医院审计工作保密制度

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医院审计工作保密制度

为了维护医院的利益和财务安全,促进审计工作的发展,制定审计工作保密制度。

(1)审计工作秘密是指医院工作中不属于国家机密但不宜公开的事项,凡属下列事项审计人员必须保守秘密。

①在医院的业务范围内有重大影响的财务收支问题的审计结果或审计调查结果。

②对院内经济独立核算部门、经济承包部门等存在重大违法、违纪案件的审计调查情况和结果。

③涉及科主任以上干部重要问题的审计调查情况和结果。

④对院内负责人的经济责任离任审计情况和结果。

⑤未经公布的审计调查案件的材料以及正在进行调查的工作计划、重要会议记录、各项重要统计数据及技术信息和经济信息。

⑥在审计工作过程中审计人员涉及到其他部门和行业的国家秘密事项及保密、文件也要严格按照党和国家规定的保密法规执行。

(2)审计保密工作要严密工作程序,审计人员要严格依照保密程序办事:

①审计工作文件与材料的收录、传阅、借用、复制、归档、销毁等环节要建立相应的登记管理制度,并指定专人负责收发、归档和管理工作。

②审计文件的报送必须经主管审计工作领导审核批准后或按照

规定的范围送达,审计结果的公布也要在院领导的批准范围内执行。

③每项审计结果结束后,要将被审计部门的账册、凭证及有关材料及时归还,材料交接时对方当面点清并在专用登记册上签字。

④不需要保存的审计材料要及时销毁,并有两人以上到指定场所监销。

(3)审计工作人员要忠于职守,坚持原则,养成严谨的工作作风,模范地遵守党和国家的保密法规,认真执行保密制度,自觉做到:

①未经批准不擅自向无关人员泄露审计工作秘密;不在电话和私人通信中涉及审计工作秘密;不让无关人员阅读审计工作材料。

②不私自录制、复印、拍摄、摘抄、收藏审计工作文件和资料,不带审计账目、凭证等工作材料回家或去公共场所。

③不随意堆放审计文件和资料,阅办完的文件和资料要及时归档,离开办公室时要将文件、资料、账目等锁入文件柜中。

④个人收到的审计文件,被审部门报送的报表、材料、账目等要及时全部交给主管审计人员登记、保管,个人不能留存。

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