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资产负债表、利润表(空白)

资产负债表、利润表(空白)
资产负债表
编制单位:年月日单位:
资产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
32
交易性金融资产
2
交易性金融负债
33
应收票据
3
应付票据
34
应收账款
4
应付账款
35
预付款项
5
预收账款
36
应收利息
6
应付职工薪酬
37
应收股利
7
应交税费
38
其他应收款
8
应付利息
39
存货
9
应付股利
40
一年内到期的非流动资产
10
其他应付款
41
其他流动资产
11
一年内到期的非流动负债
42
流动资产合计
12
其他流动负债
43
非流动资产:
流动负债合计
44
可供出售金融资产
13
非流动负债:
持有至到期投资
14
长期借款
45
长期应收款
15
应付债券
46
长期股权投资
16
长期应付款
47
投资性房地产
17
专项应付款
48
固定资产
18
预计负债
49
在建工程
19
递延所得税负债
50
工程物资
20
其他非流动负债
51
固定资产清理
21
非流动负债合计
52
生产性生物资产
22
负债合计
53

空白资产负债表下载

空白资产负债表下载
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 负债和所有者权益 期末数 (或股东权益) 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 所有者权益(或股东 实收资本(或股 减:已归还投 实收资本(或股 资本公积 盈余公积 其中:法定公益 未分配利润 所有者权益(或股 负债和所有者权益
所属期:
行 次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
61 67
115 116 117 118 119 120 121 122 135
财务负责人:李四
复核:王五
所属期: 年初数
单位:元 期末数
制表:刘六
资 产 负 债 表
编制单位: 资产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长 其他流动资产 流动资产合计 长期资产: 长期股权投资 长期债券投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他 递延税款: 递延税款借项 资产总计 单位负责人:张三

资产负债表及利润表空白表格

资产负债表及利润表空白表格
资产负债表
编制单位: 项目 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收利息 应收账款 预付账款 其它应收款 应收补贴款 存货 待摊费用 长期债权投资 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 减:固定资产减值准 备 固定资产净额 工程物资及在建工 程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 递延税款: 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初数 年 期末数 月 日 项目 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 长期负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 股东权益: 实收资本(或股本) 减:已归还投资 25 26 27 28 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 54 55 56 57 58 59 60 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 年初数

-
-
-
-
-
递延税款借项 资产总计
29 30 -ห้องสมุดไป่ตู้
所有者权益(或股东权 61 益)合计 负债和所有者权益(或股 62 东权益)总计
-
单位:元 期末数

资产负债表空表格

资产负债表空表格
86
专项工程
33
所有者权益:
无形资产及递延资产:
实收资本
87
无形资产
35
其中:国家资本金
88
递延资产
36
集体资本金
89
无形资产及递Biblioteka 资产合计40法人资本金
90
其他资产:
个人资本金
91
临时设施
41
外商资本金
92
减:临时设施摊销
42
上级拔入资金
93
临时设施净值
43
资本公积
94
临时设施清理
44
盈余公积
95
57
备用金
8
其中:含量工资包干节余
58
其他应收款
9
应付福利费
59
待摊费用
10
未交税金
60
存货
11
未付利润
61
其中:在建工程
12
其他未交款
62
待处理流动资产净损失
13
预提费用
63
一年内到期的长期债券投资
18
一年内到期的长期负债
64
其他流动资产
19
其他流动负债
65
流动资产合计
20
流动负债合计
70
长期投资:
长期负债:
长期投资
21
长期借款
71
拔付所属资金
22
应付债券
72
固定资产:
长期应付款
73
固定资产原值
25
其他长期负债
76
减:累计折旧
26
其中:专项应付款
77
固定资产净值
27
住房周转金

资产负债表(空表)

资产负债表(空表)

