施工现场月检查记录表

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施工现场每周(月)安全检查记录样表

施工现场每周(月)安全检查记录样表
方案审批符合有关规定、具有指导性
8
验收及定期检查维保记录
验收记录齐全、定期检查维保记录齐全
9
日常运行记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
持证上岗
证件齐全、人证相符
12
本周(月)排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
13
其他
符合施工现场有关安全要求
大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放
5
施工荷载
严禁超载、不均匀施加较大荷载
6
作业环境
安全防护措施到位、满足实际施工需要
7
作业工人操作情况
无违章操作现象
8
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
9
日常安全检查记录
记录真实、齐全
10
安全交底
安全交底记录真实、齐全
11
本周(月)隐患整改
整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
日常检查记录真实、齐全
12
本周(月)排查隐患整改情况
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
施工单位检查人员:
监理单位检查人员: 检查时间: 年 月 日
序号
检查项目
基本要求
存在问题
整改情况
备注
其他
1
高切坡(或深开挖)
临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位
无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
6
电器装置
参数与设备匹配、安装满足有关规定要求
7

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:XXX项目施工日期:XXXX年XX月XX日序号项目单位检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 技术单位审批手续是否齐全2 技术单位施工组织安排是否合理、可施工组织设计行编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性3 技术单位是否有开工报告,审批手续是否齐全现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;组织机构是否设立专门的质量、安全机构4 监理单位业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;是否进行了安排部署并按要求回复5 技术单位法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求6 技术单位是否有图纸会审记录及设计回复资料;是否进行施工复测,相关记录是否齐全7 技术单位设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象8 技术单位质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度:质量保证措施是否制定;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现9 监理单位有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理10 技术单位安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实11 技术单位安全、环境管理制度,安全、环境保证措施12 技术单位创优规划13 监理单位质量问题(事故)处理14 监理单位安全环保自控体系以下是XXX项目的工程质量、安全、环保检查记录表:1.审批手续是否齐全;2.施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;是否有开工报告,审批手续是否齐全。

3.现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;组织机构是否设立专门的质量、安全机构。

施工现场每周(月)安全检查记录样表

施工现场每周(月)安全检查记录样表
基本要求
存在问题
整改情况
备注
施工用电
1
外电防护
已按要求设置防护措施
2
接地与接零保护系统
采取TN—S系统,工作接地及保护接零符合有关要求
3
配电箱及开关箱
满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求
4
现场照明
设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明
5
配电线路设置
无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
11
日常运行记录
记录真实、齐全
12
安全交底
安全交底记录真实、齐全
13
持证上岗
证件齐全、人证相符
14
本周(月)排查隐患整改
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
15
其他
符合施工现场有关安全要求
施工单位检查人员:
监理单位检查人员:检查时间:年月日
13
其他
符合施工现场有关安全要求
“三宝”“四口”防护
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯进口防护
防护措施到位且牢固
5
预留洞口及坑井防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
已按规定设置防护棚
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
日常安全检查记录
8
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
9
日常安全检查记录
记录真实、齐全

