制指标11对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工条件发生变化,委托补充勘察12 对高风险工程委托专项设计13委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文件、施工图设计文件进行审查,对重大变更设计文件重新审查14组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位交底15 委托并组织质量检测、第三方监测16开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治理,按规定组织质量安全履约考核17组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安全生产管理责任,并组织检查18组织开展(或委托监理单位)关键节点施工前条件核查(五)应急管理与事故处置19按规定编制应急预案并进行发布和备案,制定应急演练计划、组织演练并进行演练评估;组织应急培训,建立应急物资、救援人员、集结路线等数据库并及时更新20 建立事故档案及台帐(六)工程验收21 建立五方项目负责人质量终身责任信息档案22 按规定组织单位工程、项目工程、竣工验收(七)工程质量安全提升行动开展情况23落实《工程质量安全提升行动》要求,开展宣贯培训24落实企业质量安全风险自辨自控,隐患自查自治责任25推进BIM等信息化技术、工程建设新技术应用情况26落实《城市轨道交通工程土建施工质量标准化管理技术指南》有关要求,开展质量标准化管理情况(八)开展建筑施工安全专项治理行动情况27落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求,开展宣传贯彻及培训28督促工程参建各方主体落实危险性较大的分部分项工程(简称危大工程)安全管理规定,严格按方案施工29依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料情况30 招标文件中列出危大工程清单(九)执行工程质量安全手册情况31落实《工程质量安全手册》要求,开展宣传贯彻及培训其他检查项目(此项内容为表中未列检查项目,由检查专家根据现场情况补充自行填写)结果统计符合项不符合项检查组成员(签字):检查日期:建设工程质量安全检查表(施工单位管理行为)单位名称:工程名称:检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一) 资质与资格1施工业务应在单位资质许可范围,未转包或违法分包所承揽业务,安全生产许可证有效2项目主要管理人员资格符合要求,特种作业人员等持证上岗,按要求配备专职安全生产管理人员(二)体系和制度建设3建立安全生产责任体系、组织机构,并明确各部门、各岗位安全生产责任(三)工程周边环境保护4核查工程周边环境现状,对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线采取防护措施,并进行技术交底,在管线安全保护范围内施工时安排专人监控(四)安全教育培训5建立安全教育培训制度,按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育,并建立安全培训档案(五) 安全检查6建立安全检查制度,按规定开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治记录齐全7建立隐患排查制度,按规定及时排查、治理隐患,建立隐患排查台账,明确整改时限和责任人,逐项落实整改措施(六)安全风险管理8明确安全风险管理的组织机构和管理人员,实行施工风险动态跟踪管理(预警、响应处置)并建立施工风险管理台账9编制《关键节点识别清单》,关键节点施工前开展自评(七) 安全费用10编制安全费用投入计划,按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费(八) 安全防护11按规定配备劳动防护用品,设置安全警示标志、安全防护(九) 应急管理12按要求编制应急预案,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练(十)事故报告处理13事故发生后按要求及时报告,并立即启动了应急预案14事故报告和调查处理遵循了“四不放过”原则(十一) 分包管理及协调管理情况15按规定进行分包,与分包单位签订安全协议,对分包单位进行了有效管理16与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议(十二)技术质量管理17执行现行有效的施工规范,进行图纸会审,有反馈结果等18安全质量技术交底,对成品、半成品采取保护措施(十三) 质量终身责任19签订质量终身责任承诺书和法人授权书情况(十四)工程质量安全提升行动开展情况20 开展《工程质量安全提升行动》宣贯培训21开展轨道交通施工企业和项目安全生产标准化考评22落实《城市轨道交通工程土建施工质量标准化管理技术指南》有关要求,开展质量标准化管理情况23落实企业质量安全风险自辨自控,隐患自查自治责任24推进BIM等信息化技术、工程建设新技术应用(十五)开展建筑施工安全专项治理行动情况25 宣传贯彻并落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求26编制危大工程专项施工方案,组织专家论证,严格按方案施工27危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章的情况28专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