资产部类合名称: 科目 资产部类 一、资产类 1001 1002 1011 1201 1215 1501 1511 1601 现金 银行存款 零余额帐户用款额度 财政应返还额度 其他应收款 固定资产 在建工程 无形资产 资产合计: 3101 310101 310102 五、支出类 5001 事业支出 财政补助支出 其他资金支出 5401 540101 其他支出 财政补助支出 利息支出 捐赠支出 其他支出 540102 其他资金支出 利息支出 捐赠支出 其他支出 5501 550101 550102 拨出经费 财政补助资金 其他资金 支出类合计: 310103 310104 3301 0 330101 0 330102 0 3302 0 3402 0 0 0 0 4001 0 400101 0 400102 4101 4201 4003 4011 四、收入类 财政补助收入 基本支出 项目支出 事业收入 上级补助收入 其他收入 收入类合计: 三、净资产类 非流动资产基金 长期投资 固定资产 在建工程 无形资产 财政补助结转 基本支出结转 项目支出结转 财政补助结余 其他资金结余 净资产合计: 2401 2001 2002 2305 年初数 期末数 年 月 科目 负债部类 二、负债类 借款 应缴国库款 应缴财政专户款 其他应付款 负债合计: 年初数 单位:元 期末数

[Word]资产负债表空白表格1

[Word]资产负债表空白表格1

[Word]资产负债表空白表格1资产负债表编制单位: 年月日单位:元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数(或股东权益)流动资产: 流动负债:货币资金短期借款 1 68 短期投资应付票据 2 69 应收票据应付账款 3 70 应收股息应代付职工薪酬 4 72 应收帐款应付福利费 6 73 其他应收款应付利润 7 74 存货应交税金 10 76 待摊费用其他应交款 11 80 一年内到期的长期债其他应付款 21 81 权投资其他流动资产预提费用 24 82一年内到期的长期负 86 流动资产合计债 31长期投资: 其他流动负债 90 长期股权投资流动负债合计 32 100 长期债权投资长期负债: 34 长期投资合计长期借款 38 101 固定资产: 长期应付款 103 固定资产原价 39 减:累计折旧其他长期负债 40 108 固定资产净值长期负债合计3 41 110 工程物质 44 在建工程负债合计 45 114 固定资产清理所有者权益(或股东46权益):固定资产合计实收资本 50 115 无形资产及其他资资本公积 120 产:无形资产盈余公积 51 121 长期待摊费用其中:法定公益金 52 122 其他长期资产未分配利润 53 123 无形资产及其他所有者权益(或股东60 权益)合计 124 资产合计负债和所有者权益(或股东权益)总计利润表编制单位: 年月日单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入 1减:主营业务成本 2主营业务税金及附加 3二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 10加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润(亏损以“—”号填列) 18加:投资收益(损失以“—”号填列) 19营业外收入 23减:营业外支出 25四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 27减:所得税 28五、净利润(净亏损以“—”号填列) 30资产负债表根据资产、负债、所有者权益(或股东权益,下同)之间的勾用关系,按照一定的分类标准和顺序把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目予以适当排列。

资产负债表空白表格[免费]

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资产负债表空白表格[免费]资产负债表会小企01表编制单位: 年月日单位:元资产行年初数期末数负债和所有者权益行年初数期末数次 (或股东权益)次流动资产: 流动负债:货币资金 1 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 应收股息 4 应代付职工薪酬 72 应收帐款 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 10 应交税金 76待摊费用 11 其他应交款 80 一年内到期的长其他应付款 21 81 期债权投资其他流动资产24 预提费用 82一年内到期的长期负86 流动资产合计 31 债长期投资: 其他流动负债 90 长期股权投资 32 流动负债合计100 长期债权投资 34 长期负债: 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产: 长期应付款 103 固定资产原价 39 减:累计折旧 40 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计3 110 工程物质 44 在建工程45 负债合计 114 固定资产清理 46 所有者权益(或股东权益): 固定资产合计 50 实收资本115无形资产及其他资本公积 120 资产:无形资产51 盈余公积 121长期待摊费用 52 其中:法定公益金122 其他长期资产53 未分配利润 123 无形资产及其他 60 所有者权益(或股东权益)合计 124 资产合计负债和所有者权益(或股东权益)总计利润表会小企02表编制单位: 年月日单位:元项目本月数本年累计数行次一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 10加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润(亏损以“—”号填列) 18加:投资收益(损失以“—”号填列) 19营业外收入 23 减:营业外支出 25四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)27减:所得税 28五、净利润(净亏损以“—”号填列) 30 补充资料:当期分配给投资者的利润:。