建筑工程施工安全检查记录表

建筑工程施工安全检查记录表

建筑工程施工安全检查记录表项目名称:施工单位:检查日期:检查人员:存在问题及整改情况:1. 工地周边环境安全- 周边道路交通组织合理,符合安全要求。

- 工地周边公共设施无妨碍施工安全的障碍物。

- 周边有防护栏或警示标志,提醒行人注意施工区域。

2. 施工现场基础设施安全- 施工现场出入口明确标识,通道畅通无阻。

- 施工现场消防设施完备,易于使用并正常工作。

- 施工现场临边、洞口等危险地段设置了防护措施。

3. 施工机械设备安全- 施工机械设备经过检查,运行正常并经过维护。

- 施工机械设备操作人员持证上岗,熟练掌握机械操作技能。

- 施工机械设备周边区域无杂物,并设置了警戒线。

4. 施工材料使用安全- 施工材料质量符合标准,无损坏或异常情况。

- 施工材料存放整齐,无松动或倾斜情况。

- 施工材料使用区域清理干净,无杂乱物堆放。

5. 施工作业人员安全- 施工作业人员佩戴齐全的个人防护装备。

- 施工作业人员按照安全操作规程进行作业。

- 施工作业人员遵守施工现场秩序管理规定。

6. 施工现场安全防护- 施工现场设置了明显的安全警示标识。

- 施工现场存在的危险源设置了合理的防护措施。

- 施工现场设有专人负责安全检查及问题整改。

7. 施工现场临时用电安全- 施工现场采取了合理的临时用电工程措施。

- 施工现场用电设备定期检查并进行维护。

- 施工现场用电电缆敷设整齐,避免交叉、悬空及暴露。

8. 施工现场危险化学品安全- 施工现场危险化学品分类储存,并设置明显标识。

- 施工现场危险化学品配备了相应的防护设施。

- 施工现场危险化学品使用符合法律法规要求。

整改措施及责任人:1. XX问题,由责任人A负责,整改期限:XX月XX日前。

2. XX问题,由责任人B负责,整改期限:XX月XX日前。

3. XX问题,由责任人C负责,整改期限:XX月XX日前。

以上是对本次建筑工程施工安全检查的记录和整改情况说明,请各相关责任人按时整改,确保施工现场安全。

施工现场日检周检月检记录表

施工现场日检周检月检记录表

专项方案 日常安全检查记录 安全交底
11
本周隐患整改
12
其他

施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人:
监理单位检查人员:
检查时间:



施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称: 序号 6 7 8 9 10 11 检查项目 通道口防护 基本要求 已按规定设置防护棚 检查结果 整改意见 整改结果
阳台、楼板、屋面等临边 防护措施到位且牢固 防护 日常安全检查记录 安全教育及交底 本月排查隐患整改情况 其他特殊部位 记录真实、齐全 安全教育内容有针对性和指导性, 安全交底记录齐全 整改及时到位、有书面记录 符合施工现场有关安全要求 施工用电
12
本周排查隐患整改情况
高切坡(或深开挖)
2
大型吊装(或安装)
填表说明:此表为施工单位和监理单位项目(企业)负责人每周(月)安全检查用表。检查人员应对照表格所列内 容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。凡是未能及时整改的安全隐患,应按照 “五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。 根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填写。
14
本周排查隐患整改
15
其他
施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人:
监理单位检查人员:
检查时间:



施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称: 序号 5 6 7 8 9 10 11 检查项目 手持电动工具 气瓶 打桩机械 潜水泵 其他 安全交底 验收及定期检查维保记录 基本要求 验收手续齐全、摆放平稳、安全装 置齐全、无违章操作 验收手续齐全、摆放距离和环境满 足安全要求、安全装置齐全 验收手续齐全、防超高装置灵敏有 效、设置平稳、无违章操作 保护装置齐全灵敏、无违章操作 符合施工现场有关安全要求 安全交底记录真实、齐全 验收记录齐全、定期检查维保记录 齐全 整改及时、有书面记录(确因具体 原因未能及时整改的应注明原因和 整改时限) 文明施工 1 2 3 4 5 6 7 8 9 现场围挡 封闭管理 场内道路及场地 冲洗设置 材料堆放 标示标牌 消防设置 临时设施 保健急救 高度符合规定、基础坚固、围挡设 置稳定、整洁 现场四周采取封闭措施、设置进出 大门 已按规定进行硬化、排水设施完善 、道路通畅 已按规定设置、有专人负责冲洗 按照总平面图堆放材料、分类堆放 、挂牌使用、完工区域做到工完场 清 已按规定设置“五牌二图”、安全 警示标示标语齐全 警示标志齐全、灭火器材设置齐全 、消防通道畅通、动火手续完善 按照“三区分离”要求设置、符合 安全要求和卫生、防火要求等 有专门的机构和人员、药品齐全 检查结果 整改意见 整改结果

