监理企业检查表
监理专项整治检查表
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求
监理单位考核检查表
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
监理单位安全生产行为监督检查表
监理单位安全生产行为监督检查表一、基本信息1. 监理单位名称:2. 所在地:3. 法定代表人:4. 联系方式:5. 监理项目名称:6. 项目地址:二、安全生产管理制度1. 是否建立了完善的安全生产管理制度?2. 是否进行了制度的宣传和培训?3. 是否对相关人员进行了岗前培训?三、现场管理1. 是否建立了项目现场安全管理制度,并向相关人员进行了宣传和培训?2. 是否建立了施工现场安全生产责任制?3. 是否落实了防护用品的发放与使用?4. 是否保持了现场的整洁与有序?5. 是否设置了施工区域的限制和警示标识?6. 是否设置了临时用电设备的警示标识?7. 是否落实了消防设施和应急疏散通道的设置和维护?四、施工作业安全1. 是否制定了施工作业安全操作规程,并进行了培训?2. 是否按照规程配备了必要的施工作业安全设备和器具?3. 是否对危险源进行了合理的划分和管理?4. 是否进行了必要的施工现场安全风险评估?5. 是否进行了施工人员的资格审查和身体检查?6. 是否建立了施工人员的作业证制度,并进行了发放和管理?五、危险源控制1. 是否对施工现场危险源进行了合理的控制?2. 是否落实了建筑工地的扬尘控制措施?3. 是否针对高处作业进行了安全保护措施?4. 是否对施工现场的电气设备进行了安全隐患排查和维护?5. 是否设置了明火作业区,并采取了必要的防护措施?6. 是否进行了现场的化学品管理和危险废物处理?六、安全检查与隐患整改1. 是否按照规定开展了安全检查?2. 是否建立了隐患排查和整改制度?3. 是否及时整改了发现的安全隐患?4. 是否对整改情况进行了记录和复核?七、事故应急管理1. 是否建立了事故应急预案并得到了宣传和培训?2. 是否进行了现场事故应急演练?3. 是否落实了现场急救措施和器材?八、安全监督1. 是否建立了安全监督制度?2. 是否建立了监理单位安全生产督促机制?3. 是否落实了监理单位现场安全巡查和记录?4. 是否加强与施工单位和相关部门的联络与协作?5. 是否建立了安全生产投诉举报受理机制?以上是监理单位安全生产行为的监督检查表,可以根据实际情况进行调整和补充。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
监理巡视检查表
监理巡视检查表工程名称合同段施工单位监理单位检查时间编号序号检查项目检查内容检查结果1教育培训每班作业前是否开展安全教育培训,是否留存资料,是否本人签字;2有限空间作业审批顶管作业前是否履行审批;顶管作业前是否开展气体检测,并按时进行记录;动火作业是否审批;有限空间出入是否登记,登记是否真实有效。
3起重吊装起重设备的安全装置是否齐全、灵敏可靠;起重机械的钢丝绳、卷筒、滑轮是否完好;起重机械与架空线路安全是否符合规范要求;起重机械操作人员、信号指挥人员是否持特种作业操作证;汽车吊支腿是否支垫牢固;起重机械是否张贴验收牌及操作规程4临时用电电工是否持证上岗;顶管照明电压是否为24v安全电压,照明灯带是否安全有效;配电箱是否张贴用电责任牌,巡视记录(巡检是否及时),电路图;配电箱是否存在一闸多机,接线混乱、无分路标记、进出线未进行保护;配电箱是否存在破损,淤泥、油污污染等现象;是否存在线路老化破损,接头处理不当现象;电缆是否拖地,是否采用绝缘措施悬挂;电保护器是否存在参数不匹配或失灵等现象(开关箱漏电保护器动作电流分别不应大于15mA,漏电动作时间不应大于0.1s)(总配电箱中漏电保护器电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
)是否使用民用插排;配电箱摆放位置是否符合规范要求;是否配置消防器材;金属箱门与金属箱体是否通过采用编织软铜线做电气连接5安全防护临边防护栏杆是否符合标准、牢固、防护到位;安全警示牌是否齐全,悬挂位置恰当;基坑上下通道是否牢固,梯步是否存在泥水等杂物;顶铁在导轨上滑动是否平稳或有阻滞现象;顶井作业人员是否停留在顶铁上方及侧面等危险区域;6有限空间是否检查有限空间作业审批单;是否检查气体检测记录表,当班是否开展检测;当班期间是否在机头处查看通风;当班期间是否检查有限空间照明灯带;7动火作业当班期间是否检查动火作业票据,是否在有效期内动火作业现场是否配置消防器材;电焊作业人员证件是否在有效期内,是否佩戴劳保防护用品;8文明施工围挡有无破损、是否坚固整洁;裸土是否覆盖;材料、设备是否堆放整齐;各类公示牌是否齐全,内容是否完好检查存在问题表格说明:此表用于监理日常检查。
监理内业月检查表
监理内业月检查表
时间:年月日
项目名称
项目地址
公司
联系人
监理单位
联系人
序号
检查内容
检查结果
备注
1
张贴规章制度
齐全□需要补充□没有□
2
张贴月进度表
符合要求□基本符合□不符合□
调整补充
3
清洁卫生
符合要求□基本符合□不符合□
调整补充
4
本月合同理
符合要求□基本符合□不符合□
补充
5
本月监理日志
规范详细□基本符合□不符合□
调整
6
本月监理月报
规范详细□基本符合□不符合□
补充
7
本月工地例会
按时召开□基本符合□不符合□
修改
8
人员出勤
全勤□请假□缺勤□
调整补充
9
变更和签证资料
规范详细□基本符合□不符合□
10
图纸管理
规范无缺失□基本符合□不符合□
11
与进度相符的规范
规范无缺失□基本符合□不符合□
12
施工单位的资料
规范无缺失□基本符合□不符合□
13
进度预算及决算
规范无缺失□基本符合□不符合□
14
检测验收资料
规范无缺失□基本符合□不符合□
15
电子文档资料整理
规范无缺失□基本符合□不符合□
16
竣工验收资料
规范无缺失□基本符合□不符合□