在建工程消防安全专项整治检查表
4
严格施工现场动火作业管理
1.施工现场动火作业,特别是电气焊、切割、防水材料的热熔以及有限、密闭空间的动火作业必须严格落实“动火作业令”审批制度,落实现场监护人,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。
2.严格执行动火作业“三个一律”要求(一律不准进行交叉作业,一律清除现场可燃物质、加强警戒隔离,一律检测可燃气体含量、保持良好通风),尤其要深刻吸取北京长峰医院“4·18”火灾事故教训,焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作不得同时间、同部位上下交叉作业,动火、动焊与铺设保温材料等不得交叉作业,严防动火作业或者施工作业过程中产生的火花,引燃现场可燃物质或者涂料等挥发物,引发火灾或爆燃事故。
2.应制定灭火和应急疏散预案,并至少每半年组织一次演练。
9
其他情况
严格按照消防安全法律法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)等有关规定要求,并做好以下工作:
1.施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。
2.生活区板房每间宿舍内至少安装一个烟雾报警器。
检查日期:
检查人员(签字):
6
加强工地临电设施安全管理
1.严格落实“三级配电两级保护”、“一机一箱一闸一漏”等临电规范要求,施工现场建立用电管理专项制度,专业电工应持证上岗。
2.配电线路、配电设备应符合设计及规范要求,生活区、仓库电源线必须套管保护。
3.规范工地电动自行车停放充电,确保电动自行车停放充电场所符合有关规定有求,杜绝电动自行车“进入板房”、“人车同屋”、“飞线充电”、“乱装插座充电”等突出问题。
建设工程现场安全重点检查表(2024)
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
117
施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求
是□否□
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
118
施工升降机防坠安全器是否在定期检验有效期内,标准节连接螺栓未缺失且有效
是□否□
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
119
起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查
是□否□
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
120
建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求
是□否□
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
38
出现基坑坍塌风险预兆(监测预警、漏水、流土、流沙、管涌、桩间土流失)时是否召开专题会议并按会议纪要采取措施
是□否□
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
39
基坑内作业人员上下专用梯道是否符合规范及专项施工方案的要求
是□否□
40
矿山法工程
是□否□
35
是否按设计和方案要求分层、分段开挖,土方是否超挖且未采取有效措施
是□否□
重大事故隐患判定标准(建质规〔2022〕2号)
36
拆除支护结构或换撑是否符合设计和方案要求
是□否□
37
深基坑/开挖深度虽未超过5m但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑(构筑物)安全的超危大工程基坑是否按规定进行第三方监测
是□否□
8
建筑施工特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
是□否□
在建工程项目检查表
企业签订劳动合同情况
截至目前共有施工农民工_60名; (有√/无)签订劳动合同,共抽查2_份。(复制职工花名册式进出场记录,劳动合同书若干份)
3
在建工程项目执行按月足额支付工资规定
1.劳动合同约定工资的,约定标准为__160__元至_260___元,实际每月支付__160__ 元至__6500__ 元 (支付比例为_100___%)
检查人签名
1. (有√/无)工资专户开户信息; 2. (有√/无)委托银行代பைடு நூலகம்工资协议; 3. (有/无√)银行代发工资流水台账; 4.其他台账__/____(各复制其中的完整1页)
6
工程建设项目实行银行代发工资制度
(有/无√)实行银行代发工资制度,本项目办理农民工工资支付银行卡_128___张.
