跟踪审计工作日志模板

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公司跟踪审计工作总结范文_财务审计工作总结

公司跟踪审计工作总结范文_财务审计工作总结

公司跟踪审计工作总结范文_财务审计工作总结在过去一年的公司跟踪审计工作中,我主要负责财务审计工作。

通过对公司财务数据和相关流程的调查和分析,我得出了以下几个结论。

通过对公司财务报表的审计,我发现公司的财务状况总体良好。

公司的资产负债表显示了健康的资本结构,公司的流动比率和速动比率也都在合理的范围内。

公司的利润表显示了稳定的盈利能力,并且公司的净利润率较高。

这些都表明公司的财务状况良好,有能力在竞争激烈的市场中持续发展。

在审计过程中,我也发现了一些潜在的风险和问题。

公司的应付账款周转率较低,这可能表明公司在支付供应商款项时存在一定的延迟。

公司的存货周转率也较低,这可能意味着公司的库存管理存在一些问题。

公司的现金流量表显示了不稳定的现金流量状况,这可能表明公司在资金管理方面存在一些困难。

为了解决这些问题,我提出了以下几个改进建议。

公司应该加强与供应商的沟通和合作,积极与供应商协商优化付款方式,以提高应付账款的周转率。

公司应建立健全的库存管理制度,加强对库存的监控和控制,以提高存货周转率。

公司应该制定更为合理和可行的资金管理策略,以确保稳定的现金流量状况。

在审计过程中,我还发现了一些财务数据的异常和可能存在的错误。

通过仔细检查和核对,我最终发现了一项计算错误,导致了报表中的数字不一致。

我及时通知了相关部门,并帮助他们纠正了这个错误。

通过公司跟踪审计工作,我对公司的财务状况有了更全面和准确的了解,并提出了一些建议和改进建议。

通过解决这些问题和改进,我相信公司在未来将能够进一步提高财务运营的效率和稳定性。

我也将继续努力,积极参与和推动公司的财务工作,为公司的发展贡献力量。

跟踪审计日志模板

跟踪审计日志模板

跟踪审计日志模板(企业名称)跟踪审计日志日期/时间:(记录日志的日期和时间)日志类型:(指明日志的类型或类别,例如系统活动、安全事件、用户活动等)操作员:(记录执行操作的用户或系统管理员的名称)操作/事件:(简要描述操作或事件的内容)结果/后果:(描述操作或事件的结果或后果)备注/说明:(提供任何相关的额外信息或说明)---样例:日期/时间:2024年7月1日,上午9点30分日志类型:系统活动操作员:Admin操作/事件:更新操作系统至最新版本结果/后果:成功将操作系统更新至最新版本,提高了系统的安全性和稳定性。

备注/说明:此次更新需要重启服务器。

所有用户将在重启过程中暂时无法访问系统。

---日期/时间:2024年7月1日,上午10点15分日志类型:安全事件操作员:User1操作/事件:账户登录失败超过5次结果/后果:登录失败次数超过设定的限制,账户被锁定30分钟。

备注/说明:系统已采取自动锁定措施,以防止恶意攻击和暴力破解。

请稍后再尝试登录。

---日期/时间:2024年7月1日,下午2点45分日志类型:用户活动操作员:User2操作/事件:创建新用户账户结果/后果:成功创建了新的用户账户,并分配了相应的权限。

备注/说明:新用户账户用于新员工的登录和系统访问。

请及时为该账户设置密码并通知新员工。

---日期/时间:2024年7月2日,上午11点日志类型:系统活动操作员:Admin操作/事件:备份数据库结果/后果:成功完成数据库备份操作,保证了数据的安全性和可恢复性。

