新产品试制控制程序
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的规定了对新产品试制过程的控制要求,以保证新产品试制过程可控、可追溯及新产品的质量特性符合设计要求。
2适用范围适用于公司新产品试制过程的控制。
3职责3.1研发小组负责新产品试制的计划安排和试制前的准备状态检查,组织进行首件鉴定。
3.2质检人员负责对试制过程和产品进行监视和测量,组织产品质量评审。
4工作程序4.1新产品试制控制流程依据公司《产品研发及设计管理制度》。
4.2研发小组编制新产品试制计划流程,并根据设计图样和有关标准,编制各类技术文件。
编制完成后组织评审。
4.3新产品试制所涉及的新材料、新技术、新工艺,必须经过充分的论证或试验,通过评审,方可投入使用。
4.4研发小组组织试制前准备状态检查,检查的内容包括设计图样、工艺规程和技术文件的完整性;外购器材的检验状态;工艺装备、设备、计量器具完好状态;关键岗位人员的培训和上岗证以及生产环境。
检查结果填写在“生产前准备状态检查(评审)报告”中。
4.5组装人员按工艺规程组织试制生产,认真填写质量记录。
4.6为确定生产工艺和设备能否保证生产出符合设计要求的产品,以验证和鉴定过程的生产能力,研发小组根据试制计划流程安排适时组织首件产品的鉴定工作。
4.6.1首件鉴定组织研发小组负责组织鉴定小组,成员包括:a)有关设计人员;b)产品负责人;C)项目负责人;d)质量管理部门代表和有关检验人员;4.6.2首件鉴定的内容a) 技术文件(图样)的正确、完整、协调、有效性;b) 首件对设计要求的符合性;C) 选用器材符合规定要求;d) 加工设备、试验设备、检测设备、工艺装备和计量器具状态完好,符合规定要求;e)生产环境满足要求;f)质量原始记录正确、完整;g)首件质量与质量原始记录文实相符;h)操作人员和检验人员的资格满足要求。
4.6.3召开首件鉴定会,鉴定合格后,填写“首件鉴定报告” 。
若鉴定不合格时,将存在问题填写“质量问题报告单” ,提交有关部门查清原因,制定纠正措施,彻底纠正后重新组织鉴定。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序篇一:新产品试制控制程序tb1. 目的对新产品试制投资过程进行管控控制,以保证新产品质量通则满足新规定要求。
2 范围本程序适用于新产品试制过程的控制。
3 职责3.1 技术部负责组织新产品试制研制成功控制的归口管理,负责新产品试制代为的具体实施,制订试制过程中各种问题的解决措施及具体实施。
3.2技术部负责群众组织工艺评审、试制前将要状态检查、首件鉴定、产品质量评审。
3.3质量部负责新产品试制监督检查和协调,协助完成试制过程中所需的试验、检验、监控和测量。
3.4 部负责新产品试制前准备状态自查,新产品制定试制工艺过程的实施。
4 控制程序4.1工艺评审4.1.1一般要求工艺是各种生产要素进行组合的和方法。
任何一个设计要最终形成产品工艺是关键。
因此,在新市场营销和开发的适当阶段要组织组织工作工艺评审,以评价工艺符合明确要求设计要求的程度,从而及时发现和消除工艺文件的缺陷,保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检查性。
工艺评审会评审由技术部负责组织实施。
工艺评审主要包括的主要内容一般和:a) 工艺文件的评审;b) 关键件、重要件、关键工序的工艺规程的评审;c) 特殊工艺及特殊过程文件的评审;d) 采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的评审。
4.1.2评审的准备和实施a) 技术部按要求提供服务评审文件和图表资料;b) 工艺评审组成员须要包括技术部技术部、质量部、生产部等;c) 工艺评审可依据产品的复杂程度和重要性会议评审和会签评审两种形式;d) 评审中提出的风险问题,由技术部分析处理,制定进一步改进和完善措施,质量部情况负责跟踪验证措施的开始实施情况;e) 评审由技术部填写评审记录,并保持。
f) 新产品试制过程的工艺文件进行评审后,方可转入下阶段指导生产。
g) 新产品工艺参数如有重大变化,应以会议评审的形式开展评审,对通过了评审的工艺文件仍需履行审批手续手续。
4.2 试制前准备状态检查在新产品制造前技术部负责组织对试制前准备状态进行检查,并形成《试制和生产充分准备准备状态检查表》。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的和范围为加强军工新产品试制过程的控制,规范工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审相关程序,确保新产品试制过程质量受控,特制定本控制程序。
本程序适用于军工科研新产品试制和产品设计定型前小批量试生产阶段的过程控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。
凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。
凡未注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本程序。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB907A-2006产品质量评审GJB908A-2008首件鉴定GJB1269A-2000工艺评审GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查Q∕G0JZG1107-2013不合格品控制程序Q∕G0JZG0703-2013技术文件管理规定3术语和定义GB/T19000-2008>GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本程序。