7
工程建设项目用工实名管理制度
建设行业在建工程项目检查表
工程名称
施工许可证号
施工单位
法定代表人(电话)
施工地址
开工日期
竣工日期
项目经理
(电话)
劳资负责人(电话)
具体内容
序号
事项
检查情况
1
施工项目有关基本情况
(有√/无)施工许可证;施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同签订情况;
工程价款过程结算情况。(有合同书、结算凭证的,各复制记载核心要件内容的完整1页)
1.(有√/无)实行用工实名管理制度,实名制管理形式为_电子___(人工、电子等方式) ;
2. (有√/无) 记载劳动考勤、工资结算等基本信息的资料台账。 (各复制其中的完整1页)。
8
工程建设项目施工现场维权信息公开制度
1.(有√/无)工程项目信息告示牌, (有√/无)明示工程项目的建设单位, (有√/无)明示施工总包企业、(有√/无) 明示劳务分包企业、(有√/无) 告知行业监管部门等基本信息。
在建工程综合检查表
8.2.3
过程及产品检验
8.2.4
1、预检、隐检
2、检验批(材料及成品等)
3、分部分项单位工程质量验收记录
8.3
不合格品控制及纠正预防措施
1、质量控制措施(方案、管理)
2、质量不合格问题的纠正措施及验证
8.2.1
用户回访满意度评价
定期用户回访计划、满意度评价及回访记录
3、“安全三宝”使用情况及脚手架防护措施
4、焊接作业、施工用电安全操作和规范管理
5、“四口五临边”及高处作业的安全防护措施
6、生产污水沉淀池、食堂隔油池设置情况
7、噪声、粉尘和光污染的应对措施
8、易燃易爆危险品、有害有毒物质的防护措施
6.2
人力资源
1、管理人员、特殊工种、操作工人有效持证台帐
2、劳动合同及保险
财务管理
其他
4、按合同应收款、实收款
5、工资分配制度或经济协议及支付
6、主要材料、机械债务情况
改进要求:
经检查,该工程项目管理中存在以下相关问题:
请于个工作日将上述检查的问题进行整改并由所属分公司验证完毕,将此表报送江苏省建工集团工程管理部。
分公司负责人(签字):项目经理(签字):
说明:推荐以邮件或传真报送
附录15:
xx建工集团在施项目综合检查表
检查日期:年月日检查人:张传界、宋界标
项目经理:
电话:
质检员:电话:
单位名称:xx新建厂房
技术负责人:
电话:
安全员:电话:
工程
概况
建筑面积:xx平方
结构类型:
实际开工日期
2013.12.15
结构层数:地上: 1层;地下层
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在建工程项目检查表受检项目名称工程规划许可证□√有□无施工许可证□√有□无项目管辖类别□√城区□开发区或园区□厂区□重点□其他项目资金来源□国有资金□非国有资金□外资□√其他投资额建筑面积结构框剪层数工程造价开工日期合同拟定:形象进度装饰装修建设单位湖北鹏利房地产开发有限公司联系人及联系电话勘察单位资质等级设计单位资质等级监理单位资质等级图审单位资质等级招标代理单位资质等级检测单位资质等级商砼单位资质等级施工总承包单位资质等级壹级安全生产许可证□√有□无专业分包单位资质等级贰级安全生产许可证□√有□无劳务分包单位资质等级壹级安全生产许可证□√有□无/ 资质等级/ 安全生产许可证□有□无项目负责人级别是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√有□无项目技术负责人职称是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√是□否项目总监资格是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√是□否项目五大员在岗情况□√质检员□√安全员□√造价员□√施工员□√资料员是否与投标文件一致□√是□否监理、专业工程师到岗情况应到岗人,实际在岗人。
到岗率 %市场行为检查情况招标投标勘查□√是□否设计□√是□否施工□√是□否监理□√是□否公开□√邀请□公开□√邀请□公开□√邀请□公开□√邀请□肢解发包工程□是□√否招投标其它违法违规行为无勘察设计施工图未经审查□是□√否施工图审查不合格擅自使用□是□√否其它违法违规行为□是□√否建筑节能未按节能强制性标准设计□是□√否擅自改变节能设计进行施工□是□√否其它违法违规行为□是□√否使用确认新型墙材□√是□否产品标识□√有□无缴纳新型墙材专用基金□√是□否使用预拌混凝土、预拌砂浆□√是□否产品标识□√有□无缴纳散装水泥专项资金□是□√否市场准入超资质承接工程勘查设计无转包、违法分包、转让监理、代理业务勘查设计无施工无施工无监理无监理无招标代理无招标代理无出借、挂靠资质勘查设计无外地进驻企业办理手续情况勘查设计/施工无施工已办理监理无监理/ 招标代理无招标代理/ 其它违法违规行为无质量安全未办理质量监督手续已办理未办理安全监督手续已办理必须实行监理的工程未监理的无其它违法违规行为无合同履约施工合同是否备案□√是□否合同价款是否与中标价一致□√是否□工程款支付是否符合合同约定□√是□否工程款支付手续是否完备合规□√是否□是否建立带班制度□√是□否现场是否建立了考勤制度□√是否□履约保证金是否按规定提交□√是□否工程款支付担保是否对等提交□√是否□施工现场设计变更是否合规□√是□否施工现场是否发生质量安全事故□√是否□是否存在拖欠农民工工资现象□是□√否其它违法违规行为无所在地主管部门监管情况质量监督员下达监督文书1、下达停工整改通知书份,设计问题个,已整改到位个;2、下达不良行为告知书份,设计问题个,经整改处理项,或计入不良行为记录项;3、下达行政执法建议书份,正在处理项,已处理项。