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表
8
施工技术标准
9
工程质量检验制度
10
搅拌站及计量设置
11
现场材料、设备存放与管理
12
检查结论:
总监理工程师
(建设单位项目负责人)年月日
2
表A.0.1施工现场质量管理检查记录
系统名称
施工许可证
(开工证)
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
项目技术负责人
序号
项目
内容
1
施工现场质量管理检查记录
工程名称
施工许可证(开工证)
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
项目技术负责人
序号
项目
内容
1
现场质量管理制度
2
质量责任制
3
主要专业工种操作上岗证书
4
分包方资质与对分包单位的管理制度
5
施工图审查情况
6
地质勘察资料
7
施工组织设计、施工方案及审批
现场质量管理检查制度
2
施工安全技术措施
3
主要专业工种操作上岗证书
4
分包方确认与管理制度
5
施工图审查情况
6
施工组织设计、施工方案及审批
7
施工技术标准
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工程质量检验制度
9
现场设备、材料存放与管理
10
检测设备、计量仪表检验
11
开工报告
12
13
14
检查结论:
总监理工程师
(建设单位项目负责人)年月日

施工现场安全检查情况记录表

施工现场安全检查情况记录表
高处坠落,物体打击等
督促施工方进行教化和培训,进行巡察检查
73
防护用品的管理状况
各类事故
巡察检查
74
物料储备
易燃、易爆及紧急品存放状况
泄露、火灾等
督促施工方执行运行的平安限制程序、进行巡察检查
75
料具堆放和要求的相符性
料具倾倒等
巡察检查
76
消防管理
消防措施、制度、设备状况
火灾等
督促施工方对此紧急源制定平安目标和管理方案
模板拆除前报批状况
坍塌、物体打击等
督促施工方执行运行的平安限制程序、进行教化和培训
28
模板上施工荷载堆放和规定相符状况
坍塌、物体打击等
巡察检查
29
高处作业
员工作业状况
高处坠落等
督促施工方进行教化和培训,进行巡察检查
30
平安网防护及材质质量状况
高处坠落,物体打击等
巡察检查
31
临边和“四口”防护措施状况
77
灭火器材配置状况
火灾等
督促施工方执行运行的平安限制程序、进行巡察检查
78
动火作业管理制度建立、标和管理方案
79
生活设施管理
食堂卫生标准和要求的相符状况
食物中毒等
可协作抽查,发觉要处理
80
厕所及洗浴设施和要求的相符状况
摔倒、传染病等
可协作抽查,发觉要处理
架体倾倒等
巡察检查
19
脚手架搭设执行方案状况
架体倾倒等
督促施工方进行教化和培训,进行巡察检查
20
模板工程
施工方案和要求的相符性
倒塌、物体打击等
督促施工方编制或修订方案,组织审查
21

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表项目:施工管理序号检查内容检查意见1 施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人。

有安全专管人员。

现场布置合理,安全措施到位,有专人负责。

2 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品。

特殊工种持证上岗。

施工人员穿戴合适,使用防护用品正确,特殊工种持证上岗。

3 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。

在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等。

非施工人员和无关人员不得进入施工现场。

材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放。

禁止拆除和挪动防护装置、设施、标志。

禁止在禁火禁烟区域内吸烟或使用明火。

非施工人员和无关人员不得进入现场。

材料和设施堆放整齐、稳固。

4 尘毒作业有防护措施。

尘毒作业有防护措施。

5 排水良好,平坦无积水。

排水良好,平坦无积水。

6 照明足够。

照明足够。

7 孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志。

多层作业有隔离防护设施和专人监护。

危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护;措施落实。

通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。

横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过。

危险地段有明显的警告标志和防护设施。

孔、井口等有盖或围栏,并有明显标志。

危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护,措施到位。

通道、平台、扶梯牢固,临空面有扶手拦杆。

横跨路面的电线、设施不影响施工。

危险地段有明显的警告标志和防护设施。

8 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠。

裸露的传动部位有防护装置。

施工机械设备运行状态良好,技术指标清晰可见,制动装置可靠。

裸露的传动部位有防护装置。

9 作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离。

临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。

氧气瓶乙炔,距离5m以上。

作业空间禁止架设高压线,并与原有高压线保持足够距离。

临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。

氧气瓶乙炔距离5m以上。

10 有足够的消防器材。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表审核确认;2、安全、环境保证措施是否制定。

是否有效落实;3、安全、环境问题整改是否及时。

是否形成闭环。

1、安全、环境管理制度是否齐全。

是否符合法律法规和业主要求;2、安全、环保培训是否开展,是否达到预期效果;3、安全、环境目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