4职责分配1.1.1评审1.1.211总工程师或主管副总工程师组织工艺评审会议。
1.1.3技术中心综合管理部负责对工艺评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.4技术中心硬件所负责提交工艺评审申请、工艺设计文件和其它相关资料,负责组织工艺评审,对工艺评审遗留问题的整改归零。
1.1.5技术中心硬件所负责组织新技术、新器件的公司级评审,质量管理部负责对新技术、新器件的公司级评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.6生产部、质量管理部等单位参与工艺评审。
2.2试制前准备状态检查4.2.1技术中心综合管理部组织各相关部门对科研新产品试制准备状态进行检查,并对存在的问题组织制定纠正措施并进行跟踪。
4.2.2技术中心、质量管理部、采购部、生产部等单位参与检查工作,并对各自所负责的职能的内容进行检查,对发现的问题采取纠正措施并进行闭环处理。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1【目的】对新产品试制过程进行控制,确保新产品试制的各个环节都在受控状态下进行,保证试制出来的产品质量特性符合设计和开发要求。
2【范围】本程序适用于本公司新产品试制的控制。
3【职责】3.1研发中心项目组负责新产品的设计和开发,编制新产品开发计划和研制网络计划,按程序组织技术评审和定型工作。
3.2工艺标准化办负责试制过程中进行首件鉴定,并负责组织工艺评审。
工艺标准化办负责工艺审查、工艺设计和标准化审查工作,负责处理车间生产制造过程中发生的与产品设计相关的工艺问题。
3.3质量部参与新产品试制各阶段的评审,负责试制过程新产品的监视和测量,同时对试制过程中发现的问题及时反馈至相关部门,参与新供方的考察及评定工作。
3.4中心试验站负责新产品的试验工作和试验过程中问题的及时反馈,做好试验记录。
3.5采购部负责新产品试制所用的原材料、元器件的采购工作,编制新产品合格供方名录,组织技术、质量、工艺相关人员对新增加供方的考察及评定工作。
3.6制造部负责新产品的试制生产工作。
负责试制阶段的生产组织及计划进程的控制,并负责把试制生产过程中发现的设计、工艺、物料等问题传递至相关部门。
3.7财务部负责新产品的成本核算工作。
4【程序】本程序所指的新产品是指新研制的产品,或结构、原理等有较大变化的已定型产品。
4.1新产品试制前准备阶段4.1.1项目组按计划规定时间完成新产品设计开发任务书、研制网络计划及新产品的设计文件,包括产品图样、制造与验收规范(技术条件)、试验大纲等技术文件。
4.1.2工艺标准化办按计划规定编制重要工序及关键工序工艺路线、工艺卡片、工时定额等工艺文件,并按计划规定时间组织相关人员进行工艺评审。
试制前,工艺标准化办应编制工艺方案,并组织有关部门对其进行评审,对工艺设计的正确性、经济性、合理性、可行性与先进性进行分析和评审,评价工艺是否能够确保生产出满足设计要求的产品。
4.1.3工艺标准化办办负责识别新产品试制过程中的新工艺、新材料及所需的新设备(含生产和检测设备),并传递至制造部试制小组和质量部。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序新产品试制控制程序1【目的】对新产品试制过程进行控制,确保新产品试制的各个环节都在受控状态下进行,保证试制出来的产品质量特性符合设计和开发要求。
2【范围】本程序适用于本公司新产品试制的控制。
3【职责】3.1研发中心项目组负责新产品的设计和开发,编制新产品开发计划和研制网络计划,按程序组织技术评审和定型工作。
3.2工艺标准化办负责试制过程中进行首件鉴定,并负责组织工艺评审。
工艺标准化办负责工艺审查、工艺设计和标准化审查工作,负责处理车间生产制造过程中发生的与产品设计相关的工艺问题。
3.3质量部参与新产品试制各阶段的评审,负责试制过程新产品的监视和测量,同时对试制过程中发现的问题及时反馈至相关部门,参与新供方的考察及评定工作。
3.4中心试验站负责新产品的试验工作和试验过程中问题的及时反馈,做好试验记录。
3.5采购部负责新产品试制所用的原材料、元器件的采购工作,编制新产品合格供方名录,组织技术、质量、工艺相关人员对新增加供方的考察及评定工作。
3.6制造部负责新产品的试制生产工作。
负责试制阶段的生产组织及计划进程的控制,并负责把试制生产过程中发现的设计、工艺、物料等问题传递至相关部门。
3.7财务部负责新产品的成本核算工作。
4【程序】本程序所指的新产品是指新研制的产品,或结构、原理等有较大变化的已定型产品。
4.1新产品试制前准备阶段4.1.1项目组按计划规定时间完成新产品设计开发任务书、研制网络计划及新产品的设计文件,包括产品图样、制造与验收规范(技术条件)、试验大纲等技术文件。
4.1.2工艺标准化办按计划规定编制重要工序及关键工序工艺路线、工艺卡片、工时定额等工艺文件,并按计划规定时间组织相关人员进行工艺评审。
试制前,工艺标准化办应编制工艺方案,并组织有关部门对其进行评审,对工艺设计的正确性、经济性、合理性、可行性与先进性进行分析和评审,评价工艺是否能够确保生产出满足设计要求的产品。
4.1.3工艺标准化办办负责识别新产品试制过程中的新工艺、新材料及所需的新设备(含生产和检测设备),并传递至制造部试制小组和质量部。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1范围本程序适用于本公司产品试制控制。
