资产管理情况自查报告(最新)
国有资产自查情况报告
国有资产自查情况报告为了加强国有资产管理,确保国有资产的安全、完整和有效利用,根据相关规定和要求,我单位对国有资产进行了全面自查。
现将自查情况报告如下:一、自查工作的组织与实施为了确保自查工作的顺利进行,我单位成立了以负责人姓名为组长的国有资产自查工作领导小组,负责组织、协调和指导自查工作。
领导小组下设办公室,具体负责自查工作的日常事务。
在自查工作开展前,我们制定了详细的自查工作方案,明确了自查的范围、内容、方法和步骤,以及工作要求和时间安排。
同时,组织相关人员认真学习了国有资产管理的有关政策法规和制度文件,提高了对国有资产管理重要性的认识,增强了做好自查工作的责任感和使命感。
二、国有资产的基本情况截至自查基准日,我单位国有资产总额为X元,其中:流动资产X 元,固定资产X元,无形资产X元,其他资产X元。
(一)流动资产流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款、存货等。
经自查,货币资金账实相符,不存在挪用、截留等问题;应收账款和预付账款的形成原因合理,账龄结构正常,不存在长期挂账和坏账风险;存货管理规范,账实相符,不存在积压、浪费等现象。
(二)固定资产固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。
经自查,固定资产账实相符,资产的购置、使用、处置等环节手续齐全,符合国有资产管理的有关规定。
1、房屋及建筑物我单位共有房屋及建筑物X栋,建筑面积为X平方米,账面价值为X元。
房屋及建筑物的产权清晰,不存在产权纠纷。
2、机器设备机器设备共X台(套),账面价值为X元。
机器设备的运行状况良好,维护保养及时,不存在闲置、报废等情况。
3、运输工具运输工具共X辆,账面价值为X元。
运输工具的使用符合规定,车辆的保险、年检等手续齐全。
4、办公设备办公设备共X台(套),账面价值为X元。
办公设备的配置合理,能够满足工作需要。
(三)无形资产无形资产主要包括土地使用权、专利技术、商标权等。
经自查,无形资产的取得、使用和转让等环节符合相关规定,不存在无形资产流失的问题。
资产管理自查报告(通用16篇)
资产管理自查报告(通用16篇)资产管理自查报告第1篇根据凤财发{2023}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于2023年4月4日至2023年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
资产管理自查报告第2篇20xx年xx月xx日,由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队,铁人小学资深资产员等4人。
来到我校进行20xx年度固定资产管理工作检查。
20xx年资产检查时,我们正搬迁中。
上级领导没有看到,所以今年头一个就来我们家。
对于学校固定资产管理低值易耗品管理,校领导一直非常重视。
自20xx年5月上级宣布两校合并后。
校长多次召开专项会议,布置搬迁工作外,一而再,再而三的强调对于公共财物要严格管理。
(4篇)国有资产管理自查报告
(4篇)国有资产管理自查报告第一篇:中国石化的国有资产管理自查报告尊敬的领导:在中国石化公司的国有资产管理自查中,我们把重点放在了以下几个方面:国有资产监管体制的完善:我们建立了一套以中央企业为主体的国有资产监管体制。
通过设立国有资产监督管理委员会、设立国有资产审计机构等,实现对国有资产进行全面、系统、及时的监管。
国有资产流转机制的健全:我们积极探索国有资产转让、股份制改革等多元化的国有资产流转方式,不断优化机制、完善政策,加强国有资产流转的规范化管理。
国有资产收益的提升:我们加强了国有资产收益的动态监测与评估,对于收益低的资产,我们采取了放权、引进战略投资者、提高管理水平等手段,不断提升国有资产的投资回报率。
国有资产管理制度的规范:我们积极推进国有资产管理制度的改革与修订,完善资产减值、处置、评估等制度,加强监管,规范管理,拓展国有资产管理的广度与深度。
在此,我们也查出了一些存在的问题,主要包括国有资产流转的程序不够规范,国有资产收益评价不够科学、准确,国有资产监管机构的职责不够明确等。
我们会采取相应的措施去弥补这些问题,确保国有资产管理能够更规范、更有据可依。
谢谢!第二篇:中国中车的国有资产管理自查报告尊敬的领导:在中国中车公司的国有资产管理自查中,我们认真履行了国有资产管理职责,针对存在的问题也有着积极的解决方案。
一、国有资产监管体制的完善:我们成立了国有资产监管委员会,负责对公司国有资产进行全面统筹管理和监管。
同时,加强监管部门与公司之间的联络,建立国有资产信息系统,确保对国有资产的监管更加严密。
二、国有资产流转机制的健全:我们积极推进了国有资产流转改革,加大了公开竞争和招投标的力度,扩大了国有资产市场化流转的范围,提高了流转的效率,强化了市场监管,确保国资流转的公开透明和合法合规。
三、国有资产收益的提升:我们对公司国有资产进行了科学的评估,通过实行收益分配、提升管理水平、优化投资结构等措施,使得公司国有资产收益水平稳步提升,在无形资产、知识产权等领域取得了显著成效。
资产管理情况自查报告
资产管理情况自查报告第一部分:引言本报告旨在对公司资产管理情况进行全面自查和评估,以确保资产的合理利用和保护。