备注/说明:备份文件已存储在(指定位置)。

请确保备份文件的保密性和完整性。

---以上仅为一个大致的跟踪审计日志模板的示例,具体的模板可以根据企业的需求和业务进行适当的调整和定制。

跟踪审计日志的目的是记录重要的操作和事件,以便在需要时进行审查、分析和恢复。

跟踪审计现场报告

跟踪审计现场报告

跟踪审计现场报告跟踪审计现场报告跟踪审计现场报告篇一:跟踪审计年终工作总结跟踪审计年终工作总结今年以来, 在 XXX 公司审计处的指导和支持下, 我们鑫金茂工程造价咨询公司XXXX 工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《XX 建设工程跟踪审计服务协议》, 以及我公司相关审计指导性主做好服务, 为 XX 建设的投资控制严格把关, 完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

一、工程现场情况二、开拓性地开展跟踪审计工作。

我公司跟踪审计组于 2009 年 1 月份开始进驻工程现场开展工作, 承担 XX 工程(1)标段(包括在 XX、XX 行政区域范围内实施的 XX、XX 新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务, 认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制), 完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。

此外, 还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核, 并参加现场计量;参加工程方案优化比选, 并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理, 发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。

在进行跟踪审计活动中, 我始终按照 XXX 公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。

尽管工程地点分散, 但每个工作日我都会到工程现场巡查, 全面1/ 6地了解工程施工情况和其他事项, 回复业主的造价咨询和工作要求, 并及时向审计处进行汇报。

实时对施工现场进行勘察, 参加隐蔽工程验收, 以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查, 掌握详实的工程原始资料, 确保工程计量工作的准确性、科学性。

同时, 我每月将我的跟踪审计详细情况向主审进行汇报, 虚心接受主审的工作指导, 并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报, 凝心聚力, 认真落实。

三、及时向业主报告处理意见和解决方法。

公司跟踪审计工作总结范文_财务审计工作总结

公司跟踪审计工作总结范文_财务审计工作总结

公司跟踪审计工作总结范文_财务审计工作总结
本次公司跟踪审计工作是我们公司财务部门与外部审计机构共同完成的,主要目的是对公司业务流程与财务数据进行审查和分析,确保公司财务运转的合法性和规范性。

在整个审计工作中,我们积极配合审计机构的工作,做到了以下几点:
一、审计准备工作
在审计开展之前,我们认真准备了一些必要的文件和资料,例如公司的审计合同、财务报表、会计凭证和银行流水等,以便审计师能够快速了解公司的情况。

同时,我们协调各个部门,组织其提供有关的文件和资料,确保审计师准确、及时地掌握公司的运营情况。

二、审计全程跟踪
在审计繁忙的时间里,我们通过不断地与审计师进行沟通和配合,确保审计工作能够顺利开展。

我们重视审计工作中的整体过程管理,及时了解需要补充的资料和文件,主动配合审计师完成财务数据的审核工作,协助优化审计进程。

并对审计问题及时进行分析和策划,“问题清单”要到位及时,并跟进整改。

三、合规建议提出
在审计结束后,我们认真分析了审计师提出的审计意见和建议,针对问题逐一整改。

审计过程中,审计师提出了一些合规建议,例如提高内部控制、完善合同管理等,我们积极采纳,提升公司的合规水平。

在公司跟踪审计中,我们发现了一些问题,例如业务操作中存在流程不规范、员工对政策法规了解不够深入等。

针对这些问题,我们制定了整改方案,并且加强了对内部控制的管理,优化了公司的流程和制度。

在今后的工作中,我们将继续强化对公司财务数据的管理,加强内部控制,努力提高公司的合规性和管理水平。

审计日志模板

审计日志模板

电话
邮箱
执行状况说明
1、配合审计工作 现场系统调取
备注
编码:A 注:深红色为必填部分 科室名称
1、商业十分配合审计 2、商业拒绝提供数据,但经我方执行人员多次沟通协调后方配合审计 3、商业拒绝提供数据,但经委托方人员沟通协调后方配合审计 4、经委托方人员沟通后依然拒绝配合审计工作
员多次沟通协调后方配合审计
a1配合审计工作1商业十分配合审计2商业拒绝提供数据但经我方执行人员多次沟通协调后方配合审计3商业拒绝提供数据但经委托方人员沟通协调后方配合审计4经委托方人员沟通后依然拒绝配合审计工作
终端审计
中文名称 地址 目标人物信息 姓名 职务
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
执行状况
走访过程 数据获取过程分类 数据比对
无差异
备注
终端审计日志
沟通协调后方配合审计