安全监督员附表:湖北省建筑市场检查记录表-1 2014 年度市建设单位检查情况项目名称:建设单位:检查内容检查情况(检查、填写要点)检查结论备注项目施工图审查合格证明1.审查时间:2.施工图审查机构名称:3.重大变更是否重新审查:4.审查机构名称资质:项目施工许可证1.发证日期是否与开工日期相符:2.建筑面积、层数是否与实际施工一致:3.有无肢解工程、规避办理施工许可证:项目施工合同1.是否在建设行政主管部门备案:2.签字、盖章是否合法:3.是否签订于备案合同不一致的“阴阳合同”:发包情况1.是否将施工总包范围内的工程、设备、材料采购肢解发包:2.是否指定分包人、指定建筑材料、设备和构配件:履约情况1.是否低于工程成本发包:2.是否压缩合理工期:3.是否存在降低质量标准:4.是否存在要求施工方垫资行为:5.工程款支付方式是否合理:工程款、工伤或意外伤害保险支付证明1.预付款(工资保障金、安全设施费)凭证:2.进度款凭证、比例:3.是否按国家规定、《施工合同》足额支付:4.拖欠款:5.工伤支付证明:6.意外伤害保险证明:检查人员签字:检查日期:附表:湖北省建筑市场检查记录表-2 2014 年度()市施工单位检查情况项目名称:总包企业:检查内容检查情况(检查、填写要点)检查结论备注总承包、专业分包、劳务分包企业资质证书1、原件是否真实有效:2、企业名称、资质证书编号:3、总包单位:湖北远大建设集团有限公司专业分包单位:武汉鑫弘博岩土工程有限公司劳务分包企业单位:武汉兢业劳务分包有限公司原件真实有效符合要求项目中标通知书1、原件是否真实有效:2、是否在主管部门备案:总承包、专业分包、劳务分包合同及其备案资料1、总、分包合同是否加盖主管部门备案专用章:2、签字、盖章是否合法:3、是否签订与备案合同不一致的“阴阳合同”:现场管理人员花名册1、是否以公司名义发文:2、是否与中标通知书和《企业资质备案证》上一致、变动人员是否办理变更手续:检查人员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表(施工部分)序号检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1 技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实√2 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告√3 见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单√4 现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书√5 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。
√6 施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
√7 施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实。
√8 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格。
√二、地基基础9 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
√10 桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。
√11 基坑开挖检查开挖顺序、方法、保护措施、排水措施,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控√三、混凝土结构12 模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案。
√无高支模13 受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。
√14 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
/ 无15 钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量。
√16 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。
√17 预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固,外露预应力筋的处理及锚具封闭。
/ 无18 混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