通过对公司各项资产管理政策、流程和控制措施的分析,从而确定存在的问题并提出改进建议,以提高资产管理的效率和透明度。
第二部分:资产类型和规模1. 有形资产- 房地产:公司拥有4栋办公楼和3个生产基地,总价值为2亿人民币。
- 设备和机械:公司有各类设备和机械100台,总价值为5000万人民币。
- 交通工具:公司有50辆小轿车和10辆货车,总价值为2000万人民币。
2. 无形资产- 知识产权:公司拥有14项专利和10个商标,总价值为5000万人民币。
- 软件和技术:公司购买了20个软件许可证,总价值为1000万人民币。
3. 财务资产- 银行存款:公司在各大银行有10个存款账户,总金额为1亿人民币。
- 投资证券:公司持有10家上市公司的股票和债券,总价值为5000万人民币。
4. 其他资产- 库存:公司的库存价值为5000万人民币。
- 应收账款:公司目前应收账款总额为3000万人民币。
总的来说,公司的资产规模较大,同时拥有较多的有形和无形资产。
资产管理的重要性不言而喻,我们需要确保这些资产得到充分利用并得到适当的保护。
第三部分:资产管理政策和流程1. 资产分类和登记- 公司已建立了资产分类的档案和登记制度,涵盖有形和无形资产的登记。
- 资产分类的标准和方法已明确确定,并由公司行政部门负责执行。
2. 资产采购和验收- 公司已制定了详细的资产采购流程,包括采购计划、招标和评审等环节。
- 资产验收由专门的验收小组负责,确保采购的资产符合规格和质量要求。
3. 资产使用和维护- 公司规定了资产使用和维护的责任和程序,明确了各部门的职责和权限。
- 资产使用记录和维护记录需定期更新和修订,由相关部门负责记录和报告。
4. 资产报废和处置- 公司建立了资产报废和处置的流程和标准,包括资产报废申请、评估和审批等环节。
资产管理情况自查报告
资产管理情况自查报告加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理,接下来是小雅为大家收集的资产管理情况自查报告,供大家参考,希望可以帮助到大家。
资产管理情况自查报告范文(一)为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,20**年12月10日至12月31日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。
一、固定资产的确认根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值2020元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。
二、自查的主要做法(一)领导重视,组织得力。
我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为2020年第四季度的重点工作之一。
警务保障室总体负责,各部门负责人配合固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。
(二)分工明确,责任清晰。
自查工作共分为准备、自查、总结和验收四个阶段。
准备阶段主要工作是成立固定资产自查小组,确定自查范围及工作职责。
(三)循序渐进,合理安排。
本次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段上。
自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行自查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产自查系统。
对自查中发现的需要报废、报损或作其他处臵的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。
总结阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后详细填写“固定资产盘点报告表”,各自查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同自查工作总结交自查工作领导小组审阅。
三、自查的主要成果我局领导和各部门都能高度重视自查工作,主要领导亲自抓该项工作的落实。
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
国有资产管理自查报告(精选多篇)
国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗20XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。
三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。
四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。
五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。
六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。