跟踪审计工作日志模板

跟踪审计工作日志模板

跟踪审计工作日志之杨若古兰创作项目名称:
日期:礼拜天气:
记录人:填写说明:
1、跟踪审计工作日志应以项目为单位,具体记录当日项目上发生的相干事件,包含但不限于以下记录内容.
2、施工现场情况:次要记录当天施工抽象进度,重点记录跟造价有关的荫蔽部位施工情况(如基坑、基槽实际开挖坡度;分歧材质墙面在阴角处或阳角处抹灰时是否均做钢丝网;天棚是否不抹灰而直接挂腻子等,均附施工照片),或为解决造价争议成绩提供支持的现场情况(如现场停窝工情况等).所有记录应留存对应的现场影象材料.所附影象材料应能精确、清晰的反映所记录事件发生的部位、尺寸等.
3、造价征询工作情况:应具体记录当天造价征询工作,包含现场收方的具体情况、施工图工程量清单的编制情况、进度计量情况、征询陈述出具情况、函件筹划情况、变动结算筹划情况、介入造价
相干会议情况等.
4、目前存在的造价成绩:应具体记录截至目前为止项目尚未得到解决的造价争议成绩,给出解决建议并跟踪解决进展情况.
5、跟踪审计工作日志必须每天按请求如实填写,禁止补录.。

跟踪审计日记

跟踪审计日记

编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月01日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月01日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日编号:001编制人:周东镇复核人:审计日期:2011年09月1日。

跟踪审计报告模板

跟踪审计报告模板

**********跟踪审计报告
*****:
按照《******》及审计项目闭环管理的要求, *****于****年*月**日至**月**日期间, 对*********进行了跟踪审计, 现将**********跟踪审计情况通报如下:
一、审计范围
《********》中***个问题, 必要时会对相关问题延伸审计。

二、审计总体情况
本次跟踪审计情况结合了******反馈的整改说明的验证情况、实地抽查的审计情况两个部分。

针对审计报告中提到的*****问题。

进行资料抽查和现场查勘。

经过对*****问题整改资料的抽查, 审计组认为*****对**审计发现的**个问题全部整改完成, 审计发现整改合格率100%。

由于本次跟踪审计采取抽查的方式进行, 不可能覆盖所有经济事项, 审计中有可能不能百分之百发现未整改的问题。

三、具体整改情况
1.*****
整改情况: ***** 2.****
整改情况: ******* 3.****。

整改情况: ***** 4.****。

整改情况: ***** 5.****。

整改情况: ***** *****。

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇篇一:建设工程跟踪审计报告模板根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况。

(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。

组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。

二、项目建设情况1、工程建设情况。

(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1)本月支付施工进度款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..)。

该工程累计共支付工程款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX 万元…..)。

(此条月报提交)(2)本季度(本半年、本年)该工程支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元。

(此条季报、半年报、年报提交)(3)截止审计时,该工程项目总支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元(可研费XX万元,设计费XX万元,监理费XX万元,勘察费XX万元………….)。

跟踪审计月报(模板)

跟踪审计月报(模板)

××××工程跟踪审计月报(第×期)被审计单位:××××审计项目:××××跟踪审计单位:××××出具简报日期:××××年××月××日根据《中华人民共和国审计法》、《海口市政府投资项目管理暂行规定》等相关规定及海口市审计局审计委托安排,我司派出跟踪审计组,对××××项目实施跟踪审计。