资产负债表(空白标准模板

资产负债表(空白标准模板
资产负债表

单位名称:


会小企01表 单位:元
资产
流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
பைடு நூலகம்
行次
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
上年数
本年数
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
上年数
本年数
负债及所有者权益
流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计

最新资产负债表、利润表空白表下载

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资产负债表
会企01表
单位名称:XXX有限公司
2016年12月31日
资产
年初余额
期末余额
负债和所有者权益 (或股东权益)
年初余额
流动资产: 货币资金
交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货
一年内到期的非流 动资产
其他流动资产
流动资产合计 0
0
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利
其他应付款
一年内到期的非流 动负债
其他流动负债 流动负债合计 0 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东 权益):
无形资产
实收资本(或股本)
开发支出 商誉 长期待摊费用
资本公积 减:库存股 盈余公积
递延所得税资产
未分配利润
其他非流动资产
所有者权益(或股 东权益)合计
0
单位:元 期末余额
0
0
非流动资产合计 0
0
资产总计
00负债和所有Fra bibliotek权益 (或股东权益)总计
0
0

资产负债表及利润表空白表格

资产负债表及利润表空白表格
资产负债表
编制单位: 项目 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收利息 应收账款 预付账款 其它应收款 应收补贴款 存货 待摊费用 长期债权投资 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 减:固定资产减值准 备 固定资产净额 工程物资及在建工 程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 递延税款: 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初数 年 期末数 月 日 项目 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 长期负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 股东权益: 实收资本(或股本) 减:已归还投资 25 26 27 28 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 54 55 56 57 58 59 60 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 年初数

-
-
-
-
-
递延税款借项 资产总计
29 30 -
所有者权益(或股东权 61 益)合计 负债和所有者权益(或股 62 东权益)总计-单位:元 期末数-
-
-
-
-
-
-
-

资产负债表(空白表)

资产负债表(空白表)

流动负债合计 长期负债:
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
长期负债合计 递延税项:
递延税项贷项 负债总计
少数股东权益 所有者权益(或股东权 益):
实收资本(或股本) 减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积
其中:法定公益金
年初数Βιβλιοθήκη 无形资产及其他资产 合计 递延税项:
编制单位: 资产
流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债
券投资 其他流动资产
年初数
流动资产合计 长期投资:
长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价
减:累计折旧 固定资产净值
减:固定资产减值 准备
递延税款借项
资产总计
未分配利润
外币会计报表折算差额 所有者权益(或股东权益)
合计 负债和所有者权益)总计
单位:元 期末数
固定资产净额
工程物资 在建工程 固定资产清理
固定资产合计 无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 其他长期资产
资产负债表
期末数
2018年12月31日 负债及所有者权益
流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债

资产负债 表 表格下载

资产负债 表 表格下载

资产负债表
编制单位:二O一年月份单位:万元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:
货币资金 1 短期借款46
短期投资 2 应付票据47
应收票据 3 应付帐款48
应收帐款 4 预收帐款49
减:坏帐准备 5 其他应付款50
应收帐款净额 6 应付工资51
预付帐款7 应付福利费52
应收出口退税8 未交税金53
应收补贴款9 未付利润54
其他应收款10 其他未交款55
存货11 预提费用56
待转其他业务支出12
待摊费用13 一年内到期的长期负债57 待处理流动资产净损失14 其他流动负债58
一年内到期的长期债券投
资15
其他流动资产16
流动资产合计20 流动负债合计65 长期投资:长期负债:
长期投资21 长期借款66 固定资产应付债券67 固定资产原价24 长期应付款68 减:累计折旧25 其他长期负债69 固定资产净值26 其中:住房周转金70 固定资产清理27
在建工程28
待处理固定资产净损失29 长期负债合计76
递延税项:
固定资产合计35 递延税款贷项77 无形资产及递延资产:
无形资产36 负债合计80 递延资产37 所有者权益:
实收资本81 无形资产及递延资产合计40 资本公积82 其他长期资产:盈余公积83 其他长期资产41 其中:公益金84 递延税项:未分配利润85 递延税款借项42
所有者权益合计88 资产总计45 负债及所有者权益总计
注:如果本表“科目”本企业不适用的,可另附《资产负债表》。