2引用文件在下面所引用的文件中,对引用的标准和文件没有写出版本号,使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义首件鉴定:对试生产的第一件产品进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。
4职责4.1研发部经理负责本程序组织实施和归口管理,并负责。
4.2研发部组织提供新产品试制用产品图样及其采购文件资料、检验试验规范等设计文件资料。
4.3研发部组织提供试制用工艺文件资料和组织工艺评审。
4.4研发部会同生产部负责新产品试制工作,并组织新产品试制前准备状态检查。
4.5品管部组织新产品试制过程中的检验试验和验证。
4.6研发部组织产品质量评审。
4.7研发部组织设计定型准备。
4.8研发部经理负责参与试制过程的工艺、质量评审。
4.9采购部负责组织采购品、外协件的提供与控制。
4.10生产部负责参与试制过程的工艺、质量评审。
5流程图无。
6管理内容6.1新产品试制过程本公司新产品试制过程一般为:建立新产品试制小组→接受设计输出→分析设计文件→编制和实施试制计划→验证试制结果→试制完成及总结。
6.2建立新产品试制小组新产品试制小组的建立由研发部经理组织成立,并明确各成员应负职责,经总工程师批准后实施。
6.3接受设计输出接受设计输出即由负责新产品试制的人员接受,由设计人员提供如下设计技术文件:a)经按规定审签有效的图样和技术文件。
b)新产品试制工艺文件、《关键件(特性)、重要性(特性)项目明细表》和必要的关键工序的工艺装备设计图样交中试组安排制作(需要时),以确保试制产品质量。
6.4分析设计文件生产部要充分分析研究图样和设计文件、工艺文件,对工艺的可行性要心中有数,对图样中有不清楚的地方应与设计人员沟通。
6.5编制试制计划a)根据公司要求合理安排试制过程和阶段时间进度以确保按期完成。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的规定了产品试制在制造过程中的过程质量控制的职责、控制要求、内容和程序、报告和记录。
其目的是通过对试制和试制过程的控制,以保证试制产品的质量。
2 适用范围适用于本企业新产品的试制。
注:设计定型前各种试制用样机试制和老产品改进部份的试制或简单新产品试制,在保证试制要求的前提下,本文件内容经主管厂领导批准后可以剪裁。
3 职责3.1 设计定型前样机试制由设计部门归口管理。
3.2 设计定型后小批试生产及生产定型(或转厂鉴定)试制,由工艺部门归口管理。
3.3 各有关部门按自已承担的质量职能,对试制进行质量控制。
4 程序4.1 控制要求4.1.1 试制过程必须按设计图样和技术条件进行,确保文文相符、文实相符。
4.1.2 不同阶段的产品试制必须分别进行,前一阶段的试制和试验未完成前,或遗留问题未得到妥善处理前,不得进行下阶段的试制。
4.1.3 必须有经批准的试制计划。
设计定型前样机试制由企业主管领导批准;小批量生产及生产定型的试制,在征得顾客代表同意后,由企业主管领导批准。
4.1.4 试制前应编制试制大纲:设计定型前由设计部门编制,设计定型后由工艺部门编制。
4.1.5 试制生产由生产管理部门负责组织和协调,确保试制按质、按量、按进度完成。
4.1.6 承担试制工作的车间和部门,应严格按照本条件和有关规定进行质量控制,不得以任何借口降低试制产品质量。
4.2 试制大纲内容4.2.1 试制的目的和依据。
4.2.2 试制合同或计划中有关试制批量、质量和状态的具体要求。
4.2.3 试制工艺准备的要求:简要工艺流程;毛坯图;工艺装备图;关键、重要件工艺方案;关键、重要工装的评审及在试制程序中的位置等。
4.2.4 试制生产准备的要求;所需材料、毛坯、外协件的数量、进度及验证方法;新增设备或设备改造的项目名称和进度要求;检测设备的配置;工艺试验、工艺攻关项目的进度要求及负责部门和人员;特殊工序需培训的人员要求等。
军品新产品试制控制程序
文件制修订记录1、目的编制本程序的目的是明确新产品试制的控制要求和控制方法,使新产品试制过程中影响产品质量的各个环节得到有效控制,确保产品符合规定要求。
2、适用范围本程序适用于新产品试制生产过程的质量控制。
3、职责3.1 办公室负责参加新产品试制相关员工的培训和考核。
3.2 生产技术部负责新产品试制的加工和加工过程的控制,参加新产品试制生产设备的日常保养、维修和保管。
3.3 生产技术部技术人员负责新产品试制工艺文件的编制。
3.4质量部负责新产品试制过程的质量检验。
4、总则4.1 人员控制要求参加新产品试制的操作人员、检验人员、工艺人员必须达到:——技术水平、能力、和工作经历满足工艺要求;——按新产品的技术标准、作业指导书和操作规程进行操作,做好相应的质量记录;——熟知新产品试制的相关要求,培训后上岗;——能够认真履行自己的质量职责、义务和权限。
4.2 新产品研制加工设备的控制要求产品加工的设备应做到:——状态良好,并有合格标识;——符合作业指导书、工艺文件的要求;——控制一定范围使用的设备要明确标明使用的范围和使用要求;4.3 监视和测量设备控制要求监视和测量设备应作到:——按规定的周期进行了检定并有符合规定的检定合格标识;——与使用的范围相适应;——控制一定范围使用的监视和测量设备要明确标明使用的范围和要求。
——检验合格或履行了相应的手续;——符合技术标准和作业指导书的要求。
4.4 新产品试制加工材料控制要求产品加工用料使用时应保证:——检验合格或履行了相应的手续;——符合技术标准和作业指导书的要求。