现将20××年×月××日至20××年×月××日跟踪审计情况汇报如下:(汇报时间为每月的23日)一、本月工程进度情况[例](一)×标段。

本月拨付进度款×万元,累计拨付资金×万元,占合同金额×%。

本月完成工程进度×%,累计完成×%,比计划工期延期×%。

工程延期主要原因:1、(二)×标段。

本月拨付进度款×万元,累计拨付资金×万元,占合同金额×%。

本月完成工程进度×%,累计完成×%,比计划工期延期×%。

工程延期主要原因:1、标段完成情况表二、本月跟踪审计工作(撰写要求:阐述参加或审计事项、日期,内容要表述清楚,而且语言要简练。

)[例](一)×月×日,参加××原始地面高程复测,并编写取证单和审计工作底稿。

(二)×月×日,现场察××的施工,××的施工情况进行见证,并编写审计取证单和审计工作底稿。

(三)×月×日,参加工地例会。

跟踪审计工作日志模板资料

跟踪审计工作日志模板资料

跟踪审计工作日志模板资料跟踪审计工作日志模板是用于记录和跟踪审计工作进展的工具。

它可以帮助审计人员记录审计的各个阶段,汇总和整理相关信息,以便于审计归档和审计人员之间的协作。

下面是一份跟踪审计工作日志模板的示例,以帮助您更好地了解如何填写和利用这个工具。

--------------------日期:[填写日期]审计项目名称:[填写审计项目名称]审计人员:[填写审计人员姓名]1.目标和范围-审计目标:[填写审计的目标,例如评估风险管理流程是否合规]-审计范围:[填写审计的范围,例如特定的业务流程或部门]2.问题识别与分类-问题编号:[填写问题编号,以便跟踪问题和对应的解决措施]-问题描述:[描述发现的问题及其关联背景]-问题分类:[将问题分为不同的类别,方便后续分析和整理]3.问题影响与风险评估-问题影响:[描述问题对组织的影响,例如潜在的财务损失、法律责任等]-风险评估:[对问题进行风险评估,例如评估其概率和影响程度]4.解决措施与跟踪-解决措施:[记录对每个问题采取的解决措施,例如建议改进措施或修正行动]-截止日期:[设定解决措施的截止日期]-进度更新:[记录解决措施的进展情况,包括已完成的工作或待完成的任务]5.结果及建议-结果总结:[总结每个问题的解决结果,包括已解决和未解决的问题] -建议:[提出任何改进建议或优化措施,以提高组织的运营效率]6.审计计划的更新-审计计划:[根据审计的实际情况,根据需要更新执行计划,例如调整进度或变更范围]7.审计文件索引-文件名称:[列出与审计相关的文件名称或编号,以便于查找和归档] -文件描述:[简要描述每个文件的内容和用途]8.问题的关闭与审计结果的报告-问题关闭:[确认每个问题是否已完全解决,以便进行问题的闭环] -报告撰写:[准备审计报告的日期和负责人信息]-报告发布:[报告发布的日期和方式]以上是一个跟踪审计工作日志模板的例子,您可以根据您的具体需求和审计项目的特点进行修改和调整。

公司跟踪审计工作总结范文6篇

公司跟踪审计工作总结范文6篇

公司跟踪审计工作总结范文6篇篇1一、引言本次跟踪审计工作旨在检查公司各项业务的合规性、合理性和有效性,发现潜在的风险和问题,并提出相应的改进建议。

本次审计工作涉及公司多个部门和业务领域,包括财务、销售、采购、生产等。

通过审计,我们可以全面了解公司的运营状况,并为公司未来的发展提供有力的支持。

二、审计工作概述本次审计工作从XXXX年XX月开始,历时XX个月,共分为XX 个阶段。

每个阶段都有明确的工作目标和任务,并制定了详细的工作计划。

我们采用了多种审计方法,包括现场审计、文件审计、访谈审计等,以确保审计结果的全面性和准确性。

在审计过程中,我们严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度,确保审计工作的合法性和合规性。

三、各部门业务审计情况1. 财务部门:我们对公司的财务报表进行了详细的审核,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过分析这些报表,我们发现公司的财务状况较为稳健,但存在一些潜在的财务风险,如应收账款的回收问题和存货管理的不足。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