结论
监理资料员:
项目内业管理专员:
项目总监:
受检工程监理单位质量检查表
受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。
2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。
检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。
质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。
监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。
检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。
5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。
监理机构履职情况检查表
项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。
检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
监理企业质量管理工作检查表
检查人(厅):检查人(市):
受检单位签认: 年 月 日
监理企业质量管理工作检查表
单位名称:法人代表名称:
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
1
企业管理体系建设情况
企业建立了专门的质量管理组织机构,有质量负责人。(2分)
查验相关文件
符合性检查,2分。
企业有质量控制部门负责日常质量检查。(4分)
查验相关文件
符合性检查,4分。
企业的质量管理体系经过专门机构的认证。(4分)
查验相关证书
符合性检查,4分。
企业编制了有针对性的质量管理手册、程序文件、作业指导书。(4分)
查验相关文件
企业能提供质量文件2分;编制的质量文件有针对性2分。
企业设立有质量检查(巡查)、质量整改、质量事故处理制度。(4分)
查验相关制度、文件
质量检查制度2分;质量整改制度1分;质量事故处理制度1分。
企业设立有专门的收发文、档案管理制度(4分)
查验相关制度、文件
收发文制度2分;档案管理制度2分。
企业建立有监理规划、监理细则、专项施工方案审批制度,建立监理月报阅办制度。(4分)
查验相关制度、文件
1项制度1分。
企业设立监理旁站方案、见证取样计划制定制度。(4分)
查验相关记录、文件
监理旁站方案2分、见证取样计划制度2分。
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
2
企业管理体系执行情况
监理企业建立专门的项目管理台帐、主要设备台帐及计量检定证书。(5分)
查验相关记录
项目管理台帐2分;主要设备台帐1分;计量检定证书2分。
监理企业法人对总监的授权、项目机构的组建有相关文件;总监对总监代表的书面授权,经企业法人同意,有文件记录。(3分)
监理单位安全履职情况检查表
4
总监应持证上岗,并应在场履职。
□符合口不符合
5
应按规定配备安全监理员,并应在场履职。
□符合□不符合
项目管理资料
6
按照监理规范要求编制含有安全监理内容的监理规划。
□符合口不符合
7
编制危大工程、电动运输车等安全监理实施细则。
□符合口不符合
8
按规定审核施工单位安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书。
□符合口不符合
9
项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字及加盖执业印章。
□符合口不符合
10
应当建立危大工程安全管理档案。把监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等资料纳入档案管理。
□符合口不符合
安全检查
11
应按规定完善安全检查制度。
□符合口不符合
12
公司每个季度至少对项目检查一次。
□符合口不符合
13
分公司或区域公司每个月至少对项目检查一次。
□符合口不符合
14
监理部每周至少对项目检查一次。
□符合口不符合
15
安全监
16
公司、分公司及项目部下发整改应有整改闭合,整改内容相符性应一致。
□符合口不符合
17
监理部每个星期必须召开至少1次工地例会,专题研究工程施工质量安全问题。
□符合口不符合
21
按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收。
□符合口不符合
其他问题
22
统计
符合项;
不符合项;符合率。
监理单位安全履职情况检查表
项目
序号
检查内容
检查情况(在符合或不符合前口打√)
监理单位安全生产行为监督检查表范本
监理单位安全生产行为监督检查表范本一、基本情况1. 监理单位名称:2. 经营范围:3. 注册资金:4. 联系地址:5. 联系电话:6. 成立时间:二、安全管理制度及文件1. 安全管理制度是否齐全、完善并且有效实施?2. 是否建立了安全责任制度,明确了安全管理的职责和权益?3. 是否编制了安全操作规程,并进行宣传、培训和检查?三、安全生产场所1. 是否按照国家有关标准建设并合理布局了安全生产场所?2. 是否设置了合适的消防设施,并保持正常运行状态?3. 是否设置了应急疏散通道,并保持通畅?4. 是否配备了必要的安全防护设施、器材,并进行定期检查和维护?5. 是否进行了危险源辨识和评估,并采取了必要的防范措施?四、从业人员安全培训1. 是否按照国家有关规定定期对从业人员进行安全培训?2. 安全培训内容是否包括常规工作安全、应急预案、安全生产知识等?3. 是否建立了从业人员安全教育档案,有无安全培训记录?五、安全生产设备1. 是否按照国家标准安装了必要的安全生产设备?2. 