4.5 现场使用文件控制要求作业指导书(工艺文件)和检验文件是进行产品加工和检验的依据,必须保证:——每个加工、检验岗位都能得到需要的现行有效的文件;——文件要作到文文相符、完整清晰,不得任意涂改;——文件的审批手续齐全,符合规定;——文件的规定合理、可行,满足产品和顾客的要求。
4.6 生产环境控制要求产品加工和检验的环境对保证产品加工质量、准确判断产品是否符合规定要求有相当大的影响,加工和检验的环境应作到:——保持清洁,与工作内容和产品相适应;——室内光线充足、通风良好;——定期检查卫生以满足环境整洁的要求。
GJB9001-C新产品试制控制程序
文件履历表文件名称文件编号原版本/次修订后版本/次修改原因及内容摘要或者修订号修订页次修订日期修订人审核人批准人对产品试制过程进行规范管理,及时发现和消除试制产品工艺方案、工艺文件的缺陷,杜绝未知风险发生,保证工艺方案、工艺文件的正确性、合理性、充分性、可生产性和可检性,确保试制产品质量可靠,满足顾客的要求。
本程序规定了任务接受、试制策划、工艺方案设计、工艺方案评审、试制前准备、首件鉴定、产品质量评审、工艺定型评审、总结归档等各阶段的详细要求。
合用于特定产品类铸件的试制。
3.1 技术部负责产品试制的组织实施;3.2 相关部门配合评审、试制和鉴定等工作;3.5 文控中心负责相关资料的归档。
工艺方案评审以产品设计图样、技术协议、有关条例、标准、规范,以及技术管理和质量保证要求等为主要依据。
a) 技术部产品工程师将设计的工艺方案,上报技术部,技术部组织相关部门和人员成立评审组,召开评审会,对工艺方案进行评审,并形成评审意见,履行签字手续。
b) 产品工程师负责记录、整理工艺方案评审中提出的问题和改进要求,填写《工艺评审报告》。
c) 产品工程师根据工艺方案的评审意见,编制完善工艺文件、规格卡等技术文件及组织改进模具工装等工艺设备。
4.1.2 工艺方案评审内容涉及产品工艺方案的工艺文件必须经评审组评审,重点评审以下方面:a) 产品特点、工艺参数、结构、精度要求的工艺分析及说明;b) 满足产品设计要求和保证创造质量的分析;c) 对产品生产路线的说明;d) 工艺薄弱环节及技术措施计划;e) 对工艺装备、试验和检测设备,以及生产设备的选择、鉴定原则和方案;f) 工艺装备选择的正确性、合理性;g) 创造过程中产品技术状态的控制要求;h) 对工艺方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和创造能力的评价;i) 工艺路线中涉及的特种工艺目录,及采取特种工艺的必要性和可行性分析;j) 采用新工艺、新技术的必要性和可行性,应用新材料的工艺性及所采用的新技术、新材料、新工艺危(wei)险性辨识和安全风险评估;k) 涉及的关键工序目录,以及关键工序制定的必要性和可行性分析;l) 工艺(文件、要素、装备、术语、符号等)标准化程度;m) 工艺文件完整、正确、统一、协调性;n) 产品首件鉴定安排。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序
一、背景
新产品试制是企业推动创新、拓展市场的重要举措,而试制过程中的控制程序和流程设计将直接影响产品的质量和生产效率。
二、机构分工
1.项目主管:负责项目整体的规划和管理,协调各部门的工作;
2.研发部门:负责设计产品的技术开发和实施;
3.生产部门:承担试制生产任务,确保生产质量;
4.质量部门:负责监督和检测产品的质量;
5.采购部门:协助采购所需的原材料和设备。
三、控制程序流程
1.项目启动阶段:
–制定项目计划和时间表;
–确定项目的目标和范围;
–分配项目资源和人员。
2.研发设计阶段:
–设计产品的技术方案;
–制定试制生产计划;
–确定所需的原材料和设备。
3.生产试制阶段:
–调试设备,进行试验生产;
–根据设计方案生产样品;
–检测产品质量,记录生产数据。
4.质量监督阶段:
–定期检查产品质量;
–分析生产数据,发现问题并加以改进;
–及时处理产品质量异常。
5.产品验收阶段:
–将生产样品提交验收;
–对产品进行全面的检测和评估;
–根据验收结果进行调整和改进。
四、控制程序执行
1.严格按照流程执行,确保每个环节都有配套措施;
2.做好记录和汇报工作,及时跟踪项目进度;
3.遇到问题及时沟通解决,确保项目顺利进行;
4.根据实际情况灵活调整控制程序,提升执行效率。
五、总结
通过制定科学的控制程序,可以有效降低新产品试制过程中的风险,提高产品的市场竞争力。
同时,加强各部门之间的协作与沟通,完善试制流程,将有助于企业持续发展和产品创新。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1 目的对新产品的设计转化为可使用的产品加以控制,以保证试制出来的产品的质量特性符合设计和开发的要求。
2 使用范围本程序适用于军品和复杂、大型民品的试制工作。
3 职责3.1 技术副总对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检验、首件鉴定和产品质量评审全面负责。
3.2科研所职责3.2.1科研所负责编制工艺总方案及工艺文件,组织实施工艺评审;对产品试制过程的制造质量进行控制。
3.3 生计科职责3.3.1生计科负责制定、下达新产品试制计划,组织各有关厂进行新产品试制,协调试制中出现的问题,及时对试制进展情况进行检查。
3.3.2在试制开始前,负责组织有关部门进行准备状态的检查。
3.4计检科负责试制过程的监视测量,适用时进行首件鉴定,组织产品质量评审。
3.5 各厂依据工艺文件组织生产;对零部件加工质量、产品的装配质量负责。
3.6 供应科负责新产品试制所用的原材物料及外购(外协)件的采购并保证质量。