2. 销售部门:我们对公司的销售业务进行了全面的审计,包括销售合同的签订、执行情况和销售收入的确认等。

通过审计,我们发现销售部门在合同管理方面存在一些不足,如合同条款不够明确、合同执行不够严格等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

3. 采购部门:我们对公司的采购业务进行了详细的审计,包括采购合同的签订、供应商选择、采购价格的确定等。

通过审计,我们发现采购部门在供应商选择方面存在一些不足,如供应商资质不够、采购价格不够合理等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

4. 生产部门:我们对公司的生产业务进行了全面的审计,包括生产计划的制定、生产过程的控制和生产成本的核算等。

通过审计,我们发现生产部门在生产成本控制方面存在一些不足,如生产成本核算不够准确、生产过程控制不够严格等。

针对这些问题,我们提出了相应的改进建议。

四、审计结果及建议本次跟踪审计工作共发现XX个问题,其中涉及财务部门的问题有XX个,销售部门的问题有XX个,采购部门的问题有XX个,生产部门的问题有XX个。

公司跟踪审计工作总结范文7篇

公司跟踪审计工作总结范文7篇

公司跟踪审计工作总结范文7篇第1篇示例:公司跟踪审计工作总结一、前言公司跟踪审计工作是保障公司正常运营和管理的重要环节。

通过审计工作,可以发现公司运营管理中存在的问题和风险,及时采取相应的措施加以解决和规避,为公司的可持续发展提供保障。

本文将对公司跟踪审计工作进行总结,分析工作中存在的问题,提出改进意见,以期为公司的发展提供参考。

二、公司跟踪审计工作现状分析1.审计工作的范围和内容公司跟踪审计工作主要涉及公司的运营管理、资金使用、财务管理等方面。

需要对公司的关键业务环节进行跟踪审计,并结合公司的实际情况,制定相应的审计方案和计划。

审计内容主要包括资金使用情况、财务报表真实性、内部控制机制等方面。

2.审计工作存在的问题在公司跟踪审计工作中,存在以下几个方面的问题:(1)审计范围不够全面:部分重要业务环节未被纳入审计范围;(2)审计工作周期较长:审计工作周期过长,导致审计结果不能及时反馈和处理;(3)审计结果利用率低:审计结果未被充分利用,缺乏对审计结果的跟踪和监督。

三、改进意见及建议为了解决上述存在的问题,可以从以下几个方面进行改进:1.审计范围的扩大公司应当对审计工作的范围进行重新审视,对于涉及公司运营和管理的重要业务环节应当被纳入审计范围之中。

可以结合公司的实际情况,灵活调整审计范围和内容,确保审计工作的全面性和实效性。

2.审计工作周期的缩短公司应当加强对审计工作的组织和协调,合理安排审计资源和人员,提高审计工作的效率。

可以采用新技术手段,简化审计流程,缩短审计工作周期。

3.审计结果利用率的提高公司应当建立完善的审计结果使用机制,将审计结果纳入公司的决策和管理中,确保审计结果得到充分利用。

可以对审计结果进行跟踪和监督,及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

第2篇示例:公司跟踪审计工作总结一、公司跟踪审计的定义和重要性公司跟踪审计是指对企业内部控制制度的执行情况进行定期检查和评价,以确保企业运作的合法、规范和有效。

全过程跟踪审计月报模板

全过程跟踪审计月报模板

全过程跟踪审计月报模板项目跟踪审计月报第*期,年月日至年月日咨询机构:XXXXX,日期:年月日目录:一、工程概况二、审计工作依据三、项目施工进展情况四、累计完成工程量及投资额情况五、工程变更及审核变更签证的情况六、其他重大事项七、跟踪审计主要工作情况八、设备/材料询价定价情况九、目前存在问题及相关合理化建议(包括工程组织管理、计划管理、合同管理、质量管理等;如有财务审计还需增加财务管理)十、跟踪审计下月重点工作十一、附件项目跟踪审计月报:受贵单位委托,我公司承担****项目的跟踪审计工作。