1、是否有安全、环境保证措施;2、是否按照安全、环境保证措施进行施工;3、是否存在安全、环境问题,是否及时整改。

本次检查主要是对工程质量、安全、环保进行检查,针对每个检查项目进行了详细的记录和整改建议。

其中包括审批手续是否齐全、施工组织安排是否合理可行、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求等方面的检查。

同时也对施工图纸、设计变更、质量自控体系、创优规划、安全环保自控体系等方面进行了检查,并提出了相应的整改建议。

最后,对安全、环境管理制度、安全、环保保证措施等方面进行了检查,并记录了相应的整改建议。

我们将认真对每个问题进行整改,确保工程质量、安全、环保达到要求。

案25施工日志、问题处理记录26材料、设备管理27设备调试、验收记录1.签订责任书并层层落实,确保安全环保方针、目标的建立满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述一致。

2.确认安全环保目标是否可测量并已分解,是否落实到人,实现情况是否定期检查。

建立和检索到以下安全环保管理制度。

3.制定安全、环境保证措施。

项目经理每月至少巡检1次,项目副经理或总工每月至少巡检2次。

1.自检、互检记录及质量跟踪卡是否有记录。

2.专职质量(检)员检查记录是否齐全,质量问题整改是否形成闭环。

1.编制项目部教育培训计划,三级安全教育培训记录是否齐全,全员教育、考核率100%。

2.编制项目部安全环保检查计划,进行经常性、定期(季节性、法定节假日前后)、综合性大检查,对检查发现的问题形成闭环。

3.每周、每月召开安、质、环例会,形成记录。

1.技术交底内容全面,技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续。

施工现场每周(月)安全检查记录 日周月检查表

施工现场每周(月)安全检查记录 日周月检查表
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
文 明 施 工
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗设置
已按规定设置、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
塔 吊
1
力矩限制器
设置齐全且灵敏有效
2
限位器
设置齐全且灵敏有效
3
保险装置
设置齐全且灵敏有效
4
附墙装置与轨道夹
按照规定设置附墙装置和轨道夹
5
基础
无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求
6
电气装置安全
设置齐全且灵敏有效
7
现场吊装操作
无违章操作情况、符合现场要求
8
多塔作业
防碰撞措施到位、现场运转符合要
9
专项方案
13
其他
符合施工现场有关安全要求
施 工 升 降 机 (人 货 两 用 电 梯)
1
安全装置
安全装置齐全且有效
2
安全防护情况
地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭
3
荷载
严禁超载、无明显偏载
4
架体稳定
垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固
5
电气装置安全
装置齐全、灵敏有效
6
避雷
已按规定设置且符合安全要求
6
标示标牌
已按规定设置“五牌二图”、安全警示标示标语齐全
7

施工现场质量检查记录表

施工现场质量检查记录表

施工现场质量检查记录表1. 项目信息
---
2. 检查内容
2.1 施工质量检查
2.1.1 基础工程
2.1.2 结构工程
2.1.3 建筑工程
2.2 安全质量检查2.2.1 安全生产
2.2.2 材料质量
---
3. 总结与建议
根据本次质量检查结果,我们对施工现场质量状况进行了评估。

发现了一些问题,如基础回填不均匀、地面平整度不达标等。

建议
施工单位及时整改并加强质量管理。

同时,要注意安全生产,确保
安全设施的完善,预防安全隐患的出现。

材料质量方面,要确保采购合格的材料,并进行规范的储存。

本次质量检查记录表仅供参考,请施工单位及时整改并保持质量管理的持续性。

工程月报检查记录表模板

工程月报检查记录表模板

工程月报检查记录表
公司名称
项目名称
简报日期年月日到年月日填报人员(签字)填报日期
审核人员(签字)审核日期
本期
完成工作
本期未完
成的工作
未完成的原
因分析及补
救措施
下期工作
计划
遇到的难点问题解决方

需要集团公
司协助解决
的事项
进度控制
本期计划完成:
本期实际完成:
本期实际工期延误(提前)天数:天
质量控制1本期累计:建设单位联系单份;监理工程师通知单份;
监理工程师联系单份;例会会议纪要份;
专题会议纪要份;本周抽查、见证取样次;
检查不符合质量要求次。