七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。
第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。
二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。
资产管理情况自查报告最新6篇
资产管理情况自查报告最新6篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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资产自查情况报告
资产自查情况报告尊敬的各位领导:为了加强资产管理,确保资产的安全、完整和有效利用,我单位于自查开始时间至自查结束时间对本单位的资产进行了全面自查。
现将自查情况报告如下:一、自查目的本次资产自查的主要目的是全面摸清单位资产的“家底”,掌握资产的数量、价值、结构和使用状况,查找资产管理中存在的问题和漏洞,完善资产管理制度,提高资产管理水平,保障国有资产的安全和完整。
二、自查范围本次自查范围包括单位的固定资产、流动资产、无形资产等各类资产。
具体包括办公设备、房屋建筑物、车辆、库存物资、货币资金、应收账款、预付账款、无形资产等。
三、自查方法本次自查采用了实地盘点、账实核对、清查登记等方法。
首先,对各类资产进行了实地盘点,逐一核对资产的名称、规格、型号、数量等信息;其次,将盘点结果与财务账目进行核对,查找账实不符的情况;最后,对清查结果进行登记造册,建立资产清查台账。
四、自查结果(一)固定资产1、房屋建筑物本单位共有房屋建筑物X处,总面积为X平方米。
经自查,房屋建筑物的产权清晰,均已办理了相关产权证书。
但部分房屋存在年久失修、设施老化等问题,需要进行维修和改造。
2、办公设备单位共有办公设备X台(套),包括电脑、打印机、复印机、空调等。
经自查,部分办公设备已超过使用年限,运行效率低下,需要更新换代;部分设备存在损坏、丢失等情况,需要进行维修和补充。
3、车辆单位共有车辆X辆,其中轿车X辆、越野车X辆、商务车X辆。
经自查,车辆的行驶证、保险等手续齐全,但部分车辆的油耗较高、维修费用较大,需要加强车辆管理,降低运行成本。
(二)流动资产1、货币资金截至自查基准日,单位货币资金余额为X元,其中库存现金X元,银行存款X元。
经自查,货币资金的收支管理规范,账实相符。
2、应收账款单位应收账款余额为X元,主要为应收的业务款项。
经自查,部分应收账款账龄较长,存在回收风险,需要加大催收力度。
3、预付账款单位预付账款余额为X元,主要为预付的采购款项。
国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)
国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)国有资产管理考核评自查报告一、国有资产管理的存在问题如何制定一个行之有效的国有资产管理办法,首先要清楚了解管理中存在的问题。
1、素质相对不高,内部管理机制不健全。
财务人员整体素质不高,且绝大部分财务人员一身多职,工作停留在帐表处理等日常业务上,工作得过且过,单位内部管理体制和制度不够完善,缺乏一个行之有效的国有资产管理办法。
2、国有资产管理部门职责不清。
由于职责不清,至于其使用效益低下,致使存量不足、账实不符。
作为国有资产管理部门,按管理职能应代表本级政府行使行政事业单位国有资产所有者的权利,但由于管理部门职业不清,财务人员对资产的使用情况也不甚了解,使资产处于监管不力的状态,造成管理主体不明确、权责不清、管理混乱。
3、资产流转程序不规范,体制不健全。
虽然设置了实物资产管理员的岗位,但在资产的购置、验收、转移和处置等环节实物,资产管理员并不经手,职权发挥不好。
这正是由于制度不健全、缺乏严格的规章制度依据及一套行之有效的国有资产管理办法和操作规范流程所引起的。
二、国有资产管理考核评自查报告(精选6篇)忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,让我们一起来学习写自查报告吧。
以下是小编收集整理的国有资产管理考核评自查报告(精选6篇),希望能够帮助到大家。
国有资产管理考核评自查报告1旗财政局国有资产管理股:根据旗20xx年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。
资产自查自纠报告范文8篇
资产自查自纠报告范文8篇一、资产全面自查经过对公司财务、股权、资产等方面的全面自查,发现了一些问题和存在的风险。
首先,公司的财务数据存在凌乱、不规范、不完整等问题,需要加强整理和核对工作,确保数据的准确性和完整性。
其次,公司股权结构存在一些不合理之处,需要重新调整,确保股权关系清晰明确。
最后,公司的资产管理存在管理不规范、管理混乱等问题,需要加强资产管理,提高资产使用效率。
二、资产自纠自查在发现问题和存在风险的基础上,公司对资产进行了自纠自查工作。
首先,公司对财务数据进行了全面清理和整理,确保了数据的准确性和完整性。
其次,公司对股权结构进行了重新调整,解决了股权关系不清晰的问题。
最后,公司对资产管理进行了加强,提高了资产使用效率,确保了资产的安全和稳定。
三、存在的问题及解决方案在资产自查自纠过程中,公司发现了一些存在的问题及解决方案。