是否对安全生产设备进行定期检查、维护和维修,并保持正常运行状态?3. 是否建立了设备台账,记录设备的安全使用情况?六、安全风险防控1. 是否按照相关规定,建立了安全风险防控措施?2. 是否定期进行安全隐患排查,并采取相应的整改措施?3. 是否建立了事故应急预案,并进行演练和调整?4. 是否建立了安全事故报告制度,及时上报相关部门?七、事故记录及处理1. 是否对发生的安全事故进行记录,并进行事故调查和处理?2. 是否向相关部门报告,并采取有效措施防止类似事故再次发生?3. 是否建立了事故案例库,进行事故教训总结和分享?八、安全监督检查1. 安全生产监管部门是否对监理单位进行安全监督检查?2. 是否按照要求积极配合、配备专职安全管理人员参与监督检查?3. 是否及时整改监督检查中发现的安全问题?九、其他安全生产管理方面(根据实际情况,列出具体的安全管理内容和措施,如安全资金保障、安全宣传教育等)总结:根据以上检查结果,监理单位在安全生产管理方面存在的问题和不足,需加强和改进的方面,以及下阶段的整改计划和措施。
监理单位安全生产行为监督检查表模版
监理单位安全生产行为监督检查表模版1. 监理单位基本信息:- 单位名称:- 法定代表人:- 联系电话:- 地址:- 所属行业:2. 安全管理人员:- 安全主管名称:- 手机号码:- 安全主管证书编号:3. 安全生产管理制度:- 是否建立了安全生产管理制度:是 / 否- 管理制度是否得到有效实施:是 / 否- 是否定期的进行制度的宣传和培训:是 / 否4. 安全生产组织机构:- 是否设立了安全生产组织机构:是 / 否- 组织机构是否合理:是 / 否- 各岗位是否明确职责和权限:是 / 否5. 安全生产设备及用品:- 安全生产设备和用品是否齐全:是 / 否- 设备是否经过合格检测和维护:是 / 否- 用品是否配备完善,并经常检查和更换:是 / 否6. 安全生产场所:- 工作场所是否设置合理的安全警示标志:是 / 否- 工作场所环境是否卫生整洁:是 / 否- 是否定期消除火灾隐患并检查灭火设备是否齐全:是 / 否7. 生产作业过程控制:- 是否建立了作业指导书和操作规程:是 / 否- 作业操作是否符合相关规定:是 / 否- 是否经常开展作业安全培训:是 / 否8. 事故应急预案及演练:- 是否编制了应急预案:是 / 否- 预案是否经常修订和完善:是 / 否- 是否定期进行事故应急演练:是 / 否9. 事故隐患排查和整改:- 是否进行了事故隐患排查:是 / 否- 排查发现的隐患是否及时整改:是 / 否- 隐患整改措施是否有效:是 / 否10. 安全生产培训:- 是否定期进行安全生产培训:是 / 否- 培训内容是否涉及相关法律法规:是 / 否- 培训记录是否完整并保存:是 / 否11. 安全督查和考核:- 是否定期进行安全生产督查:是 / 否- 督查结果是否及时整改:是 / 否- 是否进行安全生产考核并建立档案:是 / 否12. 安全生产投入及效果:- 年度安全生产投入是否达到规定标准:是 / 否- 安全事故发生率是否保持在合理控制范围内:是 / 否- 安全生产工作是否取得了明显的成效:是 / 否以上是监理单位安全生产行为监督检查表的模板,根据具体情况可以进行修改和补充,以适应实际监督检查的需要。
监理单位综合检查表格
监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。
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监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以签认。
序号
检查项目
检查主要内容
符合/不符合
8
总、分包单位
资质报审
工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总监理工程师予以签认;
二、前期准备
1
监理单位资质
内容齐全符合要求
有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。
2
建设单位提供的资料
工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证等与工程相关的其他资料。
3
项目监理机构的审图记录
有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。
4
设计交底与图纸会审
会议纪要
监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。
5
监理规划
在第一次工地会议前编制了监理规划,有安全监理、治污减霾管理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实际情况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。
6
第一次工地会议
总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。
7
质量、安全保证体系的建立与审核
三、质量控制
1
施工方案的审查
内容齐全符合要求
审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定;
审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性,工程质量保证措施是否符合强制性标准要求;
报审表应符合要求,监理人员审核意见明确并留存审查过程记录。
现场检查报审、报批表是否符合要求。
2
“四新”应用审查
监理人员应审查用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料,和相关验收标准的适应性;
齐全有效。
3
现场签证审查
有详实完整的三方现场核查记录和影像资料,监理审查意见准
确明了。