4 工作程序4.1 工艺评审4.1.1 科研所在设计和开发的适当阶段进行工艺评审。
工艺评审的重点对象是工艺总方案、工艺说明书等指令性工艺文件、关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。
4.1.2工艺评审的类型主要有:工艺总方案的评审,工艺说明书的评审,关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审,特殊过程工艺文件的评审,采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审。
4.1.3评审内容4.1.3.1 工艺总方案评审a.对产品的特点、结构、特性要求的工艺分析说明;b.满足产品设计要求和保证制造质量的分析;c.对产品制造分工路线的说明;d.工艺薄弱环节及技术措施计划e.对工艺装备、试验和检验设备、以及产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案;f.材料消耗定额的确定及控制原则;g.制造过程中产品技术状态的控制要求;h.产品研制的工艺准备周期和网络计划,以及实施过程的费用预算和分配原则;i.对工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价;j.工艺标准化程度的说明;k.工艺总方案的动态管理情况。
新产品试制控制程序
XXX制造有限公司1.目的:为确保新产品试制达到预期的效果,对新产品试制过程实施有效的控制,特制定本程序。
2.适用范围:本程序适用于新产品小批量试制生产的过程控制。
3.职责:3.1 开发部为本程序的主管部门,下设工程验证课,负责新产品工艺评审、过程工艺设计、试制前准备状态检查、试制过程等实施。
3.2 品保部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 工程验证课负责组织试生产的准备工作。
4.程序:4.1 试制前准备阶段4.1.1试制图纸与物料准备小批量试制前,由研发课出具试制图纸,交工程验证课、采购课与品保部,采购课负责采购图纸所需的常规物料,工程验证课负责寻找图纸所需的新物料,若涉及新供应商的,寻找到合适供应商后,将有关资料移交采购课跟进。
4.1.2 工装准备根据试制图纸要求,在小批量试制前确认所需初步工装夹具方案(可参考类似已定型产品),以及所需的仪器设备等。
4.1.3 工艺文件准备小批量试制前,由工程验证课根据图纸技术要求来识别关键过程,出具初步的作业指导书,并做检验工序标识,来保证试制相对正常的运行,品保部按图纸列出相应的检验标准,来确保试制过程中对产品随时进行检验,以达到不断修正产品的目的。
4.1.4 人员准备及生产场地准备新产品试制前,需对相关人员进行现场培训,保证适应新产品的生产。
同时,在准备试制前通知生产课,由生产课提前安排场地。
仅当上述准备状态完好,工程验证课才开始组织试制产品。
4.2试制进行阶段4.2.1 在新产品的试制过程中,工程验证课需深入生产线,及时解决设计、工艺问题,并做好记录,为进一步改善产品的设计、工艺收集信息。
4.2.2 新产品试制生产过程中反馈的质量信息,凡属工艺问题,由工程验证课负责处理;凡属设计问题需作设计更改,由工程验证课通过“联络单”提交设计人员负责解决。
4.3 试制完成阶段4.3.1 工艺人员、设计人员依据试制过程出现的技术问题,对图纸、工艺文件、工装夹具等进行完善;4.3.2试制完成后,按产品设计开发程序,需进行设计验证,即将试制中出现的问题及如何解决等写入设计验证表中,验证产品的各项性能参数指标是否符合原设计、相关法律法规,产品的图纸、工艺文件等是否准确。
新产品试制过程控制程序
新产品试制过程控制程序第一篇:新产品试制过程控制程序新产品试制过程控制程序1范围本程序规定了新产品试制过程的控制要求、内容和程序。
本程序适用于公司军工产品新产品试制过程,民用产品可参照使用。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,最新版本适用于本标准。
Q/DZLz003《质量记录控制程序》Q/DZLz008《合同评审程序》Q/DZLz009《工艺评审程序》Q/DZLz010《产品质量评审程序》Q/DZZ313《木模工装制造工作流程》职责综合管理部负责新产品的合同评审组织工作,负责新产品试制网络计划的编制。
技术质量部负责技术协议的签订,负责组织新产品试制的工艺评审、技术状态准备检查、首件鉴定、产品质量评审、新产品试制过程的控制等工作。
生产管理部负责新产品试制生产的组织工作。
程序及要求4.1新产品试制的合同评审、签订及网络计划4.1.1新产品合同信息输入:a)集团总部新产品研制计划和临时性新产品试制任务;b)集团外的产品合同信息。
4.1.2根据新产品合同信息输入,综合管理部负责组织技术、质量、生产等部门对新产品合同评审,评审是否具备满足新产品试制的能力,合同评审按照Q/DZLz008要求进行。
4.1.3合同评审后,对具备满足顾客要求的新产品,由综合管理部按照顾客的新产品要求编制新产品试制网络计划,各单位严格按照网络计划要求完成新产品试制任务。
4.2技术资料准备及工艺方案评审4.2.1根据新产品试制网络计划,技术质量部根据顾客图样和技术协议要求绘制毛坯图、编制新产品试制工艺规程,并出具工装订货单;4.2.2工艺规程下发前,技术质量部组织技术、质量、生产等部门进行工艺方案评审,工艺方案应能确保满足顾客产品质量要求。
新产品试产控制程序