首先,公司的财务数据凌乱、不规范、不完整,需要进行整理和核对工作,确保数据的准确性和完整性。
其次,公司的股权结构不清晰,需要进行重新调整,确保股权关系清晰明确。
最后,公司的资产管理不规范、管理混乱,需要加强资产管理,提高资产使用效率。
四、自查自纠的收获和启示通过资产的自查自纠工作,公司不仅发现了一些存在的问题和风险,还得到了一些收获和启示。
首先,公司认识到了财务数据的重要性,必须加强整理和核对工作,确保数据的准确性和完整性。
其次,公司意识到了股权结构的重要性,必须重新调整,确保股权关系清晰明确。
最后,公司体会到了资产管理的重要性,必须加强资产管理,提高资产使用效率。
五、未来的规划和展望对于未来的规划和展望,公司将进一步加强资产的自查自纠工作,确保资产的安全和稳定。
首先,公司将深化公司的财务数据整理和核对工作,确保财务数据的准确性和完整性。
其次,公司将持续调整和优化公司的股权结构,确保股权关系清晰明确。
最后,公司将加强资产管理工作,提高资产使用效率,确保资产的安全和稳定。
国有资产管理自查报告范文(通用4篇)
国有资产管理自查报告范文(通用4篇)国有资产管理自查报告范文(通用4篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,好好地做个总结并写一份自查报告吧。
自查报告怎么写才不会流于形式呢?以下是帮大家整理的国有资产管理自查报告范文(通用4篇),借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
国有资产管理自查报告1根据凤财发{xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于xx年4月4日至xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
xx年4月15日槐北示范小学国有资产管理状况自查报告xx年四月十五日国有资产管理自查报告2按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
资产自查报告(共4篇)
资产自查报告〔共4篇〕第1篇:资产自查报告2023年各部门资产自查报告为加强对资产的管理,进步国有资产使用效益,确保国有资产不流失。
由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进展自查盘点,现将自查情况汇报如下:一、各部门自查情况1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提早做了准备工作。
2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。
自查盘点比规定时间推延10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。
二、存在问题1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。
计财部及时进展账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的根据。
此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:康乐部4项、工程部2项、中航大学效劳部2项、客房部1项、人力资部7项〕,部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。
所以各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。
2、闲置及待报废资产57项,其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学效劳部闲置资产2项。
计财部将在9月同使用部门对以上资产进展实地查看,合理进展调配,对于确实不能使用资产可进展处理,做到盘活资产。
三、盘亏工程1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台〔卡片编号00192#〕,2023年1月出库。
〔9月12日找到,在前厅部,已做调拨〕2、康乐部和华楼烘手器账面14台〔卡片编号00349#〕,2023年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。
〔12台已在库房〕3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。
资产管理自查报告(精选9篇)
资产管理自查报告资产管理自查报告(精选9篇)工作在不经意间已经告一段落了,回顾一段时间工作的付出,总体情况有好有坏,来为这段时间的工作写一份自查报告吧。
自查报告怎么写才不会流于形式呢?以下是小编帮大家整理的资产管理自查报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
资产管理自查报告篇1一、当前固定资产管理中存在的主要问题(一)疏于管理,账实不符比较严重。
(二)重购轻管思想普遍,存在资产闲置浪费现象。
(三)岗位职责不明确,造成了管理脱节。
(四)财务制度有缺陷,影响了核算的准确性。
二、固定资产管理存在问题的成因(一)管理体制不健全。