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费用索赔审查
报审资料完整,索赔证据齐全,签认意见明确。
五、进度控制
1
前期准备工作
内容齐全符
合要求
在监理规划中确定进度总目标和阶段性目标,制定了相应的进度控制措施。
监理人员检查现场试验室及计量器具,有加盖施工单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件;
有动态跟踪检查管理记录。
12
开工报审
图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立,人员、材料、设备已到位,具备开工条件,现场已做到三通一平,具备开工条件,审查意见明确,由总监签发。
核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。
检查分部工程质量评估报告,验收记录完整,会议纪要各方签章齐全。
11
质量缺陷问题处理
有详细的检查记录及相关影像资料;签发了监理通知单、有发
文记录、整改回复单及复查意见。
四、造价控制
1
工程量签证审核
内容齐全符合要求
审核意见准确,并与实际相符。审核资料完整。
2
工程款支付审核
工程款支付报审表上审核意见明确,已签认。相应支持性材料
6
巡视及监理
通知单的签发
监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专
项方案,材料、设备及构配件是否合格,管理人员是否到岗,
特种作业人员是否持证上岗。对发现的质量隐患,应及时签发
监理通知单。
检查日常监理日志和监理通知单记录。
7
旁站
监理人员按规定进行旁站并保持相应的记录;
检查旁站记录与实际相符,内容真实全面。
具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。
3
其他监理人员
具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员数量满足监理工作需要。
4
监理设施
有标准规范清单,且有常用规范纸质版或电子版文本;
配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。
设备质量验收
监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明文件,对现场材料及构配件进行验收,需要复试的进行见证取样、封样、送检。
报审资料应齐全完整,联合验收记录签章齐全、验收意见明了,有检验报告和材料验收台账。
5
标养室的检查
标养室符合《GB/T 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准》,有监理人员对标准养护室的检查验收记录。
附件1
监理企业工作检查表
监理单位名称:检查日期:
项目名称
工程规模及
结构形式
项目总监
土建监理人员
安装监理人员
工程形象进度
序号
检查项目
标准
检查主要内容
符合/不符合
一、项目监理机构及监理工作设施
1
组织机构
(项目监理部)
内容齐全符合要求
有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位职责落实。
2
总监理工程师
监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控制点等进行了确认;有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料及交桩记录;
监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核,有签认记录;
11
检测机构及现场
试验室的审查
监理人员核查了外部检测机构的资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书,有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件;
8
见证取样
监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证取样;
检查实验委托单、检验报告原件及监理日志中对见证取样的记录。
9
隐蔽工程、检验批和
分项工程验收
对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收,合格的予以签认;
检查隐蔽工程、检验批验收记录。
10
分部工程验收
对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收,验收记录齐全完整;
现场检查留存的验收标准与检验报告。
3
监理实施细则
对专业性较强的分部分项工程,在工程实施前编制了专业监理实施细则,有针对性和可操作性,内容齐全,应包括:专业工程特点、监理工作流程、要点和工作方法及措施,总监已审批。
现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。
序号
检查项目
检查主要内容
符合/不符合
4
工程材料、构配件及
9
施工组织设计审批
施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时限内完成了审核;
施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章;
专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单位公章;
报审、报批表符合相关要求。
10
测量放线控制成果检查
对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书进行了审查,有加盖施工单位公章的复印件,有动态检查管理记录;