1.0制定新产品生产程序、管理项目,严格控制产品品质,为新产2.0适用于新产品形成过程的试产作业,包括:搪胶、制模、注塑、3.0(1)负责参与新产品的设计及其模具制作、修改及其品质控制、采购(2)负责客户(人)(1)负责客户(人)提供新产品搪(2)(1)(2)质要求、作业指(4)负责新产品试产的技术指导(除制模外)(1)(2)(3)负责新产品试产的各类样●QA(1)(2)(3)4.0作”及“模具制作指引”)●如果客户提供的是新注塑模,则由搪胶部经登记后试产,并将产品●注塑部接到制模部移交的新模具后,根据生产部的“试产通知单”进行●工程部接到注塑和搪胶的试产的产品后进行试装与相关测试,并将其结果以书面报告形式交厂长/经理核准,同时提出改良意见。
●除制模技术文件外,其余新产品涉及的所有文件与资料,包括技术●所有新产品样板的确认程序根据文件:“样板制作及控制”要求进行。
●新产品物(材)料经工程部确认(即对规格、材质、编号等方面确认)后●新产品来料投入试产前须经IQC●新产品在进行试产时,工程部有关人员到现场作技术指导,收集及改进存在问题。
同时各相关部门在试产时,将不良品质情况反映或填写于《新产品试●工程部对试产的半成品进行功能、安全等方面测试,并记录其测试●QA部对试产的最终成品进行全面测试和相关实验,包括:功能、安全、寿命、可靠性等各方面测试与试验,并记录测试数据和提出改●试产的最终成品经QA部作全面测试与实验合格后,再由生产部送客户作最终确认,如果确认合格则可正式投产;如不合格需要修改和改进时,由工程部主导执行。
●新产品试产的数量以100套(只)5.0●《6.0。
新产品试制控制程序
1目的本程序的目的是对新产品试制过程进行控制,以保证新产品质量满足要求。
2范围本程序适用于本所新产品试制过程的控制。
本程序适用于本所军工产品研制、制造的质量控制。
3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》及GJB9001A-2001《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4 职责4.1 科技处管理新产品的研制计划,并对试制全过程实施质量监督检查,负责组织相关部门、课题组对试制前的准备状态检查、首件鉴定、组织工艺和产品质量评审等工作。
4.2 课题组负责实施。
5 工作程序新产品的试制是将设计要求转化为产品的重要环节,必须加以控制,以保证试制出来的产品质量特性符合设计和开发的要求。
控制要求如下:5.1课题组编写新产品试制的控制文件,包括分级、分阶段的工艺评审,试制前的准备状态检查,首件鉴定和产品质量评审计划,以便于组织实施和监控。
5.2新产品试制过程中的技术状态更改按照《设计和开发控制程序》中5.7的“设计和开发更改控制”要求进行控制。
5.3新产品试制前应进行准备状态检查,主要检查可生产性。
检查内容包括:设计图样、工艺文件、采购器材、工艺装备、生产设备、关键岗位人员培训、考核情况。
检查后应记录检查情况和遗留问题。
5.4人员5.4.1 参加试制人员整体技术水平应满足产品试制需要。
5.4.2检验员、关键岗位人员需技术培训,经过考核,取得上岗资格。
5.5设备5.5.1测量设备必须经过检定,并在有效期内。
5.5.2生产设备、工艺装备必须处于完好状态,满足产品试制要求。
5.5.3检验和生产共用的设备除满足5.5.1条要求外,还要在使用前验证其精度,并做好记录。
5.6器材试制所需器材必须经过验证合格后才可使用。
5.7 产品图样及技术文件5.7.1试制使用的图样技术文件要完整、正确,按规定履行审签手续。
5.7.2现场使用的设计图样、技术文件、工艺文件、质量管理文件的控制应按《文件控制程序》执行。
新产品试作控制程序
6.2送样样品要在寄出时进行充分防护,以保证产品寄样过程不被损坏。
7.送样样品检验结果确认
7.1客户对送样产品确认后,并将确认结果或者客人签样回复业务组,由业务组将回复及客签样品交由品控保存;
(C)若是对旧产品进行性能、尺寸、产品颜色、包装变更的新产品,且不用送样确认的新产品,则由业务组下发相关资料和《生产计划单》并执行新产品量产说明会第8工作内容
4.新开模具的试模管理
4.1技术组按《新产品模具制作立项书》要求制作新模具,完成后准备试模,并对新模具建立《模具履历表》进行登记管理;
4.2技术组对新模具填写《试模通知单》,经计划组、炼胶、模压组确认后,并安排人员跟踪试模;
6.炼胶、模压组:负责对新产品的试作,填写新产品作成《参数记录表》;
7.修边包装组:负责对试作样品的毛边处理,对样品需要的包装实施样品包装;
8.品控组:负责对试作样品进行检验和记录、对用料、颜色、尺寸、功能的检测,负责对量产产品作成《产品检验作业指导书》和相关测试规范;
9.经理:负责对新产品试作当中的问题进行协调。
一、目的
规范对新产品的试作,以保证量产的产品满足客户的要求。
二、适用范围
1.客户提供的新产品;
2.由业务开发的新客户;
3.对旧产品进行性能、尺寸、产品颜色、包装变更等而产生的新产品。
三、职责
1.业务组:负责新产品客户资料收集和下发,负责填写《新产品要求明细表》、《样品生产通知书》、《生产计划单》和附件资料,召开新产品量产说明会会议,寄样和客户检验结果传达等;
5.2.2计划组根据《样品生产通知单》安排机台、人员,炼胶、模压准备试作材料,品控确定品质跟进事项,修边、包装准备人员及需要的包装材料;
新产品开发试制控制程序
1.目的:制定明确的管理程序及步骤,用以管理客户需求的产品设计和开发,按公司质量方针拟定的新产品设计和开发的全过程控制,以确保满足客户要求。
2.范围:适用于客户委托本公司设计和开发的产品,包括产品及制造过程的开发和设计。
3.定义:3.1.设计和开发策划阶阶段:指对设计和开发的阶段计划及所需控制的策划的阶段。