一些领导对资产管理的重要性认识不够,认为国税系统“家大业大”,没有必要精打细算,花起钱来大手大脚,管起家来马马虎虎,对家底心中无数。
一些单位管理制度存在漏洞,缺乏法律规范与强有力的政策指导,法律与政策滞后于资产管理的实际是目前行政事业单位固定资产管理存在诸多问题的重要原因。
(二)会计核算不规范。
核算程序不严密,账簿设置不齐全,账外固定资产大量存在,管理缺乏有效的约束机制,资产损失现象严重。
一些会计人员政治思想素质不高,责任意识淡薄,业务素质难以适应新会计制度和财务规则的核算要求。
特别是在单位负责人不重视的情况下,往往不愿负责,得过且过,工作失职。
(三)监督考核弱化。
一些单位没有将资产管理纳入到机关领导干部任期目标考核,资产管理工作显得无足轻重;固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不按照国家有关规定报请管理部门审批,也没有进行严格的资产评估工作,而多半是协商交易,使固定资产产权变动脱离了有效监督。
尤其是私自低价转让、出售、变卖和处置固定资产现象的存在,导致了固定资产产权被侵蚀。
三、加强国税系统固定资产管理的建议(一)转变思想,把握重点。
如今资产种类越加庞杂,资产变动日益频繁,对固定资产的管理不能停留在原来的思维模式上,要加大管理力度,重视内部管理,按规定建账设卡,定期进行清理盘点。
要将固定资产使用效率和完好程度作为考核单位负责人政绩、业绩的一个重要指标,确保国有资产的合理利用。
资产自查情况报告
资产自查情况报告尊敬的各位领导、同事:大家好!为了加强资产管理,提高资产使用效率,确保资产的安全与完整,根据相关要求,我们对本单位的资产进行了全面自查。
现将自查情况报告如下:一、自查目的本次资产自查的主要目的是:1、全面核实资产的数量、价值、使用状况等,确保资产账实相符。
2、发现资产管理中存在的问题和漏洞,及时采取措施加以整改,完善资产管理体制。
3、促进资产的合理配置和有效利用,提高资产的经济效益和社会效益。
二、自查范围本次资产自查的范围包括:1、固定资产,如房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。
2、流动资产,如库存现金、银行存款、存货等。
3、无形资产,如专利、商标、土地使用权等。
三、自查方法我们采用了以下方法进行资产自查:1、实物盘点:对固定资产和存货等实物资产进行实地盘点,核对资产的数量、规格、型号等。
2、账务核对:将资产账目与财务报表进行核对,检查账账是否相符。
3、资产清查:对资产的使用状况、维护情况、报废情况等进行清查,了解资产的实际情况。
四、自查结果(一)固定资产1、房屋及建筑物经过实地勘察和相关权证核对,本单位拥有的房屋及建筑物共计_____处,总面积为_____平方米。
其中,_____处房屋存在轻微的墙体裂缝和屋顶渗漏问题,已安排相关人员进行维修。
2、机器设备机器设备共计_____台(套),总价值为_____万元。
部分设备由于使用年限较长,存在性能下降、维修频繁的情况。
我们将对这些设备进行评估,根据评估结果决定是否进行更新或报废处理。
3、运输工具运输工具包括_____辆汽车和_____辆摩托车。
其中,_____辆汽车已超过使用年限,且维修成本较高,建议报废处理。
4、办公设备办公设备如电脑、打印机、复印机等数量较多,部分设备存在配置较低、运行速度慢的问题。
我们将根据工作需要,逐步对这些设备进行更新升级。
(二)流动资产1、库存现金经盘点,库存现金余额为_____元,与现金日记账余额相符。
资产自查工作总结6篇
资产自查工作总结6篇篇1一、引言本次资产自查工作的目的在于全面梳理公司资产状况,确保资产安全、合理配置和使用效益。
通过本次自查工作,我们进一步了解了公司资产情况,并针对存在的问题提出了改进措施。
以下是本次资产自查工作的总结报告。
二、工作内容概述1. 资产盘点:对公司所有资产进行全面盘点,包括固定资产、无形资产及流动资产。
2. 资产登记:对盘点的资产进行逐一登记,建立详细的资产档案。
3. 资产核实:核实资产的原值、净值、折旧情况等,确保资产账目真实可靠。
4. 问题梳理:对自查过程中发现的问题进行梳理,分析原因,提出解决方案。
三、重点成果1. 完成了公司所有资产的全面盘点和登记工作,建立了完善的资产档案。
2. 核实了资产账目,确保了资产信息的真实性和完整性。
3. 发现了部分资产使用不当、管理不规范的问题,提出了改进措施。
4. 针对部分老旧设备,提出了更新换代的建议,以提高工作效率和降低安全隐患。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题:部分资产标签模糊,难以识别。
解决方案:重新制作并粘贴资产标签,确保资产可识别。
2. 问题:部分资产使用不当,存在损坏风险。
解决方案:加强员工培训,提高资产使用规范性,定期进行设备维护。
3. 问题:老旧设备较多,影响工作效率。
解决方案:制定设备更新计划,逐步淘汰老旧设备,引进高效、节能的新设备。
五、自我评估/反思在本次资产自查工作中,我们认真履行职责,全面梳理了公司资产状况。
虽然取得了一些成果,但也存在一些不足。
在后续工作中,我们需要进一步提高工作效率,加强与其他部门的沟通与协作,确保资产管理工作的顺利进行。
同时,我们还要不断学习和掌握新的知识和技能,以适应不断变化的市场环境和工作需求。