√19 混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差√四、砌体结构20 砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器具设置应用,砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
√21 小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上。
√22 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。
临时间断处应砌成斜槎。
√23 灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
√24 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
√25 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况√26 构造措施构造柱、圈梁设置情况√结果统计符合 24 项 / 基本符合 1 项 / 不符合 0 项检查组成员签字:检查日期:附表2:2012年建筑工程安全督查用表(建筑施工项目)所查地区:项目名称:基本情况1-1施工许可证编号1-2施工总承包单位名称1-3施工监理单位名称1-4工程监督单位序号检查项目检查内容检查情况存在的主要问题评价2 安全生产管理制度2-1 安全生产管理机构和体系的建立1、有覆盖全过程及所有参建单位的安全生产管理体系,按规定设立安全管理部门,责任制度明确2、有安全生产管理体系和安全管理部门,但未覆盖全过程或所有参建单位的,或责任不明确3、未建立明确的安全生产管理体系□√符合要求□基本符合□不符合2-2安全生产措施备案1、规范齐全2、不规范3、未进行措施备案□√符合要求□基本符合□不符合2-3三类人员持证上岗情况1、规范齐全2、存在人员无证现象□√符合要求□基本符合□不符合2-4现场作业的特种作业人员持证上岗情况1、规范齐全2、存在人员无证现象□√符合要求□基本符合□不符合2-5危险性较大分部分项工程专项方案制定情况(抽查模板和建筑起重机械安拆)1、按规定制定专项方案,并有方案较低和验收记录2、制定了专项方案,但无交底和验收记录3、方案不具体或不能指导施工□√符合要求□基本符合□不符合2-6安全生产检查制度(检查本年度安全检查记录)1、企业和项目按规定开展安全检查,记录明确,整改到位2、企业和项目开展安全检查,但未整改交圈3、无安全检查记录□√符合要求□基本符合□不符合2-7应急预案制定和落实1、有针对性预案,应急救援资源齐备2、有预案但未配备相应资源3、无预案或预案无针对性□√符合要求□基本符合□不符合2-8安全教育培训1、有安全教育档案和资料2、安全教育档案资料不全3、未开展安全教育□符合要求□√基本符合□不符合2-9安全隐患排查治理1、有危险源目录,开展隐患排查和跟踪治理,自检及主管部门排查的隐患按期整改到位2、自检及主管部门排查的隐患未按期整改到位3、未开展隐患排查治理□√符合要求□基本符合□不符合3 施工现场实体安全3-1建筑起重机械(全数抽查塔吊、人货电梯或物料提升机械)1、办理使用登记,维护保养规范,使用情况正常2、办理使用登记但维修保养和使用情况存在隐患3、未按规定进行使用登记□√符合要求□基本符合□不符合3-2高大模板和脚手架体系(抽查外脚手架搭设)1、有方案且现场搭设规范2、方案不具体或现场搭设不太规范3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-3施工作业层防护1、现场防护规范2、防护未安全达标3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-4洞口及临边防护(随机抽查二层以上的3个楼层)1、现场搭设规范2、防护未安全达标3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-5施工用电(抽查1个总配,2个分配和3个开关箱)1、施工用电设置规范2、施工用电未安全达标3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-6施工通道及防护棚(检查人员主要出入口及钢筋棚)1、现场搭设规范2、搭设不规范3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-7施工钢平台和转料平台(各随机抽查3个)1、现场搭设规范2、搭设不规范3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-8人员防护1、人员防护设备佩戴齐全2、防护设备佩戴不齐全3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-9建筑消防(抽查作业层及生活区)1、现场消防设施设置规范2、消防设施设置不规范3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-10施工临时设施1、现场搭设规范2、搭设不规范3、存在较大安全隐患□√符合要求□基本符合□不符合3-11其它/总计:符合要求19项,基本符合1 项,不符合0 项检查组成员签字:总承包单位代表签字:检查时间:。