3.2.产品设计和开发阶段:评审、验证、确认设计输出的阶段。
3.3.过程设计和开发阶段:评审、验证、确认制造过程输出的阶段。
3.4.产品和工艺确认阶段:针对新产品的工艺过程验收阶段。
3.5.量产阶段:新产品通过量试后,按要求实施信息反馈与偏差纠正阶段。
3.6.设计和开发输入:确定和评审设计开发需求,本程序包括产品设计输入和制造过程设计输入。
3.7.设计和开发输出:输出符合设计需求的设计结果,本程序包括产品设计输入和制造过程设计输入。
3.8.设计和开发评审:在设计和开发的合适阶段评审设计结果符合要求的能力及需要采取的措施。
3.9.设计和开发验证:对所有设计输出符合设计输入要求的确认。
3.10.设计和开发确认:通过试制和测试以保证产品符合规定应用和使用意图,设计确认在成功的设计验证后进行,通常在规定的工作条件下在最终产品上测试。
3.11.先期质量规划小组AQPT:由产品工程经理指定的公司内部从事准备新产品或设计更改生产的跨功能组织。
AQPT结构示图制申请机床设备量测系统可按计划进度试制部部1.675. 内容5.1.组成先期质量规划小组(AQPT)5.1.1.在项目确立后,产品工程部经理指定AQPT成员及成员职责,并填写[先期质量规划小组成员表],小组成员可包括设计,制造,工程,质量,生产,(a)产品工程部按客户要求,对项目阶段进行作业细化并制定详细的[项目时间进度表]。
(b)产品工程部负责对设计开发的进展情况更新并通知小组成员。
5.2.先期质量规划小组按客户要求、工程资料、BOM、制造流程图、结构示图等资料进行评估,填写[设计制造可行性评估表]及[质量规划小组可行性承诺表]。
GJB9001C新产品试制控制程序
1目的为确保新产品试制达到预期的效果,对新产品试制过程实施有效的控制,特制定本程序。
2适用范围本程序适用于军品新产品试制过程的控制管理。
3 职责3.1 研发部为本程序的主管部门,负责组织新产品工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定等的组织与实施。
并负责新产品试制进度的协调、跟踪和资料的收集、归档。
3.2 品质部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 研发部负责过程工艺设计、生产部负责试生产的相关工作。
4 程序4.1试制前的准备4.1.1生产部依据合同或技术协议等要求对试制工作进行策划和安排,下达试制令号,必要时制定生产准备计划。
4.1.2研发部依据试制工作安排及设计文件,作如下技术准备:4.1.2.1编制工艺文件a) 工艺文件总目录;b) 工艺平面布置图;c) 工艺路线;d) 工艺规程;e) 检验、试验文件;f) 质量控制文件;g) 工艺装置明细;h) 工艺装置设计图样;i) 材料消耗定额等。
以上文件编制结束后,研发部应组织工艺评审。
4.1.2.2工艺评审内容包括:确定的工艺总方案、工艺规程等指令性工艺文件以及关键件、重要件、关键工序的工艺规程、特种过程文件等,评价工艺符合设计要求的程度,及时发现和消除工艺文件的缺陷,保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.4.2.3 “工艺评审报告”及有关记录交由研发部汇总后,存入产品档案中保存。
4.4.3 工艺人员根据试制过程存在的工艺问题以及工艺评审中提出的意见和建议,对工艺文件进行修改完善,形成工艺文件,经审批后交研发部汇总。
4.2试制4.2.1生产部根据技术准备情况和试制工作安排,下达试制生产工作计划,并组织实施,实施过程中做好批次管理。
4.2.2试制前准备状态检查4.2.2.1生产部完成技术和生产准备工作后,向研发部提出申请,研发部组织有关部门人员进行检查。
检查内容包括:a)产品图样、技术条件(规范)、工艺文件、质量保证大纲等技术文件的完整性;b)试制用设备、工艺装置、监视和测量设备是否符合技术文件要求,是否按期检定/校准,有无合格证;c)采购产品是否符合采购文件要求,是否进厂验收,有无质量证明文件;d)人员是否经过培训、考核并持证上岗,重点是关键工序人员培训考核情况;e)试制场所、环境(特别是超净等级)等条件是否满足工艺要求。
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新产品试制控制程序
1 目的和范围
本程序规定了对新产品试制过程进行控制的要求,确保试制过程符合规定的要求,保证设计和开发的新产品满足顾客要求。
本程序适用于公司军用新产品试制过程,民用产品可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不住日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GJB 9001C-2017 质量管理体系要求
GJB1710A 试制和生产准备状态检查
GJB1269A 工艺评审
GJB908A 首件鉴定
GJB907A 产品质量评审
3术语和定义
3.1关键过程(关键工序) critical process
对形成产品质量起决定作用的过程。
注:关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
3.2特殊过程(特种工艺) special process
直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。
注:特殊过程亦称特种工艺,通常包括:化学、冶金、生物、光学、电子等过程。
在机械加工中,常见的有:铸造、锻造、焊接、表面处理、热处理、以及复合材料的胶接等过程。