六、未来计划1. 定期对资产进行盘点和核实,确保资产安全、合理配置和使用效益。
2. 加强员工培训,提高资产使用规范性,降低资产损坏风险。
3. 制定设备更新计划,逐步淘汰老旧设备,引进高效、节能的新设备。
国有资产管理自查报告
国有资产管理自查报告国有资产管理自查报告(5篇)在经济飞速发展的今天,报告使用的频率越来越高,报告根据用途的不同也有着不同的类型。
一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编为大家整理的国有资产管理自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
国有资产管理自查报告1根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的.审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
槐北示范小学国有资产管理状况自查报告二0xx年四月十五日国有资产管理自查报告2市国有资产领导小组:根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[20xx]19号文件关于《樟树市开展国有资产出租(出让)清理工作实施方案》的.通知精神,我场认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市国有资产出租(出让)清理工作领导小组开展国有资产出租(出让)清理工作的要求,为顺利开展、按时完成我场的自查工作,我场成立了以场长为组长,分管场长为副组长,各相关人员为组员的国有资产出租(出让)清理工作领导小组,对我场的国有资产管理出租(出让)情况进行了全面清理。
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【篇一】资产管理情况自查报告
根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查工作总体状况分析
(一)资产清查工作基准日:20**年7月15日——8月10日
(二)资产清查范围:固定资产第二——第九类
(三)资产清查工作具体实施情况:
我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。
为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。
第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。
经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。
(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。
通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。
但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。
二、对资产清查的问题提出改进措施
我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。
加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。
针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的'固定资产。
整改措施如下:
1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。
2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。
3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。
4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。
5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。
6、固定资产要做到合理使用,管理完善。
对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。
【篇二】资产管理情况自查报告
济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
二、工作起止时间
我校于20**月13日至20**年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
并将自查结果自25日起在本单位公示栏、站进行公示,接受广大群众的监督检查。
三、检查主要内容
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
【篇三】资产管理情况自查报告
按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
经过清理:我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。