资产负债表(空表)

资产负债表(空表)

其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润 所有者权益(或股东权益) 合计
负债和所有者权益 (或股东权益)总计
年末余额 年初余额
编制单位: 股份有限公司
资产负债表
2021年12月31日
单位:元
资产
流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
年末余额
年初余额
负债和所有者权益 (或股东权益)
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据应付账款ຫໍສະໝຸດ 预收款项应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债

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资源自负债表 单位名称:会企01表
年 月 日 单位:元 年初余 期末余额 负债和所有者 年初余额 期末余额 资 产 额 权益(或股东 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 交易性金融 交易性金 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工 应收股利 应交税费 其他应收 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的 其他应付 非流动资产 款 其他流动 一年内到期的 资产 非流动负债 流动资产合 0 0 其他流动 非流动资产: 流动负债 0 0 可供出售金融 非流动负债: 持有至到期 长期借款 长期应收 应付债券 长期股权 长期应付 投资性房 专项应付 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得 工程物资 其他非流 固定资产 非流动负 生产性生物 负债合计 所有者权益 油气资产 (或股东权 实收资本(或 无形资产 股本) 开发支出 资本公积 商誉 减:库存股 长期待摊 盈余公积 递延所得税 未分配利 资产 润 其他非流动 所有者权益 0 0 资产 (或股东权 非流动资产 0 0 合计 负债和所有者 资产总计 0 0 0 0 权益(或股东 权益)总计

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资产负债表
编制单位:年月单位:元
单位负责人:财会负责人:复核:制表:岚山
区人民医院
眼耳鼻喉科医疗风险防范培训课件
目的:
1、作好医患纠纷的防范工作;
2、正确应对医患纠纷与风险;
3、规避医疗风险的策略与措施;
4、建立预警机制,降低医疗风险;
5、提升纠纷防范处理的技巧与艺术!
培训背景:
发生药物不良反应怎么办?
患者家属在医院闹事怎么办?
小儿喂药不当发生窒息怎么办?
非公安、司法机构要求复印病历怎么办?
医疗纠纷“私了”后患方又后悔怎么办?
面对医疗风险,你该如何防范?
在门诊、住院、出院、诊断、治疗、康复等医疗行为的全过程中,医疗风险无处不在,医务人员、患者、卫生管理人员、患者家属,涉及医疗行为的各类人员都可能成为医疗风险的责任人或受害者,但相对于其他高风险行业,国际医疗界对于医疗风险的研究与管理起步要晚得多,而且缺乏成熟经验,风险一旦发生,将对医院形象及医务工作者信誉均可造成不良影响。

版资产负债表格空白表格

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财产欠债表
编制单位:年月单位:元
资产行期末余
年初余额
欠债及全部者权益(或股东行
年初余额次额权益)
期末余额

流动财产:1流动欠债:34钱币资本2短期借钱35交易性金融财产3交易性金融欠债36应收单据4对付单据37应收帐款5对付账款38预支款项6预收款项39应收利息7对付员工薪酬40应收股利8应交税费41其余应收款9对付利息42存货10对付股利43一年内到期的非流动财产11其余对付款44其余流动资本12一年内到期的长久欠债45流动财产共计13其余流动欠债46非流动财产:14流动欠债共计47可供销售金融财产15非流动欠债:48拥有至到期投资16长久借钱49长久应收款17对付债券50长久股权投资18长久对付款51投资性房地产19专项对付款52固定财产20估计欠债53在建工程21递延所得税欠债54工程物质22其余非流动欠债55固定财产清理23非流动欠债共计56生产性生物财产24欠债共计57油气财产25全部者权益(或股东权益):58无形财产26实收资本(或股本)59开发支出27资本公积60商誉28减:库存股61长摊待摊花费29专项贮备62递延所得税财产30盈利公积63其余非流动财产31未分派收益64非流动财产共计32全部者权益(或股东权益)共计65
财产总计33欠债及全部者权益(或股东权
66益)总计
单位负责人:财会负责人:复核:制表:。

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流动资产:
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计资产负Biblioteka 表单位名称: 日期:资
产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 其他应收款 存货
期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益总计
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