3.3产品规范 product specification
阐明产品应符合的要求及其符合性判据等内容的文件。
3.4产品质量评审
在产品检验合格之后、交付之前,对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。
3.5设计评审 design review
为了评价设计结果达到规定目标的能力,对设计所作的综合的、有系统的并形成文件的审查。
3.6工艺评审 technological review
为了评价工艺设计满足设计要求及其合理性与经济性、可生产性与可检验性的能力,对工艺设计所做的正式、全面和系统的并形成文件的审查。
3.7产品质量评审 product quality review
为了评价产品质量是否满足规定要求,对产品质量及其质量保证工作所作的正式、全面与系统并形成文件的审查。
3.8首件鉴定 first article qualification
对试生产的第一件(批)零部(组)件进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。
3.9定型(鉴定)试验 finalization (qualification) test
证实产品满足产品定型要求的某项试验或一系列试验。
注:定型(鉴定)试验是定型(鉴定)的依据之一。
3.10定型 finalization
国家军工产品定型机构按照规定的权限和程序,对新型(含改进、改型、技术革新、仿制)军工产品进行全面考核,确认其达到规定的标准和要求的活动。
注:定型分设计定型和生产定型。
4 职责权限
4.1 生产副总经理负责组织、指导新产品试制工作。
4.2 制造部是新产品试制工作归口管理部门。
配合项目经理开展准备状态检查。
4.3 研发部负责新产品试制设计文件的编制;负责新产品试制过程中发现的问题的分析和处理;编制产品试制所需元器件、原材料、外购件采购清单,外加工所需使用的图样目录,及外协件技术协议书,为开展采购、外协提供依据。
4.4 质量管理部负责试制首件鉴定、产品质量评审,试制过程中的质量监督、质量检验和质量控制,质量检验记录。
4.5 工艺部负责工艺评审,编制工艺文件、关键(重要)件清单、关键工序控制表、验收规程等。
5 工作流程
通常流程为:
a)在新产品试制前应进行工艺评审、生产准备状态检查;
b)在试制过程中进行首件鉴定;
c)在产品试制完成后进行产品质量评审。
6 要求
6.1 新产品试制
6.1.1 工艺评审
工艺部依据研制计划(网络图)或规定的节点,组织设计、工艺、质量人员开展对工艺评审。
军事代表要求时,应邀请其参加。
评审内容包括:
a)工艺文件、作业指导书的内容可操作性强,易于理解,能够起到指导性作用;
b)关键件、重要件,关键工序得到明确标识。
在工艺过程中设置了控制点,明确了通过的准则;
c)工艺文件覆盖产品所有工艺过程(外协且无需公司提供工艺的除外);
d)按照规定的工艺操作能够形成满足设计要求的产品;
e)工艺流程安排合理,工艺要求正确,工艺参数已得到验证或可以经济、适宜地验证;
f)工艺文件具备可生产性和可检验性;
g)工艺文件中,应视产品生产各道工序的难易程度及其对产品质量影响的程度,在工序流程卡中明确过程记录的内容及要求。
当发现工艺文件存在缺陷时,项目经理应组织研发工程师、工艺工程师采取纠正措施,并保留采取措施的记录。
对采取的改进措施进行评审验证,直至满足工艺评审的要求。
注:1.当试制生产外包时,应在技术协议或外包合同中向外包生产单位提出工艺审查或评审的要求。
2.特种工艺过程外协时,工艺评审应重点审查与外协单位的合同(协议)中质量保证条款的相关内容,特别是特殊过程的确认和再确认要求。
3.初样机(原理样机)的试制过程,可以使用“白图”工艺。
正样机(工程样机)的试制过程,必须使用“蓝图”工艺。
6.1.2 试制前准备状态检查
项目经理负责组织实施试制前准备状态检查,内容应满足:
a)设计图样、工艺规程、检验规程和技术文件是否齐全,已经过评审或审签完整并现行有效,生产现场得到受控、有效的指导性技术文件;
b)生产所需的原材料、元器件,配套零、部、组件等齐套;
c)工装、夹具齐备且经过校准(必要时),满足使用要求;
d)监视和测量设备经计量检定证明量程、精度满足检验要求,生产设备处于完好状态;
e)关键岗位人员具备岗位能力,有上岗证及其他通过考核的证据。
6.1.3 首件鉴定
质量管理部根据确定的首件鉴定目录,对各首件开展首件鉴定。
检验员对试生产的第一件产品按设计图样和工艺规程的要求进行全面检查,将测量的数据记录在《首件鉴定报告》中。
质量管理部根据检验记录确定试生产的产品是否符合设计要求,并在《首件鉴定报告》中出具产品符合性的结论,质量管理部负责人对产品符合性的结论进行评价。
生产副总经理负责批准产品是否转入小批试制。
6.1.4 产品质量评审
在产品检验合格后,交付顾客、提交系统试验、装机/装车/装舰之前,质量管理部负责组织产品质量评审。
评审应满足:
a)产品质量满足预期要求;
b)具有能够证明过程受控的记录;
c)已识别的关键过程得到控制,并留有记录;
d)产品的外观、性能参数、功能实现与设计要求一致,确认存在的设计更改已通过评审、
验证和确认并在试制的产品中得到体现;
e)试制、试验过程中暴露的质量问题得到归零。
6.2 技术质量问题处理
对新产品试制过程中发现的技术质量问题,研发部负责组织设计、工艺、质量和其他相关人员,依据《故障报告、分析和纠正预防措施(FRACAS)程序》的要求,采取有效措施予以解决,必要时,召开问题归零评审会,并邀请军事代表和顾客参加。
技术质量问题(故障)处理所产生的《产品故障信息报告表》、《产品故障分析报告表》和《纠正措施实施报告表》应予以保存归档。