2、不符合质量要求的工程是否都已整改(是/否),未整改的原因:
3、其他需要说明的事项:(如工程质量事故分析)
成本控制1、设计变更份;经济签证份;限价单(批价单)份;
2、本期支付工程款元;累计支付工程款元;
3、需要特别说明的事项:
安全文明施工控制1、监理工程师整改通知份;建设单位联系单份;
监理工程师备忘录份;专题会议纪要份;
2、本期工程现场大事记及处理方案:
监理工作月评

档案管理情况说明本期增加的工程档案份:情况说明:
工程质量事故及突发事件情况说明。

施工现场每周(月)安全检查记录

施工现场每周(月)安全检查记录
整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)
文 明 施 工
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗设置
已按规定设置、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
施 工 机 具
1
搅拌机
验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
2
圆盘锯
验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
3
钢筋机械
验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
4
电焊机
验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
5
手持电动工具
验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作
外电防护
已按要求设置防护措施
2
接地与接零保护系统
采取TN—S系统,工作接地及保护接零符合有关要求
3
配电箱及开关箱
满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求
4
现场照明
设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明
5
配电线路设置
无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆
7
专项方案
方案审批符合有关规定、具有指导性
8
验收及定期检查维保记录
验收记录齐全、定期检查维保记录齐全
9
日常运行记录
记录真实、齐全
10
安全交底

施工现场安全检查记录表范本

施工现场安全检查记录表范本

从事特种作业人员是否持操
5
作证,操作人员上岗是否经 安全教育、考试合格后方可
查证件
施工
口符合□不符合
6
施工人员是否患有不适合本 次作业的疾病
查记并询问
口符合□不符合
7
施工现场的要害部位,是否 制订安全措施
查文件
口符合□不符合
8
施工现场是否设置围栏、警 戒线、警戒牌
查现场
口符合□不符合
9
重点部位施工是否报相关部 门审核
施工现场安全检查记录表范本
序号
检查内容
检查方法
检查结果
1
施工人员是否按安全生产规 章制度进行安全施工
查现场
口符合□不符合
2
施工人员是否按规定着装并 佩戴劳保用品
查现场
口符合□不符合
3
施工现场人员是否吸烟或将 火种带入现场
查现场
口符合□不符合
4
施工是否对现场的消防设施 及器材造成破坏
查现场
口符合□不符合
查文件
口符合□不符合
结论

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。

是否有开工报告,审批手续是否齐全。

2 施工组织安排是否合理、可行。

是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。

3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。

是否设立专门的质量、安全机构。

4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。

专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。

关键工序、特种作业人员是否持证上岗。

是否建立项目部人员台账。

5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。

是否进行了安排部署并按要求回复。

6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。

是否检索到常用技术标准/规范。

是否向员工、相关方传递相关要求。

7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。

是否进行施工复测,相关记录是否齐全。

8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。

9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。

质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。

质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。

是否制定质量保证措施。

是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。

10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。

11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。

建筑施工现场每周(月)安全检查记录

建筑施工现场每周(月)安全检查记录

安全报监书编号:重庆市建设工程施工现场每周(月)安全检查表项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地建设单位:中煤科工集团重庆研究院监理单位:重庆市建筑科学研究院施工单位重庆松龙建筑(集团)有限公司重庆市建设工程施工安全管理总站制填表说明一、每周安全检查记录应由施工单位项目负责人组织填写,具体填写要求如下:1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,并无须填写后面两页。