我公司于****年**月**日进场,依据跟踪审计实施方案及贵单位的具体要求等开展审计工作。

目前跟踪审计项目总体进展顺利,现将****年**月该工程跟踪审计工作简要汇报如下。

一、工程概况项目位于****,由******建设,建设项目总投资约为****元,建安投资约****元,总建筑面积为****㎡。

本工程项目法人(建设单位)为*****,项目主要参建单位如下:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:本工程开工日期为****年**月,计划竣工日期为****年**月,总工期约XXX。

施工合同价为****元,合同约定采用****结算模式。

二、审计工作依据本项目工程造价跟踪审计依据项目招投标资料、国家及省市造价相关法规以,具体工作依据如下:1、跟踪审计造价咨询合同;2、跟踪审计实施细则;3、《建筑法》、《合同法》、《招投标法》等法律法规;4、项目招标文件、投标文件、施工合同;5、工程量清单计价规范(GB-2013)及相关规范性文件;6、国家及省市造价相关法规、计价规范及相关规范性文件。

三、项目施工进展情况本月项目施工进展顺利,按照计划推进,未发现重大问题。

四、累计完成工程量及投资额情况本月累计完成工程量为****,累计完成投资额为****元。

五、工程变更及审核变更签证的情况本月未发现工程变更及审核变更签证。

六、本月其他重大事项本月未发现其他重大事项。

跟踪审计日记范文

跟踪审计日记范文

请问做跟踪审计一天要干什么在建设项目开工前阶段,跟踪审计的主要内容主要包括:1.检查建设项目的审批文件。

包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全。

2.检查招投标程序及其结果是否合法、有效。

3.检查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允,与招标文件和投标承诺是否一致。

5.检查各种规费是否按规定及时缴纳;减、缓、免手续是否完善,是否符合有关规定。

6.检查征地或拆迁补偿费是否符合有关规定,有关评估、计价是否合规、合理。

有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题。

在建设项目施工阶段,跟踪审计的主要内容包括:1.检查履行合同情况。

检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款,有无违法分包、转包工程。

如有变更、增补、转让或终止情况,应检查其真实性、合法性。

2.检查项目概算执行情况。

检查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产,挤占或者虚列工程成本等问题。

3.检查内控制度建立、执行情况。

检查建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。

如工程签证、验收制度;设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。

应督促、指导建立完善的管理制度,保证项目建设规范运行、建设资金合法使用。

4.检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。

5.检查工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求,是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要。

6.检查建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接,有无大量资金闲置什么是跟踪审计一、跟踪审计是一种全新的审计方法,是指单位审计部门组织对建设项目实施过程的合法性、真实性、规范性进行跟踪审计监督,是有效地利用有限的资金和资源,用尽可能小的费用、用尽可能快的速度和优良的质量,建成预期的项目,使其实现预期的功能。

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跟踪审计工作日志
令狐采学
项目名称:
日期:星期天气:
记录人:
填写说明:
1、跟踪审计工作日志应以项目为单位,详细记录当日项目上发生的相关事件,包括但不限于以下记录内容。

2、施工现场情况:主要记录当天施工形象进度,重点记录跟造价有关的隐蔽部位施工情况(如基坑、基槽实际开挖坡度;不同材质墙面在阴角处或阳角处抹灰时是否均做钢丝网;天棚是否不抹灰而直接挂腻子等,均附施工照片),或为解决造价争议问题提供支撑的现场情况(如现场停窝工情况等)。

所有记录应留存对应的现场影像资料。

所附影像资料应能准确、清晰的反映所记录事件发生的部位、尺寸等。

3、造价咨询工作情况:应详细记录当天造价咨询工作,包括现场收方的具体情况、施工图工程量清单的编制情况、进度计量情
况、咨询报告出具情况、函件办理情况、变更结算办理情况、参加造价相关会议情况等。

4、目前存在的造价问题:应详细记录截至目前为止项目尚未得到解决的造价争议问题,给出解决建议并跟踪解决进展情况。

5、跟踪审计工作日志必须每天按要求如实填写,禁止补录。

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