2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。

3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。

二、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求同第二项。

三、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。

四、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查。

施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表
1、是否进行危险源识别和评价,识别是否充分,评价是否准确;
2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确;
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新;
32
安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划;
2、安全投入资金技措施费的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5、是否编制项目部应急预案演练计划;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐;
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复;
4
法律法规及其他要求安、质、环
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求安、质、环;
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放;
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求;
30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;
31
环境因素、危险源识别、评价与控制
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3、管线回填含有部分砖块,
4、施工断断续续,主要原因人员不足。专职人员少(砌井)
5、材料进场不能及时与我项目部沟通,
6、施工机械有点不足,望加设备。
解决措施
1、指定位置进行堆放,
2、敷管(管腔砂回填)后及时回填并碾压至管顶。
3、杂土进行清理,运至杂土场。
4、加强人员的调配,及时加配专职人员。
5、材料进场及时通知我项目部实验室,进行材料报验。
2)周转材料:现场周转材料由于施工队内部管理因素,导致乱放;通知各个队伍,每日工作完成后,周转材料需要放置在固定的场所
质量检查表
单位:中交二公局南京禄口机场二期工程大临及土石方工程
检查人
检查日期
现场质量
1、便道、管线、箱涵施工总体良好
存在问题
1、便道1路基施工碾压不到位
2、灰土拌合不均匀,导致部分灰量过少
2、便道雨水管线沟槽放坡过小,已经确认为施工队挖掘机操作手操作熟练度有关;责令施工队伍更换操作熟练的挖掘机操作手,进行施工,以保证施工现场的质量、安全
3、箱涵:
1)现场钢筋锈迹问题:属于人为因素,在施工过程中,需要的钢筋材料运输至现场过多,导致剩余钢筋放置在施工现场,时间长、未覆盖加上环境因素,导致锈迹;已经通知钢筋加工厂,每个箱涵需要的材料按量出量,如出现剩余,则在现场覆盖
解决措施
2、土方碾压部位,部分松散块已经确认为碾压遍数不足导致松散、压实度不足;需要加强边缘的碾压遍数,以保证碾压厚达到设计压实度
3、便道雨水管线沟槽放坡过小,已经确认为施工队挖掘机操作手操作熟练度有关;责令施工队伍更换操作熟练的挖掘机操作手,进行施工,以保证施工现场的质量、安全
4、箱涵:
3)现场钢筋锈迹问题:属于人为因素,在施工过程中,需要的钢筋材料运输至现场过多,导致剩余钢筋放置在施工现场,时间长、未覆盖加上环境因素,导致锈迹;已经通知钢筋加工厂,每个箱涵需要的材料按量出量,如出现剩余,则在现场覆盖
6、合理调配机械,及时添加设备。
质量检查表
单位:中交二公局南京禄口机场二期工程大临及土石方工程
检查人
检查日期
现场质量
2、便道、管线、箱涵、土方施工总体良好
存在问题
8、土方部分碾压存在松散现象
9、土方素土回填角落,压实度不足
10、便道雨水管线开挖沟槽放坡过小
11、箱涵钢筋部分存在锈迹现象
12、箱涵现场周转材料杂乱无章、影响施工
4、箱涵钢筋绑扎、钢筋垫块、模板支护问题;由施工队人员质量意识过低,造成,以后加强质量交底,以保证箱涵施工质量
质量检查表
单位:中交二公局南京禄口机场二期工程大临及土石方工程
检查人
检查日期
现场质量
1、质量一般。
存在问题
1、双壁波纹管堆放不到位,没一个指定位置,
2、管线回填不及时,导致波纹管热胀冷缩致井裂缝。
3、便道雨水管线管腔沙回填不均匀
4、雨水井未及时养护
5、箱涵钢筋垫块过少
6、模板支护不牢固
7、钢筋绑扎不均匀
解决措施
1、便道路基:由于路基边缘临近沟塘,高差较大,导致操作手不能碾压到位;以后均采用人工夯实
2、由于采用的是挖掘机拌合灰土,操作手熟练程度制约拌灰土质量;拌灰土均采用操作熟练的操作手拌合
3、管线沙回填:管Байду номын сангаас沙回填部分采用人工整平
质量检查表
单位:中交二公局南京禄口机场二期工程大临及土石方工程
检查人
检查日期
现场质量
1、便道、管线、箱涵、土方施工总体良好
存在问题
1、土方部分碾压存在松散现象
2、土方素土回填角落,压实度不足
3、便道雨水管线开挖沟槽放坡过小
4、箱涵钢筋部分存在锈迹现象
5、箱涵现场周转材料杂乱无章、影响施工
解决措施
1、土方碾压部位,部分松散块已经确认为碾压遍数不足导致松散、压实度不足;需要加强边缘的碾压遍数,以保证碾压厚达到设计压实度
4)周转材料:现场周转材料由于施工队内部管理因素,导致乱放;通知各个队伍,每日工作完成后,周转材料需要放置在固定的场所
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